» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сроки оплаты косвенных налогов и сдачи налоговой отчетности по Таможенному союзу

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Янка
Добавлено: #1  Пт Июл 09, 2010 22:16:16
Заголовок сообщения: Сроки оплаты косвенных налогов и сдачи налоговой отчетности по Таможенному союзу

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=355269#355269

natkis говорит:
не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом

по срокам хотела уточнить, если товар прибыл 09.07, у меня есть время подать заявление 323 и декл 320 одновременно до 20 октября? и срок уплаты НДС также до 20.10?



Автор: Айнука
Добавлено: #2  Пт Июл 09, 2010 22:24:36
Заголовок сообщения:

Янка говорит:
если товар прибыл 09.07

Янка говорит:
подать заявление 323 и декл 320 одновременно

до 20 августа 2010г.
Янка говорит:
и срок уплаты НДС также

до 20 августа 2010г.



Автор: Янка
Добавлено: #3  Пт Июл 09, 2010 22:25:56
Заголовок сообщения:

то есть дается всего 20 дней после окончания налогового периода? или можно подавать декларацию раньше.. наверное нельзя раньше, по аналогии с другими формами, ведь не отчитываемся пока не закончится квартал..

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

период не квартал , а месяц :o размечталась я .. :(



Автор: Айнука
Добавлено: #4  Пт Июл 09, 2010 22:30:20
Заголовок сообщения:

по срокам сдачи налоговых отчетов - статья 276-20 п.3 НК
сроки уплаты - статья 276-30 п.4 НК



Автор: natkis
Добавлено: #5  Пт Июл 09, 2010 22:41:40
Заголовок сообщения:

320,323 формы ежемесячные, до 20 числа следующего месяца за отчетным,первый срок 20 августа.Почитайте Закон о введение изменений там написано об исполнении налогового обязательства в течении налогового периода, т.е. не дожидаясь например 20 августа, но и тогда НДС нужно уплатить до сдачи отчетов так как потом при походе в НК необходимо предоставить пакет документ в частности выписку банка с подтверждением оплаты НДС на код 105109 (это по России) .


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #6  Пт Июл 09, 2010 22:44:49
Заголовок сообщения:

natkis
согласна с вами

Добавлено спустя 40 секунд:

но в случае импорта/экспорта



Автор: natkis
Добавлено: #7  Пт Июл 09, 2010 22:50:30
Заголовок сообщения:

Христина Иванована конечно же и я об импорте и экспорте по России и Белоруссии, ведь тема касается Таможенного Союза


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #8  Сб Июл 10, 2010 15:27:46
Заголовок сообщения:

natkis, я имела ввиду ежемесячно сдавать в случае ежемесячного им/экс.


Автор: Наталья
Добавлено: #9  Пн Июл 12, 2010 10:07:11
Заголовок сообщения:

Форму 323 в течении какого периода нужно отправить(Сдать) в НК ??? и 320


Автор: Янка
Добавлено: #10  Ср Июл 14, 2010 15:48:09
Заголовок сообщения:

natkis говорит:
320,323 формы ежемесячные, до 20 числа следующего месяца за отчетным,первый срок 20 августа



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #11  Ср Июл 14, 2010 16:32:12
Заголовок сообщения:

Наталья говорит:
Форму 323 в течении какого периода нужно отправить(Сдать) в НК

Заявление можно сдать и раньше, чем ф.320, оно будет рассматриваться 10 дней со дня подачи. Т.е. последним сроком подачи является 20 число за месяцем получения груза.



Автор: natasa.1986
Добавлено: #12  Ср Июл 14, 2010 17:08:27
Заголовок сообщения:

здравствуйте,подскажите пожалуйста правильно ли я поняла что 320,323 формы ежемесячные нужно подавать в том случае если был импорт в определенном месяце,если нет то не нужно, у меня был импорт с россией в прошлом квартале,теперь только через пару месяцев будет,т.е сдавать декларацию и заявление буду когда будет импорт или пустографку нужно сдавать?спасибо.


Автор: Спрашиваю
Добавлено: #13  Ср Июл 14, 2010 17:53:05
Заголовок сообщения:

а эти формы сдают только те , кто с Россией и Белорусией работает?


Автор: natasa.1986
Добавлено: #14  Ср Июл 14, 2010 17:58:42
Заголовок сообщения:

да, только по тем странам которые входят в таможенный союз


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #15  Ср Июл 14, 2010 18:07:59
Заголовок сообщения:

natasa.1986
ф.320 и заявление сдаются в случае импорта/экспорта, если нет их - то не сдаются и пустографки тоже не сдаются.



Автор: natasa.1986
Добавлено: #16  Ср Июл 14, 2010 18:20:07
Заголовок сообщения:

спасибо огромное Христина Ивановна!


Автор: АННА
Добавлено: #17  Вт Авг 03, 2010 19:18:13
Заголовок сообщения:

Мне сегодня в НУ сказали, чтоб платежка по каждой поставке была отдельно, в итоге - семь поступлений Импорта из России - семь платежек. НУ по Бостандыкскому району г.Алматы.
Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?



Автор: Котеночек
Добавлено: #18  Вт Авг 03, 2010 19:32:00
Заголовок сообщения:

АННА
Сдавали. Ндс оплачен одной платежкой за 2 поставки. Все нормально. Но мы не в вашем НУ и даже не в вашем городе.



Автор: Elen
Добавлено: #19  Вт Авг 03, 2010 19:33:12
Заголовок сообщения:

АННА говорит:
Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?

Мы сегодня подали 2 заявления. Делали 2 платежки - не по требованию, а по собственному удобству - чтобы не было вопросов в сведениях об оплате

PS Не забудьте заявления прошить (те, которые в 4-х экз)

Добавлено спустя 58 секунд:

Бостандыкский НУ по г.Алматы



Автор: SVS
Добавлено: #20  Ср Авг 04, 2010 16:00:28
Заголовок сообщения:

Elen говорит:
АННА говорит:
Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?

Мы сегодня подали 2 заявления. Делали 2 платежки - не по требованию, а по собственному удобству - чтобы не было вопросов в сведениях об оплате

PS Не забудьте заявления прошить (те, которые в 4-х экз)

Добавлено спустя 58 секунд:

Бостандыкский НУ по г.Алматы

А декларации? Вы их сдали через соно или вместе с заявлением подали?



Автор: magnolia
Добавлено: #21  Ср Авг 18, 2010 16:37:21
Заголовок сообщения:

Добрый день! Очень нужна помощь. Как быть - импорт с РФ был в июле, до 20 августа нужно сдать отчеты, но сейчас нет денег, чтобы заплатить НДС. Есть эл.ключ, отчеты-то можно отправить, а вот как быть с пакетом док-тов в налоговую? Там же нужна платежка по уплате НДС, которой точно не будет до 20 августа.
Есть ли какие-нибудь варианты выхода из ситуации?



Автор: Айнука
Добавлено: #22  Ср Авг 18, 2010 16:42:09
Заголовок сообщения:

magnolia
Какого числа июля пришел товар и каким образом прошла транспортировка?
К чему спрашиваю: если товар перевозил грузоперевозчик - то можно договориться с ним подписать АВР в начале августа, срок уплаты и сдачи отчетов передвинется до 20 сентября.



Автор: magnolia
Добавлено: #23  Ср Авг 18, 2010 16:47:11
Заголовок сообщения:

Нет, никак не пойдет. 27 июля пришел в Астану, условия поставки DDU г.Астана, сразу же была выписана с/ф от нас, т.к. по тендеру нам необходимо было этот товар поставить до 31 июля.


Автор: Айнука
Добавлено: #24  Ср Авг 18, 2010 17:04:49
Заголовок сообщения:

magnolia
Больше никаких вариантов. Ищите деньги на оплату НДС. Срок с 27.07 до 20.08 - приличный, а без Таможенного союза пока не уплатили бы НДС при растаможке товар бы не успели отгрузить по тендеру, значит деньги бы нашли.
Отсрочка на НДС по импорту согласно ст.47 не дается.



Автор: natkis
Добавлено: #25  Ср Авг 18, 2010 19:43:20
Заголовок сообщения:

На уплату НДС сегодня взяли кредит :) уж лучше платить % банкирам, чем ссориться с Налоговой
электронный ключ не поможет в полной мере,законом определена обязательная сдача на бумажном носителе заявления по ф . 328 с приложением копий документов касаемых импорта с ТС, другая сторона дела - это то что до похода в НК нужно все-таки сдать в электронном виде 320,328 формы и получить уведомления, при этом хотя бы у вас не будет штрафа за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.



Автор: magnolia
Добавлено: #26  Ср Авг 18, 2010 21:10:00
Заголовок сообщения:

Вот именно, задача - избежать штрафа за несдачу отчетности в срок.
А если такой вариант - сдать все письмом с уведомлением по почте, только без платежки?
Единственное, меня мучает вопрос - они вообще такое зачтут? Ведь есть эл.ключ.
Или вариант того же - отправить через СОНО 300 и 328 и в тот же день через почту отправить пакет документов с уведомлениями из СОНО, но так же без платежки?



Автор: natkis
Добавлено: #27  Чт Авг 19, 2010 07:28:15
Заголовок сообщения:

нет не получиться , в изменениях к НК которые действуют с 01.07 есть статья в которой говориться что именно на эти отчеты не распространяется отправка почтой.Почитайте внимательно.


Автор: magnolia
Добавлено: #28  Чт Авг 19, 2010 11:31:46
Заголовок сообщения:

ув. natkis, подскажите тогда пожалуйста, где это, я не нашла.
Нашла только:
"Статья 276-20. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость в таможенном союзе.
п. 6. Принятая органом налоговой службы декларация по косвенным налогам по импортированным товарам и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов считаются не представленными в налоговые органы в случаях, указанных в пункте 5 статьи 584 настоящего Кодекса, а также в случае непредставления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи."
Из этого:
В п.5 ст.584 не говорится про почту, о ней написано в п.1.той же статьи.
а вот в п.3 ст.276-20 действительно говорится о том, что обязаны представить: п.п.2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам.



Автор: сашенька
Добавлено: #29  Пт Окт 29, 2010 18:02:10
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите , какой наог на импорт мы должны платить, 05,09,2010 мы оплатили 59400 рублей за значки в москву, какую сумму налога мы должны оплатить и когда? поставщик нам документы еще не предоставил, если он нам сегодняшним числом закроет документы мы ему должны предоставить доверенность. Мы просто с россиянами не работали ни разу, да еще в таможенном союзе. ПОдскажите пожалуйста?


Автор: сашенька
Добавлено: #30  Пт Окт 29, 2010 18:19:43
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! подскажите когда нам нужно оплатить ндс на импорт? после получения счет фактуры или когда мы оплачивали товар?


Автор: Елена Т
Добавлено: #31  Пт Окт 29, 2010 18:43:23
Заголовок сообщения:

сашенька читайте тему с начала или вот полезная статья http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29567


Автор: Nofret
Добавлено: #32  Пн Ноя 08, 2010 13:44:46
Заголовок сообщения:

Добрый день, коллеги, не подскажите какую теперь текстовку писать в назначении платежа при уплате НДС за товар, импортированный с РФ? достаточно ли будет следующего: "Оплата НДС 12% за импортируемый товар РФ" или нужно еще указывать месяц и год?


Автор: Поликсени
Добавлено: #33  Пн Ноя 08, 2010 13:51:17
Заголовок сообщения:

Nofret говорит:
достаточно ли будет
будет достаточно вот так и код 105109
Цитата:
НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РФ



Автор: esiphi
Добавлено: #34  Пн Ноя 08, 2010 13:52:50
Заголовок сообщения:

Nofret
Nofret говорит:
какую теперь текстовку писать в назначении платежа при уплате НДС за товар, импортированный с РФ?

Предлагаю:
"НДС на товары таможенного союза,ввозимые с территории Российской Федерации,Начисленные(исчисленные)и иные обязательства в бюджет.В том числе НДС:0.00".
КНП-911,КБК-105109.
С ув.



Автор: Натали С
Добавлено: #35  Вс Ноя 14, 2010 22:04:24
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, товар из РФ. сч.ф выписана 27.10.10г, условия поставки СТР -г. Караганда, товар пришел почтовой доставкой в ноябре, когда мы должны сдать ф 320,328 в НУ до 20 ноября или до 20 декабря??


Автор: Янка
Добавлено: #36  Вс Ноя 14, 2010 23:46:01
Заголовок сообщения:

Натали С, если условия поставки по контракту СРТ и пришел товар в ноябре, то сдаете формы по срокам до 20 декабря.


Автор: Тамара777
Добавлено: #37  Ср Дек 15, 2010 09:19:00
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста как нам поступить в такой ситуации: Наша компания приобрела товар в РФ в июле м-це,ввоз на территорию РК был то же в июле,а документы транспортная компания предоставила только в ноябре м-це ,в связи с разногласиями.Документы в НК были предоставлены только в ноябре(328,320)и НДС тоже был уплачен в ноябре. Как нам быть? НК приписывает ужасные штрафы. Заранее благодарны.


Автор: Гольфстрим
Добавлено: #38  Пн Мар 14, 2011 09:35:54
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Зарегистрировались как участник ВЭД, получили карточку в таможне. ВВоза ещё не было-планируем через месяц-полтора. С налоговой что делать? Надо как-то регистрироваться у них, сдавать пустографки? Или пока движений нет ничего не делать? Подскажите, пожалуйста, не с кем больше посоветоваться!


Автор: natkis
Добавлено: #39  Пн Мар 14, 2011 21:31:14
Заголовок сообщения:

Те доки которые вы получили нужны для импорта из стран не состоящих в Таможенном союзе,по поступлении товара будете декларироваться в Таможне (ГТД).Если же товар будет поступать из России,Белоруссии-то тогда отчет в налоговый по месту регистрации НДС (по есть по юрадресу).Отчеты ежемесячные - 320,328 формы.

Posted after 4 minutes 40 seconds:

Отчеты сдаете в НК только в те месяца когда будет ввоз товара,статус отчетов ф.320 будет очередной



Автор: Гольфстрим
Добавлено: #40  Ср Мар 16, 2011 10:55:06
Заголовок сообщения:

Спасибо жму! Т.е. когда будут движения по России, Белоруссии, то сдавать в НУ ф.320 до 20-го, если в месяце не было движений, то не надо? Что за ф.328? А если с Чехами, это другой таможенный союз, что сдавать в НУ?


Автор: natkis
Добавлено: #41  Ср Мар 16, 2011 21:23:36
Заголовок сообщения:

320 форма заполняется на основании заявления (заявлений) по форме 328,т.е. эти отчеты сдаются одновременно по импорту из Таможенного союза до 20 числа следующего за месяцем поступления ТМЦ.В этом случае товар можно продавать сразу ,независимо от того что отчет сдается до 20 числа следующего месяца.Из Чехии импорт оформляется через таможенный комитет сразу как правило через размещение на СВХ и пару тройку дней ждете выпуска ГТД,и только после выпуска продаете.Далее начисленный и уплаченный ндс хоть по ГТД,хоть по ф. 320 относите в зачет в квартальных декларациях ф. 300,при условии что являетесь плательщиком ндс .


Автор: Gwen
Добавлено: #42  Пт Мар 18, 2011 14:09:28
Заголовок сообщения:

День добрый, верно же что 328 сдается также как и 320 до 20 числа месяца, следующего за датой месяца ввоза товара (пересечения границы) ? Меня тут пугают, что в течении 20 дней от даты пересечения границы? а в кодексе не найду, 276-21 вроде про заявление на ввоз пишут, но почему-то экспорт, подскажите как верно по срокам.


Автор: Котеночек
Добавлено: #43  Пт Мар 18, 2011 14:23:31
Заголовок сообщения:

Gwen говорит:
День добрый, верно же что 328 сдается также как и 320 до 20 числа месяца, следующего за датой месяца ввоза товара (пересечения границы)

Верно.



Автор: Gwen
Добавлено: #44  Пт Мар 18, 2011 14:51:17
Заголовок сообщения:

СПБ, а какая это статья в НК подскажите?


Автор: Котеночек
Добавлено: #45  Пт Мар 18, 2011 17:04:36
Заголовок сообщения:

Gwen,
Ст 276-20 п. 3



Автор: lapochkakz
Добавлено: #46  Ср Апр 06, 2011 14:36:48
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Интересует вопрос: в течении какого периода я должна представить в НУ 4 экз. формы 328, день в день или в течении какого-то периода. Я вот думаю сдавать сейчас или нет, а-то если день в день, то отвезти в НУ не успею...
Заранее благодарю!!!



Автор: Татиана
Добавлено: #47  Ср Апр 06, 2011 14:44:21
Заголовок сообщения:

Когда ф. 320 статус будет разнесена.


Автор: lapochkakz
Добавлено: #48  Ср Апр 06, 2011 14:45:52
Заголовок сообщения:

Татиана говорит:
Когда ф. 320 статус будет разнесена.

т.е 328 и 320 сдаем электронно день в день, а когда "сядет" 320 идем в НУ?



Автор: Наталья Николаевна
Добавлено: #49  Пт Июн 17, 2011 17:24:31
Заголовок сообщения:

При экспорте в РФ нужно ли что-то еще сдавать, кроме как обычно ф. 300.00?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #50  Пт Июн 17, 2011 17:31:28
Заголовок сообщения:

lapochkakz говорит:
т.е 328 и 320 сдаем электронно день в день, а когда "сядет" 320 идем в НУ?

Когда получите уведомление о принятии 320 формы.



Автор: Настя19877
Добавлено: #51  Пт Июн 17, 2011 17:35:06
Заголовок сообщения:

Наталья Николаевна, Нет, но только от своего покупателя вы должны получить 2 экз - 328.00 с отметкой РФ налоговых органов и в течении 180 калдендарных дней предоставить в наше налоговое управление


Автор: caspian
Добавлено: #52  Ср Июл 13, 2011 11:25:02
Заголовок сообщения:

День добрый!
Получили груз из России, есть только инвойс , без транспортных расходов. Могу я расчитать НДС,по дате выписки инвойса?



Автор: Поликсени
Добавлено: #53  Ср Июл 13, 2011 11:45:00
Заголовок сообщения:

caspian говорит:
Могу я расчитать НДС,по дате выписки инвойса

транспортные расходы входят в налогооблагаемую базу, без них не обсчитаете НДС.



Автор: @mount
Добавлено: #54  Чт Июл 14, 2011 23:17:44
Заголовок сообщения:

[quote="Поликсени"]
caspian говорит:
Могу я расчитать НДС,по дате выписки инвойса

транспортные расходы входят в налогооблагаемую базу, без них не обсчитаете НДС.[/quot
Поделитесь опытом, транспортные расходы полностью включаете в базу для исчисления НДС, или только сумму транспортных расходов до границы с Казахстаном.
Брокер сдавая стат. отчет пользовался справкой которую предоставила транспортная компания с разбивкой стоимости до границы с РК и по Казахстану. Налоговая настаивает что в 328ф. в базу для исчисления НДС должна входить полная сумма транспортных расходов т.к. с/ф на транспортные расходы выставленна с одной общей суммой и с 0%. Говорят если в с/ф будет разбивка и указанны суммы: до границы с 0%НДС, по казахстану с 12% НДС. Тогда можно в базу для исчисления НДС включить только расходы до границы РК.



Автор: Поликсени
Добавлено: #55  Пт Июл 15, 2011 08:24:54
Заголовок сообщения:

@mount говорит:
если в с/ф будет разбивка и указанны суммы: до границы с 0%НДС, по казахстану с 12% НДС. Тогда можно в базу для исчисления НДС включить только расходы до границы РК.

да, именно так, только я бы дополнила в транспортной накладной и сч.ф. будет разбивка до границы РК и по территории РК.



Автор: adilj
Добавлено: #56  Пн Июл 25, 2011 17:33:57
Заголовок сообщения:

Здравствуйте подскажите новичку. Мы импортируем товар из России, контракт был подписан 26.05.11 г. на условиях DAP ст. Илецк граница РФ-Казахстан, оплата произведена 100% авансом 06 июня 2011 г.
Нам Российская компания сообщила 27 июня 2011 г номер ж/д контейнера, но груз пока еще в Алматы не прибыл.
Вопрос такой - С чего мне начать чтобы сдать в срок 328 заявление и ф. 320
Спасибо



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #57  Пн Июл 25, 2011 17:59:00
Заголовок сообщения:

adilj, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=29081


Автор: adilj
Добавлено: #58  Вт Июл 26, 2011 08:27:25
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
adilj, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=29081


Спасибо но там все при условии контракта CIP. CPT. а у меня условия DAP/ Так с чего же начать все таки?



Автор: Татиана
Добавлено: #59  Вт Июл 26, 2011 08:47:58
Заголовок сообщения:

adilj говорит:
на условиях DAP ст. Илецк граница РФ-Казахстан

• DAP (Delivered At Place) – Доставлено в месте, который будет использоваться вместо DAF, DES и DDU. Мое мнение, следует для уплаты косвенных налогов брать дату пересечения границы Казахстана (Илецк), по штампу на жд накладной.



Автор: Поликсени
Добавлено: #60  Вт Июл 26, 2011 08:48:32
Заголовок сообщения:

adilj говорит:
Нам Российская компания сообщила 27 июня 2011 г номер ж/д контейнера, но груз пока еще в Алматы не прибыл.

значит, он придет к вам не раньше 3-10 июля, примерно. Границу он пересечет думаю тоже в июле ( это важно на условиях DAP), т.е. дата пересечения границы, будет для вас датой оприходования товара (товар в пути). Следовательно, отчитаться вам надо будет до 20 августа 2011г. Когда все документы у вас будут на руках, т.е. вагон прибудет к вам на станцию, вы при получении документов в товарной кассе, обязательно у них возмите справку о провозной плате от Илецка до Жайсана, включите сумму по справке в НОБ, потому что это транспортные расходы. Далее заполняете ф.328 и 320 и рекомендую вам заранее пройтись к своему налоговому инспектору по ТС, показать все доки и расчеты, (так как вы вперыые это делаете, могут быть ошибки) потом оплатить НДС по расчету, отправить электронно ф.328 и 320 и сдать 4 эк. ф. 328 в НК. Потом получите 3 эк. с отметкой НК, один оставляете у себя, два отправляете своему российскому партнеру и далее спим спокойно.

Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:

adilj говорит:
Нам Российская компания сообщила 27 июня 2011 г номер ж/д контейнера, но груз пока еще в Алматы не прибыл.

пардон, я со сроками "обшиблась", скорее всего товар к вам придет в августе и границу перейдет в августе. Значит срок сдачи будет у вас до 20 сентября.



Автор: lapochkakz
Добавлено: #61  Вт Июл 26, 2011 09:16:17
Заголовок сообщения:

Татиана говорит:
adilj говорит:
на условиях DAP ст. Илецк граница РФ-Казахстан

• DAP (Delivered At Place) – Доставлено в месте, который будет использоваться вместо DAF, DES и DDU. Мое мнение, следует для уплаты косвенных налогов брать дату пересечения границы Казахстана (Илецк), по штампу на жд накладной.

Пропустили один нюанс!!! В данный момент границы нет!!! Мы уже связывались с нашими инспекторами по ТС они сказали что если не будет отметки (а ее скорее всего не будет, т.к. даже пограничников нет и печати соответственно тоже) о прохождении границы, то ставить дату по слежению когда перешел груз границу, либо минус одна неделя от даты прибытия (получается они нам пока на слово верят). У нас так один груз "попал" пока больше не было, посмотрим что скажут в начале августа при сдаче формы 328.00 за июль. :oops:



Автор: Поликсени
Добавлено: #62  Вт Июл 26, 2011 09:18:25
Заголовок сообщения:

lapochkakz, товарная контора ст. Илецк ставит штамп на оборотной стороне накладной, так что дата перехода границы будет.


Автор: lapochkakz
Добавлено: #63  Вт Июл 26, 2011 09:38:20
Заголовок сообщения:

Поликсени говорит:
lapochkakz, товарная контора ст. Илецк ставит штамп на оборотной стороне накладной, так что дата перехода границы будет.

Ок. Прошу прощения, если ввела в заблуждение!? Хорошо если так!!! Просто наше ТОО уже столкнулось с такой ситуацией, может кому полезна будет информация, если попали в такую же... :oops:



Автор: adilj
Добавлено: #64  Ср Июл 27, 2011 12:21:20
Заголовок сообщения:

Когда все документы у вас будут на руках, т.е. вагон прибудет к вам на станцию, вы при получении документов в товарной кассе, обязательно у них возмите справку о провозной плате от Илецка до Жайсана, включите сумму по справке в НОБ, потому что это транспортные расходы. Далее заполняете ф.328 и 320 и рекомендую вам заранее пройтись к своему налоговому инспектору по ТС, показать все доки и расчеты, (так как вы вперыые это делаете, могут быть ошибки) потом оплатить НДС по расчету, отправить электронно ф.328 и 320 и сдать 4 эк. ф. 328 в НК. Потом получите 3 эк. с отметкой НК, один оставляете у себя, два отправляете своему российскому партнеру и далее спим спокойно.

Здравствуйте всем, сегодня была в НК для консультации с заявлением 328, у меня условия контракта DAP с России. Я включила в НОБ сумму по счет-факиуре которую нам дала наша транспортная компания перевозившая груз с границы Росии и Казахстана (ст. Илецк-Алматы-2) они дали сумму без НДС, но в НК у меня ее исключили с НОБ мотивируя тем что у меня условия DAP и перевозила с границы до Алматы наша казахстан-ая компания.
Подскажите правомерно ли это?

Добавлено спустя 52 секунды:

Здравствуйте всем, сегодня была в НК для консультации с заявлением 328, у меня условия контракта DAP с России. Я включила в НОБ сумму по счет-факиуре которую нам дала наша транспортная компания перевозившая груз с границы Росии и Казахстана (ст. Илецк-Алматы-2) они дали сумму без НДС, но в НК у меня ее исключили с НОБ мотивируя тем что у меня условия DAP и перевозила с границы до Алматы наша казахстан-ая компания.
Подскажите правомерно ли это?



Автор: Поликсени
Добавлено: #65  Ср Июл 27, 2011 12:26:00
Заголовок сообщения:

adilj говорит:
Подскажите правомерно ли это?

да, ваш НК прав, то что предъявила вам ваша транспортная компания по РК, включите в ф.300, а в 328 в НОБ ее включать не надо.



Автор: adilj
Добавлено: #66  Ср Июл 27, 2011 12:34:21
Заголовок сообщения:

Поликсени говорит:
adilj говорит:
Подскажите правомерно ли это?

да, ваш НК прав, то что предъявила вам ваша транспортная компания по РК, включите в ф.300, а в 328 в НОБ ее включать не надо.

Поликсени спасибо Вам огромное за быстрый отклик, жму спасибку.



Автор: darior
Добавлено: #67  Ср Июл 27, 2011 15:12:45
Заголовок сообщения:

Запуталась с транспортными расходами, объясните еще раз пожалуйста:
мы включаем транспортные расходы в 328 расходы ж/д транспортом, а вот что теперь в 300 надо ли эту с-ф указывать в 8 приложении. Или это вовсе не транспортные тогда почему вналоговой пропустили?



Автор: Татиана
Добавлено: #68  Ср Июл 27, 2011 15:18:02
Заголовок сообщения:

darior говорит:
в 300 надо ли эту с-ф указывать в 8 приложении

Конечно надо, приложение 8 - это реестр всех полученных счетов фактур за период.



Автор: adilj
Добавлено: #69  Ср Июл 27, 2011 17:19:35
Заголовок сообщения:

darior говорит:
Запуталась с транспортными расходами, объясните еще раз пожалуйста:
мы включаем транспортные расходы в 328 расходы ж/д транспортом, а вот что теперь в 300 надо ли эту с-ф указывать в 8 приложении. Или это вовсе не транспортные тогда почему вналоговой пропустили?

Прошу прощения, но сегодня в НК мне сказали исключить транспортные расходы из НОБ, т.к. это компания резидент РК, а вас почему то пропустили, как это?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #70  Чт Июл 28, 2011 11:34:58
Заголовок сообщения:

adilj, в прошлом году я до хрипоты доказывала, что если траспортная компания наша я не должна включать в НОБ, но меня все-таки заставили это сделать. Из описанного выше делаю вывод: однозначного подхода к НОБ до сих пор нет, каждый НК понимает это по-своему.


Автор: NikitA
Добавлено: #71  Пт Сен 30, 2011 14:24:41
Заголовок сообщения:

Ожидаем приход товара из России.
Мы являемся плательщиками НДС, а российская компания работает по упрощенной схеме и не является плательщиком НДС.
По логике вещей, если за товар не платили НДС в России, то мы должны оплатить его на таможне, как при обычном импорте и забыть.
Но у нас логика не в почете, поэтому у меня вопрос, каковы наши действия:
- по оплате НДС,
- сдачей отчетов 320 и 328,
- сдачей статотчета 1-ТС?



Автор: Поликсени
Добавлено: #72  Пт Сен 30, 2011 14:32:03
Заголовок сообщения:

NikitA говорит:
по оплате НДС,
- сдачей отчетов 320 и 328,
- сдачей статотчета 1-ТС?

Платите НДС, то что они не плательщики-вас не касается.
Сдаете 320 и 328 и им отправляете- они пусть себе хоть пусть под сукно положат.
1-ТС сдаете ежемесячно до 03 числа следующего месяца.



Автор: Мара
Добавлено: #73  Пт Сен 30, 2011 17:07:44
Заголовок сообщения:

Нучто за логика то? Почему народ НДС не казахстанский вечно путает с Казахстанским? Этот налог при покупках платится казахстанским народом, либо в счетах от постащика(прям в цене сидит), либо за нерезидента при импорте или оплаты услуги, оказанной нерезидентом. И плательщик имеет право на зачет такого НДСа. Пока писала, подумала, может НикитА за поставщика волнуется?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #74  Пт Сен 30, 2011 17:38:05
Заголовок сообщения:

А ничего, что не по теме?


Автор: Julia_K
Добавлено: #75  Вс Окт 02, 2011 16:04:10
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
adilj, в прошлом году я до хрипоты доказывала, что если траспортная компания наша я не должна включать в НОБ, но меня все-таки заставили это сделать. Из описанного выше делаю вывод: однозначного подхода к НОБ до сих пор нет, каждый НК понимает это по-своему.


А почему Вы считаете, что если транс.компания наша, то не надо включать в НОБ? Если казахстанкое ТОО везет нам с Росии товар, сумма транспортировки до границы РК включается же в НОБ? Если у нас самовывоз, мы тоже включаем все расходы по транспортировке в НОБ.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ