Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Создать ИП при ТОО
    Можно ли из ИП создать ТОО?
    Как в УТП 2.0 создать исправленный ЭСФ?
    Как создать XML файл
    Можно в КН создать ключ RSA.p12?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 8.1 - Как создать резевр по зарплате?     
    azira
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Ноя 19, 2008 09:50:23   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=132805#132805

    Всем с домбрым утром. У меня вопрос:
    Согласно МСФО №37 мы в начале года должны создать резерв по зар.плате, и в течении года он списывается.
    - Создавая резерв должны ли мы учитываеть налоги с з.платы (ОПВ, СО, Сстрах, ИПН)?
    - И каким документом это можно сделать в 1с 8.1?
    - как создать резерв по сомнительным долгам в 1С 8.1?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    azira
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Ноя 19, 2008 11:05:28   

    Embarassed кто-нибудь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ira
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Ноя 19, 2008 12:32:37 Сообщить модератору   

    Посмотрите файл, и перепроведите з/плату за весь год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    azira
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Ноя 19, 2008 13:30:49   

    Мы организовались в этом году, зар.плата начиляется с августа. Плучается резерв формируется на отпуск, а если никто в отпуск не пойдет. Сделать сторно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ira
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Ноя 19, 2008 14:56:10 Сообщить модератору   

    на 31 декабря надо сделать пересчет - по каждому сотруднику проверить кол-во дней отпуска и соответственно резерв ( для СГД). Резерв переносится на следующий год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Irin
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Дек 25, 2008 12:04:15 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в течение года счет резерва на отпуска 3430 работает. Только проводки, как опускные садятся на затраты, то есть допустим если работник в июле идет в отпуск...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Дек 25, 2008 12:32:19 Сообщить модератору   

    Добрый день! Могу подсказать из своей практики, хотя 2 од это делаю и проверка аудиторов ошибки не выявляло. Из общей суммы начисленных отпускных отнимаете сумму резерва и даете проводку Дт 3430 Кт 3350 списание резерва на отпуска. Дт 3430 Кт 3150 Соц налог из резерва. Дт 3430 Кт 3210 Соц отчисления из резерва. Оставшую сумму отпускных спсиываете как обычно. Это все даете операцией в ручную. Резервы по отпускам берете на затраты того года в котором они произошли. А в следующем году уменьшаете сумму отпускных на сумму начисл. резерва.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dulat
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Дек 25, 2008 13:04:27 Сообщить модератору   

    a-rau говорит:
    Добрый день! Могу подсказать из своей практики, хотя 2 од это делаю и проверка аудиторов ошибки не выявляло. Из общей суммы начисленных отпускных отнимаете сумму резерва и даете проводку Дт 3430 Кт 3350 списание резерва на отпуска. Дт 3430 Кт 3150 Соц налог из резерва. Дт 3430 Кт 3210 Соц отчисления из резерва. Оставшую сумму отпускных спсиываете как обычно. Это все даете операцией в ручную. Резервы по отпускам берете на затраты того года в котором они произошли. А в следующем году уменьшаете сумму отпускных на сумму начисл. резерва.

    а налоги в каком периоде начисляете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Дек 25, 2008 13:34:17 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Понимаю,что в конце года этот вопрос не срвсем уместен,но....
    Пдскажитете как и исходя из чего формировать резерв по отпускам ? Из прочитанного ничего не поняла.Спасибо! Mad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Электрический мамонт
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Дек 25, 2008 14:08:45 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Из прочитанного ничего не поняла.Спасибо! Mad


    Это плохо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a-rau
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Дек 25, 2008 14:43:08 Сообщить модератору   

    Все начисления делаете за прошедший период, т.е. в конце года на 31 декабря

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Дек 25, 2008 14:59:57   

    Irin
    Irin говорит:
    как в течение года счет резерва на отпуска 3430 работает

    Предлагаю вариант:
    1.Дт 7210-Кт 3430-(Начислен резерв за счет расходов не идущ.на вычеты).
    2.Дт 3430-Кт 3350-(Начислены отпускные за счет резерва).
    3.Дт 3430-Кт 5610-(Остаток неиспольз.резерва списыв-ся на фин.результат в конце года.
    О том, как начисляется резерв на отпуска,подсказать не могу т.к.не нашел конкретных Методических разработок по этому вопросу.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dulat
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Дек 25, 2008 15:11:50 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Предлагаю вариант:
    1.Дт 7210-Кт 3430-(Начислен резерв за счет расходов не идущ.на вычеты).
    2.Дт 3430-Кт 3350-(Начислены отпускные за счет резерва).
    3.Дт 3430-Кт 5610-(Остаток неиспольз.резерва списыв-ся на фин.результат в конце года.
    О том, как начисляется резерв на отпуска,подсказать не могу т.к.не нашел конкретных Методических разработок по этому вопросу.

    ссори почему резерв начисляется за счет невычитаемого? а когда можно отнести на вычитаемые? и как фактически можно угадать за скоко рабочих дней нужно начислять???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Чт Дек 25, 2008 16:24:37 Сообщить модератору   

    [url]esiphi
    "О том, как начисляется резерв на отпуска,подсказать не могу т.к.не нашел конкретных Методических разработок по этому вопросу" Не получается зарегистрироваться,поэтому пишу - СПАСИБО за внимание к вопросу!![/url][/list]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LyanVG
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Мар 12, 2009 10:36:53   

    На 31.12.2007 года я сделала проводку 5460/3430 - создан резерв на неиспользованные отпуска.
    В течении года работнику начисляются отпускные в 1С, проводка 7211/3350.
    Как списать резерв в программе? Может быть обратной проводкой по работнику 3430/5460?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Мар 12, 2009 10:52:55   

    Смотрите сообщение №12.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Курсаков С.А.
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Мар 12, 2009 11:27:19 Сообщить модератору   

    Интересно, а зачем вообще он нужен - резерв по отпускам ?

    Суммы зарплат у нас (по сравнению с развитыми буржуазными государствами) - мизерные...Если вычислить долю зарплат (или отпусков) в валюте баланса (это итог актива или пассива) - и 1 (одного) % не будет...Это же несущественно (есть такой принцип существенности, см. Концептуальную основу формирования отчетности)...

    К чему, зачем эти бестолковые, ненужные, совершенно бессысленные движения ?

    А вот в Еуропе - да. Там зарплаты бывают очень большими. Там это нужно. Но у нас то - зачем ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Мар 12, 2009 11:57:25 Сообщить модератору   

    У нас,в основном,сезонная работа и почти все идут в отпуск зимой. ФОТ за счет отпускников сущесвенно вырастает,при этом исполнение бюджета зимой и так трещит по швам. Так вот, на вопрос -зачем, у нас для равномерного распределения затрат по з/плате на себестоимость продукции( а это не 1%, а гараздо больше).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ORA
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Мар 24, 2009 22:15:59 Сообщить модератору   

    насколько я понял резервы надо начислять всем работникам. у нас начисляется только произвосдвтенным работникам. как это отражать в 1с. кая я понял там начисляется всем без разбора.?????????????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Фев 18, 2010 21:47:33   

    Добрый вечер! Здесь обсуждается резерв по отпускам, а есть такое понятие как резев по зарплате?

    Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:

    Такая ситуация: начислена 13 и 14 зарплата по итогам 2009 г., она проводится как резерв и будет выплачена в 1 или во 2 квартале 2010 г., начиная с 2010 г. будет начисляться уже ежемесячно. сейчас проводка 7210-хххх, а потом хххх-3350, вопрос встал какой счет использовать в качестве резерва и что с остатком резерва, списание на финансовый результат по итогам года? В начисленной сумме сразу сидит сумма соцналога. Если кто этим занимается подскажите проводки... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G.Pak
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Фев 18, 2010 22:40:21 Сказали Спасибо❤   

    Алекс Мневис говорит:

    сейчас проводка 7210-хххх, а потом хххх-3350

    7210,7110,8110-3430

    а потом хххх-3350
    3430-3350

    Алекс Мневис говорит:
    какой счет использовать в качестве резерва


    начисляю резервы по бонусам и резервы на отпуска на счёте 3430, т.к. это"краткоср. оценочн. обяз-ва по вознагр.работникам

    "
    Алекс Мневис говорит:
    и что с остатком резерва

    Если по резервам есть остатки в конце года, то опять считаем резервы и доначисляем разницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G_B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Мар 15, 2010 23:43:48   

    G.Pak говорит:
    Если по резервам есть остатки в конце года, то опять считаем резервы и доначисляем разницу.

    Если остаток по резерву есть на одного работника,но все положенные дни отпуска за 2009г. он уже получил,можно ли остаток отсторнировать?
    Допустим:
    Дт 7440(7212) Кт 3430 95000 на 31.12.08 начислен резерв
    На 31.12.09:
    Дт 3430 Кт 3350 60000 на 31.12.09
    Дт 3430 Кт соцналог +соцотчисл. 5000
    Ост.95000-60000-5000=30000
    Дт 7440 Кт 3430 -30000 или же Дт 3430 Кт 5510 30000?.
    Такая ситуация фактически есть и не знаю что с ней делать.

    И наоборот,
    Дт 7440(7212) Кт 3430 60000 на 31.12.08 начислен резерв
    На 31.12.09:
    Дт 3430 Кт 60000
    Дт 7211 Кт 20000
    Дт 7211 Кт соцналог+соцотчисл. 5000(от общей суммы отпускных)
    Счет резерва закрыт,но этой суммы не хватает на налоги ,начисляемые на 60000 тенге.Есть ли необходимость доначислить резерв ? какой датой? и проводки будут Дт .... Кт ...... ? Если доначислить разницу,то этой же датой опять закрыть разницу?
    В сомнении,посоветуйте.
    И еще один момент:
    если работник принят 31.10.2009г.,ему ведь тоже начисляется резерв из расчета за 2 месяца 2009г.?
    расчетный бухгалтер говорит ,что резерв начисляем если отработан полный год,но я не согласна с этим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G_B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Мар 16, 2010 15:40:36   

    esiphi говорит:
    3.Дт 3430-Кт 5610-(Остаток неиспольз.резерва списыв-ся на фин.результат в конце года.

    а почему сч.5610? можно ли как в сообщ.№ 22?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G_B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Мар 18, 2010 00:44:28   

    Уважаемые форумчане! отзовитесь,объясните мой вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz