Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Командированному сотруднику билеты оп...
    Покупатель часть суммы оплатил сам, а...
    ТОО на ОУР оплатила работнику тест ПЦР. Как отразить в учете?
    Брокерская компания оплатила за нас н...
    Как отразить в учете: товар куплен в ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Организация, в качестве поощрения, оплатила сотруднику отдых в Турции. Как провести в бух.учете?     
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Май 10, 2011 14:24:25 Сообщить модератору   

    Организация, в качестве поощрения, оплатила сотруднику отдых в Турции.
    Все счета были оплачены с р/счета организации.
    Какие проводки необходимо сделать, и как внести в бух. учет. Как расходы не идущие на вычет или как доход работника?
    Как оприходовать путевку?
    Какие проводки необходимо при этом сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 10, 2011 14:29:57   

    Tary говорит:
    Как расходы не идущие на вычет или как доход работника?

    мы проводим как доход работника.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Май 10, 2011 14:31:23 Сообщить модератору   

    Поликсени говорит:
    мы проводим как доход работника.

    А можно подробно, как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 10, 2011 14:35:06 Сказали Спасибо❤   

    Tary,
    Tary говорит:
    Организация, в качестве поощрения, оплатила сотруднику отдых в Турции.
    Все счета были оплачены с р/счета организации.
    Какие проводки необходимо сделать, и как внести в бух. учет

    ПредлагаюSadПриказ на поощрение ввиде премии).Как вариант.
    1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата отдыха.
    2.Дт 7210-Кт 3350=Стоимость оплаты отдыха+20%ОПВ,ИПН.
    3.Дт 3350-Кт 3220,3120.
    4.Дт 7210-Кт 3150,3210.
    5.Дт 3350-Кт 3310.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Май 10, 2011 14:49:06 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    ПредлагаюПриказ на поощрение ввиде премии).Как вариант.

    1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата отдыха.

    2.Дт 7210-Кт 3350=Стоимость оплаты отдыха+20%ОПВ,ИПН.

    3.Дт 3350-Кт 3220,3120.

    4.Дт 7210-Кт 3150,3210.

    5.Дт 3350-Кт 3310.

    А проводку Дт 3350-Кт 3310. Делать вручную?,
    А еще путевку по сч/ф я ведь могу взять на вычеты? А с НДС как быть?(Точно не знаю будет ли НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Май 10, 2011 14:52:09 Сообщить модератору   

    Tary, вот эту ветку советую посмотреть http://balans.kz/viewtopic.php?t=32002

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Май 10, 2011 15:04:42 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    Tary, вот эту ветку советую посмотреть http://balans.kz/viewtopic.php?t=32002

    Отличные рассуждения на тему... Но нет ответа на мой вопрос, там Элис рекомендует, не покупать билеты организацией, а оплатить расходы сотрудника....
    Но к сожалению у меня ситуация такая, что за путевку уже оплатила организация...
    Прийдут документы - оформленные на организацию.... Имею ли я право взять их на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Май 10, 2011 15:09:25 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Прийдут документы - оформленные на организацию....

    Это как? Разве такое может быть? И как по ним полетит конкретный человек?

    Добавлено спустя 23 секунды:

    Я имею в виду билеты.

    Добавлено спустя 45 секунд:

    Да и ваучер для отеля тоже должен быть оформлен на физическое лицо по идее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 10, 2011 15:15:54   

    Tary,
    [quote="Tary"] Имею ли я право взять их на вычеты?
    Считаю,что Вы отнесете на вычеты начисленную премию.(ст.110 п.1НК РК).
    esiphi говорит:
    2.Дт 7210-Кт 3350=Стоимость оплаты отдыха+20%ОПВ,ИПН.

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Май 10, 2011 15:24:32 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    Это как? Разве такое может быть? И как по ним полетит конкретный человек?

    Накладная и счет-фактура будут выписаны на организацию. Мы безналом оплатили за отдых..... документы ведь мне дадут..

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    esiphi говорит:
    Считаю,что Вы отнесете на вычеты начисленную премию.(ст.110 п.1НК РК).

    esiphi говорит:


    2.Дт 7210-Кт 3350=Стоимость оплаты отдыха+20%ОПВ,ИПН.

    С ув.

    Отлично как оприходовать сч/ф за билеты?

    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

    [img]1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата отдыха.
    5.Дт 3350-Кт 3310.[/img]
    Отлично, но ведь у меня должно быть
    Дт 7210 - Кт 3310 - списание услуги закрытое документами... В какой момент мне выкинуть ТурАгенство и вставить сотрудника?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Май 11, 2011 10:24:16 Сообщить модератору   

    Tary, вы не можете списать услугу этой проводкой
    Tary говорит:
    Дт 7210 - Кт 3310 - списание услуги закрытое документами

    Потому что вы должны провести ее через реализацию, а это грозит вам оказанием туристических услуг без лицензии. Поэтому вам просто надо показать как оплату услуг другой организации за сотрудника.
    Даже если вы оплатили безналом, думаю, турфирма может выписать документы не на организацию, а на сотрудника. Ведь оплачивают безналом билеты командировочным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Май 11, 2011 11:00:43 Сообщить модератору   

    Еще вариант Вы можете вернуть деньги про плаченные тур фирме, на числить премию работникам удержать 10%, ИПН, Соц. налог. соц. отчисления и выдать как наличными или безначальном работнику, а он сам произведет оплату в турфирму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Май 11, 2011 11:41:47   

    betmen говорит:
    на числить премию работникам удержать 10%, ИПН, Соц. налог. соц. отчисления и выдать как наличными или безначальном работнику, а он сам произведет оплату в турфирму.

    именно вот так и ни какой головной боли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz