Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Переносится пере плата по ндс за 2009...
    ТОО продало а/транспорт, не снялось с учета в НК.
    Расчет налога на имущества если ОС продано в середине года.
    Заполнять ли 100.04 если организация встала на учет по ндс в середине года?
    Как применить коэффициент к базовым с...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    100.00 за 2009г приложение 100.04 если предприятие снялось с учета по НДС в середине 2009 года     
    elmira
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Фев 10, 2010 11:35:34 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=313040#313040

    ТОО в середине 2009 года добровольно снялось с учета по НДС. Нужно ли заполнять приложение 100.04? В правилах по заполнению ф 100.00 указано, что данное приложение заполняют предприятимя не состоящие на учете по НДС. Может заполнить это приложение с даты снятия с учета? Как думаете и что посоветуете? Может кто-то уже думал и узнавал что-нибудь по этому вопросу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 10, 2010 15:03:26   

    Я думаю, что Вы сами ответили на свой вопрос "заполнить это приложение с даты снятия с учета". Тем более, что "Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Viсtor
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Мар 01, 2010 21:51:39 Сообщить модератору   

    Если мы снялись с учета в октябре 2009 г., должны ли мы заполнять это приложение и данные за какой период указывать - за весь год или же с момента снятия с учета. В строке G - сумма - указывается сумма с НДС или без

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SV III
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Мар 01, 2010 22:08:23 Сообщить модератору   

    заполняете данные с октября 2009 г по декабрь, т.к. вы с октября уже сняты с учета суммы указываете с НДС. Это делается для правильного в будущем камерального контроля, до октября вы указывали эти данные в 300 форме, после в 100 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Viсtor
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Мар 02, 2010 08:58:24 Сообщить модератору   

    SV III говорит:
    Это делается для правильного в будущем камерального контроля, до октября вы указывали эти данные в 300 форме, после в 100 форме.

    В этом случае, думаю, лишним не будет указать данные с начала года. Тем более, что
    AlSer говорит:
    "Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней"

    Наверное так будет надежнее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 02, 2010 10:49:34 Сказали Спасибо❤   

    Согласна с SV III
    Viсtor говорит:
    с момента снятия с учета. В строке G - сумма - указывается сумма с НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mitana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Апр 28, 2010 20:35:48   

    А у нас обратная ситуация. Мы встали на учет с 1 декабря 2009 г. Получается мне нужно заполнить приложение 100.04 по 30 ноября 2009 г включительно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 28, 2010 20:53:43 Сообщить модератору   

    Mitana, да.
    Ведь вы не подавали Ф300.00 за этот период, не расшифровывали реестр полученных СФ 300.08.

    Но Mitana, явно этого в Правилах заполнения Ф100.04 не написано. Там просто - заполняют неплательщики.
    Вроде как на момент подачи Ф100.00 вы уже были плательщиками, и к вам претензий быть не может, но мы этот вопрос поднимали в компетентных органах, нам неофициально ответили - всю первичку расшифровываете либо в Ф100.04, либо в Ф300.08.
    Либо - половину там, половину сям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz