Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Зачет НДС согласно заявления 328, есл...
    НДС на импорт оплачен до постановке на учет по ндс, будет ли браться в зачет?
    Как нужно высчитать НДС и взять в зач...
    будет ли правильно, если взять в зачет НДС по чеку автоуслуг?
    В каком квартале брать НДС в зачет со...
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС согласно ф.328 за сентябрь будет оплачен 15 октября, смогу ли взять в зачет за 3кв?     
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Ср Ноя 03, 2010 16:14:24 Сообщить модератору   

    Екатерина
    также изучите эту тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29563

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марго
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Ср Ноя 03, 2010 16:18:20 Сообщить модератору   

    Екатерина говорит:
    Ув. коллеги подскажте если товар получен в рамках таможенного союза в сентябре, а ф. 320 и ф. 328 сдавались в октябре и соответственно уплата НДС была в октябре 2010 г. , то сумма оборота по импорту и сумма уплаченного НДС будет заноситься в ф. 300 в 4 квартале 2010 г. ?


    В 3 кв. посмотрите ст.256 п.2.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Чт Ноя 04, 2010 13:17:40   

    Айнука говорит:
    Также 2 мнения по поводу отнесения в зачет суммы НДС по импорту товара со стран Таможенного союза.

    Скажите , специалисты баланса, каким образом придти к единому мнению? Кому-нибудь уже пришёл официальный ответ из НК? Я ещё не сдала ф.300.00 за 3 кв., вот теперь сомневаюсь, каким образом лучше сделать. Ситуация такая же как в этой теме.

    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:

    Василовна говорит:
    обязательно отпишусь

    Ещё не получили ответ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Чт Ноя 04, 2010 13:48:07   

    YelenaS
    YelenaS говорит:
    Скажите , специалисты баланса, каким образом придти к единому мнению? Кому-нибудь уже пришёл официальный ответ из НК? Я ещё не сдала ф.300.00 за 3 кв., вот теперь сомневаюсь, каким образом лучше сделать. Ситуация такая же как в этой теме.

    Так же собираюсь сегодня сдавать 300 ф. и решила , что отнесу в зачет в 3 квартале 2010 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Чт Ноя 04, 2010 14:12:10   

    Екатерина говорит:
    отнесу в зачет в 3 квартале 2010

    Все таки склоняюсь к этому мнению Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Чт Ноя 11, 2010 11:36:55   

    В нашей Налоговой сказали ,точно брать в зачет в 3 квартале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Чт Ноя 11, 2010 12:04:32 Сообщить модератору   

    В нашей тоже, форма за сентябрь-берите в 3 кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тэш
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Ср Ноя 17, 2010 12:00:29   

    Здравствуйте.

    В нашем НД (по СКО) сказали, что если Заявление сдано в Октябре месяце, то в зачет НДС, уплаченный по этому заявлению, берется в 4 квартале - по аналогии с ГТД. Консультировалась по телефону в отделе по взиманию косвенных налогов.

    Может быть, у кого-нибудь есть официальный ответ НД по поводу этой ситуации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пн Ноя 22, 2010 16:16:18   

    Здравствуйте, никому не прислали письменный ответ НК по данному вопросу?

    Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:

    Подскажите, пожалуйста.
    Если НДС по ТС, оплаченный в октябре за сентябрь берем в зачет только в 4 квартале,
    то за 3 квартал строка 300.00.017 А тоже заполняется только из расчета июль-август,
    или в 300.00.017 А оборот весь, а в 300.00.017 В только то что реально оплачено?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Ср Ноя 24, 2010 09:16:34   

    Никого из специалистов не интересует эта тема?
    Налоговики тоже ничего вразумительного не говорят... А на кону десятки миллионов тенге НДС...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Ср Ноя 24, 2010 09:24:08 Сообщить модератору   

    Татьяна1709 говорит:
    Никого из специалистов не интересует эта тема?

    Дело в том, что Управлением НД по г.Астане по администрированию косвенных налогов в рамках Таможенного союза было направлено по данному поводу официальное письмо в НК МФ РК.
    Ждем официального ответа.
    Как будут результаты - сообщим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Пн Ноя 29, 2010 13:21:44   

    Айнука говорит:
    Как будут результаты - сообщим.

    Не получили ещё результат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Чт Дек 09, 2010 12:33:08 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Не получили ещё результат?

    Нет.
    Ответили, что возможно после праздников - после 16 декабря 2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Пн Дек 20, 2010 21:27:48   

    Айнука говорит:
    Ждем официального ответа.
    Как будут результаты - сообщим.

    Скажите пожалуйста ответ уже получен?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Чт Дек 23, 2010 23:08:46   

    та же проблема:
    НК Сарыарка г.Астана разъяснила устно что в зачет НДС по товарам с ТС в 3 квартале пойдет в пределах уплаченных, поэтому без подачи заявления на 30.09 авансом закинули деньги на код 105109 чтобы по зачетной части не было разрыва.Но при заполнении декларации 300 за 3 квартал в правилах четко написано что: привожу цитату: "10) в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.028. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в грузовых таможенных декларациях и в Декларации по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00. Cтрока включает в себя строки 300.00.017 I А, 300.00.017 II А и 300.00.017 III А; " Как видно строка заполняется на основании формы 320, т.е. сведения в форме 320 и 300 получается должны совпадать.Иного не написано.В то же время правила по иерархии ниже Кодекса.Могли бы уже сделать по аналогии в приложением по нерезидента: уплатил до конца отчетного квартала -бери в зачет, уплатил позже- бери в зачет в следующем периоде. Но есть еще одна версия: был в Астане семинар в декабре и специалисту Управления НД г.Астана задали это вопрос: так ответ был такой что в зачет нужно брать тогда когда заверено Завление 328 Налоговым Комитетом. Т.е в моем случае я заплатила НДС 30.09, Заявление сдала например 15 октября, а НДС мне начисленный и уплаченный подтвердили еще через 10 дней, то есть право на отнесение в зачет я имею только в 4 квартале. Вот и нарываешься на двойную уплату по НДС. Так же посоветовали оставлять свои вопросы по Таможенному Союзу на сайте astananalog.kz,так как еще много вопросов по которым даже у разных налоговых управлений разные мнения и им нужно отслеживать неучтенные ситуации для дальнейшего разрешения проблемы и выработки единой точки зрения..

    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:

    т.е. получается из разъяснения специалиста НД заверенное Заявление по форме 328 получается как аналогия выпуск ГТД-начисление проверено уполномоченным органом и оплата подтверждена.Ведь ранее и сейчас при растаможке с оформлением ГТД независимо от оплаты НДС (авансом или по карт счету день в день) разрешено было относить НДС в зачет не ранее даты выпуска ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Пт Дек 24, 2010 14:24:29   

    Больше всего расстраивает то, что так уж нам расписывали этот ТС, как все будет хорошо и т.д., и что получится хорошая отсрочка по уплате НДС, а в итоге: двойная уплата НДС. Будем верить, что в НК МФ РК есть еще "светлые" головы, которые правильно решат этот вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Вт Дек 28, 2010 13:06:57 Сообщить модератору   

    Письменного ответа пока нет - будет позже, но имеется устное разъяснение Налогового департамента по г.Астана по этой ситуации:
    - в зачет сумма НДС по импорту товаров со стран Таможенного союза относится по дате отметки в ф.328 Заявления налоговых органов в подтверждении факта уплаты косвенных налогов, т.к. при представлении ф.328 Заявления сумма НДС должна быть уплачена.

    И даже в случае когда оплатили сумму НДС в сентябре за сентябрьский импорт, а налоговые отчеты ф.328 и ф.320 представили в октябре, соответственно НДС начисленный и уплаченный налоговые органы подтвердили в октябре, то в зачет сумму НДС относите в 4 квартале.

    Письменный официальный ответ будет позже выложен на сайте astananalog.kz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Вт Янв 18, 2011 10:25:18   

    Айнука говорит:
    Письменный официальный ответ будет позже выложен на сайте astananalog.kz


    Уже есть официальный ответ? Если есть, дайте ссылку, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Ср Янв 19, 2011 14:11:41   

    Тема по прежнему актуальна, если кто может изложите официальноу позицию НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Пн Янв 24, 2011 20:23:29   

    Сегодня была в НК и задала вопрос по поводу отнесения в зачет НДС по таможенному союзу , так мне сказали что еще в сентябре внесли поправку в НК в части отнесения в зачет, а именно ст. 256 в новой редакции п. 12 :

    Пункт 2 дополнен подпунктом 12 в соответствии с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введено в действие с 1 июля 2010 г.)
    12) указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 настоящего Кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.

    Налоговики сделали упор именно на то что должна быть отметка налогового органа, ранее отметки относить в зачет нельзя несмотря на то что декларация за сентябрь и заявление относиться к 3 кварталу как в выше приведенных примерах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Пн Янв 24, 2011 20:34:59   

    natkis, об этом речь уже шла http://balans.kz/viewtopic.php?p=393357#393357

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Пт Янв 28, 2011 09:48:45   

    Юнона, Айнука, natkis, у кого-нибудь есть официальное разъяснение?
    Пока я только вижу ответ 1 декабря 2010 г. №59988 на блоге Д.Ергожина:
    Ергожин Д.Е. говорит:
    Согласно подпункта 12) пункта 1 статьи 256 Налогового Кодекса суммой НДС, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 статьи 256 Налогового Кодекса, является сумма налога, которая указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой НДС по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 настоящего Кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
    Таким образом, уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате НДС.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Пт Янв 28, 2011 21:34:01 Сообщить модератору   

    S76, все предельно ясно расписано в пункте 2 статьи 256 НК, который привела natkis.
    Какой еще официальный ответ нужен - все предусмотрено в Налоговом кодексе.
    Поэтому позиция по зачету НДС по импортированным товарам со стран Таможенного союза такая:
    Айнука говорит:
    в зачет сумма НДС по импорту товаров со стран Таможенного союза относится по дате отметки в ф.328 Заявления налоговых органов в подтверждении факта уплаты косвенных налогов


    Можете задать свой вопрос в разделе Таможенный союз "Вопросы-Ответы"
    Айнука говорит:
    на сайте astananalog.kz


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Вт Фев 01, 2011 12:09:49   

    Будьте добры, подскажите такой момент, а то запуталась с этими отметками. Товар получен в декабре 2010 г. НДС оплачен также в 2010 г. Форма 328 и 320 также подана в декабре 2010 г. (О чём соответствует отметка о регистрации заявления - 23.12.2010). А отметка налогового органа об уплате - 05.01.2011 г. Могу ли я взять в зачёт эту сумму по НДС в отчёте за 4 квартал 2010 г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Вт Фев 01, 2011 12:33:27   

    Taiga,
    Taiga говорит:
    запуталась с этими отметками
    .
    Taiga говорит:
    отметка налогового органа об уплате - 05.01.2011 г.
    .
    В данной ситуации считаю,что если отметка налогового органа об уплате косвенных налогов ,согласно ст.276-20 п.7 НК РК,указана 5,01,2011 г., то сумма НДС относится в зачет в 1 кв.2011 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Вт Фев 01, 2011 14:36:42   

    esiphi, но ведь сдали мы отчёт 23 декабря, и отметка в разделе 2 формы 328: о регистрации заявления -при представлении в налоговый орган - 23.12.2010. Просто ведь отметка об уплате косвенных налогов производится в течение 10 рабочих дней с даты отметки о регистрации Заявления. Неужели это не считается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Вт Фев 01, 2011 14:42:51 Сказали Спасибо❤   

    Taiga,
    Обратите внимание на ответ Председателя НК МФ РК господина Ергожина Д, на вопрос 64235 от 01.02.2011 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Вт Фев 01, 2011 14:43:35 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    В данной ситуации считаю,что если отметка налогового органа об уплате косвенных налогов ,согласно ст.276-20 п.7 НК РК,указана 5,01,2011 г., то сумма НДС относится в зачет в 1 кв.2011 г.

    Согласна.
    Аналогию с ГТД (как было до 01.07.2010г.) проведите, также ведь было раньше не по дате оформления ГТД, а по дате штампа - т.е. по дате выпуска товара в свободное обращение проводили и ГТД и НДС в зачет брали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Вт Фев 01, 2011 15:00:54   

    esiphi говорит:
    Обратите внимание на ответ Председателя НК МФ РК господина Ергожина Д, на вопрос 64235 от 01.02.2011 г.

    esiphi, а можно ссылку? не могу найти....

    Posted after 11 minutes 3 seconds:

    S76 говорит:
    esiphi, а можно ссылку?
    Нашла!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Вт Фев 01, 2011 16:15:27   

    esiphi, Айнука, я честно сказать, как-то малость в шоке. Но благодарю Вас за помощь!! Высылаю спасибки!!

    Posted after 3 minutes 52 seconds:

    А в 1С НДС в зачёт положить 1 кварталом - когда приняли отчёт? Или всё таки нужно 4, когда оплатили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вт Фев 01, 2011 17:13:57   

    Получается , что все заявления сданные после 20 числа (сентября.декабря и т.д.) автоматически попадают в следующий квартал, т.к.
    Taiga говорит:
    отметка об уплате косвенных налогов производится в течение 10 рабочих дней с даты отметки о регистрации Заявления

    Как правило эти отметки в НК и ставятся последним днем из этих 10 дней. Не справедливо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Вт Фев 01, 2011 17:35:32   

    YelenaS говорит:
    Как правило эти отметки в НК и ставятся последним днем из этих 10 дней. Не справедливо.

    Полностью согласна, особенно если учесть, что товар реализован в декабре, а НДС в зачет только в след. квартале возьмем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вт Фев 01, 2011 19:17:50 Сказали Спасибо❤   

    кто не нашел, выкладываю ответ с блога Ергожина
    Цитата:
    10 января 2011 г. №64235
    Ольга
    Автору блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
    Категории: Финансы

    Здравствуйте Даулет Едилович.

    Прошу ответить на следующий вопрос:

    ТОО импортирует товары из РОссийской Федерациии. В сентябре 2010 года была проведена очередная поставка товара. Товар оприходован 26 сентября 2010 года, НДС по импорту уплачен 29 сентября 2010 года. Декларация по импорту ФНО 320,00 и заявление ФНО 328.00 по данной сделке приняты Налоговым управлением уже в октябре, т.е в 4 квартале 2010 года. В каком налоговом периоде в данной ситуации НДС должен быть взят в зачет.

    Спасибо.
    Ответы (1)
    31 января 2011 г.
    Ергожин Д.Е.


    Согласно подпункту 12) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса, суммой НДС, относимого в зачет является сумма налога, которая указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 Налогового кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
    Так как, Вашем случае уплаченная сумма НДС отраженная в декларации и заявлении с отметкой налогового органа в 4 квартале, то сумма НДС на импорт относится в зачет в 4 квартале.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Ср Фев 02, 2011 14:24:41   

    Поликсени, будьте добры, поправьте меня, если я неправильно рассуждаю. Я внимательно прочла ответ Ергожина, но в том случае получается, что они получили товар и оплатили НДС в сентябре, а само заявление не ясно - подали в сентябре или октябре, так как не говорится, что подавали заявление в сентябре. Есть лишь слова о том, что отметка Налогового органа сделана в 4 квартале. А может эта отметка о принятии заявления?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Ср Фев 02, 2011 15:14:46   

    Меня например смущает формулировка "... в течении 10 дней...". Не должны ли дата о регистрации заявления и дата отметки налогового органа об уплате косвенных налогов совпадать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Ср Фев 02, 2011 15:15:55   

    Даже если отметка о регистрации у Вас в 3 квартале, она ничего не значит, так как основная - это отметка об уплате косвенных налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Ср Фев 02, 2011 16:55:05   

    Татьяна1709, с другой стороны, не заплати я НДС, Налоговый Комитет не принял бы отчёты на бумажных носителях. А просмотрев их - он лишь ставит отметку, что всё было начислено и уплачено правильно.
    Просто хочу понять, ведь по логике ф.320 и 328 ложится в разноску на лицевой после сдачи в электронном виде в декабре. А из-за отметки всё переносится на январь. Если бы сдали отчёт в январе - я бы была согласна, что берём в зачёт 1 кварталом, а так возникают сомнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Ср Фев 02, 2011 17:05:32   

    Taiga, если честно, то мне вообще не нравиться пояснение с блога.
    Taiga говорит:
    А просмотрев их - он лишь ставит отметку, что всё было начислено и уплачено правильно.
    Просто хочу понять, ведь по логике ф.320 и 328 ложится в разноску на лицевой после сдачи в электронном виде в декабре. А из-за отметки всё переносится на январь. Если бы сдали отчёт в январе - я бы была согласна, что берём в зачёт 1 кварталом

    конечно, я думаю, что именно так и должно быть, т.е. сдал по СОНО или КН, заплатил НДС как положено , сдал в НК в том месяце, когда получил, оформил, оплатил, реализовал тут же, так почему же в ф.300 я должна брать по дате, когда мне поставил штамп НК. В реализацию я возму и должна оплатить НДС, а то что я уже оплатила НДС на импорт и должна взять эту сумму в зачет, никого не волнует.
    Да, понимаю умом, что написан НПА для нас и мы должны именно так и делать, но денежки то из моего кармана уплывают и не известно, когда я их смогу вернуть на р/сч.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Ср Фев 02, 2011 17:11:15   

    Я вобще считаю, что налоговики выбрали удобную позицию для себя, ведь на момент сдачи формы 300.00 за 4кв.2010 (до 15.02.11), все заявления 328.00 за декабрь 2010 уже проштампованы и приняты НК, поэтому пп. 12 п.2 ст.256 тоже можно трактовать по-разному.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Ср Фев 02, 2011 17:23:19   

    YelenaS говорит:
    дата отметки налогового органа об уплате косвенных налогов

    Может кто-нибудь дать ссылку НПА ,которая регламентирует дату этой отметки, кроме "... в течении 10 дней..."? Не логично как-то
    Taiga говорит:
    ведь по логике ф.320 и 328 ложится в разноску на лицевой после сдачи в электронном виде в декабре. А из-за отметки всё переносится на январь. Если бы сдали отчёт в январе - я бы была согласна, что берём в зачёт 1 кварталом, а так возникают сомнения.

    Это по моему единственный случай, когда разноска на лицевой счет в НК раньше будет , чем у налогоплательщиков. Обычно происходит наоборот.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Ср Фев 02, 2011 18:54:35   

    Следовательно вывод такой, получил импорт 25 числа конца квартала, сдай отчет, оплати и получи штамп в одном и том же квартале, т.е. началом следующего квартала и никаких проблем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Ср Фев 02, 2011 19:10:07   

    Поликсени говорит:
    Следовательно вывод такой, получил импорт 25 числа конца квартала, сдай отчет, оплати и получи штамп в одном и том же квартале, т.е. началом следующего квартала и никаких проблем.

    Наша налоговая ни в какую не соглашается так работать....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Ср Фев 02, 2011 19:55:09   

    S76 говорит:
    Наша налоговая ни в какую не соглашается так работать

    ваше право сдать до 20 числа следующего месяца, чем мотивирована их позиция?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Чт Фев 03, 2011 00:50:24 Сообщить модератору   

    А их позиция мотивирована их прочтением Кодекса.
    Они фразу "до 20 числа следующего месяца" читают как "с 1 до 20 числа следующего месяца".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Чт Фев 03, 2011 07:43:09   

    Elis3 говорит:
    Они фразу "до 20 числа следующего месяца" читают как "с 1 до 20 числа следующего месяца".

    Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Чт Фев 03, 2011 09:07:40   

    S76 говорит:
    Наша налоговая ни в какую не соглашается так работать....

    Наша тоже. Сдали 25 числа в конце квартала, зачит заявление подписанное получишь подписанное не раньше чем через 10 дней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Чт Фев 03, 2011 12:35:34   

    YelenaS говорит:
    зачит заявление подписанное получишь подписанное не раньше чем через 10 дней.

    ну их-то позиция ясна, я предлагаю не сдавать в конце КВАРТАЛА, т.е. последняя дата в последнем месяце квартала должна быть 18-19, т.е. посчитать, чтобы НУ уложилось со штампом до конца месяца.
    Касаеться будет такое условие только того импорта, который приходит в конце квартала, т.е. не торопиться сдавать, а пусть всё у вас попадет в ф.300 следующим кварталом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Чт Фев 03, 2011 14:21:04   

    Поликсени говорит:
    т.е. не торопиться сдавать, а пусть всё у вас попадет в ф.300 следующим кварталом.

    Да ,действительно, самый оптимальный вариант, я что-то об этом не подумала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz