Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки при импорте товара
    Проверьте - бух.проводки при импорте товара правильно составлены?
    Какие проводки правильно ввести при импорте товара в выписках двух банков?
    При импорте товара из Китая оплачен Н...
    Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по НДС при импорте товара     
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Авг 03, 2010 22:48:41 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=545092#545092

    Вечер добрый Уважаемые Форумчане!
    Помогите распутатся.
    Напишите проводки по приходыванию импортного товара.
    1С-ка делает проводки:
    ГТД по импорту - Дт 1420 - Кт 3397 (НДС по импорту)
    Авансовый отчет - Дт 3397 - Кт 1251 (НДС оплачен при растаможке )
    Реализация - Дт 3130 - Кт 6210 (НДС при реализации )
    Заполняю 300-ую форму, НДС не получается. Слишком большой идет к уплате. Но мы его платили при растаможке весь. Есть чеки на уплату его.
    Распишите пожалуста проводки, у кого как формирует 1С-ка (8-ка) или в бух.учете. Какие документы дают проводки (1С-ка 8-ка). Чтобы можно сверить на правильность у себя.
    С ув. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 03, 2010 22:57:15 Сообщить модератору   

    Ежик в тумане
    почему у вас при реализации начисление НДС, а НДС в дебете?
    при реализации проводки должны быть:
    1210-3130 - начислен НДС
    а в конце квартала закрываете период
    3130-1420 - положительная разница в бюджет, отрицательная - переплата

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Авг 03, 2010 23:00:03 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    почему у вас при реализации начисление НДС, а НДС в дебете?

    при реализации проводки должны быть:

    1210-3130 - начислен НДС

    Спасибо. Это я не правильно написала сюда. Извените.
    Проводка по реализации НДС в Кредите.

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    Может не надо использовать счет 3397? НДС по импорту туда относить? А отнести его на другой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Авг 03, 2010 23:03:17 Сообщить модератору   

    Ежик в тумане
    Вас интересуют проводки по импорту вообще или только по НДС?
    Или проводки в 1С-8-ке по импорту?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Авг 03, 2010 23:05:39 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    Вас интересуют проводки по импорту вообще или только по НДС?

    Проводки по импорту вообще.
    Айнука говорит:
    Или проводки в 1С-8-ке по импорту?

    Если есть такая возможность еще и связать с документами в 1С-ке которые сформируют эти проводки.
    Я все провела. Только у меня есть подозрения что то не так считает програма. Хочу сверить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Авг 03, 2010 23:09:05 Сообщить модератору   

    3397 - Налоговый комитет, т.е. задолженность по НДС по импорту

    ф. 300 заполняете каким образом? Импортируете с 1С или вручную?
    Цифры напишите, сколько чего у вас должно получиться. НДС по импорту и по реализации.

    по 1С надо завести тему в другом подфоруме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Авг 03, 2010 23:10:43 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    3397 - Налоговый комитет, т.е. задолженность по НДС по импорту

    Так и провела на этот счет.
    Айнука говорит:
    ф. 300 заполняете каким образом? Импортируете с 1С или вручную?

    Считаю вручную сейчас. Потому что 1С-ка не правильно ее собрала.
    Айнука говорит:
    по 1С надо завести тему в другом подфоруме.

    Спасибо. Сейчас заведу.

    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

    Айнука говорит:
    Цифры напишите, сколько чего у вас должно получиться.

    Напишу завтра. Смотрю что распечатки с 1С-ки не все дома. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 14, 2013 14:56:06   

    В марте был приход товаров по импорту их прочих стран на сумму 92 500 642.80 KZT тенге, это сумма по инвойсу.
    Пошлина была на сумму 6 537 362.22 KZT, таможенный сбор на сумму 16 848.00 KZT, доп расходы 44 642.85 KZT общая сумма по себестоимости составляет 99 099 495.87 KZT
    Вопрос:
    1. Как правильно отразит начисления и оплату пошлины в 1 с проводках.
    Оплата производилась перечислением на лицевой счет НУ.
    Куда будет правильнее посадить при оплате пошлину, на 3230 или 3397 и указать контрагенте НК которую мы оплачиваем.
    2. Как правильно начислить НДС по импорту (в нашем случай при закрытии периода НДС не перекрывает между 3130 и 1420 и садиться сумма НДС на 3397).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Мар 14, 2013 15:10:59   

    yar13ik говорит:
    в 1 с проводках

    Предлагаю заполнить 1 с документ.(Не знаю какой , зависит от релиза 1 с ) Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 14, 2013 15:44:54   

    VFrol говорит:
    yar13ik говорит:
    в 1 с проводках

    Предлагаю заполнить 1 с документ.(Не знаю какой , зависит от релиза 1 с ) Smile

    Приход по импорту правильно отражает операции, т.е все доп расходы там пошлины, процедуры садятся в себестоимость. Оплата пошлины сидит на 3230 1030, тогда у меня 3397 не закрывается, т.к уплата пошлины указываем НУ по алм району. Как правильно будет отразит пошлину на 3230 или ж 3397?

    Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:

    yar13ik говорит:
    VFrol говорит:
    yar13ik говорит:
    в 1 с проводках

    Предлагаю заполнить 1 с документ.(Не знаю какой , зависит от релиза 1 с ) Smile

    Приход по импорту правильно отражает операции, т.е все доп расходы там пошлины, процедуры садятся в себестоимость. Оплата пошлины сидит на 3230 1030, тогда у меня 3397 не закрывается, т.к уплата пошлины указываем НУ по алм району. Как правильно будет отразит пошлину на 3230 или ж 3397?

    И по НДС оплата на 3130 1030 сидит, по приходу товаров сумма ндс 11 892 000 садится на 3397

    Добавлено спустя 48 секунд:

    Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 14, 2013 15:58:27   

    yar13ik, Мысли вслух?
    Все проводки формируются одним из документов :
    ГТД - в программе 1С8
    Поступление ТМЗ(импорт) в программе 1С7
    Налоговый комитет выступает в качестве контрагента , отсюда проводки :
    Дт1310(1330,2410) Кт3397 Налоговый комитет - сумма пошлины.
    Дт1310(1330,2410) Кт3397 Налоговый комитет - сумма таможенных сборов.
    Дт1420 Кт 3397 Налоговый комитет - сумма НДС.
    может быть еще:
    Дт 3397 Кт 3130 В случае если НДС взаимозачетом.(В оплату не входит)

    Оплата :
    Дт 3397 Кт 1030 Сумма таможенных оформлений (сбор,пошлина,НДС).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz