Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО Работает по упрощенке , при экспо...
    Могу ли я выставить СФ и накладную в рублях при экспорте в Россию?
    Какие действия бухгалтера при Экспорте товара в Россию?
    ИНН нерезидента можно вписать в строк...
    Могут ли быть выписаны накладная и сч...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС при экспорте товаров в Россию и Белоруссию     
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Окт 21, 2009 16:50:10 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=267275#267275

    можно вопрос, тоо заключает договор с белорусией на потавку товара (железо), товар будет приобретаться с завода и отправляться в белорусию, скажите плз какие налоги будут, по поводу НДС (и вообще как процедура будет проходить)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Окт 21, 2009 19:50:26 Сообщить модератору   

    А можно поподробней - на каком вы режиме налогообложения, какой метод учета НДС - пропорциональный или раздельный и пр. информацию?

    На моем примере:
    1) я ИП на ОУР
    2) у нас договор с Россией на поставку продуктов питания
    3) мы плательщики НДС, поскольку экспорт составляет у меня значительную долю реализации - я выбрала раздельный учет НДС, в моем случае
    - для экспорта закупаю товары на территории РК, но НДС поставщиков не беру в зачет,
    - весь НДС поставщиков, связанных с экспортом (транспортные услуги, всевозможные сертификации и т.п.) - не беру в зачет,
    - НДС не взятый в зачет могу отнести на вычеты согласно ст.100 п.12

    4) экспорт облагается нулевой ставкой НДС ст. 242 НК

    Сама процедура - закупаете, затамаживаете, отправляете каким-либо транспортом - ж/д или авто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Окт 21, 2009 19:52:31 Сообщить модератору   

    НДС пропорц.метод., ТОО - общ.реж.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 21, 2009 19:56:32 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    экспорт облагается нулевой ставкой НДС ст. 242 НК

    тогда обратите внимание на то, что у вас появляется необлагаемые обороты, соответственно Вы не сможете взять в зачет 100% весь НДС поставщиков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Окт 21, 2009 19:57:21 Сообщить модератору   

    после?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Окт 21, 2009 19:58:12 Сообщить модератору   

    в каком квартале будет экспорт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Окт 21, 2009 20:00:29 Сообщить модератору   

    вот в 4 кв, раньше не сталкивалась, если можно плз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Окт 21, 2009 20:01:16 Сообщить модератору   

    Вас интересует 300 форма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Окт 21, 2009 20:02:57 Сообщить модератору   

    Nell*, да конечно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Окт 21, 2009 20:03:54 Сообщить модератору   

    сейчас распишу..

    Добавлено спустя 12 секунд:

    построчно

    Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд:

    gulmira28, простите я Вам своими сообщениями №2 и №4 заморочила голову..

    Nell* говорит:
    Nell* говорит:
    экспорт облагается нулевой ставкой НДС ст. 242 НК
    тогда обратите внимание на то, что у вас появляется необлагаемые обороты, соответственно Вы не сможете взять в зачет 100% весь НДС поставщиков.


    Сама себе противоречу - если экспорт облагается нулевой ставкой, он не может являтся необлагаемым оборотом.

    В таком случае форма 300 заполняется как обычно

    1) Например, реализация 11 200 000 тенге в т.ч. НДС, от поставщиков - 5 600 000 тенге в т.ч. НДС, экспорт - 4 000 000 тенге
    строка 300.00.001 А - 10 000 000, строка 300.00.001 В - 1 200 000 тенге
    строка 300.00.002 - 4 000 000
    строка 300.00.006 А - 14 000 000.
    Строка 300.00.007 - 100 %
    Строка 300.00.011 - 1 200 000 тенге
    Строки 300.00.012 А - 5 000 000, строка 300.00.012 В - 600 000
    Строка 300.00.020 - 600 000
    Строка 300.00.022 - 600 000 (600 000 *100%)
    Строка 300.00.024 - 600 000 (1 200 000 - 600 000) - сумма НДС подлежащего уплате

    В свое оправдание могу только сказать, что ударилась в дебри из-за международных перовозок - они у меня тоже есть...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Окт 21, 2009 21:04:38 Сообщить модератору   

    Также прочитайте гл. 31 НК - "Обороты, облагаемые по нулевой ставке" и гл.33 - "Обороты и импорт, освобожденные от НДС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Окт 21, 2009 23:23:44   

    вот именно- я аж обалдела! 0вая ставка - облагаемый оборот!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Окт 21, 2009 23:28:15 Сообщить модератору   

    Мара, мое сообщение №10 - верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Окт 21, 2009 23:41:37   

    Nell*ну я перед глазами не имею форму, поэтому сказать не могу. Ндс при экспорте в зачет берется и даже возможен возврат. Но это отдельная тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Окт 21, 2009 23:43:47 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Ндс при экспорте в зачет берется

    вот я про имела в виду...

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    вот я про имела в виду...=вот я про это имела в виду...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Окт 22, 2009 00:15:06 Сообщить модератору   

    Спасибок.
    по сообщ 10, вот , экспорт - 4 000 000 тенге

    строка 300.00.002 - 4 000 000
    строка 300.00.006 А - 14 000 000.

    (непоняла)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Окт 22, 2009 01:28:26 Сообщить модератору   

    в строке 300.00.006 указывается общая сумма оборота по реализации товаров, работ, услуг, осуществленной в течение налогового периода. Данная строка определяется как сумма строк 300.00.001А, 300.00.002, 300.00.003А, 300.00.004, 300.00.005 (300.00.001А + 300.00.002 + (-) 300.00.003А + 300.00.004 + 300.00.005)

    300.00.001А = 10 000 000
    300.00.002 = 4 000 000
    Итого = 14 000 000 = строка 300.00.006

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Окт 22, 2009 01:32:15 Сообщить модератору   

    извиняюсь, я на примере поняла 11200000 (10 000 000 + 1 200 000 тенге )
    я не могу понять откуда - 4 000 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Окт 22, 2009 11:15:10 Сообщить модератору   

    gulmira28 говорит:
    я не могу понять откуда - 4 000 000


    Ну придумала я такой пример:

    Nell* говорит:
    реализация 11 200 000 тенге в т.ч. НДС, от поставщиков - 5 600 000 тенге в т.ч. НДС, экспорт - 4 000 000 тенге


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна О.
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Окт 22, 2009 12:44:12   

    Доброго всем дня! У меня тоже впервые экспорт в РФ. Договор составлен как-то не удачно. Мы сами производители. В договоре указан товар и отдельной строкой услуги - подготовка к погрузке на ж/д трансформеры. В ГТД указана вся сумма договора. А я вот сомневаюсь, эта услуга должна быть с НДС или нет? И ещё как заполняется приложение ф.300.01?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Окт 22, 2009 17:31:56 Сообщить модератору   

    Nell*
    добрый день,
    вот как раз таки, я этот пример хочу понять
    от поставщиков - 5 600 000 тенге в т.ч. НДС, экспорт - 4 000 000 тенге (5 600 000- это сумма по реализ от поставщиков(по СФ) ?, а как 4 000 000 получилось?)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Окт 22, 2009 20:40:07 Сообщить модератору   

    gulmira28 говорит:
    5 600 000- это сумма по реализ от поставщиков(по СФ) ?

    Да. Это сумма товаров, работ, услуг от поставщиков.

    gulmira28 говорит:
    а как 4 000 000 получилось?)


    Ну придумала я в примере, что экспорт 4 000 000 тенге, т.е. договор заключен с Белоруссией на 4 000 000 тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Окт 22, 2009 21:39:10 Сообщить модератору   

    Nell*
    спасибо ясно, я вас тоже помучила непоняв, т.к. оборот по реализации будет по 0 ставке, возврат НДСа возможен-верно
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Окт 22, 2009 21:41:43 Сообщить модератору   

    Возможен, только я еще ни разу не делала возврат НДС, тоже хочу этим заняться.

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    Анна О.
    какие строки не ясны в 300.01?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Томирис,17
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Окт 26, 2009 18:11:00 Сообщить модератору   

    Экспорт автотехники из РК в РФ с НДС:
    Фирма хочет продать автотехнику в РФ, при отпуске без НДС наша фирма обязана проплатить его в бюджет, а потом очень долго заниматься его возвратом. Возможно ли отпустить товар с НДС, таким образом, чтобы не оплачивать НДС в бюджет, и как будет начисляться НДС в РФ для клиента?
    Как производится начисление налогов, документальное оформление. Имеются ли пособия на эту тему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диана и Динара
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Окт 28, 2009 15:27:07   

    Добрый день! подскажите пожалуйста при экспорте товара по 0 ставке как высчетать сумму к возврату в 300 форме?
    и если мы укажем сумму которая получилась к возврату прейдёт ли к нам сразу проверка?
    Ещё один вопрос. Можем ли мы не заявлять сумму к возврату по экспорту в 3 квартале, общей суммой показать в 4 квартале, но за 2 квартала вместе?

    Очень нужен совет. Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ГБ
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Окт 28, 2009 17:51:38   

    По поводу суммы НДС к возврату: выбираете весь зачетный НДС из приобретенных товаров ( только по конкретному объему, отгруженному на экспорт),все услуги, приобретенные с НДС (опять же связанные с экспортом- к примеру таможенное оформление, услуги по отгрузке с завода, хранение товара на складе, сертификация и т.д.), благополучно складываете, это и будет у вас НДС к возврату. Его вы указываете в приложении 1 к 300 ф. по строке 300.01.005 и соответственно в самой ф.300 по строке 300.00.029. Имейте в виду, что требовать НДС к возврату сможете только при наличии постоянной реализации товаров на экспорт (не менее 70% от общего оборота по реализации и экспорт товаров в двух последовательных кварталах). При соблюдении этих условий НДС можно будет предъявить к возврату в третьем периоде(квартале) после двух последовательных периодов (кварталов), где у вас был экспорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диана и Динара
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Окт 29, 2009 10:02:53   

    А как будет правильней сделать? Указать в декларации по строке 300.00.030 (сумма к возврату) за каждый квартал отдельно либо можно за все 3-и квартала в последней декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ГБ
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Окт 29, 2009 11:08:25 Сказали Спасибо❤   

    За все 3 квартала в последней декларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaR
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Ноя 18, 2009 11:49:00   

    Добрый день. Никогда не сталкивалась с экспортом товаров, не могли бы помочь разобраться с экспортом и НДС-ом?
    ТОО новое на ОУР, стоит на учете на НДС.
    ТОО будет заниматься экспортом различных труб в РФ. Это первая сделка.
    Итак, мне оплатили за товар, я его отправила.
    Документы я выписываю на момент пересечения границы и курс беру тоже на эту же дату, не так ли?
    В документах в графе НДС я должна проставить 0, не так ли?
    Далее получается, что у меня не будет НДС к оплате или же я не права?
    Товар я купила с НДС, я могу его брать себе в зачет?
    В итоге у меня должен получиться большой НДС в зачет, не так ли?

    И этот НДС в зачет я могу вернуть не так ли? А я могу попросить НДС к возврату например через 1-2 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Янв 11, 2010 16:42:46 Сообщить модератору   

    Добрый день. Здесь совсем недавно. Хочу попросить о помощи.
    С экспортом сталкиваюсь в первый раз, вот и возникли вопросы. Заключен контракт с Украиной (поставка товара). То что экспорт облагается по 0% ставке - это понятно. Объясните процедуру возврата ндс при экспорте. заранее спасибо всем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emma
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Фев 15, 2010 14:43:41   

    Добрый день всем,
    Мой вопрос полностью совпадает с Сообщением № 30. Прочла все ветки по теме, кокретных примеров не нашла... Не могли бы помочь разобраться. Впервые экспортирую товар заграницу. 1) Счет-фактура с "0" ставкой? 2) Курс на дату пересечения границы или по штампу в экспортной ГТД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emma
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Фев 16, 2010 10:59:00   

    Нет ответа... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Фев 16, 2010 11:16:33 Сообщить модератору   

    NatalyaR говорит:
    Документы я выписываю на момент пересечения границы и курс беру тоже на эту же дату
    согласна
    NatalyaR говорит:
    В документах в графе НДС я должна проставить 0
    да
    NatalyaR говорит:
    Далее получается, что у меня не будет НДС к оплате
    да
    NatalyaR говорит:
    Товар я купила с НДС, я могу его брать себе в зачет
    можете
    NatalyaR говорит:
    В итоге у меня должен получиться большой НДС в зачет? И этот НДС в зачет я могу вернуть не так ли
    да
    NatalyaR говорит:
    могу попросить НДС к возврату например через 1-2 года
    это ваше право

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emma
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Фев 16, 2010 12:04:13   

    Thank you very much indeed! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Фев 16, 2010 12:08:51 Сообщить модератору   

    Emma Press thanks

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Emma
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Фев 16, 2010 12:18:33   

    Already made! Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ESTLNOON
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Дек 15, 2010 13:55:35 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста,получен товар из Китая НДС при растаможке уплачен,продаём товар в Россию, как быть С НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz