Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как оформить акт сверки взаиморасчетов с подотчетным лицом ?
    Курсы валют при расчете с подотчетным лицом
    1С8: Как отразить оплату соцотчислений подотчетным лицом через Казпочту?
    Как в 1с 8.1 провести взнос денежных ...
    Какими будут проводки по взносу денег на р/счет подотчетным лицом?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как поступить с поздно предоставленными чеками подотчетным лицом.     
    Rolana
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Апр 18, 2011 15:03:07   

    Вот такая ситуация у меня : Фин.отчетность за 2010 г. сдана в НУ. На днях мне приносят декабрьские чеки на оплату за товар.Могу ли я провести авансовый отчет по этим чекам в январе,чтобы не переделывать Отчет о движении денег и баланс за 2010 г. ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Апр 18, 2011 15:10:52   

    Rolana, все зависит от вашей учетной политики. Если в ней установлен отчет по выданным в под отчет деньгам скажем в 30 дней, то по моему мнению можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rolana
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Апр 18, 2011 17:28:52   

    Трудоголик2, с учетной политикой все нормально Smile Просто боюсь может это запрещено по каким-либо причинам Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асель999
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Апр 18, 2011 18:49:15   

    Подскажите плиииз у меня такая же ситуация?Чеки принесли позже за товары?можно провести их в авансовом отчете за январь 2011?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Апр 18, 2011 19:18:25 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    все зависит от вашей учетной политики.

    Боюсь, что это не совсем так.
    Ведь к чекам, я так понимаю, должны прилагаться накладная и счет-фактура. И тогда надо подумать, чем грозит, если поступление этих товаров вы отразите в 2011 г., а на самом деле они были проданы вам в 2010 г.
    Статья 256 НК говорит:
    3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.

    Предполагаю, что накладная и счет-фактура выписаны той же датой, что и чек.
    К тому же, у вас выявится нестыковка с поставщиком по реестру счетов-фактур в ходе камерального контроля.

    С вычетами ситуация попроще, вы же будете относить эти товары не в момент приобретения а по мере использования.

    Вот если НДС в зачет по ним брать не будете, тогда, думаю, ничего страшного, т.к. на налоги и налоговую отчетность это сильно не повлияет.
    Ну разве что будет нарушение по бух.учету, что отражение хозяйственной операции в учете не соответствует дате ее совершения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rolana
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Апр 18, 2011 20:57:37   

    Рита, у меня сф оформлена декабрем 2010 г. и отражена в 300 форме за 4 квартал поэтому нестыковки с поставщиком не будет ,только осталась якобы задолженность перед поставщиком на конец 2010 г.,а если провести авансовый в январе,то задолженность закрывается.Но незнаю, это грубое нарушение?просто из за этого не хочется фин.отчетность менять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 18, 2011 21:03:35   

    Считаю, что так можно. Задолжность за декабрь спишется на основании авансового отчета.т.к сотрудник принес чеки и отчитался в январе. У вас только по акту-сверки с поставщиком на конец года может не пойти, если будете сверяться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Апр 18, 2011 21:07:32 Сообщить модератору   

    Да, тоже считаю, что в таком случае ничего страшного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz