Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Заполнение приложения 2 формы 210.00 в 2009 году
    Заполнение в декларации 700 приложения 700.01 (налог на транспорт) в 2009 г.
    Заполнение декларации по НДС в 2009 году
    Заполнение приложения 300.05 за 2009
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение Приложения 7 к Декларации по НДС в 2009 году.     
    Ольга Сушина
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Ср Июн 03, 2009 12:27:22   

    В том вопросе я имела ввиду, что номера присутствуют все, но нарушена последовательность из-за изменения дат, а сейчас я говорю о том если часть номеров выпадет вообще из-за полностью возвращенной продукции. Ведь наверняка,налоговики и придумали реестр по покпателям, чтобы отслеживать эти дела, наверное номера не должны выпадать, подскажите, пожалуйста, как поступить с этими возвращенными счетами!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Ср Июн 03, 2009 12:44:18   

    Ольга Сушина говорит:
    а сейчас я говорю о том если часть номеров выпадет вообще из-за полностью возвращенной продукции

    Пи возврате товара/продукции выписывается доп.счет-фактура(к той первоначальной) минусовая на сумму возврата. Поэтому первоначальные счет-фактуры по отгруженному товару и возвращенному позже не аннулируются, использование их номера незаконно.
    Ольга Сушина говорит:
    но нарушена последовательность из-за изменения дат

    Ничего незаконного
    Elis говорит:
    Требования по сквозной и последовательной нумерации счетов-фактур нигде нет.
    Налоговики могут задать вам попрос по этому поводу, но санкций никаких предъявить не смогут.
    Главное, чтобы номера и даты СФ совпадали у вас и вашего контрагента.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга Сушина
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Ср Июн 03, 2009 12:54:47   

    Но ведь тогда нужно чтобы оба эти счета(первоначальный и возвратный) отражались у покупателя. Ведь так? исправьте, если я не права.А покупатель просто отказывается от товара и докмент не принимает вообще!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #104 Ср Июн 03, 2009 13:05:15 Сообщить модератору   

    Ольга Сушина
    при возврате товара эта сч-ф будет минусовая и в реестре в 1С она все равно будет но с минусом. Так что нет основания для беспокойства.

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Ольга Сушина
    но когда он вам вернул товар, он у вас доверенность должен запросить, документ на возврат,а иначе у себя он как это проведет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Ср Июн 03, 2009 13:11:46 Сказали Спасибо❤   

    Ольга Сушина говорит:
    Но ведь тогда нужно чтобы оба эти счета(первоначальный и возвратный) отражались у покупателя. Ведь так? исправьте, если я не права

    Так.
    Ольга Сушина говорит:
    А покупатель просто отказывается от товара и докмент не принимает вообще!

    Главное чтобы он расписался в накладной на возврат.
    Отказывается в день отгрузки - тогда делаете запись в реестре счет-фактур о ануллировании этой НСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга Сушина
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Чт Июн 04, 2009 09:43:43   

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если по частным лицам без РНН не создавать счет-фактуру, а только накладную, соответственно итоговая сумма реестра по покупателям не будет идти с оборотом в декларации. Допустимо ли это? Выявит ли это камеральный контроль?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #107 Чт Июн 04, 2009 10:21:58 Сообщить модератору   

    как отражать в приложении 7, если ТОО реализует весь товар через магазин (частным лицам) оптово-розничный магазин. Можно ли одной строкой - без указания РНН просто оборот и сумму НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Чт Июн 04, 2009 10:29:18 Сказали Спасибо❤   

    Ольга Сушина
    реестр не будет сходится с общей суммой оборота по реализации в декларации. Это допустимо.

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    Нерезидент Баланса
    Прложение 7 заполняется только по покупателям с РНН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milagres
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Чт Июл 23, 2009 12:31:04 Сообщить модератору   

    Добрый день! Скажите плиз, как заполнит 300,07 если счет-фактура выдана нерезиденту?? У них нет РНН и БИН соответственно Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Чт Июл 23, 2009 12:35:02   

    Milagres говорит:
    если счет-фактура выдана нерезиденту

    То ее не нужно показывать в реестре, только резидентов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milagres
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Чт Июл 23, 2009 12:41:48 Сообщить модератору   

    Rose Супер!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аиша
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Чт Июл 23, 2009 17:21:31 Сообщить модератору   

    Люди добрые, помогите!
    в 2007 году мы оказали услугу одному заказчику на сумму 2 000 000тг., он проплатил только половину суммы. Мы сдали отчет ф.300 как положено. В 2009 году мы сделали корректировку с минусом на сумму долга, выписали акт и доп.счет-фактуру, ндс взяли 14%, как в 2007г.
    Теперь когда я составляю 300 форму, я не знаю куда отнести эту корректирвку. в 7 приложение я не могу отнести, у меня не пойдет НДС из за 14% гр.300.00.001А и В.
    Может в 6 приложение занести? в прошлом квартале я отнесла корректировку по поставщикам туда же. тогда вопрос появляется, как НК поймет какая прошла корректировка, по реализации или по поставщикам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зухра
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Чт Июл 23, 2009 17:50:20   

    В 300.06 приложение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аиша
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Чт Июл 23, 2009 19:42:38 Сообщить модератору   

    Мне тут сказали что нужно пересдать 2007 год, соответственно нужно переделать акт и сч-фактура тем же годом. Правильно ли это? Мы то все провели 2009 годом да еще и с минусом (говорят что акт не может быть с минусом), не знаю что делать..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Чт Июл 23, 2009 19:55:22   

    Аиша
    Вы сделали всё правильно
    Аиша говорит:
    В 2009 году мы сделали корректировку с минусом на сумму долга, выписали акт и доп.счет-фактуру, ндс взяли 14%, как в 2007г.

    По поводу
    Аиша говорит:
    когда я составляю 300 форму, я не знаю куда отнести эту корректирвку. в 7 приложение я не могу отнести, у меня не пойдет НДС из за 14% гр.300.00.001А и В.

    В 7 приложение Вы должны занести эту НСФ, не акцентируйтесь на разнице в ставке и сумме НДС. Это приложение заполняется на основании счет-фактуры и ее данных.
    А корректировку следует сделать по статье "изменение цены, компенсации за реализованные товары, работы, услуги" приожение 300.06 строка 300.06.003 на сумму корректировки. Если у Вас уменьшение то сумму разницы ставите с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аиша
    Нерезидент Баланса


      

    #116 Чт Июл 23, 2009 20:22:08 Сообщить модератору   

    Елена Т, спасибо за ответ!
    а не получится ли двойная корректировка, т.е. я в реестре указываю и плюс в 6 приложении?
    а еще вопрос, мне гл.бух. говорит что 300.01 А и В должны сходиться..она не принимает разницу..как ей доказать что разница допустимо? об этом где нибудь написано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Пт Июл 24, 2009 10:45:51   

    Аиша говорит:
    а не получится ли двойная корректировка, т.е. я в реестре указываю и плюс в 6 приложении?

    Не получится. Реестр не является расшифровкой к строкам основного приложения, а форма 300.06 является.
    Аиша говорит:
    говорит что 300.01 А и В должны сходиться

    Вы же корректировку указываете в строке 300.00.003, на основании приожения 300.06.
    Вы имели ввиду строку 300.00.001
    Цитата из правил заполнения
    Цитата:
    10) в строках 300.00.001 I В, 300.00.001 II В, 300.00.001 III В, 300.00.001 IV В, 300.00.001 V В, 300.00.001 VI В, 300.00.001 VII указывается сумма начисленного налога, определяемая как произведение соответствующих строк 300.00.001 I А, 300.00.001 II А, 300.00.001 III А, 300.00.001 IV А, 300.00.001 V А, 300.00.001 VI А, 300.00.001 VII А и ставки, установленной пунктом 1 статьи 268 Налогового кодекса.

    Так что гл.бухгалтер говорит верно, поэтому по каждой ставке налога есть отдельная строка - 300.00.001 по ставке 12%, 300.00.002 по нулевой ставке, 300.00.003 по корректировкам и там ставки НДС зависят от периода корректировки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аиша
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Пт Июл 24, 2009 11:27:38 Сообщить модератору   

    Елена Т, спасибо большооое за разъяснение! теперь все стало ясно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #119 Пн Авг 03, 2009 22:51:14   

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста.
    Реализуем строи материал. Фирма не большая. Товар берут фирмы и частники (без рнн и пр.)
    Как заполнять приложение 300.07?
    Собрать всех частников и одной строкой без РНН?
    Кто сталкивался?

    Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:

    А дату реализации какую указывать?
    Или в реестре эту реализацию вообще не отражать?

    вопрос перенесен из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=18174 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Вт Авг 04, 2009 00:20:45   

    Flora говорит:
    Или в реестре эту реализацию вообще не отражать?

    в реестре эту реализацию вообще не отражать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    taxnur
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Чт Авг 13, 2009 10:50:19   

    AIF говорит:
    Как быть с иностранными фирмами. <...> мы выписываем все документы (счета, акт вып.работ и сч-ф) на реквизиты фирмы. <...> Может их тоже не указывать в 7 реестре. <...> Кто как поступает?

    daltek говорит:
    AIF,
    Вы нашли выход, как поступить с иностранными фирмами? Если нашли, поделитесь, пожалуйста, решением проблемы.
    (пост №69 )


    у меня тоже есть реализация нерезидентам - экспорт по "0" ставке НДС. я так понял, что счета-фактуры по таким оборотам не должны попадать форму 300.07.
    короче в этом 7 приложении показвать СФ по реализации только лицам, имеющим казахстанский РНН.
    (хотя в "Памятке для фно 300..." по этому приложению в поле "БИН" написано, что проверяется обязательность заполнения, если не заполнено поле "РНН покупателя". А в Правилах составления ф.300 про эту обязательность не говорится. странно...)
    обладающие познаниями в этой области поправят меня, если ошибаюсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurjann
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Чт Авг 13, 2009 10:57:20   

    Люди добрые помогите пожалуйст! В приложении №7 недобавляется новая строка. Подскажите пожалуйста, как можно её добавить. Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Чт Авг 13, 2009 11:20:13   

    nurjann
    1. Версия СОНО
    2. Релиз формы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurjann
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Чт Авг 13, 2009 11:29:37   

    Версия СОНО 3.67.18.1, релиз формы form_300_00_v10_r14.tar, правильно ли всё?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Чт Авг 13, 2009 11:34:41   

    Верно. И что лицезреете когда не добавляется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurjann
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Чт Авг 13, 2009 11:49:02   

    Ничего не происходит, просто не добавляется и всё. Одну строку заполняю, следующая не добавляется. Помогите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Чт Авг 13, 2009 11:52:09 Сказали Спасибо❤   

    nurjann
    надо кликнуть правой мышью (в смысле кнопкой мыши) - выпадет меню - там выбираете "добавить строку"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulzada
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Сб Окт 17, 2009 12:55:43   

    так никто и не сказал, выписанный счет-фактуру по нулевой ставке нерезиденту - юридическому лицу в форме 300.07 указывать или нет? Или указывать счет-фактуры, выписанные только резидентам? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Сб Окт 17, 2009 13:00:39   

    Gulzada говорит:
    указывать счет-фактуры, выписанные только резидентам


    Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:

    Из правил заполнения 300 формы
    Цитата:
    в графе В указывается регистрационный номер налогоплательщика покупателя, указанный в счете-фактуре;

    А по Налог.кодексу
    Цитата:
    налогоплательщик — лицо, являющееся плательщиком налогов и других обязательных платежей в бюджет;

    Т.к. Ваши покупатели нерезиденты то естественно что они не являются плательщиками налогов в РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Сб Окт 17, 2009 13:57:04 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Т.к. Ваши покупатели нерезиденты то естественно что они не являются плательщиками налогов в РК.

    Кхм... Нерезиденты не платят налогов в РК? Или ключевое слово "покупатели"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #131 Пн Окт 19, 2009 10:18:01   

    Cleaner говорит:
    ключевое слово

    Cleaner говорит:
    Ваши покупатели нерезиденты

    Но Вы правы, нерезиденты вполне могут платить налоги в РК. Тут по ситуации.

    Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:

    Елена Т говорит:
    нерезиденты вполне могут платить налоги в РК

    В этом случае они встают на учет в НК и у них должен быть РНН который и вносится в 7 приложение (или в 8 приложение если продавцы).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаПроф
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #132 Ср Фев 03, 2010 13:46:49   

    Gulzada говорит:
    так никто и не сказал, выписанный счет-фактуру по нулевой ставке нерезиденту - юридическому лицу в форме 300.07 указывать или нет? Или указывать счет-фактуры, выписанные только резидентам? Sad

    Я бы тоже хотела знать, обороты по 0 ставке, включаются в 1 приложение формы 300 или нет, сами то обороты проходят по 1 приложению, а вот в реестр счетов-фактур их включать? Т.к. у нас стоит отбор "только с заполенными рнн" то в мой отчет они не попадают, сейчас идет проверка налоговая по возврату ндс, вот боюсь будут проблемы.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Пардон, 7 приложение формы 300

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #133 Ср Фев 03, 2010 16:53:38   

    ОльгаПроф говорит:
    а вот в реестр счетов-фактур их включать?

    Правила заполнения говорит:
    Данная форма предназначена для детального отражения сведений о счетах-фактурах, выписанных в отчетном периоде по реализованным товарам, работам, услугам.

    Нет указаний по ставкам НДС или о ее отсутствии. Поэтому включаете их в форму.
    ОльгаПроф говорит:
    Т.к. у нас стоит отбор "только с заполенными рнн" то в мой отчет они не попадают

    Почему? Не заполняете данные при выписке НСФ? Тогда нарушаете ст.263 НК в особенности пункт 5.
    Или НСФ выписаны нерезиденту? Тогда именно такие НСФ не нужно включать в приложение т.к. они не являются налогоплательщиками в РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаПроф
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #134 Ср Фев 03, 2010 17:01:41   

    Елена Т
    Цитата:
    Почему? Не заполняете данные при выписке НСФ? Тогда нарушаете ст.263 НК в особенности пункт 5.
    Или НСФ выписаны нерезиденту? Тогда именно такие НСФ не нужно включать в приложение т.к. они не являются налогоплательщиками в РК.

    Счета-фактуры выписаны нерезиденту юридическому лицу, в долларах[/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #135 Ср Фев 03, 2010 17:02:41 Сказали Спасибо❤   

    Елена Т говорит:
    Тогда именно такие НСФ не нужно включать в приложение т.к. они не являются налогоплательщиками в РК.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаПроф
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #136 Ср Фев 03, 2010 17:04:51   

    Спасибо, но официальных ссылок нет на этот счет, если не рассматривать с позиции Налогоплательщик РК или нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Ср Фев 03, 2010 17:17:30   

    ОльгаПроф говорит:
    о официальных ссылок нет на этот счет, если не рассматривать с позиции Налогоплательщик РК или нет

    Были, нужно поискать, в похожей теме такое же мнение высказывала Юнона, а она одна из разработчиков Налог.кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаПроф
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #138 Ср Фев 03, 2010 17:38:14   

    Елена То кей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Страница 3 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz