» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Покупка товара у нерезидента: налогообложение. Место передачи товара

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Жанария
Добавлено: #1  Чт Сен 10, 2009 08:28:57
Заголовок сообщения: Покупка товара у нерезидента: налогообложение. Место передачи товара

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=252997#252997

В апреле 2009 года обплатили нерезиденту безналом 500$ за диск с информацией (справочная инф). При этом предполагалось что товар придёт по почте или через таможню. Но так как предмет маленький, то его просто передали через третье лицо самолётом. Те никаких докуменов о прохождении товара через границу нет. Бухгалтер попросил сделать договор, акт приёма передачи. И т.д. Возникает вопрос. если в акте укажут место осуществления сделки например г Токио и не г Алматы, то налогов у нас соответсвенно не возникнет за нерезидента, как если бы бы указан г Алматы местом передачи товара? Так? Но с другой стороный как мы укажеи место товара Токио, ели ни один наш сотрудник не был там в командировке официально? как лучше сделать чтобы не было штрафов никаких?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Пт Сен 11, 2009 20:16:16
Заголовок сообщения:

Жанария
Думаю можно, выдать доверенность лицу которое проезжало через границу на получение товара, а т.к. его цена позволяла не декларироваться, а пройти по зеленому коридору, то и таможенного оформления не было, вернее оно было но в упрощенном порядке, можете так же взять копию декларации, и копии с паспорта что граница пересекалась. Потом вам лицо передаст диск вам по акту приема передачи и все.
Если плательщики НДС, то необходимо заплатить НДС, по товарам приобретенным от нерезидента приложение 300.05 к ФНО 300.00.



Автор: Жанария
Добавлено: #3  Пн Сен 14, 2009 11:49:22
Заголовок сообщения:

Мы плательщики НДС, значит нам надо за поставщика здесь НДС заплатить даже если мы выпишем доверенность на 3 - ье лицо?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #4  Пн Сен 14, 2009 11:52:43
Заголовок сообщения:

Жанария говорит:
значит нам надо за поставщика здесь НДС заплатить

Да, почитайте ст.241 НК, сумма у вас получится 500$+НДС

Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

Неправильно написал, НДС надо будет считать с суммы 500$.



Автор: Жанария
Добавлено: #5  Пн Сен 14, 2009 11:59:58
Заголовок сообщения:

Спасибо, понятно :)


Автор: Elen
Добавлено: #6  Пн Сен 14, 2009 12:06:39
Заголовок сообщения: Re: Покупка товара у нерезидента: налогообложение

Жанария говорит:
Возникает вопрос. если в акте укажут место осуществления сделки например г Токио и не г Алматы, то налогов у нас соответсвенно не возникнет за нерезидента, как если бы бы указан г Алматы местом передачи товара? Так? Но с другой стороный как мы укажеи место товара Токио, ели ни один наш сотрудник не был там в командировке официально? как лучше сделать чтобы не было штрафов никаких?


А может напиать, что информация была передана посредством электронной почты? Тогда никаких накладных. Только акт примки-передачи



Автор: Жанария
Добавлено: #7  Пн Сен 14, 2009 12:27:33
Заголовок сообщения:

а можно?
в этом случае НДС возникает всё равно?



Автор: Elen
Добавлено: #8  Пн Сен 14, 2009 12:33:09
Заголовок сообщения:

Жанария говорит:
а можно?
в этом случае НДС возникает всё равно?


А почему нельзя?

И НДС и налог у источника выплаты возникают в любом случае.



Автор: Жанария
Добавлено: #9  Пн Сен 14, 2009 12:58:03
Заголовок сообщения:

а у источника почему возникает, если реализации на территории РК не было фактически?


Автор: Elen
Добавлено: #10  Пн Сен 14, 2009 13:11:01
Заголовок сообщения:

Статья НК 193

5. Налогообложению не подлежат:
1) выплаты, связанные с поставкой товаров на территорию Республики Казахстан в рамках внешнеторговой деятельности

Сюда Вы не попадаете - гтд на юр.лицо нет.





Автор: Жанария
Добавлено: #11  Пт Окт 16, 2009 14:22:47
Заголовок сообщения: Покупка лицензионного соглашения у нерезидента.

По договору поставщик нерезидент продаёт нам лицензионное соглашение. При этом мы оплатили ему всю сумму по договору в валюте. Теперь выяснятеся. что он нам может отправить его просто по электронной почте. В этом случае у нас возникнут проблемы , так как мы должны были уплатить налог у источника за счёт средств нерезидента? так?
теперь есть вариант, что наш человек поедет в страну нерезидента и по акту приёмки предачи получит это соглашение на бумажном носителе. В этом случае возниакют ли налоги у источника? и НДС, который должны уплатить в казахстанский бюджет?
и можем ли мы выписать доверенность на 3-лицо чтобы он получил ЛС в старне нерезидента.

вернула вас же в вашу тему ... Юнона



Автор: Nika
Добавлено: #12  Пн Окт 26, 2009 15:48:30
Заголовок сообщения:

Возник тот же самый вопрос. :( Честно говоря никогда не работала с нерезидентами. Сейчас мы покупаем программу в России. Нам просто по электронной почте вышлют ключ активации. Теперь возникло много вопросов. Они нам выставляют счет в долларах. Как можно произвести оплату? Никогда мы никому не платили в долларах, валютного счета нет.
И какие возникают обязательства у нас. Допустим стоимость товара 500 долларов. Я оплачу НДС за нерезидента 500*0.12=60 долларов.
Какие еще налоги я должна заплатить, кроме НДС? И как правильно валютную оплату произвести? И какие документы они должны предоставить, что бы потом не было проблем с НК? Заранее огромное спасибо!



Автор: gulmira28
Добавлено: #13  Пн Окт 26, 2009 15:54:50
Заголовок сообщения:

Nika
http://balans.kz/viewtopic.php?t=842



Автор: Роза
Добавлено: #14  Ср Дек 30, 2009 13:38:54
Заголовок сообщения:

А если товар получен по ГТД от нерезидента, выставлен счет, то при оплате тоже нужно либо удержать налог, либо применить конвенцию?


Автор: Elen
Добавлено: #15  Ср Дек 30, 2009 14:11:16
Заголовок сообщения:

Роза, этот вопрос не очень по теме. Ответ посмотрите http://balans.kz/viewtopic.php?p=250183#250183 (сообщение 10)


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ