Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Ф.300.00- сдавать как первоначальная ...
    ФНО 870: как правильно сдать пустографку?
    Были плательщиками эмиссии в НК- А, в...
    Вынуждена сдать пустографку по ф.100. Чем это грозит?
    Как лучше: сдать пустографку или взять продление по 100 форме?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО на упрощенке, расходы были, ФНО 910-я первоначальная сдать пустографку?     
    kira28
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июл 29, 2010 12:37:27   

    Добрый день! ТОО по упращенки, 1 чел.-директор, сдаю 910-ю первоночальную, дохода не было, была только расходная часть (авансовые). Подскажите пожалуйста, если отправлю отчет по нулям, и не буду начислять з/плату ( тоо открыто с июня 2010г.) не будут притензии с НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июл 29, 2010 12:39:27 Сообщить модератору   

    Зарплаты у директора тоже нет?

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    Отправьте директора приказом в отпуск без содержания, и сдавайте пустографку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 29, 2010 12:43:30   

    kira28
    Раз движения за квартал были
    kira28 говорит:
    была только расходная часть (авансовые)

    то директору надо начислить хотя бы минимальную зарплату.
    По нулям отправить можно, начислите зарплату, посчитайте и оплатите налоги с учетом пени и после оплаты подайте дополнительную отчетность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июл 29, 2010 12:44:40   

    числится 1 человек-директор, заработную плату не начислили так как небыло дохода. а отпуск отправить - были авансовые отчеты. Думаю 1 месяц-2 кв. можно пропустить без начисления зарплаты не отправляя в отпуск?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июл 29, 2010 12:45:28 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    то директору надо начислить хотя бы минимальную зарплату.

    Поддерживаю и фирма с налогов по МЗП не обеднеет и в целях минимизации налоговых рисков правомерно

    Добавлено спустя 45 секунд:

    kira28 говорит:
    Думаю 1 месяц-2 кв. можно пропустить без начисления зарплаты не отправляя в отпуск?

    Нельзя так делать, обязательно начислите, с минимальной

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июл 29, 2010 13:02:49 Сообщить модератору   

    kira28 говорит:
    числится 1 человек-директор, заработную плату не начислили так как небыло дохода. а отпуск отправить - были авансовые отчеты. Думаю 1 месяц-2 кв. можно пропустить без начисления зарплаты не отправляя в отпуск?

    Зная, как иногда трудно спорить с директорами по части налогов, можно переделать авансовые, думаю их не так много, на июль месяц, и все таки отправить шефа в отпуск! и в итоге- пустографка...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Июл 29, 2010 13:12:19   

    вообщето я начислила з/плату, но замарочилась на заполнении ФНО 910-й

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июл 29, 2010 13:19:30   

    Delfi
    Но ведь даты в самих документах будут те же. Значит работник работал хоть пару часов в эти дни и ему положено начислить зар.плату. А тут и соц.налог с минимальной зарплаты включая соц.отчисления.
    Такие выводы будут у проверяющих.
    kira28 говорит:
    замарочилась на заполнении ФНО 910-й

    Very Happy
    Так надо ведь конкретно и спрашивать. Есть же темы на форуме про заполнение 910ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 29, 2010 13:32:32 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Но ведь даты в самих документах будут те же. Значит работник работал хоть пару часов в эти дни и ему положено начислить зар.плату. А тут и соц.налог с минимальной зарплаты включая соц.отчисления.
    Такие выводы будут у проверяющих.

    Почему? например регистрация с 15 июня, с 15 отправить оправить шефа в отпуск, авансовый оформить 1 июля, доходной части нет, к чему мне выводы проверяющих, если декларация составляется на основе данных бухучета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июл 30, 2010 10:59:03   

    у нас тоже за кварт. не было дохода, оплатила ОПВ за ИП( упрощенка), СО тоже оплачивать за него?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Июл 30, 2010 11:06:21 Сообщить модератору   

    Asem
    Уже не единожды обсуждалось, если за квартал не было дохода, то соотвественно за ИП Вы вообще ничего оплачивать не должны, ни ОПВ ни СО

    Добавлено спустя 18 минут:

    Если
    Asem говорит:
    оплатила ОПВ за ИП
    , и
    Asem говорит:
    СО тоже оплачиват

    Или можно не перечислять за след месяц/квартал ОПВ по ИП, а СО заплатить, в случае, если будет доход за 3 кв

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz