Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Оприходование суглинка, который добываем сами
    Можно обжаловать штраф по ИПНу если сами обнаружили недоплату и сами оплатили?
    Мы добываем общераспространенное поле...
    Добываем глину, делаем кирпич: являемся ли мы плательщиками роялти?
    Приложение ф.870: какой вид спец.прир...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оприходование глины, которую добываем сами     
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 24, 2010 17:47:34   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста как оприходовать глину (которую добываем сами) в программе 1с версия 8. Есть ли какой-то специальный документ или это нужно сделать бухгалтерской справкой. И второй вопрос - с этой глины мы будем делать кирпич, но сначало он будет идти как сырец (т.е необожженный кирпич) каким бухгалтерским документом можно его оприходовать?. Речь идет о программе 1с версия 8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 24, 2010 19:32:57 Сообщить модератору   

    А о рег. номере в личке речь будет идти?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Авг 25, 2010 09:33:28   

    Cleaner говорит:
    А о рег. номере в личке речь будет идти?

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.18.9)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Авг 25, 2010 10:44:55 Сообщить модератору   

    omega, в каком из слов "рег. номер в личке" я заикаюсь? На кой мне номера релизов платформы или конфигурации? Рег. номер написан на книжке, диске, коробке, etc.
    http://balans.kz/rules.php#1c
    В личке - http://www.balans.kz/privmsg.php?mode=post&u=5680

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Авг 25, 2010 12:19:00   

    Cleaner говорит:
    Рег. номер написан на книжке, диске, коробке, etc.


    Наш рег.№ 9931927

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Авг 25, 2010 14:51:07 Сообщить модератору   

    omega говорит:
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как оприходовать глину (которую добываем сами) в программе 1с версия 8. Есть ли какой-то специальный документ или это нужно сделать бухгалтерской справкой. И второй вопрос - с этой глины мы будем делать кирпич, но сначало он будет идти как сырец (т.е необожженный кирпич) каким бухгалтерским документом можно его оприходовать?. Речь идет о программе 1с версия 8.


    Я полагаю, что вам не понятно, каким образом она у Вас появляется.
    Думаю, что добыча глины - это производство.
    А значит появится она у Вас через документ "лтчет производства за смену"
    Там вы и напишите сколько глины вы добыли.
    Таким образом на Вашем складе готовой продукции появится глина, которую вы сможете реализовать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Авг 25, 2010 15:15:36   

    Tary говорит:
    ЯТаким образом на Вашем складе готовой продукции появится глина, которую вы сможете реализовать


    Я с Вами согласна по поводу "отчета производства за смену", но как быть с тем, что глину как готовую продукцию мы не продаем, а делаем из не сначала сырец (это необожженый кирпич), а затем уже после обжига у нас появляется кирпич как готовая продукция которую мы и продаём.
    Может мне подскажет как это всё правильно сделать, тот кто сам ведет бухгалтерию на кирпичном заводе!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MargaritaUzing
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Авг 25, 2010 15:50:19 Сказали Спасибо❤   

    Я сначала собираю все затраты по добыче глины за месяц , потом приходую кол-во добытой глины со стоимостью собранных затрат как готовую продукцию и перевожу в материал. Аналогично все затраты по производству кирпича собираю на производственных счетах, и потом списываю на произведенный кирпич сырец (кроме газа). Потом кирпич сырец списываю по себестоимости, с учетом остатка на начало месяца и произведенного, на кирпич в обжиге. Потом в себестоимость "кирпич в обжиге" включаю потребленный газ. И потом приходую выпущенный из печи кирпич в обжиге по себестоимости на кирпич керамический. И отчеты материальные лица мне составляют следующие в количественном выражении: глина, кирпич сырец, кирпич в обжиге, кирпич керамический.

    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

    Можно конечно и по дням делать и по неделям, но я делаю по месяцу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    omega
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 25, 2010 17:23:01   

    MargaritaUsing говорит:
    Я сначала собираю все затраты по добыче глины за месяц , потом приходую кол-во добытой глины со стоимостью собранных затрат как готовую продукцию и перевожу в материал. Аналогично все затраты по производству кирпича собираю на производственных счетах, и потом списываю на произведенный кирпич сырец (кроме газа). Потом кирпич сырец списываю по себестоимости, с учетом остатка на начало месяца и произведенного, на кирпич в обжиге. Потом в себестоимость "кирпич в обжиге" включаю потребленный газ. И потом приходую выпущенный из печи кирпич в обжиге по себестоимости на кирпич керамический. И отчеты материальные лица мне составляют следующие в количественном выражении: глина, кирпич сырец, кирпич в обжиге, кирпич керамический.


    'MargaritaUsing', если вам не трудно распишите пожалуйста в какой последовательности и какими документами Вы это делаете в 1С. Буду Вам бесконечно признательна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Авг 25, 2010 20:49:27 Сообщить модератору   

    1. Отчет производства за смену - Глина - 1310-8310
    2. Списание ТМЗ - Глина - 8210-1310
    3. Отчет производства за смену - Сырец - 1310-8210
    4. Списание ТМЗ - Сырец - 8110-1310
    5. Отчет производства за смену - Кирпич - 1320-8110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MargaritaUzing
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Авг 26, 2010 00:30:05 Сказали Спасибо❤   

    omega говорит:
    'MargaritaUsing', если вам не трудно распишите пожалуйста в какой последовательности и какими документами Вы это делаете в 1С. Буду Вам бесконечно признательна.

    Я меня программа 1С версия 7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полад
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Авг 27, 2010 14:50:50   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, организация занимаеться реализацией минеральной воды имеет собственую скважину, вода выходит поддавление без каких либо затрат ,как правильно оприходовать в программе 1с 8.1 типовая конфигурация воду для реализации, программа делает реализацию только после оприходывание на склад, делаю оприходование тмз на склад
    проводка 1310-6280, но получиться тогда двойной доход,
    при реализации материала проводки 1210-6010, 7010-1310,12-3130,а в конце месяца после закрытия периода получаються проводки 6010-5610,5610-7010, 6280-5610 двойной доход, как верно выполнить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 27, 2010 16:48:59   

    Полад
    Вы же производите воду?
    1) Приходовать добытую воду надо через документ "Отчет производства за смену" - проводка Дт1310-Кт8210
    2) Приходовать фасованную воду также через документ "Отчет производства за смену" - проводка Дт1320-Кт8110

    Как нет затрат? А заработная плата проивзодсвенных рабочих? А амортизация основных средств (например насос какой-нибудь для добычи)?

    Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:

    Полад
    Насколько я помню - еще какой-то налог на добычу воды должен платиться. Это тоже затраты на проивзсодство воды (добыча из скважины).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Май 16, 2011 16:39:47   

    Cleaner говорит:
    1. Отчет производства за смену - Глина - 1310-8310
    2. Списание ТМЗ - Глина - 8210-1310
    3. Отчет производства за смену - Сырец - 1310-8210
    4. Списание ТМЗ - Сырец - 8110-1310
    5. Отчет производства за смену - Кирпич - 1320-8110

    Скажите пожалуйста, нужно ли делать требование-накладную, или проводить все через списание ТМЗ и для чего тогда этот документ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Май 16, 2011 17:26:30   

    Лянча говорит:
    Скажите пожалуйста, нужно ли делать требование-накладную, или проводить все через списание ТМЗ и для чего тогда этот документ?

    Требование-накладная в отличии от Списания ТМЗ позволяет по спецификации готовой продукции рассчитывать состав и количество списываемых материалов.
    Можно и через Списание ТМЗ делать списание материалов на производство - разницы не будет в результатах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Май 16, 2011 17:47:26   

    Raybek говорит:
    Можно и через Списание ТМЗ делать списание материалов на производство

    Можно если это не УПП.
    а , что это с Cleaner-ом , маскировка или забыл пароль??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Май 16, 2011 22:45:11   

    Кто тут мое имя упоминает всуе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Май 17, 2011 08:02:00   

    С. Ромазанов, Да и не просто упоминает , говорит Вашим слогом
    Cleaner говорит:
    А о рег. номере в личке речь будет идти?
    .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алма73
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Сен 08, 2017 11:07:46   

    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста. Я новичок в производстве.
    Верно ли:

    1. отчет за смену: 1320-8110 (приход камня с собственного карьера) - 400,0
    2. реализация: 7010-1320 - 400,0

    Делаю закрытие, сумма 400,0 висит на 8110.

    Что делаю не так...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Сен 08, 2017 15:09:30   

    Алма73 говорит:
    1. отчет за смену: 1320-8110 (приход камня с собственного карьера) - 400,0
    2. реализация: 7010-1320 - 400,0

    Делаю закрытие, сумма 400,0 висит на 8110.

    Что делаю не так...

    А где затраты производственные?
    Из чего-то же себестоимость готовой продукции должна формироваться.

    Прямые затраты сразу же собираются в дебетовом обороте 8110. Это те затраты, которые вы точно можете определить на единицу выпускаемой готовой продукции. Например: 200 гм муки на 1 булку хлеба и т.д.

    Косвенные затраты сначала собираются на счете 8410, затем распределяются на 8110, согласно базе распределения: зарплата, материалы, плановая себестоимость. Это те затраты, которые вы точно не можете сказать - сколько уходит на единицу продукции. Например: Электроэнергия - стоит общий счетчик на цехе. А в цеху 4 печки - и не ясно куда сколько уходит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz