ОС купили в декабре, а установили в январе. Учитывать ли в 100.07 данные ОС как поступившие.
|
|
#1 Пт Мар 11, 2011 17:47:53
|
|
|
29 декабря 2010 купили ОС - лотки кассиров, а установили их уже в январе. Есть акт , что данные лотки установлены в составе комиссии уже 05 января и 06 января на несколько обменных пунктов. Соотвественно по бухгалтерии я и документ принятие к учету ОС сделала 05 января 2011. Это правильно?
Если да, то
должна ли я ставить в ф.100.07 данные ОС как поступившие. Приход от поставщика то у меня 29 декабря 2010
Сомневаюсь, т.к если поставлю, то по налоговому учету я могу по идеи всю сумму годовой амортизации за 2010 взять на вычеты.
Подскажите пож-та.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Мар 14, 2011 10:07:29
|
Сообщить модератору
|
|
Если вы приобрели ОС, но не ввели в эксплуатацию, то амортизация в БУ не начисляется.
Согл. пп 1-1 п.1 ст. 116 НК РК вы не можете начислять амортизацию в Налоговом учете по ОС не введённым в эксплуатацию.
Выдержка из НК РК
"К ФА не относятся:
- 1-1) активы, по которым исчисление амортизационных отчислений в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности не производится;"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Мар 14, 2011 10:16:53
|
|
|
тогда получается у меня бух.учет не совпадет с налоговым. По бузгалтерии я оприходовала 29 декабря
получается в приход я эту сумму не покажу? а покажу уже а годовом 2011 года, т.к. установка данных конструкций была уже в 2011 году. правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Мар 14, 2011 10:33:20
|
Сообщить модератору
|
|
Бобко говорит: |
тогда получается у меня бух.учет не совпадет с налоговым. По бузгалтерии я оприходовала 29 декабря |
Вы в декабре сделайте проводки Дт 2930 Кт 3310, т.е. на незавершенное строительство.
А ввод в эксплуатацию сделайте в янвате Дт 2410 Кт 2930.
Тогда у вас и бухуучет и налоговый по годам сойдется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Мар 14, 2011 10:41:19
|
|
|
да, да
по контексту это понятно
огромное спасибо
а у меня это арендованное помещение
на балансе зданий вообще нет...
могу?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Мар 14, 2011 10:55:19
|
|
|
я уже запуталась....
изначально я хотела рамы, стекло и лотки кассира поставить как ОС
стекло бронестойкое, массивное и рамы я думаю тоже долго прослужат
потом за сомневалась...критерии признания Ос все таки можнотак по разному истолковывать
а какая Ваша точка зрения?
про арендованное помещение спросила, потому что смутил счет 2930....у меня строительства то никакого и нет....окна на арендованном помещение поменяли и поставили лотки....
что-то я уже совсем запуталась
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Мар 14, 2011 11:20:06
|
|
|
А если я все это поставлю не на счет 2931- незавершенное строительство, а на счет 2932 - монтаж оборудования
это нормально?
есть еще 2933...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Мар 14, 2011 11:49:16
|
Сообщить модератору
|
|
Счет 2930 может использоваться не только для учета непосредственно строительства как такового, но и для учета оборудования, находящегося на этапе установки, монтажа или подготовки в эксплуатацию.
Где-то я это читала, блин, вот только не могу вспомнить, где именно...
Т.к. до этого момента данный актив не приносит экономической выгоды и не может признаваться в качестве настоящего ОС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Мар 14, 2011 19:33:07
|
Сообщить модератору
|
|
Бобко говорит: |
А если я все это поставлю не на счет 2931- незавершенное строительство, а на счет 2932 - монтаж оборудования
это нормально? |
Очень даже нормально.
Именно об этом я в предыдущем посте написала - "для учета оборудования, находящегося на этапе установки, монтажа или подготовки в эксплуатацию"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Мар 15, 2011 16:36:25
|
|
|
а у меня еще вопросик
я сумму по этим ОС с 100 форме ставлю в строчку 100.00.030 VII?
Posted after 4 minutes 44 seconds:
или вообще наверно никуда....там по формуле же уменьшение на сумму этой строчки...
я что-то совсем запуталась.
Сумму по счету 2931 я ж должна где-то отразить и указать РНН поставщика. Этов какой строчки?
Posted after 6 minutes 15 seconds:
или
если б это услуги были то я б указала эту сумму в в приобретении услуг, например в строке 100.00.30 III H, а потом бы в строке 100.00.030 VII.
А так как у меня это ОС, то нигде не указываю?
и, так как я не имею свидетельства по НДС я должнаэту сумму показать в форме 100.04..или там покупка ОС не указывается?
боже...я совсем уже наверно запуталась
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Мар 15, 2011 16:57:47
|
|
|
Бобко говорит: |
если б это услуги были то я б указала эту сумму в в приобретении услуг, например в строке 100.00.30 III H, а потом бы в строке 100.00.030 VII. |
я считаю, что сначала их нужно отразить в 100.00.030 III A (т.к. пока оборудование не установлено, оно не является фиксированным активом), а потом в 100.00.030 VII. В итоге в 2010г. на вычеты оно не пойдет. А в 2011г. покажете в 7 приложении поступление.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Мар 15, 2011 17:04:05
|
|
|
а разве преобретение ОС отражается в 100.00.030 III A?
простите если туплю
а если б не было таких заморочек
и я купила просто ОС и установила бы их в том же году, что и купила, тогда как?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Мар 15, 2011 17:31:42
|
|
|
мы вроде здесь пришли к решению, что ставим на незавершенку и отражаем в 100.07 только в 2011 году.
вопрос в том, как правильно теперь отразить это в 100 форме
Posted after 3 minutes 54 seconds:
про вообще теперь поняла, знала ведь))) видать голова кругом идет просто
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Мар 15, 2011 17:38:04
|
|
|
S76 говорит: |
я считаю, что сначала их нужно отразить в 100.00.030 III A (т.к. пока оборудование не установлено, оно не является фиксированным активом), а потом в 100.00.030 VII |
Считаю тоже, что так будет правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Мар 15, 2011 18:08:08
|
|
|
А я не очень поняла про незавершенку, почему нельзя в материалах оставить в 2010ом году? А в 2011ом "использовать" эти материалы для создания ОС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Мар 16, 2011 08:57:04
|
|
|
S76 говорит: |
а потом в 100.00.030 VII |
Эта операция лишняя. Мара, вы правы, достаточно показать, как приход материалов и оставить в остатках на конец года, а в 2011 году перевести из материалов в ОС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Мар 16, 2011 09:13:53
|
|
|
S76 говорит: |
я считаю, что сначала их нужно отразить в 100.00.030 III A (т.к. пока оборудование не установлено, оно не является фиксированным активом), а потом в 100.00.030 VII. В итоге в 2010г. на вычеты оно не пойдет. А в 2011г. покажете в 7 приложении поступление. |
Согласна с S76, .
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Мар 16, 2011 10:47:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мара, YelenaS, в обоих случаях итог будет один и тот же, посчитайте по формуле.
Например, ТМЗ на сумму 10,0
Если ТМЗ отнести на незавершенку, то их не будет в сальдо на конец.
Сальдо на начало года = 0
Сальдо на конец года = 0
Приобретено ТМЗ = 10,0
ТМЗ, на незавершенку = 10,0
Себестоимость ТМЗ сколько? 0-0+10-10=0
А если не относить на незавершенку, тогда ТМЗ будут в сальдо на конец, т.е. 0-10+10=0
Posted after 1 minute 17 seconds:
Т.е. в любом случае, в 2010г. ТМЗ на вычеты не пойдут по строке 100.00.030, а пойдут только в 2011г. через 7 приложение
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Мар 16, 2011 12:05:37
|
|
|
Аленка 01 говорит: |
S76 говорит: |
я считаю, что сначала их нужно отразить в 100.00.030 III A (т.к. пока оборудование не установлено, оно не является фиксированным активом), а потом в 100.00.030 VII. В итоге в 2010г. на вычеты оно не пойдет. А в 2011г. покажете в 7 приложении поступление. |
Согласна с S76, . |
решила так и сделать! Огромное всем спасибо здесь и лично сейчас отправлю
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Вс Май 15, 2011 23:18:15
|
|
|
А если на начало 2010 г. 38 млн. на незавершенном строительстве, а в 2010 г. все ушло на основные средства и еще также было приобретение на 2930, то как тогда это отразить в 100 форме? 100.00.030.I.A = 38 млн., само поступление на 2930 в строке 100.00.030.III.A, а что ушло на основные средства 100.00.030 VII. Правельно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|