Покупка товара у нерезидента: налогообложение. Место передачи товара
|
Жанария
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Чт Сен 10, 2009 08:28:57
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=252997#252997
В апреле 2009 года обплатили нерезиденту безналом 500$ за диск с информацией (справочная инф). При этом предполагалось что товар придёт по почте или через таможню. Но так как предмет маленький, то его просто передали через третье лицо самолётом. Те никаких докуменов о прохождении товара через границу нет. Бухгалтер попросил сделать договор, акт приёма передачи. И т.д. Возникает вопрос. если в акте укажут место осуществления сделки например г Токио и не г Алматы, то налогов у нас соответсвенно не возникнет за нерезидента, как если бы бы указан г Алматы местом передачи товара? Так? Но с другой стороный как мы укажеи место товара Токио, ели ни один наш сотрудник не был там в командировке официально? как лучше сделать чтобы не было штрафов никаких?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Пт Сен 11, 2009 20:16:16
|
Сообщить модератору
|
|
Жанария
Думаю можно, выдать доверенность лицу которое проезжало через границу на получение товара, а т.к. его цена позволяла не декларироваться, а пройти по зеленому коридору, то и таможенного оформления не было, вернее оно было но в упрощенном порядке, можете так же взять копию декларации, и копии с паспорта что граница пересекалась. Потом вам лицо передаст диск вам по акту приема передачи и все.
Если плательщики НДС, то необходимо заплатить НДС, по товарам приобретенным от нерезидента приложение 300.05 к ФНО 300.00.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанария
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пн Сен 14, 2009 11:52:43
|
Сообщить модератору
|
|
Жанария говорит: |
значит нам надо за поставщика здесь НДС заплатить |
Да, почитайте ст.241 НК, сумма у вас получится 500$+НДС
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Неправильно написал, НДС надо будет считать с суммы 500$.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанария
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Сен 14, 2009 12:06:39
|
Сообщить модератору
|
|
Жанария говорит: |
Возникает вопрос. если в акте укажут место осуществления сделки например г Токио и не г Алматы, то налогов у нас соответсвенно не возникнет за нерезидента, как если бы бы указан г Алматы местом передачи товара? Так? Но с другой стороный как мы укажеи место товара Токио, ели ни один наш сотрудник не был там в командировке официально? как лучше сделать чтобы не было штрафов никаких? |
А может напиать, что информация была передана посредством электронной почты? Тогда никаких накладных. Только акт примки-передачи
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанария
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанария
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Сен 14, 2009 13:11:01
|
Сообщить модератору
|
|
Статья НК 193
5. Налогообложению не подлежат:
1) выплаты, связанные с поставкой товаров на территорию Республики Казахстан в рамках внешнеторговой деятельности
Сюда Вы не попадаете - гтд на юр.лицо нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанария
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пт Окт 16, 2009 14:22:47
|
Сообщить модератору
|
|
По договору поставщик нерезидент продаёт нам лицензионное соглашение. При этом мы оплатили ему всю сумму по договору в валюте. Теперь выяснятеся. что он нам может отправить его просто по электронной почте. В этом случае у нас возникнут проблемы , так как мы должны были уплатить налог у источника за счёт средств нерезидента? так?
теперь есть вариант, что наш человек поедет в страну нерезидента и по акту приёмки предачи получит это соглашение на бумажном носителе. В этом случае возниакют ли налоги у источника? и НДС, который должны уплатить в казахстанский бюджет?
и можем ли мы выписать доверенность на 3-лицо чтобы он получил ЛС в старне нерезидента.
вернула вас же в вашу тему ... Юнона
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Окт 26, 2009 15:48:30
|
Сообщить модератору
|
|
Возник тот же самый вопрос. Честно говоря никогда не работала с нерезидентами. Сейчас мы покупаем программу в России. Нам просто по электронной почте вышлют ключ активации. Теперь возникло много вопросов. Они нам выставляют счет в долларах. Как можно произвести оплату? Никогда мы никому не платили в долларах, валютного счета нет.
И какие возникают обязательства у нас. Допустим стоимость товара 500 долларов. Я оплачу НДС за нерезидента 500*0.12=60 долларов.
Какие еще налоги я должна заплатить, кроме НДС? И как правильно валютную оплату произвести? И какие документы они должны предоставить, что бы потом не было проблем с НК? Заранее огромное спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Дек 30, 2009 13:38:54
|
|
|
А если товар получен по ГТД от нерезидента, выставлен счет, то при оплате тоже нужно либо удержать налог, либо применить конвенцию?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|