Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    1С 7: Как включить сумму НДС в себест...
    нет ГТД, есть ТПО можно ли по этому д...
    Насколько правильно, что НДС зачетный превышает НДС начисленный?
    Какими датами отражается начисленный и зачетный НДС в НУ и в БУ?
    Импорт товара, себестоимость, определение таможенной стоимости товаров
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт товара, себестоимость, НДС зачетный и начисленный, какую сумму оплачивать?     
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 02, 2010 13:16:54   

    Помогите разобраться. ТОО на ОУР, с НДС.Разовая сделка.Товар приходит с РФ, сумма по счет фактуре 521 730 рубл. транспортные расходы на тер. ФР составляют 200 000. Получается 521 730 умножаем на курс на дату пересечения границы допустим 4,90.Получается (521 730*4,90) 2 556 477+200 000 ) =2 756 477 *12%=330 777 к оплате в НУ, в 328 отдельными строками (товар и транспортировка).- Это НДС по импорту

    Затем нам нужно высчитать продажную стоимость: 521 730*4,90=2 556 477+ транспортные расходы понесённые в общем на тер. РФ и РК 520 000 нанимаем от ИП, газель за транспортировку товара= (себестоимость +наценка ) +12% или здесь *12% ?, я прибавила 12% получилась =5 125 654 -цена продажи с НДС.

    Затем здесь непонятно получается будем отчитываться в 300. НДС начисленный 549 177, минус НДС зачетный при импорте 330 777 =219 000 разница. получается мы должны еще и эту сумму оплатить в НУ? Ведь зачетный меньше, чем начисленный. Помогите пожалуйста.

    т.е. вопросы такие: 1)правильно ли включать в 328, 200 000 расходы понесенные на территории РФ.
    2) правилен ли расчет (себестоимость +наценка ) +12%?
    3) Как быть если зачетный НДС меньше начисленного, оплачивать разницув НУ?

    Заранее благодарна!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Сен 02, 2010 13:22:57 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    правильно ли включать в 328, 200 000 расходы понесенные на территории РФ.

    да, пропорцианально распределяете на товар или на одно наименование, как вам лучше.
    Asem говорит:
    правилен ли расчет (себестоимость +наценка ) +12%?
    почему плюс 12%, вы прменяете 12% к розничной цене, т.е. роз.цена* 12%.
    Asem говорит:
    Как быть если зачетный НДС меньше начисленного, оплачивать разницув НУ?
    он у вас и должен быть меньше, разницу между начисл и зачетным НДС оплачиваете в бюджет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 02, 2010 13:32:05 Сказали Спасибо❤   

    Asem говорит:
    Как быть если зачетный НДС меньше начисленного, оплачивать разницув НУ?

    на то он и налог на добавленную стоимость, обычное дело

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 02, 2010 13:35:30   

    т.е. надо оплатить с импорта НДС 330 777 и еще + разницу 219 000? получается 549 777 мы оплачиваем на сумму начисленного НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 02, 2010 13:37:38   

    Asem говорит:
    получается 549 777 мы оплачиваем на сумму начисленного НДС?

    я не поняла вопроса Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 02, 2010 13:42:54   

    извините не корректно выразилась, я имею в виду наш начисленный НДС будет 549 177. Так и выходит НДС с импорта 330 777+219 000=549 777, т.е. эта сумма к оплате. Я поняла принцип.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 02, 2010 13:44:04   

    так у вас наценка получется приличная, почти 50%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 02, 2010 13:50:37   

    да, наценка такая

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 02, 2010 14:00:48 Сказали Спасибо❤   

    Asem говорит:
    я прибавила 12% получилась =5 125 654 -цена продажи с НДС.

    Если делать так на калькуляторе то да- получите цену продажи, а если умножить то получите только сумму НДС.
    Asem говорит:
    219 000 разница. получается мы должны еще и эту сумму оплатить в НУ?

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zvezdochka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 16, 2010 17:30:11   

    Добрый день! Может быть вопрос не совсем по теме, но близко. Импортируем товар их России. Произведена предоплата 15.06.10 в размере 50% по курсу 4,65, 50% - 02.08.10 по курсу 4,88, т.е. 100% предоплата. Товар приходуется на склад 17.08.10 (АВР с перевозчиком), курс на эту дату 4,83. Вопрос: по какому курсу приходовать товар? Учитывая, что статья немонетарная, то по курсу предоплаты. Но было два платежа с разными курсами. Вопрос второй: НДС по НУ не будет совпадать с НДС по бухгалтерскому учету, т.к. для исчисления НДС при импорте товара будем использовать курс на дату оприходования на склад, т.е. 4,83?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 16, 2010 17:51:48   

    zvezdochka говорит:
    Учитывая, что статья немонетарная, то по курсу предоплаты.

    Да.
    zvezdochka говорит:
    Но было два платежа с разными курсами.

    Сумму платежей по курсу в тенге разделите на сумму платежей в валюте и получите средний курс для оприходования ТМЗ.
    zvezdochka говорит:
    НДС по НУ не будет совпадать с НДС по бухгалтерскому учету

    Он должен совпадать так как в БУ начисляется НДС согласно начисленному по правилам налогового учета и налогового законодательства, то есть согласно налоговой отчетности.
    База для исчисления НДС и стоимость оприходования в БУ да будет разная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zvezdochka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 16, 2010 18:15:42   

    Большое спасибо. Получила подтверждение своим рассуждениям. Второй вопрос сформулировала неверно, но Вы поняли и ответили. Большое спасибо еще раз. А за вопрос не по теме приношу извинения, но, потратив битый час и не найдя ответа, решила рискнуть, за что и получила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz