Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
|
|
#101 Чт Фев 18, 2010 15:16:41
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol говорит: |
Виктория В.
Читайте у Raybekа.
В 1С-Бух восьмой версии практически все работает без ручных операций. |
Вот и у меня не закрывается, но не производственные услуги, а услуги полученые для производства. не хочет списывать , требует распределения на конкретные товары, а это невозможно((( Услуги получены так, что распределить их на товары изготавливаемые невозможно(((
Мучались с програмистом. В итоге решила списывать на 7211, но в голове держать их при учете сесбстоимости
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#102 Чт Фев 18, 2010 15:16:43
|
|
|
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой в 1с 8?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Tary , так значит, вручную все-таки придется?
Добавлено спустя 56 секунд:
Tary , так значит, вручную все-таки придется?
Добавлено спустя 9 секунд:
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой в 1с 8?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#103 Чт Фев 18, 2010 15:23:03
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория В. говорит: |
Tary , так значит, вручную все-таки придется? |
Причем все эти новороты появились после октябрьского обновления. У меня закрытие периода проискодит так:
В оборотке счета закрываются, а вот в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком.
Виктория В. говорит: |
Tary , так значит, вручную все-таки придется? |
А у Вас и эти проводки не делает? На 8110 болтается сальдо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#104 Чт Фев 18, 2010 15:42:03
|
|
|
Виктория В.
Система работает так:
1.документ "Акт об оказании производст.услуг"
Заполняем табличную часть услуги (Вашей услугой или работой , ну и всю аналетику).
Заполняем счет затрат (8110 или 8310).
Заполняем номенклатурную группу (это аналетика очень важна и Ваша услуга обязательно должна быть включена в эту группу).
Проводим документ. Получаем проводки : Дт7010 Кт8110 , Дт1210 Кт6010. Это без учета НДС.
Но это только начало. Пробуйте.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#105 Чт Фев 18, 2010 15:43:41
|
|
|
Нет, сальдо на 8110 нет, но в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
VFrol, это сделали, как вы написали
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#106 Чт Фев 18, 2010 15:57:31
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория В. говорит: |
Нет, сальдо на 8110 нет, но в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком. |
Мой програмист сказала,что данная корявость скажется исключительно в аналитике, а бух проводках она не отражается и еще сказала, что возможно в следующем релизе решат эту проблему, ведь небыло ее раньше....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#107 Чт Фев 18, 2010 16:01:02
|
|
|
Виктория В.
Если проводки похожи , тогда правильно.
Теперь пробуем списать материалы в производство .
Это документ "Требование накладная"
В шапке заполним все реквизиты.В реквизит "Номенклатура" впишим Вашу услугу.
В табличной части заполним материалы и товары , которые ушли на выполнение работ.(правилно выбрать счета учета).На закладке "счета затрат" установите производственный счет , как в Акте и заполните остальную аналетику.Важно , чтобы номенклатурная группа совпала с актом . Статьи затрат постарайтесь не размножать,в данном случае можно выбрать типа "материальные затраты".
Проводки:
Дт8110 Кт1310 , или похожие.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#108 Чт Фев 18, 2010 16:05:44
|
|
|
VFrol, материалы все списывали через склад - списание ТМЗ на 8110, в консультации фирмы по 1С нам сказали, что через требование-накладная мат-лы списываются в случае производства продукции, чего у нас нет. Получается, надо переделать списание и еще сделать отчет пр-ва за смену по каждому акту об оказании производст.услуг?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#109 Чт Фев 18, 2010 16:06:32
|
|
|
Виктория В.
К сожалению , мне надо уехать.
Скинте . что получилось в личку, появлюсь после 20:00 , ну и завтра с утра.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#111 Чт Фев 18, 2010 16:07:21
|
|
|
Виктория В. говорит: |
материалы все списывали через склад - списание ТМЗ |
Да , для производста "Требование-накладная"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
turlan
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#114 Пт Фев 19, 2010 13:16:23
|
|
|
VFrol,
Это ошибка после проведения акта об оказании пр.услуг:
Номер Дата Период
Отчет об ошибках закрытия месяца 00000000004 19.02.2010 Август 2009 г.
Расчет стоимости продукции (БУ)
1 По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Производственное подразделение.
Номенклатурная группа : .
База распределения : плановая себестоимость продукции.
Добавлено спустя 10 секунд:
VFrol,
Это ошибка после проведения акта об оказании пр.услуг:
Номер Дата Период
Отчет об ошибках закрытия месяца 00000000004 19.02.2010 Август 2009 г.
Расчет стоимости продукции (БУ)
1 По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Производственное подразделение.
Номенклатурная группа : .
База распределения : плановая себестоимость продукции.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#115 Пт Фев 19, 2010 14:24:47
|
|
|
Виктория В.
Ошибка говорит сама о себе. Если База распределения "плановая себестоимость" , значит
в той самой услуге , надо установить "цену номенклатуры" Открыть номенклатуру - "перейти"- "Цены номенклатуры"
А списание затрат переделали на Требование накладные?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#116 Пт Фев 19, 2010 15:19:08
|
|
|
VFrol, списание затрат переделала. Извините, не так давно пользуюсь 1С 8, установить цену номенклатуры - это в самой услуге - "Перейти" и "Установить отбор и сортировку списка"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#117 Пт Фев 19, 2010 15:51:24
|
|
|
Виктория В.
Надо открыть услугу , затем "Перейти" , затем "Цены номенклатуры".
Вообще надо видеть весь процесс:
1.Сколько видов услуг.
2.Сколько подразделений выпускают(выполняют) эти услуги или несколько услуг в одном подразделении.
3.Какие затраты на это производство попадают(материалы , зарплата,амортизация оборудования...)
4.Ну можно и Ваш телефончик.( и фотку в студию).
Вообщем собираем информацию быстро , а еще лучше , приглашаем меня(г.Алматы).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#118 Пт Фев 19, 2010 16:02:13
|
|
|
VFrol,
1. Вид услуг - 1
2. Подразделение, выпускающее услугу - 1
3. Затраты на 8110 - материалы, з/п, командировочные, аморт-ция, страхование.
4. Аватару скоро загружу...
Конечно, лучше было бы пригласить Вас, но пока не получается
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#119 Пт Фев 19, 2010 16:13:00
|
|
|
Виктория В.
1.Заходим в спр. Номенклатура , вибираем свою услугу , заполняем цену номенклатуры ("Перейти" - "Цены номенклатуры").Тип цен пусть будет "оптовая".Цена пусть будет 3000 Тг.
Добавлено спустя 5 минут:
Пробуем закрытие . Я уже ушел до 20ч.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#120 Пт Фев 19, 2010 16:25:01
|
|
|
Сделала. Снова все перепровести?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Перепровела закрытие, а ошибка та же: "Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110."
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Катерина/
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#121 Ср Фев 24, 2010 15:14:37
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пожалуйста!
У меня проблема с закрытием месяца в 1с8. Цитирую ошибку: По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Цеховой персонал.
Номенклатурная группа : павильоны.
База распределения : плановая себестоимость продукции.
Подскажите как найти причину, не могу никак разобраться. Закрытие не проводиться, а отнесение НЗП на ноябрь 2009 и перенос НЗП на декабрь 2009г. создаються.(у меня проблема в этом периоде).
Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#123 Вт Апр 20, 2010 13:01:11
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=351045#351045
Добрый день! В марте месяце не было изготовления готовой продукции. При закрытии периода убрала "расчет и корректировку себестоимости продукции". Проводка 1341-8110, образовалась "незавершенка". Это понятно. Но не произошло закрытие 8110-8410. И остаток 8410 так и висит в дебете. Насколько это корректно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#130 Пн Май 03, 2010 15:04:16
|
|
|
Всем Здравствуйте!
У меня при закрытии месяца выходит смотрите в док1.
Но у меня действительно не было выпуска готовой продукции за месяц только услуги. Не закрывается счет 8110. Как лучше можно сделать посоветуйте пожалуйста.
Каждый раз делать выпуск продукции? А другого выхода нет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#132 Вт Май 04, 2010 09:58:38
|
Сообщить модератору
|
|
Мария А.С. говорит: |
Всем Здравствуйте!
У меня при закрытии месяца выходит смотрите в док1.
Но у меня действительно не было выпуска готовой продукции за месяц только услуги. Не закрывается счет 8110. Как лучше можно сделать посоветуйте пожалуйста.
Каждый раз делать выпуск продукции? А другого выхода нет? |
Если нету продукции, то зачем списываете на 8110?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#134 Вт Май 04, 2010 11:03:55
|
Сообщить модератору
|
|
Если вы оказываете произодственную услугу внешним контрагентам, то должны это заполнять через документ "Акт об оказании производственных услуг". В вашей ситуации гарантией того, что не должны появлятся подобные ошибки, являются наличие проводок дебет 8110 и кредит 8110 в этом документе. Еще у документа есть движения по регистру накопления "Выпуск продукции", и реквизиты "Счет", "Подразделение", "Номенклатурная группа" этого регистра должна быть равна 1 и 2-субконто счета 8110 проводок этого документа
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#135 Вт Май 04, 2010 15:04:40
|
Сообщить модератору
|
|
jonni_jonni говорит: |
Если вы оказываете произодственную услугу внешним контрагентам, то должны это заполнять через документ "Акт об оказании производственных услуг". В вашей ситуации гарантией того, что не должны появлятся подобные ошибки, являются наличие проводок дебет 8110 и кредит 8110 в этом документе. |
Не говорите больше никому. Не надо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#136 Вт Май 04, 2010 19:13:46
|
|
|
Это все понятно что акт производственных услуг.
Дт 1270 - Кт 6010
Дт 7010 - Кт 8110
Вот как быть с основными рабочими их просто нет. и з/п им не начислялась.
jonni_jonni Говорит. Если нет продукции то зачем списываете на 8110?
Продукции выпущенной не было но, со склада были использованы материалы, их мне куда на 8410?
Побывала уже и туда. Ни чего не получается выдает ошибку
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#138 Ср Май 05, 2010 09:27:58
|
Сообщить модератору
|
|
Мария А.С. говорит: |
Мария А.С. |
Насчет 8110 погорячился видимо
Попробуйте работать по такой схеме:
1. В требовании накладной списывайте материалы на счет 8110, т.е в закладке "Счет учета затрат" укажите , например: Счет - 8110, Подразделение - Цех1, номенклатурная группа - ТакаяТаУслуга, статья затрат - Материальные затраты
2. В "Акте производственных услуг" в закладке "Услуги" укажите вашу услугу, а в закладке "Счета учета затрат" укажите: Счет - 8110, Подразделение - Цех1, номенклатурная группа - ТакаяТаУслуга. а в шапке документа укажите подразделение - тоже Цех1. И имейте ввиду, что в обоих документах счет 8110 и его субконто должны быть одинаковыми.
3. Проводите "Закрытие месяца"
ЗЫ. Я точно не знаю, но схема должна работать. Я вообще-то работаю в УПП, и документ "Акт об оказании производственных услуг" отличается от такого же документа в БУ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#140 Чт Май 06, 2010 19:47:15
|
|
|
При закрытии периода выдается одна ошибка:
По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) косвенных расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8410.
Подразделение : Отдел материально-технического снабжения.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проверьте наличие данных о выпуске продукции
Читала в других темах, четкого ответа, нет, ума не приложу как быть. Остатков по этому счету нет. Метод распреления указан. Ну что еще нужно сделать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#142 Пт Май 07, 2010 12:04:54
|
|
|
Прочла, но ответа не нашла.
Получается, что для нормального закрытия счета 8410 требуется чтобы это подразделение выпустило готовую продукцию, так ведь оно производственные услуги не оказывает, продукцию не выпускает. Ну и как дальше? каждый месяц вручную закрывать? может быть в настройках каких-то следует указать что это счет не производственный?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#143 Пт Май 07, 2010 12:58:41
|
Сообщить модератору
|
|
chapik96 говорит: |
Прочла, но ответа не нашла.
Получается, что для нормального закрытия счета 8410 требуется чтобы это подразделение выпустило готовую продукцию, так ведь оно производственные услуги не оказывает, продукцию не выпускает. Ну и как дальше? каждый месяц вручную закрывать? может быть в настройках каких-то следует указать что это счет не производственный? |
Если у вас бухгалтерия, тогда:
Есть регистр сведений "Метод распределения ксовнных расходов", там надо правильно заполнять данные. Для примера привел рисунок, ну думаю сами догадаетесь как заполнять. Там где красные стрелки, я не мог указать, потому что незнаю, какие там у Вас данные.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#146 Пт Май 07, 2010 14:16:38
|
Сообщить модератору
|
|
chapik96,
В " "методы распределения косвенных расходов" там где 8410, попробуйте указать "Статьи затрат" . Может поможет?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
chapik96,
И еще. В "Отчете производства за смену", у продукции указываете плановую себестоимость?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|