» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1С 8.1 - Как создать резевр по зарплате?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: azira
Добавлено: #1  Ср Ноя 19, 2008 09:50:23
Заголовок сообщения: 1С 8.1 - Как создать резевр по зарплате?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=132805#132805

Всем с домбрым утром. У меня вопрос:
Согласно МСФО №37 мы в начале года должны создать резерв по зар.плате, и в течении года он списывается.
- Создавая резерв должны ли мы учитываеть налоги с з.платы (ОПВ, СО, Сстрах, ИПН)?
- И каким документом это можно сделать в 1с 8.1?
- как создать резерв по сомнительным долгам в 1С 8.1?



Автор: azira
Добавлено: #2  Ср Ноя 19, 2008 11:05:28
Заголовок сообщения:

:oops: кто-нибудь?


Автор: Ira
Добавлено: #3  Ср Ноя 19, 2008 12:32:37
Заголовок сообщения:

Посмотрите файл, и перепроведите з/плату за весь год


Автор: azira
Добавлено: #4  Ср Ноя 19, 2008 13:30:49
Заголовок сообщения:

Мы организовались в этом году, зар.плата начиляется с августа. Плучается резерв формируется на отпуск, а если никто в отпуск не пойдет. Сделать сторно?


Автор: Ira
Добавлено: #5  Ср Ноя 19, 2008 14:56:10
Заголовок сообщения:

на 31 декабря надо сделать пересчет - по каждому сотруднику проверить кол-во дней отпуска и соответственно резерв ( для СГД). Резерв переносится на следующий год.


Автор: Irin
Добавлено: #6  Чт Дек 25, 2008 12:04:15
Заголовок сообщения: резерв на опуска

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в течение года счет резерва на отпуска 3430 работает. Только проводки, как опускные садятся на затраты, то есть допустим если работник в июле идет в отпуск...


Автор: a-rau
Добавлено: #7  Чт Дек 25, 2008 12:32:19
Заголовок сообщения:

Добрый день! Могу подсказать из своей практики, хотя 2 од это делаю и проверка аудиторов ошибки не выявляло. Из общей суммы начисленных отпускных отнимаете сумму резерва и даете проводку Дт 3430 Кт 3350 списание резерва на отпуска. Дт 3430 Кт 3150 Соц налог из резерва. Дт 3430 Кт 3210 Соц отчисления из резерва. Оставшую сумму отпускных спсиываете как обычно. Это все даете операцией в ручную. Резервы по отпускам берете на затраты того года в котором они произошли. А в следующем году уменьшаете сумму отпускных на сумму начисл. резерва.


Автор: Dulat
Добавлено: #8  Чт Дек 25, 2008 13:04:27
Заголовок сообщения:

a-rau говорит:
Добрый день! Могу подсказать из своей практики, хотя 2 од это делаю и проверка аудиторов ошибки не выявляло. Из общей суммы начисленных отпускных отнимаете сумму резерва и даете проводку Дт 3430 Кт 3350 списание резерва на отпуска. Дт 3430 Кт 3150 Соц налог из резерва. Дт 3430 Кт 3210 Соц отчисления из резерва. Оставшую сумму отпускных спсиываете как обычно. Это все даете операцией в ручную. Резервы по отпускам берете на затраты того года в котором они произошли. А в следующем году уменьшаете сумму отпускных на сумму начисл. резерва.

а налоги в каком периоде начисляете?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Чт Дек 25, 2008 13:34:17
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Понимаю,что в конце года этот вопрос не срвсем уместен,но....
Пдскажитете как и исходя из чего формировать резерв по отпускам ? Из прочитанного ничего не поняла.Спасибо! :x



Автор: Электрический мамонт
Добавлено: #10  Чт Дек 25, 2008 14:08:45
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Из прочитанного ничего не поняла.Спасибо! :x


Это плохо.



Автор: a-rau
Добавлено: #11  Чт Дек 25, 2008 14:43:08
Заголовок сообщения:

Все начисления делаете за прошедший период, т.е. в конце года на 31 декабря


Автор: esiphi
Добавлено: #12  Чт Дек 25, 2008 14:59:57
Заголовок сообщения:

Irin
Irin говорит:
как в течение года счет резерва на отпуска 3430 работает

Предлагаю вариант:
1.Дт 7210-Кт 3430-(Начислен резерв за счет расходов не идущ.на вычеты).
2.Дт 3430-Кт 3350-(Начислены отпускные за счет резерва).
3.Дт 3430-Кт 5610-(Остаток неиспольз.резерва списыв-ся на фин.результат в конце года.
О том, как начисляется резерв на отпуска,подсказать не могу т.к.не нашел конкретных Методических разработок по этому вопросу.
С ув.



Автор: Dulat
Добавлено: #13  Чт Дек 25, 2008 15:11:50
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Предлагаю вариант:
1.Дт 7210-Кт 3430-(Начислен резерв за счет расходов не идущ.на вычеты).
2.Дт 3430-Кт 3350-(Начислены отпускные за счет резерва).
3.Дт 3430-Кт 5610-(Остаток неиспольз.резерва списыв-ся на фин.результат в конце года.
О том, как начисляется резерв на отпуска,подсказать не могу т.к.не нашел конкретных Методических разработок по этому вопросу.

ссори почему резерв начисляется за счет невычитаемого? а когда можно отнести на вычитаемые? и как фактически можно угадать за скоко рабочих дней нужно начислять???



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #14  Чт Дек 25, 2008 16:24:37
Заголовок сообщения:

[url]esiphi
"О том, как начисляется резерв на отпуска,подсказать не могу т.к.не нашел конкретных Методических разработок по этому вопросу" Не получается зарегистрироваться,поэтому пишу - СПАСИБО за внимание к вопросу!![/url][/list]



Автор: LyanVG
Добавлено: #15  Чт Мар 12, 2009 10:36:53
Заголовок сообщения:

На 31.12.2007 года я сделала проводку 5460/3430 - создан резерв на неиспользованные отпуска.
В течении года работнику начисляются отпускные в 1С, проводка 7211/3350.
Как списать резерв в программе? Может быть обратной проводкой по работнику 3430/5460?



Автор: Елена Т
Добавлено: #16  Чт Мар 12, 2009 10:52:55
Заголовок сообщения:

Смотрите сообщение №12.


Автор: Курсаков С.А.
Добавлено: #17  Чт Мар 12, 2009 11:27:19
Заголовок сообщения:

Интересно, а зачем вообще он нужен - резерв по отпускам ?

Суммы зарплат у нас (по сравнению с развитыми буржуазными государствами) - мизерные...Если вычислить долю зарплат (или отпусков) в валюте баланса (это итог актива или пассива) - и 1 (одного) % не будет...Это же несущественно (есть такой принцип существенности, см. Концептуальную основу формирования отчетности)...

К чему, зачем эти бестолковые, ненужные, совершенно бессысленные движения ?

А вот в Еуропе - да. Там зарплаты бывают очень большими. Там это нужно. Но у нас то - зачем ?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #18  Чт Мар 12, 2009 11:57:25
Заголовок сообщения:

У нас,в основном,сезонная работа и почти все идут в отпуск зимой. ФОТ за счет отпускников сущесвенно вырастает,при этом исполнение бюджета зимой и так трещит по швам. Так вот, на вопрос -зачем, у нас для равномерного распределения затрат по з/плате на себестоимость продукции( а это не 1%, а гараздо больше).


Автор: ORA
Добавлено: #19  Вт Мар 24, 2009 22:15:59
Заголовок сообщения:

насколько я понял резервы надо начислять всем работникам. у нас начисляется только произвосдвтенным работникам. как это отражать в 1с. кая я понял там начисляется всем без разбора.?????????????


Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #20  Чт Фев 18, 2010 21:47:33
Заголовок сообщения:

Добрый вечер! Здесь обсуждается резерв по отпускам, а есть такое понятие как резев по зарплате?

Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:

Такая ситуация: начислена 13 и 14 зарплата по итогам 2009 г., она проводится как резерв и будет выплачена в 1 или во 2 квартале 2010 г., начиная с 2010 г. будет начисляться уже ежемесячно. сейчас проводка 7210-хххх, а потом хххх-3350, вопрос встал какой счет использовать в качестве резерва и что с остатком резерва, списание на финансовый результат по итогам года? В начисленной сумме сразу сидит сумма соцналога. Если кто этим занимается подскажите проводки... :oops:



Автор: G.Pak
Добавлено: #21  Чт Фев 18, 2010 22:40:21
Заголовок сообщения:

Алекс Мневис говорит:

сейчас проводка 7210-хххх, а потом хххх-3350

7210,7110,8110-3430

а потом хххх-3350
3430-3350

Алекс Мневис говорит:
какой счет использовать в качестве резерва


начисляю резервы по бонусам и резервы на отпуска на счёте 3430, т.к. это"краткоср. оценочн. обяз-ва по вознагр.работникам

"
Алекс Мневис говорит:
и что с остатком резерва

Если по резервам есть остатки в конце года, то опять считаем резервы и доначисляем разницу.



Автор: G_B
Добавлено: #22  Пн Мар 15, 2010 23:43:48
Заголовок сообщения:

G.Pak говорит:
Если по резервам есть остатки в конце года, то опять считаем резервы и доначисляем разницу.

Если остаток по резерву есть на одного работника,но все положенные дни отпуска за 2009г. он уже получил,можно ли остаток отсторнировать?
Допустим:
Дт 7440(7212) Кт 3430 95000 на 31.12.08 начислен резерв
На 31.12.09:
Дт 3430 Кт 3350 60000 на 31.12.09
Дт 3430 Кт соцналог +соцотчисл. 5000
Ост.95000-60000-5000=30000
Дт 7440 Кт 3430 -30000 или же Дт 3430 Кт 5510 30000?.
Такая ситуация фактически есть и не знаю что с ней делать.

И наоборот,
Дт 7440(7212) Кт 3430 60000 на 31.12.08 начислен резерв
На 31.12.09:
Дт 3430 Кт 60000
Дт 7211 Кт 20000
Дт 7211 Кт соцналог+соцотчисл. 5000(от общей суммы отпускных)
Счет резерва закрыт,но этой суммы не хватает на налоги ,начисляемые на 60000 тенге.Есть ли необходимость доначислить резерв ? какой датой? и проводки будут Дт .... Кт ...... ? Если доначислить разницу,то этой же датой опять закрыть разницу?
В сомнении,посоветуйте.
И еще один момент:
если работник принят 31.10.2009г.,ему ведь тоже начисляется резерв из расчета за 2 месяца 2009г.?
расчетный бухгалтер говорит ,что резерв начисляем если отработан полный год,но я не согласна с этим.



Автор: G_B
Добавлено: #23  Вт Мар 16, 2010 15:40:36
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
3.Дт 3430-Кт 5610-(Остаток неиспольз.резерва списыв-ся на фин.результат в конце года.

а почему сч.5610? можно ли как в сообщ.№ 22?



Автор: G_B
Добавлено: #24  Чт Мар 18, 2010 00:44:28
Заголовок сообщения:

Уважаемые форумчане! отзовитесь,объясните мой вопрос.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ