Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Ввод начальных остатков в 1С -8
    1С:8.1 Ввод начальных остатков НМА
    Ввод начальных остатков по НДС
    Ввод начальных остатков по налогам
    Ввод начальных остатков с 1С7.7 в 1С8 по заработной плате.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 8: Ввод начальных остатков ОС     
    Асель Идрисовна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 24, 2010 15:09:59   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=448338#448338

    Помогите пож-та . При вводе вручную справочника по ОС, во вкадке бух. учет не ставит сумму, МОЛ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 24, 2010 15:25:21   

    Заполните документ "принятие к учету ОС" сумма и МОЛ автоматом запишится..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 24, 2010 20:01:00 Сообщить модератору   

    Справка говорит:
    Справочник «Основные средства» предназначен в первую очередь для хранения наиболее общей информации об объектах основных средств, которая характеризует сами объекты и не зависит от того, какой организации принадлежит объект, в каком он состоянии находится в тот или иной момент времени и т.д.

    Все данные указываются не в справочнике, а в документе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Мар 06, 2010 12:47:35   

    Здравствуйте!
    Приобрели 1С8 Бухгалтерия для Казахстана (1.5.14.9) и вводим начальные остатки. Уставной капитал ТОО был сформирован и оплачен в 1999г. следующим образом: 1. 565000тенге-денежные средства
    2. 104428тенге-ОС
    На момент ввода начальных остатков ОС полностью самортизированы. Начальные остатки (в части уставного капитала) вносим следующими проводками:
    1. Дт00-Кт5030 (565000+104428) -документ "Ввод начальных остатков по прочим разделам"
    2. Дт2410-Кт00 (104428) -документ "Ввод начальных остатков по ОС"
    3. Дт00-Кт2420 (104428) -документ "Ввод начальных остатков по ОС"
    Правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Мар 06, 2010 12:57:53   

    agemet говорит:
    1. Дт00-Кт5030 (565000+104428) -документ "Ввод начальных остатков по прочим разделам"
    2. Дт2410-Кт00 (104428) -документ "Ввод начальных остатков по ОС"
    3. Дт00-Кт2420 (104428) -документ "Ввод начальных остатков по ОС"

    Правильно. Еще будет ввод остатков? А то так счет 00 не закроется - останется остаток по Дебету в сумме 565000, а так не должно быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Мар 06, 2010 13:07:00   

    Елена Т говорит:
    Правильно. Еще будет ввод остатков? А то так счет 00 не закроется - останется остаток по Дебету в сумме 565000, а так не должно быть.

    Конечно, это понятно. Хочу уточнить вот что: несмотря на то, что балансовая стоимость ОС по БУ равна нулю мы все равно вводим по Дт2410 первоначальную стоимость ОС, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Мар 06, 2010 13:11:46 Сказали Спасибо❤   

    agemet говорит:
    несмотря на то, что балансовая стоимость ОС по БУ равна нулю мы все равно вводим по Дт2410 первоначальную стоимость ОС, так?

    Совершенно верно, главное чтобы состоял на учете, если ОС еще функционирует и эксплуатируется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Мар 06, 2010 13:13:44   

    Большое спасибо за ответ. Жму спасибку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья2011
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 25, 2011 16:05:18   

    Здраствуйте! Smile Помогите новичку, пожалуйста! Я ввожу остатки по ОС В 1С 8.1. Вопрос такой: в документе "Ввод начальных остатков по ОС" на вкладке Начальные сведения есть строка "Срок полезного использования мес" и на вкладке Бух. учет есть строка "Срок использования для вычисления амортизации". Скажите, на вкладке бух. учет срок для амортизации проставляется как на вкладке Начальные сведения, или все же за минусом времени которое уже амартизировалось ОС?
    Заранее благодарю за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Фев 25, 2011 16:19:56 Сказали Спасибо❤   

    Наталья2011 говорит:
    на вкладке бух. учет срок для амортизации проставляется как на вкладке Начальные сведения

    Так правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья2011
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Фев 25, 2011 16:28:41   

    agemet Smile Большое спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Фев 25, 2011 17:07:50   

    При вводе остатков ОС по налоговому учету на основании данных 1с 7,7 есть остаточная стоимость ОС по целой группе налогового учета, есть данные по коду основных фондов, но в них входят несколько ОС приобретенные в разные периоды . Как технически разделить эту сумму на разные ОС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Фев 25, 2011 18:20:06   

    YelenaS говорит:
    Как технически разделить эту сумму на разные ОС?

    Ответ на Ваш вопрос есть на диске ИТС за 1 квартал 2011 года в разделе "Прикладные решения" в материале "Налоговый учёт ФА"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Фев 25, 2011 21:51:21   

    agemet, неплохо. Есть шансы быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Фев 26, 2011 09:39:09   

    agemet говорит:
    на диске ИТС за 1 квартал 2011 года в разделе "Прикладные решения" в материале "Налоговый учёт ФА"

    Да ,но мы только недавно за 4 кв.10г. диск получили. За 1 квартал 2011г. пришлют наверное не скоро. Годовой нужно делать, а у меня ещё остатки не скорректированны. Есть другой вариант это прочитать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Фев 26, 2011 10:01:56 Сказали Спасибо❤   

    YelenaS говорит:
    Да ,но мы только недавно за 4 кв.10г. диск получили. За 1 квартал 2011г. пришлют наверное не скоро. Годовой нужно делать, а у меня ещё остатки не скорректированны. Есть другой вариант это прочитать?

    На диске ИТС за 4 квартал 2010 года тоже есть, в этом же месте ("Прикладные решения" в материале "Налоговый учёт ФА", вопросы и ответы)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Сен 16, 2011 10:18:29   

    Посмотрите пожалуйста где ошибка, при вводе нальных остатков заполнены все графы первоначальная стоимость, текущая стоимость, накопленная амортизация, но при формировании ведомости сумма накопленной амортизации отнимается дважды.

    Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:

    мне очень нужен ответ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Сен 16, 2011 13:26:01   

    Роза говорит:
    но при формировании ведомости сумма накопленной амортизации отнимается дважды

    Напишите понятнее, либо на цифрах что Вам не нравится. И правила по 1с знаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Сен 16, 2011 13:27:32   

    Попробую выложить скрины

    Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:

    Правила знаю, просто сейчас дома а рег. номер на работе
    по позиции 1 "Компьютер" первоначальная стоимость 101786 приобретение 22.02.2010, сумма накопленной амортизации за 2010 год = 10177,59, сумма амортизации за январь 2011 года = 1272,32, амортизация на конец периода должна быть 10177,59+1272,32=11449,91, а в расчете 1С - 11273,38, остаточная стоимость должна быть 101786-11449,91=90336,09, а в 1С 90512,62, не могу понять где заполнено не правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Сен 16, 2011 14:09:41   

    Ну эт только спецов 1с дождаться, а для этого рег.номер нужен будет.
    А по сч.2420 какая сумма отразилась по компьютеру: на начало, за месяц, на конец?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Сен 19, 2011 09:02:46   

    Елена Т говорит:
    А по сч.2420 какая сумма отразилась по компьютеру: на начало, за месяц, на конец?

    Сальдо нач 31342,29
    Дебет 2119,02
    Кредит 2119,02
    Сальдо кон 31342,29

    Добавлено спустя 23 секунды:

    Период 01.01.2011-31.01.2011

    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

    Период 01.01.2011-31.01.2011

    Добавлено спустя 8 секунд:

    Елена Т говорит:
    А по сч.2420 какая сумма отразилась по компьютеру: на начало, за месяц, на конец?

    Сальдо нач 31342,29
    Дебет 2119,02
    Кредит 2119,02
    Сальдо кон 31342,29

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Сен 19, 2011 10:41:00   

    Вопрос снят, спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Сен 19, 2011 11:12:38   

    Роза говорит:
    Дебет 2119,02
    Кредит 2119,02

    У Вас счет затрат по амортизации неправильный установлен - садится туда же на сч2420, надо заменить на 7210,7110 или пр.
    Ну а как решилась то проблема интересно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Сен 19, 2011 11:48:31   

    В настройках амортизации стоял счет ДТ 2420 КД 2420, поэтому все суммы в ведомости амортизации перепутались, я исправила на счет Дт 7210 и все встало на свои места, спасибо ВамЕлена Т, что откликнулись

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дашуля
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Ноя 11, 2011 14:23:00   

    Асель Идрисовна говорит:
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=448338#448338

    Помогите пож-та . При вводе вручную справочника по ОС, во вкадке бух. учет не ставит сумму, МОЛ?

    Вот у меня та же беда...После заполнения "Принятие к учету" сумма появляется, а подразделиние и МОЛ- нет. Что не так? Вроде все заполнила... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Ноя 11, 2011 20:13:40   

    Дашуля говорит:
    После заполнения "Принятие к учету" сумма появляется, а подразделиние и МОЛ- нет

    Где не появляется подразделение и МОЛ? В ведомости амортизации по ОС (БУ)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дашуля
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Сб Ноя 12, 2011 08:17:44   

    Raybek говорит:
    Дашуля говорит:
    После заполнения "Принятие к учету" сумма появляется, а подразделиние и МОЛ- нет

    Где не появляется подразделение и МОЛ? В ведомости амортизации по ОС (БУ)?

    Нет. Вот где справочник всех ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Сб Май 19, 2012 17:32:11   

    Добрый день!
    1С 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310), рег.номер 800102001

    Переносим остатки из 1С 7.7 в 1С 8.2
    В 1С 7.7 на счете 2410 числились основные средства (не оборудование, и не требует монтажа), не принятые к учету ни в бух.учете (БУ), ни в нал.учете (НУ).
    При вводе остатков через документ "Ввод начальных остатков по ОС" выдает ошибку:
    Проведение документа: Ввод начальных остатков по ОС 00000000005 от 31.12.2011 10:04:01
    В строке номер "1" табличной части "ОС": Не заполнено значение реквизита "Дата принятия к учету"!
    - строка № 1, инв. номер ОС <000001840> : не заполнено значение реквизита "Событие принятия к учету"!
    - строка № 1, инв. номер ОС <000001840> : не заполнено значение реквизита "Номер документа принятия к учету"!
    - строка № 1, инв. номер ОС <000001840> : не заполнено значение реквизита "Название документа принятия к учету"!

    Может ОС нужно вводить не как ОС? или не на счет 2410, а на какой-нибудь другой?

    Добавлено спустя 55 минут 18 секунд:

    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.4.14)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Сб Май 19, 2012 18:34:35 Сказали Спасибо❤   

    S76, Документ "ВВод остатков ОС..." в 1С.8.2 , создан для автоматизированного заполнения всех регистров , связанных с ведением учета ОС.
    Если Ваше ОС не принято к учету но уже куплено и есть в остатках на сч.2410 (в старой базе), тогда:
    1.Сделайте перенос остатков только по бух. учету , т.е. ручной операцией , Дт2410 Кт000.
    А уже принять к учету потом (ну когда нужно будет), документом "Принятие к учету..".
    2.Или установите в Вашем доке "Ввод остатков... " дату принятия к учету равную дате ввода остатков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Сб Май 19, 2012 19:37:12   

    VFrol, спасибо, скорее всего мне подходит первый вариант. Т.к. принять к учету нужно позже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tulba
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Дек 20, 2012 11:36:49   

    Извините пожалуйста за назойливость,Совсем запуталась при продажи основных средств сначала 2001 году сняли с учёта в ГАИ они долго числились из года в год в 2011 году перешли на 1с 8.2 внесли 31.12.2012 остатки и стали потихоньку осваивать 1с в феврале продали грузовую машину она числилась 22000 тенге из них износ 7000 ,а продали за 80000 как правильно провести списать и как в100 форме должно ложится в 100 форме 80000 не ложатся а в расшифровке указывается временная разница и 7 приложение не заполняется бывший бухгалтер так и сдал без них если можете помогите я думаю придётся отправлять доп.форму.Я очень благодарна за помощь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Мар 28, 2016 09:57:29   

    Добрый день!подскажите пожалуйста,в чем ошибка,при вводе остатков не закрывается счет 000

    спасибо

    Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды:

    NATA1686, вопрос снят,ошибку нашла Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz