Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Поставщик снят с учета по НДС. Как убрать его с реестра (ф 307 за 2008 г.)?
    Корректировка НДС за прошлый период, поставщик снялся с учета по НДС
    ТМЗ оказался Основным средством! Что делать?
    С какого года вносить данные бух.учета в 1С, если в 1С не было учета никогда?
    Арендатор оказался нерезидентом. Арен...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если поставщик оказался снятым с учета по НДС?     
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Май 27, 2011 17:24:41   

    Здравствуйте! Я получила уведомление по камер.контролю за 3 кв.2010г. о "Необоснованное отнесение в зачет сумм НДС..." Вобщем, контрагент оказался снятым с учета по НДС с 12.08.2010г. С/ф выставил 30.08.2010г. Я произвела зачет. Вопрос:
    1. Теперь необходимо дать доп.декларацию с минусом, и оплатить сумму в бюджет?
    2. Требуется ли в таких случаях письмо от той фирмы с подтверждением факта снятия с учета?
    3. Как это отразится в годовом отчете по налог. и бух. учету?
    Подскажите, пожалуйста, как все правильно сделать. Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Май 27, 2011 21:19:18 Сообщить модератору   

    Dina_05,
    обязательно требуете подтверждение, отвечаете на уведомление и исправляете налоговую отчетность ф.300 допиками, возмещаете излишне зачтенный НДС в бюджет, корректируете годовую налоговую и бухгалтерскую отчетность. Поскольку прошлый год, не так далеко, можно исправвить в августе 2010 г., если только в учетной политике это не запрещено. После исправления бух.отчетов сдаете в налоговую откорректированную фин.отчетность и объяснением причины корректировки.

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

    Да, та фирма должна предоставить Вам не только подтверждение, но и правильно выписанный счет-фактуру, на основании которого Вы и начнете все процедуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Май 28, 2011 11:17:41   

    Все понятно.Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июн 10, 2011 11:44:40   

    Добрый день! Прошу Вас еще раз обратить внимание на мою проблему. Итак, поясняю: На уведомление ответила, сдала допик за минусом, оплатила в бюджет. Написала письмо поставщику с просьбой выдать доп.с/ф, реакции нет.
    Теперь подскажите, как исправить год.отчет? То есть:
    1) как НДС с минусом отразить, бух.справкой?
    2) это будет являться вычетом, как отнести?
    3) это затрагивает задолженность по поставщикам?
    Если честно, я не знаю. Помогите, объясните поподробней, пожалуйста. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июн 10, 2011 11:51:29   

    Dina_05 говорит:
    3) это затрагивает задолженность по поставщикам?

    нет никак не затрагивает, счет 3310 остается как и был.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ergali_IM
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июн 10, 2011 11:53:54 Сказали Спасибо❤   

    Если НДС убирается, естественно вся сумма попадет в поступило товаров (р,у) годовой декларации и будет уменьшение КПН. Задолженность по поставщикам не измениться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июн 10, 2011 11:54:16   

    У вас этот оборот прошел в вычетах?что это было услуги или товар?
    Если НДС убираете из зачета-он встает на полную сумму сч/ф-если в вычетах проходило без НДС, то теперь пройдет с "НДС"
    Единственно уточните сначала у поставщиков своих они провели вообще эту сч/ф у себя в годовом?А то вдруг придется вообще изымать эти суммы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Июн 10, 2011 11:59:29   

    Это были услуги. Всего 800000 тг, в т.ч. НДС 85714 тг. Оборот без НДС прошел в вычетах. Этот поставщик вообще исчез, по адресу нет, на телефоны не отвечает.

    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

    Получается, что если в вычетах было 714286 тг, теперь 800000 тг? Я правильно понимаю? и если год вышел с убытком, то теперь убыток увеличится на 85714 тг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июн 10, 2011 12:06:10   

    Dina_05 говорит:
    Получается, что если в вычетах было 714286 тг, теперь 800000 тг? Я правильно понимаю? и если год вышел с убытком, то теперь убыток увеличится на 85714 тг

    да

    Добавлено спустя 29 секунд:

    Это оплаченные услуги?или долг висит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июн 10, 2011 12:09:24   

    Dina_05,
    Dina_05 говорит:
    теперь убыток увеличится на 85714 тг?
    .
    Верно.
    Соответственно необходимо внести изменения:
    1.В ф.100.17.
    2.В фин.отчетность -Бухгалтерский баланс.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Июн 10, 2011 12:09:26   

    Понятно. А как же теперь отразить в бух.учете суммы НДС с минусом? Документа же нет. Какую дать проводку? Спасибо

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    услуги оплаченные, есть приходный ордер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июн 10, 2011 12:14:19   

    Dina_05 говорит:
    приходный ордер

    на 8 миллионов?
    Я Вам настоятельно советую проверить у поставщиков отражение этого оборота в их отчетности!

    Добавлено спустя 32 секунды:

    а уже после вносить изменения в годовую и финансовую отчетность.

    Добавлено спустя 40 секунд:

    сорри 800 000, но остально уточните лучше для своего спокойствия

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Июн 10, 2011 12:17:49 Сказали Спасибо❤   

    Dina_05,
    Dina_05 говорит:
    Какую дать проводку?

    Предлагаю:
    1.Дт 1420-Кт 3310-минус 84 714 тг.
    2.Дт 7210,8110-Кт 3310-+84 714 тг.
    Дополнительно к
    esiphi говорит:
    Бухгалтерский баланс.

    внести изменение в ф.Отчет о прибылях и убытках.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июн 10, 2011 12:18:18   

    на 800 000 тг. Я бы с удовольствием с ними сверилась, но они куда-то исчезли. по месту их нет. Даже не знаю, боюсь теперь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Июн 10, 2011 12:26:26 Сказали Спасибо❤   

    Ясно, в любом случае если будете корректировать год то,
    esiphi говорит:
    1.Дт 1420-Кт 3310-минус 84 714 тг.
    2.Дт 7210,8110-Кт 3310-+84 714 тг.
    Дополнительно к esiphi говорит:
    Бухгалтерский баланс.

    внести изменение в ф.Отчет о прибылях и убытках.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июн 10, 2011 12:30:59   

    Большое спасибо всем за отклик! Сделаю необходимые поправки у себя, подошью уведом НК, свое письмо. Удачи всем!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz