1С 8: Ввод начальных остатков ОС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Ср Фев 24, 2010 20:01:00
|
Сообщить модератору
|
|
Справка говорит: |
Справочник «Основные средства» предназначен в первую очередь для хранения наиболее общей информации об объектах основных средств, которая характеризует сами объекты и не зависит от того, какой организации принадлежит объект, в каком он состоянии находится в тот или иной момент времени и т.д. |
Все данные указываются не в справочнике, а в документе.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Сб Мар 06, 2010 12:47:35
|
|
|
Здравствуйте!
Приобрели 1С8 Бухгалтерия для Казахстана (1.5.14.9) и вводим начальные остатки. Уставной капитал ТОО был сформирован и оплачен в 1999г. следующим образом: 1. 565000тенге-денежные средства
2. 104428тенге-ОС
На момент ввода начальных остатков ОС полностью самортизированы. Начальные остатки (в части уставного капитала) вносим следующими проводками:
1. Дт00-Кт5030 (565000+104428) -документ "Ввод начальных остатков по прочим разделам"
2. Дт2410-Кт00 (104428) -документ "Ввод начальных остатков по ОС"
3. Дт00-Кт2420 (104428) -документ "Ввод начальных остатков по ОС"
Правильно ли это?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Мар 06, 2010 12:57:53
|
|
|
agemet говорит: |
1. Дт00-Кт5030 (565000+104428) -документ "Ввод начальных остатков по прочим разделам"
2. Дт2410-Кт00 (104428) -документ "Ввод начальных остатков по ОС"
3. Дт00-Кт2420 (104428) -документ "Ввод начальных остатков по ОС" |
Правильно. Еще будет ввод остатков? А то так счет 00 не закроется - останется остаток по Дебету в сумме 565000, а так не должно быть.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Сб Мар 06, 2010 13:07:00
|
|
|
Елена Т говорит: |
Правильно. Еще будет ввод остатков? А то так счет 00 не закроется - останется остаток по Дебету в сумме 565000, а так не должно быть. |
Конечно, это понятно. Хочу уточнить вот что: несмотря на то, что балансовая стоимость ОС по БУ равна нулю мы все равно вводим по Дт2410 первоначальную стоимость ОС, так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Сб Мар 06, 2010 13:11:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
agemet говорит: |
несмотря на то, что балансовая стоимость ОС по БУ равна нулю мы все равно вводим по Дт2410 первоначальную стоимость ОС, так? |
Совершенно верно, главное чтобы состоял на учете, если ОС еще функционирует и эксплуатируется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Фев 25, 2011 16:05:18
|
|
|
Здраствуйте! Помогите новичку, пожалуйста! Я ввожу остатки по ОС В 1С 8.1. Вопрос такой: в документе "Ввод начальных остатков по ОС" на вкладке Начальные сведения есть строка "Срок полезного использования мес" и на вкладке Бух. учет есть строка "Срок использования для вычисления амортизации". Скажите, на вкладке бух. учет срок для амортизации проставляется как на вкладке Начальные сведения, или все же за минусом времени которое уже амартизировалось ОС?
Заранее благодарю за ответ!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Фев 25, 2011 17:07:50
|
|
|
При вводе остатков ОС по налоговому учету на основании данных 1с 7,7 есть остаточная стоимость ОС по целой группе налогового учета, есть данные по коду основных фондов, но в них входят несколько ОС приобретенные в разные периоды . Как технически разделить эту сумму на разные ОС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Фев 25, 2011 18:20:06
|
|
|
YelenaS говорит: |
Как технически разделить эту сумму на разные ОС? |
Ответ на Ваш вопрос есть на диске ИТС за 1 квартал 2011 года в разделе "Прикладные решения" в материале "Налоговый учёт ФА"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Сб Фев 26, 2011 09:39:09
|
|
|
agemet говорит: |
на диске ИТС за 1 квартал 2011 года в разделе "Прикладные решения" в материале "Налоговый учёт ФА" |
Да ,но мы только недавно за 4 кв.10г. диск получили. За 1 квартал 2011г. пришлют наверное не скоро. Годовой нужно делать, а у меня ещё остатки не скорректированны. Есть другой вариант это прочитать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Сб Фев 26, 2011 10:01:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
YelenaS говорит: |
Да ,но мы только недавно за 4 кв.10г. диск получили. За 1 квартал 2011г. пришлют наверное не скоро. Годовой нужно делать, а у меня ещё остатки не скорректированны. Есть другой вариант это прочитать? |
На диске ИТС за 4 квартал 2010 года тоже есть, в этом же месте ("Прикладные решения" в материале "Налоговый учёт ФА", вопросы и ответы)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пт Сен 16, 2011 10:18:29
|
|
|
Посмотрите пожалуйста где ошибка, при вводе нальных остатков заполнены все графы первоначальная стоимость, текущая стоимость, накопленная амортизация, но при формировании ведомости сумма накопленной амортизации отнимается дважды.
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
мне очень нужен ответ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пт Сен 16, 2011 13:26:01
|
|
|
Роза говорит: |
но при формировании ведомости сумма накопленной амортизации отнимается дважды |
Напишите понятнее, либо на цифрах что Вам не нравится. И правила по 1с знаете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Сен 16, 2011 13:27:32
|
|
|
Попробую выложить скрины
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Правила знаю, просто сейчас дома а рег. номер на работе
по позиции 1 "Компьютер" первоначальная стоимость 101786 приобретение 22.02.2010, сумма накопленной амортизации за 2010 год = 10177,59, сумма амортизации за январь 2011 года = 1272,32, амортизация на конец периода должна быть 10177,59+1272,32=11449,91, а в расчете 1С - 11273,38, остаточная стоимость должна быть 101786-11449,91=90336,09, а в 1С 90512,62, не могу понять где заполнено не правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пт Сен 16, 2011 14:09:41
|
|
|
Ну эт только спецов 1с дождаться, а для этого рег.номер нужен будет.
А по сч.2420 какая сумма отразилась по компьютеру: на начало, за месяц, на конец?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пн Сен 19, 2011 09:02:46
|
|
|
Елена Т говорит: |
А по сч.2420 какая сумма отразилась по компьютеру: на начало, за месяц, на конец? |
Сальдо нач 31342,29
Дебет 2119,02
Кредит 2119,02
Сальдо кон 31342,29
Добавлено спустя 23 секунды:
Период 01.01.2011-31.01.2011
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Период 01.01.2011-31.01.2011
Добавлено спустя 8 секунд:
Елена Т говорит: |
А по сч.2420 какая сумма отразилась по компьютеру: на начало, за месяц, на конец? |
Сальдо нач 31342,29
Дебет 2119,02
Кредит 2119,02
Сальдо кон 31342,29
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пн Сен 19, 2011 11:12:38
|
|
|
Роза говорит: |
Дебет 2119,02
Кредит 2119,02 |
У Вас счет затрат по амортизации неправильный установлен - садится туда же на сч2420, надо заменить на 7210,7110 или пр.
Ну а как решилась то проблема интересно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пн Сен 19, 2011 11:48:31
|
|
|
В настройках амортизации стоял счет ДТ 2420 КД 2420, поэтому все суммы в ведомости амортизации перепутались, я исправила на счет Дт 7210 и все встало на свои места, спасибо ВамЕлена Т, что откликнулись
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пт Ноя 11, 2011 14:23:00
|
|
|
Вот у меня та же беда...После заполнения "Принятие к учету" сумма появляется, а подразделиние и МОЛ- нет. Что не так? Вроде все заполнила...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пт Ноя 11, 2011 20:13:40
|
|
|
Дашуля говорит: |
После заполнения "Принятие к учету" сумма появляется, а подразделиние и МОЛ- нет |
Где не появляется подразделение и МОЛ? В ведомости амортизации по ОС (БУ)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Сб Ноя 12, 2011 08:17:44
|
|
|
Raybek говорит: |
Дашуля говорит: |
После заполнения "Принятие к учету" сумма появляется, а подразделиние и МОЛ- нет |
Где не появляется подразделение и МОЛ? В ведомости амортизации по ОС (БУ)? |
Нет. Вот где справочник всех ОС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Сб Май 19, 2012 17:32:11
|
|
|
Добрый день!
1С 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310), рег.номер 800102001
Переносим остатки из 1С 7.7 в 1С 8.2
В 1С 7.7 на счете 2410 числились основные средства (не оборудование, и не требует монтажа), не принятые к учету ни в бух.учете (БУ), ни в нал.учете (НУ).
При вводе остатков через документ "Ввод начальных остатков по ОС" выдает ошибку:
Проведение документа: Ввод начальных остатков по ОС 00000000005 от 31.12.2011 10:04:01
В строке номер "1" табличной части "ОС": Не заполнено значение реквизита "Дата принятия к учету"!
- строка № 1, инв. номер ОС <000001840> : не заполнено значение реквизита "Событие принятия к учету"!
- строка № 1, инв. номер ОС <000001840> : не заполнено значение реквизита "Номер документа принятия к учету"!
- строка № 1, инв. номер ОС <000001840> : не заполнено значение реквизита "Название документа принятия к учету"!
Может ОС нужно вводить не как ОС? или не на счет 2410, а на какой-нибудь другой?
Добавлено спустя 55 минут 18 секунд:
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.4.14)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Сб Май 19, 2012 18:34:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
S76, Документ "ВВод остатков ОС..." в 1С.8.2 , создан для автоматизированного заполнения всех регистров , связанных с ведением учета ОС.
Если Ваше ОС не принято к учету но уже куплено и есть в остатках на сч.2410 (в старой базе), тогда:
1.Сделайте перенос остатков только по бух. учету , т.е. ручной операцией , Дт2410 Кт000.
А уже принять к учету потом (ну когда нужно будет), документом "Принятие к учету..".
2.Или установите в Вашем доке "Ввод остатков... " дату принятия к учету равную дате ввода остатков.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Чт Дек 20, 2012 11:36:49
|
|
|
Извините пожалуйста за назойливость,Совсем запуталась при продажи основных средств сначала 2001 году сняли с учёта в ГАИ они долго числились из года в год в 2011 году перешли на 1с 8.2 внесли 31.12.2012 остатки и стали потихоньку осваивать 1с в феврале продали грузовую машину она числилась 22000 тенге из них износ 7000 ,а продали за 80000 как правильно провести списать и как в100 форме должно ложится в 100 форме 80000 не ложатся а в расшифровке указывается временная разница и 7 приложение не заполняется бывший бухгалтер так и сдал без них если можете помогите я думаю придётся отправлять доп.форму.Я очень благодарна за помощь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Пн Мар 28, 2016 09:57:29
|
|
|
Добрый день!подскажите пожалуйста,в чем ошибка,при вводе остатков не закрывается счет 000
спасибо
Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды:
NATA1686, вопрос снят,ошибку нашла
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|