Что идет на вычеты: начисленные налоги или уплаченные платежи?
|
|
#1 Вт Мар 06, 2007 18:10:31
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=41211#41211
Здравствуйте!!!
Милые женщины поздравляю Вас с Наступающим Женским Днем!!! Желаю всем женщинам женского счастья,любви, радости,здоровья!!!
1.Подскажите пожалуйста в строке декларации КПН 100.00.032 какие налоги учитываюся?
2. Начисленные налоги или уплаченные платежи, включая 4 квартал 2005 года?
Заранее благодарю!!!
Всем женщинам прекрасных и незабываемых выходных!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Мар 06, 2007 18:24:02
|
|
|
В строке декларации КПН 100.00.032 -указывается сумма уплаченных налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового Кодекса
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Статья 103. Вычет налогов
1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме:
1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
3) налога на сверхприбыль.
2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.
--------------------------------------------------------------------------------
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Статья 104. Расходы, не подлежащие вычету
Вычету не подлежат:
1) расходы, не связанные с получением совокупного годового дохода;
2) расходы на строительство и приобретение основных средств, нематериальных активов и другие расходы капитального характера налогоплательщика, не связанные с получением совокупного годового дохода;
3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет;
4) расходы, связанные с получением совокупного годового дохода, превышающие установленные настоящим Кодексом нормы отнесения на вычеты;
5) сумма других обязательных платежей в бюджет, подлежащая уплате (уплаченная) сверх норм, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
6) расходы по строительству, эксплуатации и содержанию объектов, не используемых в предпринимательской деятельности;
7) стоимость переданного имущества, выполненных работ, оказанных услуг налогоплательщиком на безвозмездной основе;
8) сумма уплаченного дополнительного платежа недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Мар 07, 2007 11:38:50
|
|
|
Благодарю что ответили, но я новичек, и пока бухгалтерских терминов не понимаю. Тысячу раз читала и не догоняю!!!!!
Если можно ответьте пожалуйста чтобы я поняла!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Мар 07, 2007 12:03:51
|
Сообщить модератору
|
|
налог на имущество и социальный налог. Налоги, которые вы заплатили в 2006 году за 4 кв.2005 года в пределах начисленных, относятся на вычет в 2006 году и отражается по 32 строке. Что значит в пределах начисленных. Если в 2005 году, за 4 кв соц. налог составил, к примеру, 35000 тенге, а Вы перечислили 60 000 тенге, то на вычет можно взять только 35000 тенге.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Мар 07, 2007 12:05:40
|
|
|
тогда пишите подробнее
1. организаци-ТОО или ИП
2. чем занимается предприятие
3. какие налоги и платежи вы платите
4.есть ли имущество на балансе
5,есть ли обьекты наружной рекламы
6. имеется ли транспорт
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Мар 11, 2007 10:38:51
|
|
|
Спасибо всем кто ответил мне!!!
ТОО занимется реализацией нефтепродуктов.Имеется имущество и земля, я так думаю что земля тоже идет на вычет.Я правильно думаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Вс Мар 11, 2007 11:03:38
|
Сообщить модератору
|
|
IKO говорит: |
Имеется имущество и земля, я так думаю что земля тоже идет на вычет.Я правильно думаю? |
В смысле земельный налог идет на вычет? Обязательно, начисленный, в пределах уплаченного.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вс Мар 11, 2007 11:18:29
|
|
|
Подскажите пожалуйста какая сумма идет на вычет соц.налога?
начисленные:
4 квартал 2005 года - 8325 тенге
1 квартал 2006 года - 4860 тенге
2 квартал 2006 года - 7097 тенге
3 квартал 2006 года - 9720 тенге
4 квартал 2006 года - 9720 тенге
Оплата 2006 года:
4 кв.2005 года - 8400 тенге
1 кв.2006 года - 4860 тенге
2 кв.2006 года - 7097 тенге
июль 2006 года - 3240 тенге
август 2006 года - 3240 тенге
сентябрь 2006 года - 3240 тенге
октябрь 2006 года - 3240 тенге
ноябрь 2006 года - 3600 тенге
Всего олачено в 2006 году - 36917 тенге
Подскажите пожалуйста какую сумму мне отнести на вычет социального налога?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Мар 12, 2007 11:05:23
|
|
|
Спасибо огромное!!!!
Добавлено спустя 7 дней 6 часов 6 минут 36 секунд:
подскажите пожалуйста в декларации КПН в форме № 100.12.003 Т Прочие расходы,
1.могу ли я внести например канц.товары по чеку, но без счет фактуры,
2. как мне занести в 1 С в авансовый отчет сумму по чеку и какой счет указать если 671 то сумма так там и висит без счет фактуры и не списывается.
Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Мар 19, 2007 17:43:07
|
Сообщить модератору
|
|
IKO говорит: |
1.могу ли я внести например канц.товары по чеку, но без счет фактуры, |
если есть накладная-можете
IKO говорит: |
2. как мне занести в 1 С в авансовый отчет сумму по чеку и какой счет указать если 671 то сумма так там и висит без счет фактуры и не списывается. |
спишите на расходы не идущие на вычеты.
671-333
821,2-671 по старому плану счетов
Добавлено спустя 33 секунды:
хотя по идее должно через материалы проходить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Мар 21, 2007 11:38:56
|
|
|
в строку 100.12.010 я так понимаю, вносить все, что в течении года списывали на 821.2, а штрафы и пени в бюджет нужно ли показывать в 12 форме? если да, то в расшифровке РНН указывать НК?.... глупость какаято....
или они покажутся только в форме 100.40, как разница между расходами по декларации и финотчетности?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Ноя 20, 2007 10:53:13
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте уважаемые профессионалы
Подскажите какие суммы по налогу на имущество включаются в строку 100.00.032 декларации? За год?
16.03 - 212
Пени 1тг
16.05 - 3386
21.08 - 8661
19.11 - 4138
сумма 16398 тг
Спасибо заранее за ответ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Вт Ноя 20, 2007 11:20:55
|
Сообщить модератору
|
|
Вычету подлежит сумма налога, уплаченная в отчетном году в пределах начисленной в отчетном году (ст. 103 Кодекса)
Т.е. если
Цитата: |
16.03 - 212
16.05 - 3386
21.08 - 8661
19.11 - 4138 |
это не только уплата налога, но и начисление, то имеете право отнести на вычеты 16397 тенге
Вычету не подлежат штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет (ст. 104 Кодекса)
1 тенге пени не подлежит отнесению на вычеты...
Ессно, налоговым периодом по КПН является календарный год (ст. 136 Кодекса)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Вт Ноя 20, 2007 12:02:31
|
Сообщить модератору
|
|
Я "государственный бюджет" писал?.. Тут про штрафы, пени, уплачиваемые на счет Вашего НК... А ГЦВП сюда никаким боком (разве Г в названии). Пени по хоз. договорам и внебюджетные фонды идут на вычеты.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Вт Ноя 20, 2007 15:26:20
|
Сообщить модератору
|
|
Asya говорит: |
И как это правильнее сделать в 1С-ке 7.7..через операции введенные вручную? |
1. Операции сделанные вручную, либо
2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Вт Ноя 20, 2007 15:30:46
|
Сообщить модератору
|
|
seer говорит: |
2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов |
Таким образом можно начислять тока иммущественный, земельный и на транспорт. Можно конечно стереть все и внести свой налог, но програмист мне сказал что так делать некорректно( вернее он что- то мудреное сказал но я не помню потому передаю смысл услышанного)
Добавлено спустя 46 секунд:
Хотя, хотелось бы услышать мнение специалистов
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#26 Вт Ноя 20, 2007 15:46:56
|
Сообщить модератору
|
|
Tary говорит: |
Таким образом можно начислять тока иммущественный, земельный и на транспорт. Можно конечно стереть все и внести свой налог, но програмист мне сказал что так делать некорректно( вернее он что- то мудреное сказал но я не помню потому передаю смысл услышанного) |
Ничо не корректного тут нет. Просто автоматический расчет других налогов не предусмотрен, вбиваете сумму сами. Удобнее потом искать в докуметах Расчет налогов, чем в Операцих (их, как правило, намного больше)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Вт Ноя 20, 2007 15:54:36
|
Сообщить модератору
|
|
KrEAtive говорит: |
Ничо не корректного тут нет. Просто автоматический расчет других налогов не предусмотрен, вбиваете сумму сами. Удобнее потом искать в докуметах Расчет налогов, чем в Операцих (их, как правило, намного больше) |
А почему меня переделывать програмер заставил , я почти весь год вручную перепроводила , правда давно ето было
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Ноя 21, 2007 09:58:43
|
Сообщить модератору
|
|
seer говорит: |
2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов |
Это я как должна, в конце года или 2005, 20.08. и т.д.?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Мара говорит: |
Asya
По мере начисления.... |
все полняла..всем спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
elenafa
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#32 Вт Янв 08, 2008 22:44:34
|
Сообщить модератору
|
|
Очень хотелось бы отнести на вычеты расходы связанные вот с чем:
охранная фирма охраняла объект, неуберегла охраняемые ценности. Теперь фирма, которую охраняли оплачивает по выставленным счетам-фактурам половину суммы, вторая половина идет в счет погашения украденных ценностей. Так вот, можно ли отнести сумму, которая идет на погашение, на вычеты. Какие проводки будут иметь место в этой ситуации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Кайрат.ddd
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#33 Пт Фев 01, 2008 16:35:36
|
Сообщить модератору
|
|
IKO говорит: |
Подскажите пожалуйста какая сумма идет на вычет соц.налога?
начисленные:
4 квартал 2005 года - 8325 тенге
1 квартал 2006 года - 4860 тенге
2 квартал 2006 года - 7097 тенге
3 квартал 2006 года - 9720 тенге
4 квартал 2006 года - 9720 тенге
Оплата 2006 года:
4 кв.2005 года - 8400 тенге
1 кв.2006 года - 4860 тенге
2 кв.2006 года - 7097 тенге
июль 2006 года - 3240 тенге
август 2006 года - 3240 тенге
сентябрь 2006 года - 3240 тенге
октябрь 2006 года - 3240 тенге
ноябрь 2006 года - 3600 тенге
Всего олачено в 2006 году - 36917 тенге |
Согласно вашему расчету за 2006 начислен налог на сумму 31397 а оплата 36917тг, на вычет брать 31397 , начисленый налог за 2005 г. не брать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Чт Мар 06, 2008 13:02:55
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО в 2006 году купило легковой а/транспорт. По налоговому учету начислялась двойная ставка амортизации,как вновь приобретенная с целью дальнейшего использования.Однако в 2007 году 01.08.2007 году автомашину продали.Теперь возникает вопрос:необходимо ли делать корректировку в СГДС за 2007 год?Например амортизация по НУ а/машины за 2007 год:
январь-20000+20000(имеется в виду двойная норма амортизации)
февраль-40000
март-40000
апрель-40000
май-40000
июнь-40000
июль-40000
Итого:280000 тенге
Корректировка 140000 тенге(280000/2)
Правильно ли это? Подскажите,кто сталкивался с такой ситуацией.
И еще то что 2006 году была двойная норма амортизации это влияет на 2007 год?Ведь мы думали использовать а/м в дальнейшем,но решено было продать и продали в 2007 году.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Чт Мар 06, 2008 13:35:46
|
Сообщить модератору
|
|
elenafa говорит: |
Очень хотелось бы отнести на вычеты расходы связанные вот с чем:
охранная фирма охраняла объект, неуберегла охраняемые ценности. Теперь фирма, которую охраняли оплачивает по выставленным счетам-фактурам половину суммы, вторая половина идет в счет погашения украденных ценностей. Так вот, можно ли отнести сумму, которая идет на погашение, на вычеты. Какие проводки будут иметь место в этой ситуации? |
Долго писать некогда.. Думайте сами.. Тока направление подскажу..
Разделите моменты..
1 момент - Отражение самого ущерба
2 момент - Отнесение его на виновного
А полностью ли охранная фирма согласилась возмещать ущерб?
Если полностью, тогда у вас вычетов (расхода, убытка) не будет..
Посудите сами вам нанесли ущерб и теперь его возмещают - какой такой вычет?
Насчет взимных расчетов.. Охран.фирма должна продолжать выставлять вам СФ как и раньше.. Вы оплачиваете 50%, а остальные 50% выставляете им встречный счет на возмещение ущерба..
Это будет ваш ДОХОД.. Да, да.. Доход от неосновной деятельности..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulka2001
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#36 Пт Дек 19, 2008 18:41:33
|
Сообщить модератору
|
|
Работаю в охранной фирме с 01.10.2008г. встали на общеустановленный порядок и конечно возниклы вопросы по вычетам по КПН. Мы охраняем участок который находится за городом. Все услуги по уборке и прачечному обслуживуанию а так же питанию мы оплачиваем другим фирмам которые работают по договорам. Интересует такой вопрос. Можно ли отнести на вычек по КПН питание сотрудников. При запросе в налоговый комитет нам ответил что не может идти на вычет. Я думаю закрыть питание суточными расходами. Только вот загвостка как быть с питанием если мы его оплачиваем по счету.
Объясняю пдробно. у меня 30 охранников на 15 дней.Размер суточных определен в сумме 2МРП (2336 тенге). Таким образом размер командировочных расходов равняется 2336*30*15=1 051 200 тенге. Суточные расходы работникам не выдаются на руки. Расходы на питание согласно выставленным счет фактурам 500 000 тенге.
Скажите как поступить
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Пн Янв 19, 2009 11:02:00
|
Сообщить модератору
|
|
Сдравствуйте уважаемые!
У меня такой вопрос:
1)Было сделанно Асфальто-бетонное покрытие въезда за счет предприятия, но не собственность предприятия, как взять его на вычет?
Помоготи кто-нибудь!
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Чт Янв 21, 2010 18:08:54
|
|
|
Прошу ответить по поводу вычета социального налога. То, что оносим на вычет начисленную сумму налога в пределах оплаченной- это понятно. Мне в налоговой заявили, что у них начисление за декабрь, а иногда и за весь 4 квартал отчетного периода ложится в январе следующего года, т.е. нужно брать на вычет то, что по их акту сверки отразилось. Но ведь по бухгалтерии мы начисляем регулярно аккурат в конце каждого месяца и за декабрь мы начисляем и оплачиваем до конца декабря (применимо к своему ТОО говорю). Может есть какое разъяснение, письмо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Чт Янв 21, 2010 18:52:25
|
Сообщить модератору
|
|
Чушь вам в налоговой сказали. И не ищите никакого письма. У нас есть Кодекс, и это закон для нас. А в Кодексе нет ничего по поводу отражения на лицевом в НК. Более того, см.ст.100, п.3 "3. Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих
расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение дохода.
Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены, за исключением расходов будущих периодов, определяемых в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. "
И есть статья 114:
"Статья 114. Вычет налогов и других обязательных платежей в бюджет
1. Вычету подлежат налоги, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных, кроме:
1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы юридических лиц,
уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
3) налогов, уплаченных в странах с льготным налогообложением;
4) налога на сверхприбыль.
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, начисленные, исчисленные за предыдущие налоговые периоды и уплаченные в текущем налоговом периоде, подлежат вычету в текущем налоговом периоде."
А если следоватьлогике того, кто вам сказал, то если вы заплатили декабрьский соцналог в декабре, а начисления у них садятся в январе, что ж, эту сумму не брать на вычеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Чт Янв 21, 2010 19:45:24
|
|
|
МаринаВладимировна говорит: |
что у них начисление за декабрь, а иногда и за весь 4 квартал отчетного периода ложится в январе следующего года, т.е. нужно брать на вычет то, что по их акту сверки отразилось. |
Было такое.
Вот именно. Заставила их открыть кодекс и найти эту их чушь. В итоге не зная как отвертеться сказали что проконсультируются у нач.отдела и пришлют уведомление по ИНИС. Так и не дождалась.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#41 Чт Янв 21, 2010 19:46:42
|
Сообщить модератору
|
|
МаринаВладимировна начисления по налогам разносятся на лицевой именно тем периодом, который мы указали в своем отчете, т.е. 4 кв 2009г, значит все начисления по месяцам пойдут именно этим кварталом. Поэтому мне не понятен ответ вашей НК
jklmn говорит: |
Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены |
совершенно правильно и которые вы указали в своих ФНО
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Чт Янв 21, 2010 20:03:13
|
|
|
В кодексе и написано "начисленные", только налоговики ссылаются, что начисленные у них, по акту сверки. Таким образом, обсуждать можно сколь угодно. Может, письмо какое есть? Скоро опять 100.00 ф. сдавать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Агадилова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#44 Сб Фев 20, 2010 17:03:57
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста какие налоги и др обязательные платежи вносить в строку 100.00.053, кроме соц налога? также хотелось бы уточнить вносить уплаченную сумму налога или начисленную?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Ср Фев 24, 2010 10:14:36
|
Сообщить модератору
|
|
Агадилова говорит: |
Подскажите пожалуйста какие налоги и др обязательные платежи вносить в строку 100.00.053, кроме соц налога? также хотелось бы уточнить вносить уплаченную сумму налога или начисленную? |
Налог на имущество, землю, транспорт, а также все платы в бюджет( эмиссия в окружающую среду и т.д., за исключением пени и штрафов), уплаченные суммы в пределах начисленных. Хоть и были споры, что надо отражать только налоги, а платы и сборы в бюджет - в строку прочие, но при проверке налоговики очень отрицательно относятся к тому, что не все, что оплачено в бюджет, отражено по этой строке. Поэтому после проверки 2004г все ставлю в эту строку, уведомлений пока не было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#48 Ср Фев 24, 2010 11:01:09
|
|
|
Подскажите как быть с НДС, который мы ежеквартально начисляли и оплачивали в бюджет, он будет входить в строку 100.00.053?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Ср Фев 24, 2010 11:19:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Tatianka
Tatianka говорит: |
Подскажите как быть с НДС, который мы ежеквартально начисляли и оплачивали в бюджет, он будет входить в строку 100.00.053? |
В данной строке указываются налоги и др.обязательные платежи в бюджет ,в соответсвиии ст.114 НК РК"...
кроме налогов,исключаемых до определения совокупного годового дохода"(акциз,НДС).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Чт Фев 25, 2010 11:48:07
|
|
|
Таможенные пошлины и сборы отражать тоже в строке 100.00.053? это вроде платежи в бюджет (логически), правда в НК о них, по-моему, ничего не сказано.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|