Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Строка 220.00.018 в ф.220 за 2018 г. ...
    ОППВ относятся на вычеты начисленные или уплаченные?
    Отчисления на ОСМС берем на вычеты начисленные или уплаченные?
    В строке 100.17.049 В, по бух.учету с...
    С 2018 года нельзя вернуть излишне уплаченные налоги и прочие платежи в бюджет
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что идет на вычеты: начисленные налоги или уплаченные платежи?     
    IKO
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Мар 06, 2007 18:10:31   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=41211#41211
    Здравствуйте!!!
    Милые женщины поздравляю Вас с Наступающим Женским Днем!!! Желаю всем женщинам женского счастья,любви, радости,здоровья!!!

    1.Подскажите пожалуйста в строке декларации КПН 100.00.032 какие налоги учитываюся?
    2. Начисленные налоги или уплаченные платежи, включая 4 квартал 2005 года?

    Заранее благодарю!!!

    Всем женщинам прекрасных и незабываемых выходных!!!!!!!!!!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Мар 06, 2007 18:24:02   

    В строке декларации КПН 100.00.032 -указывается сумма уплаченных налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового Кодекса

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    Статья 103. Вычет налогов
    1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме:

    1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;

    2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;

    3) налога на сверхприбыль.

    2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Статья 104. Расходы, не подлежащие вычету
    Вычету не подлежат:

    1) расходы, не связанные с получением совокупного годового дохода;

    2) расходы на строительство и приобретение основных средств, нематериальных активов и другие расходы капитального характера налогоплательщика, не связанные с получением совокупного годового дохода;

    3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет;

    4) расходы, связанные с получением совокупного годового дохода, превышающие установленные настоящим Кодексом нормы отнесения на вычеты;

    5) сумма других обязательных платежей в бюджет, подлежащая уплате (уплаченная) сверх норм, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

    6) расходы по строительству, эксплуатации и содержанию объектов, не используемых в предпринимательской деятельности;

    7) стоимость переданного имущества, выполненных работ, оказанных услуг налогоплательщиком на безвозмездной основе;

    8) сумма уплаченного дополнительного платежа недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IKO
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 07, 2007 11:38:50   

    Благодарю что ответили, но я новичек, и пока бухгалтерских терминов не понимаю. Тысячу раз читала и не догоняю!!!!!
    Если можно ответьте пожалуйста чтобы я поняла!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 07, 2007 12:03:51 Сообщить модератору   

    налог на имущество и социальный налог. Налоги, которые вы заплатили в 2006 году за 4 кв.2005 года в пределах начисленных, относятся на вычет в 2006 году и отражается по 32 строке. Что значит в пределах начисленных. Если в 2005 году, за 4 кв соц. налог составил, к примеру, 35000 тенге, а Вы перечислили 60 000 тенге, то на вычет можно взять только 35000 тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    бух1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 07, 2007 12:05:40   

    тогда пишите подробнее
    1. организаци-ТОО или ИП
    2. чем занимается предприятие
    3. какие налоги и платежи вы платите
    4.есть ли имущество на балансе
    5,есть ли обьекты наружной рекламы
    6. имеется ли транспорт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IKO
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Мар 11, 2007 10:38:51   

    Спасибо всем кто ответил мне!!!
    ТОО занимется реализацией нефтепродуктов.Имеется имущество и земля, я так думаю что земля тоже идет на вычет.Я правильно думаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Мар 11, 2007 11:03:38 Сообщить модератору   

    IKO говорит:
    Имеется имущество и земля, я так думаю что земля тоже идет на вычет.Я правильно думаю?


    В смысле земельный налог идет на вычет? Обязательно, начисленный, в пределах уплаченного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IKO
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вс Мар 11, 2007 11:18:29   

    Подскажите пожалуйста какая сумма идет на вычет соц.налога?
    начисленные:
    4 квартал 2005 года - 8325 тенге
    1 квартал 2006 года - 4860 тенге
    2 квартал 2006 года - 7097 тенге
    3 квартал 2006 года - 9720 тенге
    4 квартал 2006 года - 9720 тенге


    Оплата 2006 года:
    4 кв.2005 года - 8400 тенге
    1 кв.2006 года - 4860 тенге
    2 кв.2006 года - 7097 тенге
    июль 2006 года - 3240 тенге
    август 2006 года - 3240 тенге
    сентябрь 2006 года - 3240 тенге
    октябрь 2006 года - 3240 тенге
    ноябрь 2006 года - 3600 тенге

    Всего олачено в 2006 году - 36917 тенге



    Подскажите пожалуйста какую сумму мне отнести на вычет социального налога? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вс Мар 11, 2007 11:21:01 Сообщить модератору   

    36917 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhana
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Мар 11, 2007 11:50:47 Сообщить модератору   

    да, земельный идет на вычет в пределах уплаченного

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IKO
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Мар 12, 2007 11:05:23   

    Спасибо огромное!!!!

    Добавлено спустя 7 дней 6 часов 6 минут 36 секунд:

    подскажите пожалуйста в декларации КПН в форме № 100.12.003 Т Прочие расходы,
    1.могу ли я внести например канц.товары по чеку, но без счет фактуры,
    2. как мне занести в 1 С в авансовый отчет сумму по чеку и какой счет указать если 671 то сумма так там и висит без счет фактуры и не списывается.
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пн Мар 19, 2007 17:43:07 Сообщить модератору   

    IKO говорит:
    1.могу ли я внести например канц.товары по чеку, но без счет фактуры,

    если есть накладная-можете
    IKO говорит:
    2. как мне занести в 1 С в авансовый отчет сумму по чеку и какой счет указать если 671 то сумма так там и висит без счет фактуры и не списывается.

    спишите на расходы не идущие на вычеты.
    671-333
    821,2-671 по старому плану счетов

    Добавлено спустя 33 секунды:

    хотя по идее должно через материалы проходить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NikitA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Мар 21, 2007 11:38:56   

    в строку 100.12.010 я так понимаю, вносить все, что в течении года списывали на 821.2, а штрафы и пени в бюджет нужно ли показывать в 12 форме? если да, то в расшифровке РНН указывать НК?.... глупость какаято....
    или они покажутся только в форме 100.40, как разница между расходами по декларации и финотчетности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Ср Мар 21, 2007 12:30:28 Сообщить модератору   

    NikitA говорит:
    в строку 100.12.010

    стоимость тмз, работ, услуг. о штрафах ни слова
    имхо: только в сверке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NikitA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Мар 21, 2007 12:40:47   

    спасибо
    мне тоже так кажется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Ср Мар 21, 2007 12:48:37 Сообщить модератору   

    NikitA говорит:
    спасибо

    пажалуста, вот вам Rose Rose Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Вт Ноя 20, 2007 10:53:13 Сообщить модератору   

    Здравствуйте уважаемые профессионалы
    Подскажите какие суммы по налогу на имущество включаются в строку 100.00.032 декларации? За год?
    16.03 - 212
    Пени 1тг
    16.05 - 3386
    21.08 - 8661
    19.11 - 4138

    сумма 16398 тг

    Спасибо заранее за ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Ноя 20, 2007 11:10:02 Сообщить модератору   

    Уплаченные в пределах начисленных...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Ноя 20, 2007 11:20:55 Сообщить модератору   

    Вычету подлежит сумма налога, уплаченная в отчетном году в пределах начисленной в отчетном году (ст. 103 Кодекса)
    Т.е. если
    Цитата:
    16.03 - 212
    16.05 - 3386
    21.08 - 8661
    19.11 - 4138

    это не только уплата налога, но и начисление, то имеете право отнести на вычеты 16397 тенге
    Вычету не подлежат штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет (ст. 104 Кодекса)
    1 тенге пени не подлежит отнесению на вычеты...
    Ессно, налоговым периодом по КПН является календарный год (ст. 136 Кодекса)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Ноя 20, 2007 11:55:30 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Вычету не подлежат штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет (ст. 104 Кодекса)

    а если в ГЦВП пеня?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Ноя 20, 2007 12:02:31 Сообщить модератору   

    Я "государственный бюджет" писал?.. Тут про штрафы, пени, уплачиваемые на счет Вашего НК... А ГЦВП сюда никаким боком (разве Г в названии). Пени по хоз. договорам и внебюджетные фонды идут на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Ноя 20, 2007 14:21:28 Сообщить модератору   

    А налоги обычно как списываются на 7211 (821): в конце года или по мере оплаты? И как это правильнее сделать в 1С-ке 7.7..через операции введенные вручную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Ноя 20, 2007 14:29:26 Сказали Спасибо❤   

    Asya
    По мере начисления....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Ноя 20, 2007 15:26:20 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    И как это правильнее сделать в 1С-ке 7.7..через операции введенные вручную?

    1. Операции сделанные вручную, либо
    2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Ноя 20, 2007 15:30:46 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов

    Таким образом можно начислять тока иммущественный, земельный и на транспорт. Можно конечно стереть все и внести свой налог, но програмист мне сказал что так делать некорректно( вернее он что- то мудреное сказал но я не помню Embarassed потому передаю смысл услышанного)

    Добавлено спустя 46 секунд:

    Хотя, хотелось бы услышать мнение специалистов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Ноя 20, 2007 15:46:56 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Таким образом можно начислять тока иммущественный, земельный и на транспорт. Можно конечно стереть все и внести свой налог, но програмист мне сказал что так делать некорректно( вернее он что- то мудреное сказал но я не помню потому передаю смысл услышанного)

    Ничо не корректного тут нет. Просто автоматический расчет других налогов не предусмотрен, вбиваете сумму сами. Удобнее потом искать в докуметах Расчет налогов, чем в Операцих (их, как правило, намного больше)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Ноя 20, 2007 15:54:36 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Ничо не корректного тут нет. Просто автоматический расчет других налогов не предусмотрен, вбиваете сумму сами. Удобнее потом искать в докуметах Расчет налогов, чем в Операцих (их, как правило, намного больше)

    А почему меня переделывать програмер заставил Mad , я почти весь год вручную перепроводила Sad , правда давно ето было Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Ноя 20, 2007 19:43:58 Сообщить модератору   

    Tary, ну дайте ему по башке... В 7.7 как раз через расчет налогов и удобнее начислять, полностью согласен с KrEAtive...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Ноя 21, 2007 09:58:43 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов

    Это я как должна, в конце года или 2005, 20.08. и т.д.?

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    Мара говорит:
    Asya
    По мере начисления....

    все полняла..всем спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Ноя 21, 2007 17:29:54 Сообщить модератору   

    вычету пеня ГЦВП не подлежит, см. статья 104 пункт 3 Налогового кодекса РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Ноя 21, 2007 19:11:11 Сообщить модератору   

    Miki говорит:
    вычету пеня ГЦВП не подлежит, см. статья 104 пункт 3 Налогового кодекса РК


    а куда вы ее отнесете?)) ГЦВП считается внебюджетным фондом.))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elenafa
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Янв 08, 2008 22:44:34 Сообщить модератору   

    Очень хотелось бы отнести на вычеты расходы связанные вот с чем:
    охранная фирма охраняла объект, неуберегла охраняемые ценности. Теперь фирма, которую охраняли оплачивает по выставленным счетам-фактурам половину суммы, вторая половина идет в счет погашения украденных ценностей. Так вот, можно ли отнести сумму, которая идет на погашение, на вычеты. Какие проводки будут иметь место в этой ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кайрат.ddd
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Фев 01, 2008 16:35:36 Сообщить модератору   

    IKO говорит:
    Подскажите пожалуйста какая сумма идет на вычет соц.налога?
    начисленные:
    4 квартал 2005 года - 8325 тенге
    1 квартал 2006 года - 4860 тенге
    2 квартал 2006 года - 7097 тенге
    3 квартал 2006 года - 9720 тенге
    4 квартал 2006 года - 9720 тенге
    Оплата 2006 года:
    4 кв.2005 года - 8400 тенге
    1 кв.2006 года - 4860 тенге
    2 кв.2006 года - 7097 тенге
    июль 2006 года - 3240 тенге
    август 2006 года - 3240 тенге
    сентябрь 2006 года - 3240 тенге
    октябрь 2006 года - 3240 тенге
    ноябрь 2006 года - 3600 тенге

    Всего олачено в 2006 году - 36917 тенге

    Согласно вашему расчету за 2006 начислен налог на сумму 31397 а оплата 36917тг, на вычет брать 31397 , начисленый налог за 2005 г. не брать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #34 Чт Мар 06, 2008 13:02:55 Сообщить модератору   

    ТОО в 2006 году купило легковой а/транспорт. По налоговому учету начислялась двойная ставка амортизации,как вновь приобретенная с целью дальнейшего использования.Однако в 2007 году 01.08.2007 году автомашину продали.Теперь возникает вопрос:необходимо ли делать корректировку в СГДС за 2007 год?Например амортизация по НУ а/машины за 2007 год:
    январь-20000+20000(имеется в виду двойная норма амортизации)
    февраль-40000
    март-40000
    апрель-40000
    май-40000
    июнь-40000
    июль-40000
    Итого:280000 тенге
    Корректировка 140000 тенге(280000/2)
    Правильно ли это? Подскажите,кто сталкивался с такой ситуацией.
    И еще то что 2006 году была двойная норма амортизации это влияет на 2007 год?Ведь мы думали использовать а/м в дальнейшем,но решено было продать и продали в 2007 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #35 Чт Мар 06, 2008 13:35:46 Сообщить модератору   

    elenafa говорит:
    Очень хотелось бы отнести на вычеты расходы связанные вот с чем:
    охранная фирма охраняла объект, неуберегла охраняемые ценности. Теперь фирма, которую охраняли оплачивает по выставленным счетам-фактурам половину суммы, вторая половина идет в счет погашения украденных ценностей. Так вот, можно ли отнести сумму, которая идет на погашение, на вычеты. Какие проводки будут иметь место в этой ситуации?


    Долго писать некогда.. Думайте сами.. Тока направление подскажу..
    Разделите моменты..
    1 момент - Отражение самого ущерба
    2 момент - Отнесение его на виновного

    А полностью ли охранная фирма согласилась возмещать ущерб?
    Если полностью, тогда у вас вычетов (расхода, убытка) не будет..
    Посудите сами вам нанесли ущерб и теперь его возмещают - какой такой вычет?

    Насчет взимных расчетов.. Охран.фирма должна продолжать выставлять вам СФ как и раньше.. Вы оплачиваете 50%, а остальные 50% выставляете им встречный счет на возмещение ущерба..
    Это будет ваш ДОХОД.. Да, да.. Доход от неосновной деятельности..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulka2001
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Дек 19, 2008 18:41:33 Сообщить модератору   

    Работаю в охранной фирме с 01.10.2008г. встали на общеустановленный порядок и конечно возниклы вопросы по вычетам по КПН. Мы охраняем участок который находится за городом. Все услуги по уборке и прачечному обслуживуанию а так же питанию мы оплачиваем другим фирмам которые работают по договорам. Интересует такой вопрос. Можно ли отнести на вычек по КПН питание сотрудников. При запросе в налоговый комитет нам ответил что не может идти на вычет. Я думаю закрыть питание суточными расходами. Только вот загвостка как быть с питанием если мы его оплачиваем по счету.
    Объясняю пдробно. у меня 30 охранников на 15 дней.Размер суточных определен в сумме 2МРП (2336 тенге). Таким образом размер командировочных расходов равняется 2336*30*15=1 051 200 тенге. Суточные расходы работникам не выдаются на руки. Расходы на питание согласно выставленным счет фактурам 500 000 тенге.
    Скажите как поступить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TVH
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пн Янв 19, 2009 11:02:00 Сообщить модератору   

    Сдравствуйте уважаемые!
    У меня такой вопрос:
    1)Было сделанно Асфальто-бетонное покрытие въезда за счет предприятия, но не собственность предприятия, как взять его на вычет?
    Помоготи кто-нибудь!

    Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:

    Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МаринаВладимировна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Янв 21, 2010 18:08:54   

    Прошу ответить по поводу вычета социального налога. То, что оносим на вычет начисленную сумму налога в пределах оплаченной- это понятно. Мне в налоговой заявили, что у них начисление за декабрь, а иногда и за весь 4 квартал отчетного периода ложится в январе следующего года, т.е. нужно брать на вычет то, что по их акту сверки отразилось. Но ведь по бухгалтерии мы начисляем регулярно аккурат в конце каждого месяца и за декабрь мы начисляем и оплачиваем до конца декабря (применимо к своему ТОО говорю). Может есть какое разъяснение, письмо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jklmn
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Янв 21, 2010 18:52:25 Сообщить модератору   

    Чушь вам в налоговой сказали. И не ищите никакого письма. У нас есть Кодекс, и это закон для нас. А в Кодексе нет ничего по поводу отражения на лицевом в НК. Более того, см.ст.100, п.3 "3. Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих
    расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение дохода.
    Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены, за исключением расходов будущих периодов, определяемых в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. "
    И есть статья 114:
    "Статья 114. Вычет налогов и других обязательных платежей в бюджет
    1. Вычету подлежат налоги, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных, кроме:
    1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
    2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы юридических лиц,
    уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
    3) налогов, уплаченных в странах с льготным налогообложением;
    4) налога на сверхприбыль.
    2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, начисленные, исчисленные за предыдущие налоговые периоды и уплаченные в текущем налоговом периоде, подлежат вычету в текущем налоговом периоде."
    А если следоватьлогике того, кто вам сказал, то если вы заплатили декабрьский соцналог в декабре, а начисления у них садятся в январе, что ж, эту сумму не брать на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Янв 21, 2010 19:45:24   

    МаринаВладимировна говорит:
    что у них начисление за декабрь, а иногда и за весь 4 квартал отчетного периода ложится в январе следующего года, т.е. нужно брать на вычет то, что по их акту сверки отразилось.

    Было такое.
    jklmn говорит:
    Чушь

    Вот именно. Заставила их открыть кодекс и найти эту их чушь. В итоге не зная как отвертеться сказали что проконсультируются у нач.отдела и пришлют уведомление по ИНИС. Так и не дождалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Янв 21, 2010 19:46:42 Сообщить модератору   

    МаринаВладимировна начисления по налогам разносятся на лицевой именно тем периодом, который мы указали в своем отчете, т.е. 4 кв 2009г, значит все начисления по месяцам пойдут именно этим кварталом. Поэтому мне не понятен ответ вашей НК
    jklmn говорит:
    Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены
    совершенно правильно и которые вы указали в своих ФНО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МаринаВладимировна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Янв 21, 2010 20:03:13   

    В кодексе и написано "начисленные", только налоговики ссылаются, что начисленные у них, по акту сверки. Таким образом, обсуждать можно сколь угодно. Может, письмо какое есть? Скоро опять 100.00 ф. сдавать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Янв 21, 2010 20:07:48 Сообщить модератору   

    МаринаВладимировна говорит:
    Может, письмо какое есть

    скажу вам больше, не письмо а закон, Налоговый Кодекс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Агадилова
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Сб Фев 20, 2010 17:03:57 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста какие налоги и др обязательные платежи вносить в строку 100.00.053, кроме соц налога? также хотелось бы уточнить вносить уплаченную сумму налога или начисленную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Сб Фев 20, 2010 17:46:20 Сообщить модератору   

    Агадилова, перенес, читайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jklmn
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Фев 24, 2010 10:14:36 Сообщить модератору   

    Агадилова говорит:
    Подскажите пожалуйста какие налоги и др обязательные платежи вносить в строку 100.00.053, кроме соц налога? также хотелось бы уточнить вносить уплаченную сумму налога или начисленную?

    Налог на имущество, землю, транспорт, а также все платы в бюджет( эмиссия в окружающую среду и т.д., за исключением пени и штрафов), уплаченные суммы в пределах начисленных. Хоть и были споры, что надо отражать только налоги, а платы и сборы в бюджет - в строку прочие, но при проверке налоговики очень отрицательно относятся к тому, что не все, что оплачено в бюджет, отражено по этой строке. Поэтому после проверки 2004г все ставлю в эту строку, уведомлений пока не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Фев 24, 2010 10:47:43   

    В 2009 г имзенение в кодексе и там написано "налоги и другие платежи в бюджет"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatianka
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Фев 24, 2010 11:01:09   

    Подскажите как быть с НДС, который мы ежеквартально начисляли и оплачивали в бюджет, он будет входить в строку 100.00.053?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Фев 24, 2010 11:19:49 Сказали Спасибо❤   

    Tatianka
    Tatianka говорит:
    Подскажите как быть с НДС, который мы ежеквартально начисляли и оплачивали в бюджет, он будет входить в строку 100.00.053?

    В данной строке указываются налоги и др.обязательные платежи в бюджет ,в соответсвиии ст.114 НК РК"...
    кроме налогов,исключаемых до определения совокупного годового дохода"(акциз,НДС).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Чт Фев 25, 2010 11:48:07   

    Таможенные пошлины и сборы отражать тоже в строке 100.00.053? это вроде платежи в бюджет (логически), правда в НК о них, по-моему, ничего не сказано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz