Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Срок уплаты косвенных налогов по Таможенному союзу?
    Таможенный союз сроки сдачи налоговой отчетности
    Выполнение строительных работ в друго...
    Пусконаладочные работы по таможенному союзу
    Сроки сдачи ф 240 и сроки оплаты по ф 240
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сроки оплаты косвенных налогов и сдачи налоговой отчетности по Таможенному союзу     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пт Июл 09, 2010 22:16:16 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=355269#355269

    natkis говорит:
    не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом

    по срокам хотела уточнить, если товар прибыл 09.07, у меня есть время подать заявление 323 и декл 320 одновременно до 20 октября? и срок уплаты НДС также до 20.10?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пт Июл 09, 2010 22:24:36 Сообщить модератору   

    Янка говорит:
    если товар прибыл 09.07

    Янка говорит:
    подать заявление 323 и декл 320 одновременно

    до 20 августа 2010г.
    Янка говорит:
    и срок уплаты НДС также

    до 20 августа 2010г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Июл 09, 2010 22:25:56 Сообщить модератору   

    то есть дается всего 20 дней после окончания налогового периода? или можно подавать декларацию раньше.. наверное нельзя раньше, по аналогии с другими формами, ведь не отчитываемся пока не закончится квартал..

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    период не квартал , а месяц Surprised размечталась я .. Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пт Июл 09, 2010 22:30:20 Сообщить модератору   

    по срокам сдачи налоговых отчетов - статья 276-20 п.3 НК
    сроки уплаты - статья 276-30 п.4 НК

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пт Июл 09, 2010 22:41:40 Сообщить модератору   

    320,323 формы ежемесячные, до 20 числа следующего месяца за отчетным,первый срок 20 августа.Почитайте Закон о введение изменений там написано об исполнении налогового обязательства в течении налогового периода, т.е. не дожидаясь например 20 августа, но и тогда НДС нужно уплатить до сдачи отчетов так как потом при походе в НК необходимо предоставить пакет документ в частности выписку банка с подтверждением оплаты НДС на код 105109 (это по России) .

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пт Июл 09, 2010 22:44:49 Сообщить модератору   

    natkis
    согласна с вами

    Добавлено спустя 40 секунд:

    но в случае импорта/экспорта

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пт Июл 09, 2010 22:50:30 Сообщить модератору   

    Христина Иванована конечно же и я об импорте и экспорте по России и Белоруссии, ведь тема касается Таможенного Союза

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Сб Июл 10, 2010 15:27:46 Сообщить модератору   

    natkis, я имела ввиду ежемесячно сдавать в случае ежемесячного им/экс.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пн Июл 12, 2010 10:07:11 Сообщить модератору   

    Форму 323 в течении какого периода нужно отправить(Сдать) в НК ??? и 320

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Ср Июл 14, 2010 15:48:09 Сообщить модератору   

    natkis говорит:
    320,323 формы ежемесячные, до 20 числа следующего месяца за отчетным,первый срок 20 августа


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Ср Июл 14, 2010 16:32:12 Сообщить модератору   

    Наталья говорит:
    Форму 323 в течении какого периода нужно отправить(Сдать) в НК

    Заявление можно сдать и раньше, чем ф.320, оно будет рассматриваться 10 дней со дня подачи. Т.е. последним сроком подачи является 20 число за месяцем получения груза.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Ср Июл 14, 2010 17:08:27 Сообщить модератору   

    здравствуйте,подскажите пожалуйста правильно ли я поняла что 320,323 формы ежемесячные нужно подавать в том случае если был импорт в определенном месяце,если нет то не нужно, у меня был импорт с россией в прошлом квартале,теперь только через пару месяцев будет,т.е сдавать декларацию и заявление буду когда будет импорт или пустографку нужно сдавать?спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Июл 14, 2010 17:53:05 Сообщить модератору   

    а эти формы сдают только те , кто с Россией и Белорусией работает?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Ср Июл 14, 2010 17:58:42 Сообщить модератору   

    да, только по тем странам которые входят в таможенный союз

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Ср Июл 14, 2010 18:07:59 Сообщить модератору   

    natasa.1986
    ф.320 и заявление сдаются в случае импорта/экспорта, если нет их - то не сдаются и пустографки тоже не сдаются.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Ср Июл 14, 2010 18:20:07 Сообщить модератору   

    спасибо огромное Христина Ивановна!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Вт Авг 03, 2010 19:18:13 Сообщить модератору   

    Мне сегодня в НУ сказали, чтоб платежка по каждой поставке была отдельно, в итоге - семь поступлений Импорта из России - семь платежек. НУ по Бостандыкскому району г.Алматы.
    Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Вт Авг 03, 2010 19:32:00 Сообщить модератору   

    АННА
    Сдавали. Ндс оплачен одной платежкой за 2 поставки. Все нормально. Но мы не в вашем НУ и даже не в вашем городе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Вт Авг 03, 2010 19:33:12 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?

    Мы сегодня подали 2 заявления. Делали 2 платежки - не по требованию, а по собственному удобству - чтобы не было вопросов в сведениях об оплате

    PS Не забудьте заявления прошить (те, которые в 4-х экз)

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Бостандыкский НУ по г.Алматы

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Ср Авг 04, 2010 16:00:28 Сообщить модератору   

    Elen говорит:
    АННА говорит:
    Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?

    Мы сегодня подали 2 заявления. Делали 2 платежки - не по требованию, а по собственному удобству - чтобы не было вопросов в сведениях об оплате

    PS Не забудьте заявления прошить (те, которые в 4-х экз)

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Бостандыкский НУ по г.Алматы

    А декларации? Вы их сдали через соно или вместе с заявлением подали?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Ср Авг 18, 2010 16:37:21 Сообщить модератору   

    Добрый день! Очень нужна помощь. Как быть - импорт с РФ был в июле, до 20 августа нужно сдать отчеты, но сейчас нет денег, чтобы заплатить НДС. Есть эл.ключ, отчеты-то можно отправить, а вот как быть с пакетом док-тов в налоговую? Там же нужна платежка по уплате НДС, которой точно не будет до 20 августа.
    Есть ли какие-нибудь варианты выхода из ситуации?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Ср Авг 18, 2010 16:42:09 Сообщить модератору   

    magnolia
    Какого числа июля пришел товар и каким образом прошла транспортировка?
    К чему спрашиваю: если товар перевозил грузоперевозчик - то можно договориться с ним подписать АВР в начале августа, срок уплаты и сдачи отчетов передвинется до 20 сентября.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Ср Авг 18, 2010 16:47:11 Сообщить модератору   

    Нет, никак не пойдет. 27 июля пришел в Астану, условия поставки DDU г.Астана, сразу же была выписана с/ф от нас, т.к. по тендеру нам необходимо было этот товар поставить до 31 июля.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Ср Авг 18, 2010 17:04:49 Сообщить модератору   

    magnolia
    Больше никаких вариантов. Ищите деньги на оплату НДС. Срок с 27.07 до 20.08 - приличный, а без Таможенного союза пока не уплатили бы НДС при растаможке товар бы не успели отгрузить по тендеру, значит деньги бы нашли.
    Отсрочка на НДС по импорту согласно ст.47 не дается.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Ср Авг 18, 2010 19:43:20 Сообщить модератору   

    На уплату НДС сегодня взяли кредит Smile уж лучше платить % банкирам, чем ссориться с Налоговой
    электронный ключ не поможет в полной мере,законом определена обязательная сдача на бумажном носителе заявления по ф . 328 с приложением копий документов касаемых импорта с ТС, другая сторона дела - это то что до похода в НК нужно все-таки сдать в электронном виде 320,328 формы и получить уведомления, при этом хотя бы у вас не будет штрафа за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Ср Авг 18, 2010 21:10:00 Сообщить модератору   

    Вот именно, задача - избежать штрафа за несдачу отчетности в срок.
    А если такой вариант - сдать все письмом с уведомлением по почте, только без платежки?
    Единственное, меня мучает вопрос - они вообще такое зачтут? Ведь есть эл.ключ.
    Или вариант того же - отправить через СОНО 300 и 328 и в тот же день через почту отправить пакет документов с уведомлениями из СОНО, но так же без платежки?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Чт Авг 19, 2010 07:28:15 Сообщить модератору   

    нет не получиться , в изменениях к НК которые действуют с 01.07 есть статья в которой говориться что именно на эти отчеты не распространяется отправка почтой.Почитайте внимательно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Чт Авг 19, 2010 11:31:46 Сообщить модератору   

    ув. natkis, подскажите тогда пожалуйста, где это, я не нашла.
    Нашла только:
    "Статья 276-20. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную
    стоимость в таможенном союзе.
    п. 6. Принятая органом налоговой службы декларация по косвенным налогам по импортированным товарам и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов считаются не представленными в налоговые органы в случаях, указанных в пункте 5 статьи 584 настоящего Кодекса, а также в случае непредставления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи."
    Из этого:
    В п.5 ст.584 не говорится про почту, о ней написано в п.1.той же статьи.
    а вот в п.3 ст.276-20 действительно говорится о том, что обязаны представить: п.п.2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Пт Окт 29, 2010 18:02:10 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите , какой наог на импорт мы должны платить, 05,09,2010 мы оплатили 59400 рублей за значки в москву, какую сумму налога мы должны оплатить и когда? поставщик нам документы еще не предоставил, если он нам сегодняшним числом закроет документы мы ему должны предоставить доверенность. Мы просто с россиянами не работали ни разу, да еще в таможенном союзе. ПОдскажите пожалуйста?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Пт Окт 29, 2010 18:19:43 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! подскажите когда нам нужно оплатить ндс на импорт? после получения счет фактуры или когда мы оплачивали товар?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #31 Пт Окт 29, 2010 18:43:23   

    сашенька читайте тему с начала или вот полезная статья http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29567

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Пн Ноя 08, 2010 13:44:46 Сообщить модератору   

    Добрый день, коллеги, не подскажите какую теперь текстовку писать в назначении платежа при уплате НДС за товар, импортированный с РФ? достаточно ли будет следующего: "Оплата НДС 12% за импортируемый товар РФ" или нужно еще указывать месяц и год?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #33 Пн Ноя 08, 2010 13:51:17 Сообщить модератору   

    Nofret говорит:
    достаточно ли будет
    будет достаточно вот так и код 105109
    Цитата:
    НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РФ


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #34 Пн Ноя 08, 2010 13:52:50 Сообщить модератору   

    Nofret
    Nofret говорит:
    какую теперь текстовку писать в назначении платежа при уплате НДС за товар, импортированный с РФ?

    Предлагаю:
    "НДС на товары таможенного союза,ввозимые с территории Российской Федерации,Начисленные(исчисленные)и иные обязательства в бюджет.В том числе НДС:0.00".
    КНП-911,КБК-105109.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #35 Вс Ноя 14, 2010 22:04:24 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, товар из РФ. сч.ф выписана 27.10.10г, условия поставки СТР -г. Караганда, товар пришел почтовой доставкой в ноябре, когда мы должны сдать ф 320,328 в НУ до 20 ноября или до 20 декабря??

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #36 Вс Ноя 14, 2010 23:46:01 Сообщить модератору   

    Натали С, если условия поставки по контракту СРТ и пришел товар в ноябре, то сдаете формы по срокам до 20 декабря.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #37 Ср Дек 15, 2010 09:19:00 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста как нам поступить в такой ситуации: Наша компания приобрела товар в РФ в июле м-це,ввоз на территорию РК был то же в июле,а документы транспортная компания предоставила только в ноябре м-це ,в связи с разногласиями.Документы в НК были предоставлены только в ноябре(328,320)и НДС тоже был уплачен в ноябре. Как нам быть? НК приписывает ужасные штрафы. Заранее благодарны.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #38 Пн Мар 14, 2011 09:35:54 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Зарегистрировались как участник ВЭД, получили карточку в таможне. ВВоза ещё не было-планируем через месяц-полтора. С налоговой что делать? Надо как-то регистрироваться у них, сдавать пустографки? Или пока движений нет ничего не делать? Подскажите, пожалуйста, не с кем больше посоветоваться!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #39 Пн Мар 14, 2011 21:31:14 Сообщить модератору   

    Те доки которые вы получили нужны для импорта из стран не состоящих в Таможенном союзе,по поступлении товара будете декларироваться в Таможне (ГТД).Если же товар будет поступать из России,Белоруссии-то тогда отчет в налоговый по месту регистрации НДС (по есть по юрадресу).Отчеты ежемесячные - 320,328 формы.

    Posted after 4 minutes 40 seconds:

    Отчеты сдаете в НК только в те месяца когда будет ввоз товара,статус отчетов ф.320 будет очередной

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #40 Ср Мар 16, 2011 10:55:06 Сообщить модератору   

    Спасибо жму! Т.е. когда будут движения по России, Белоруссии, то сдавать в НУ ф.320 до 20-го, если в месяце не было движений, то не надо? Что за ф.328? А если с Чехами, это другой таможенный союз, что сдавать в НУ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #41 Ср Мар 16, 2011 21:23:36 Сообщить модератору   

    320 форма заполняется на основании заявления (заявлений) по форме 328,т.е. эти отчеты сдаются одновременно по импорту из Таможенного союза до 20 числа следующего за месяцем поступления ТМЦ.В этом случае товар можно продавать сразу ,независимо от того что отчет сдается до 20 числа следующего месяца.Из Чехии импорт оформляется через таможенный комитет сразу как правило через размещение на СВХ и пару тройку дней ждете выпуска ГТД,и только после выпуска продаете.Далее начисленный и уплаченный ндс хоть по ГТД,хоть по ф. 320 относите в зачет в квартальных декларациях ф. 300,при условии что являетесь плательщиком ндс .

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #42 Пт Мар 18, 2011 14:09:28 Сообщить модератору   

    День добрый, верно же что 328 сдается также как и 320 до 20 числа месяца, следующего за датой месяца ввоза товара (пересечения границы) ? Меня тут пугают, что в течении 20 дней от даты пересечения границы? а в кодексе не найду, 276-21 вроде про заявление на ввоз пишут, но почему-то экспорт, подскажите как верно по срокам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #43 Пт Мар 18, 2011 14:23:31 Сообщить модератору   

    Gwen говорит:
    День добрый, верно же что 328 сдается также как и 320 до 20 числа месяца, следующего за датой месяца ввоза товара (пересечения границы)

    Верно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #44 Пт Мар 18, 2011 14:51:17 Сообщить модератору   

    СПБ, а какая это статья в НК подскажите?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #45 Пт Мар 18, 2011 17:04:36 Сообщить модератору   

    Gwen,
    Ст 276-20 п. 3

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #46 Ср Апр 06, 2011 14:36:48 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Интересует вопрос: в течении какого периода я должна представить в НУ 4 экз. формы 328, день в день или в течении какого-то периода. Я вот думаю сдавать сейчас или нет, а-то если день в день, то отвезти в НУ не успею...
    Заранее благодарю!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #47 Ср Апр 06, 2011 14:44:21 Сообщить модератору   

    Когда ф. 320 статус будет разнесена.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #48 Ср Апр 06, 2011 14:45:52 Сообщить модератору   

    Татиана говорит:
    Когда ф. 320 статус будет разнесена.

    т.е 328 и 320 сдаем электронно день в день, а когда "сядет" 320 идем в НУ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #49 Пт Июн 17, 2011 17:24:31 Сообщить модератору   

    При экспорте в РФ нужно ли что-то еще сдавать, кроме как обычно ф. 300.00?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #50 Пт Июн 17, 2011 17:31:28 Сообщить модератору   

    lapochkakz говорит:
    т.е 328 и 320 сдаем электронно день в день, а когда "сядет" 320 идем в НУ?

    Когда получите уведомление о принятии 320 формы.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #51 Пт Июн 17, 2011 17:35:06 Сообщить модератору   

    Наталья Николаевна, Нет, но только от своего покупателя вы должны получить 2 экз - 328.00 с отметкой РФ налоговых органов и в течении 180 калдендарных дней предоставить в наше налоговое управление

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #52 Ср Июл 13, 2011 11:25:02 Сообщить модератору   

    День добрый!
    Получили груз из России, есть только инвойс , без транспортных расходов. Могу я расчитать НДС,по дате выписки инвойса?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #53 Ср Июл 13, 2011 11:45:00 Сообщить модератору   

    caspian говорит:
    Могу я расчитать НДС,по дате выписки инвойса

    транспортные расходы входят в налогооблагаемую базу, без них не обсчитаете НДС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #54 Чт Июл 14, 2011 23:17:44 Сообщить модератору   

    [quote="Поликсени"]
    caspian говорит:
    Могу я расчитать НДС,по дате выписки инвойса

    транспортные расходы входят в налогооблагаемую базу, без них не обсчитаете НДС.[/quot
    Поделитесь опытом, транспортные расходы полностью включаете в базу для исчисления НДС, или только сумму транспортных расходов до границы с Казахстаном.
    Брокер сдавая стат. отчет пользовался справкой которую предоставила транспортная компания с разбивкой стоимости до границы с РК и по Казахстану. Налоговая настаивает что в 328ф. в базу для исчисления НДС должна входить полная сумма транспортных расходов т.к. с/ф на транспортные расходы выставленна с одной общей суммой и с 0%. Говорят если в с/ф будет разбивка и указанны суммы: до границы с 0%НДС, по казахстану с 12% НДС. Тогда можно в базу для исчисления НДС включить только расходы до границы РК.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #55 Пт Июл 15, 2011 08:24:54 Сообщить модератору   

    @mount говорит:
    если в с/ф будет разбивка и указанны суммы: до границы с 0%НДС, по казахстану с 12% НДС. Тогда можно в базу для исчисления НДС включить только расходы до границы РК.

    да, именно так, только я бы дополнила в транспортной накладной и сч.ф. будет разбивка до границы РК и по территории РК.

         Цитата полностью   §Печать темы
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #56 Пн Июл 25, 2011 17:33:57   

    Здравствуйте подскажите новичку. Мы импортируем товар из России, контракт был подписан 26.05.11 г. на условиях DAP ст. Илецк граница РФ-Казахстан, оплата произведена 100% авансом 06 июня 2011 г.
    Нам Российская компания сообщила 27 июня 2011 г номер ж/д контейнера, но груз пока еще в Алматы не прибыл.
    Вопрос такой - С чего мне начать чтобы сдать в срок 328 заявление и ф. 320
    Спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #57 Пн Июл 25, 2011 17:59:00 Сообщить модератору   

    adilj, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=29081

         Цитата полностью   §Печать темы
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #58 Вт Июл 26, 2011 08:27:25   

    Трудоголик2 говорит:
    adilj, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=29081


    Спасибо но там все при условии контракта CIP. CPT. а у меня условия DAP/ Так с чего же начать все таки?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #59 Вт Июл 26, 2011 08:47:58 Сообщить модератору   

    adilj говорит:
    на условиях DAP ст. Илецк граница РФ-Казахстан

    • DAP (Delivered At Place) – Доставлено в месте, который будет использоваться вместо DAF, DES и DDU. Мое мнение, следует для уплаты косвенных налогов брать дату пересечения границы Казахстана (Илецк), по штампу на жд накладной.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #60 Вт Июл 26, 2011 08:48:32 Сообщить модератору   

    adilj говорит:
    Нам Российская компания сообщила 27 июня 2011 г номер ж/д контейнера, но груз пока еще в Алматы не прибыл.

    значит, он придет к вам не раньше 3-10 июля, примерно. Границу он пересечет думаю тоже в июле ( это важно на условиях DAP), т.е. дата пересечения границы, будет для вас датой оприходования товара (товар в пути). Следовательно, отчитаться вам надо будет до 20 августа 2011г. Когда все документы у вас будут на руках, т.е. вагон прибудет к вам на станцию, вы при получении документов в товарной кассе, обязательно у них возмите справку о провозной плате от Илецка до Жайсана, включите сумму по справке в НОБ, потому что это транспортные расходы. Далее заполняете ф.328 и 320 и рекомендую вам заранее пройтись к своему налоговому инспектору по ТС, показать все доки и расчеты, (так как вы вперыые это делаете, могут быть ошибки) потом оплатить НДС по расчету, отправить электронно ф.328 и 320 и сдать 4 эк. ф. 328 в НК. Потом получите 3 эк. с отметкой НК, один оставляете у себя, два отправляете своему российскому партнеру и далее спим спокойно.

    Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:

    adilj говорит:
    Нам Российская компания сообщила 27 июня 2011 г номер ж/д контейнера, но груз пока еще в Алматы не прибыл.

    пардон, я со сроками "обшиблась", скорее всего товар к вам придет в августе и границу перейдет в августе. Значит срок сдачи будет у вас до 20 сентября.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #61 Вт Июл 26, 2011 09:16:17 Сообщить модератору   

    Татиана говорит:
    adilj говорит:
    на условиях DAP ст. Илецк граница РФ-Казахстан

    • DAP (Delivered At Place) – Доставлено в месте, который будет использоваться вместо DAF, DES и DDU. Мое мнение, следует для уплаты косвенных налогов брать дату пересечения границы Казахстана (Илецк), по штампу на жд накладной.

    Пропустили один нюанс!!! В данный момент границы нет!!! Мы уже связывались с нашими инспекторами по ТС они сказали что если не будет отметки (а ее скорее всего не будет, т.к. даже пограничников нет и печати соответственно тоже) о прохождении границы, то ставить дату по слежению когда перешел груз границу, либо минус одна неделя от даты прибытия (получается они нам пока на слово верят). У нас так один груз "попал" пока больше не было, посмотрим что скажут в начале августа при сдаче формы 328.00 за июль. Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #62 Вт Июл 26, 2011 09:18:25 Сообщить модератору   

    lapochkakz, товарная контора ст. Илецк ставит штамп на оборотной стороне накладной, так что дата перехода границы будет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #63 Вт Июл 26, 2011 09:38:20 Сообщить модератору   

    Поликсени говорит:
    lapochkakz, товарная контора ст. Илецк ставит штамп на оборотной стороне накладной, так что дата перехода границы будет.

    Ок. Прошу прощения, если ввела в заблуждение!? Хорошо если так!!! Просто наше ТОО уже столкнулось с такой ситуацией, может кому полезна будет информация, если попали в такую же... Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #64 Ср Июл 27, 2011 12:21:20   

    Когда все документы у вас будут на руках, т.е. вагон прибудет к вам на станцию, вы при получении документов в товарной кассе, обязательно у них возмите справку о провозной плате от Илецка до Жайсана, включите сумму по справке в НОБ, потому что это транспортные расходы. Далее заполняете ф.328 и 320 и рекомендую вам заранее пройтись к своему налоговому инспектору по ТС, показать все доки и расчеты, (так как вы вперыые это делаете, могут быть ошибки) потом оплатить НДС по расчету, отправить электронно ф.328 и 320 и сдать 4 эк. ф. 328 в НК. Потом получите 3 эк. с отметкой НК, один оставляете у себя, два отправляете своему российскому партнеру и далее спим спокойно.

    Здравствуйте всем, сегодня была в НК для консультации с заявлением 328, у меня условия контракта DAP с России. Я включила в НОБ сумму по счет-факиуре которую нам дала наша транспортная компания перевозившая груз с границы Росии и Казахстана (ст. Илецк-Алматы-2) они дали сумму без НДС, но в НК у меня ее исключили с НОБ мотивируя тем что у меня условия DAP и перевозила с границы до Алматы наша казахстан-ая компания.
    Подскажите правомерно ли это?

    Добавлено спустя 52 секунды:

    Здравствуйте всем, сегодня была в НК для консультации с заявлением 328, у меня условия контракта DAP с России. Я включила в НОБ сумму по счет-факиуре которую нам дала наша транспортная компания перевозившая груз с границы Росии и Казахстана (ст. Илецк-Алматы-2) они дали сумму без НДС, но в НК у меня ее исключили с НОБ мотивируя тем что у меня условия DAP и перевозила с границы до Алматы наша казахстан-ая компания.
    Подскажите правомерно ли это?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #65 Ср Июл 27, 2011 12:26:00 Сообщить модератору   

    adilj говорит:
    Подскажите правомерно ли это?

    да, ваш НК прав, то что предъявила вам ваша транспортная компания по РК, включите в ф.300, а в 328 в НОБ ее включать не надо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #66 Ср Июл 27, 2011 12:34:21   

    Поликсени говорит:
    adilj говорит:
    Подскажите правомерно ли это?

    да, ваш НК прав, то что предъявила вам ваша транспортная компания по РК, включите в ф.300, а в 328 в НОБ ее включать не надо.

    Поликсени спасибо Вам огромное за быстрый отклик, жму спасибку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #67 Ср Июл 27, 2011 15:12:45 Сообщить модератору   

    Запуталась с транспортными расходами, объясните еще раз пожалуйста:
    мы включаем транспортные расходы в 328 расходы ж/д транспортом, а вот что теперь в 300 надо ли эту с-ф указывать в 8 приложении. Или это вовсе не транспортные тогда почему вналоговой пропустили?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #68 Ср Июл 27, 2011 15:18:02 Сообщить модератору   

    darior говорит:
    в 300 надо ли эту с-ф указывать в 8 приложении

    Конечно надо, приложение 8 - это реестр всех полученных счетов фактур за период.

         Цитата полностью   §Печать темы
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1

      

    #69 Ср Июл 27, 2011 17:19:35   

    darior говорит:
    Запуталась с транспортными расходами, объясните еще раз пожалуйста:
    мы включаем транспортные расходы в 328 расходы ж/д транспортом, а вот что теперь в 300 надо ли эту с-ф указывать в 8 приложении. Или это вовсе не транспортные тогда почему вналоговой пропустили?

    Прошу прощения, но сегодня в НК мне сказали исключить транспортные расходы из НОБ, т.к. это компания резидент РК, а вас почему то пропустили, как это?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #70 Чт Июл 28, 2011 11:34:58 Сообщить модератору   

    adilj, в прошлом году я до хрипоты доказывала, что если траспортная компания наша я не должна включать в НОБ, но меня все-таки заставили это сделать. Из описанного выше делаю вывод: однозначного подхода к НОБ до сих пор нет, каждый НК понимает это по-своему.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #71 Пт Сен 30, 2011 14:24:41 Сообщить модератору   

    Ожидаем приход товара из России.
    Мы являемся плательщиками НДС, а российская компания работает по упрощенной схеме и не является плательщиком НДС.
    По логике вещей, если за товар не платили НДС в России, то мы должны оплатить его на таможне, как при обычном импорте и забыть.
    Но у нас логика не в почете, поэтому у меня вопрос, каковы наши действия:
    - по оплате НДС,
    - сдачей отчетов 320 и 328,
    - сдачей статотчета 1-ТС?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #72 Пт Сен 30, 2011 14:32:03 Сообщить модератору   

    NikitA говорит:
    по оплате НДС,
    - сдачей отчетов 320 и 328,
    - сдачей статотчета 1-ТС?

    Платите НДС, то что они не плательщики-вас не касается.
    Сдаете 320 и 328 и им отправляете- они пусть себе хоть пусть под сукно положат.
    1-ТС сдаете ежемесячно до 03 числа следующего месяца.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #73 Пт Сен 30, 2011 17:07:44   

    Нучто за логика то? Почему народ НДС не казахстанский вечно путает с Казахстанским? Этот налог при покупках платится казахстанским народом, либо в счетах от постащика(прям в цене сидит), либо за нерезидента при импорте или оплаты услуги, оказанной нерезидентом. И плательщик имеет право на зачет такого НДСа. Пока писала, подумала, может НикитА за поставщика волнуется?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #74 Пт Сен 30, 2011 17:38:05 Сообщить модератору   

    А ничего, что не по теме?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #75 Вс Окт 02, 2011 16:04:10 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    adilj, в прошлом году я до хрипоты доказывала, что если траспортная компания наша я не должна включать в НОБ, но меня все-таки заставили это сделать. Из описанного выше делаю вывод: однозначного подхода к НОБ до сих пор нет, каждый НК понимает это по-своему.


    А почему Вы считаете, что если транс.компания наша, то не надо включать в НОБ? Если казахстанкое ТОО везет нам с Росии товар, сумма транспортировки до границы РК включается же в НОБ? Если у нас самовывоз, мы тоже включаем все расходы по транспортировке в НОБ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz