Как отразить в БУ Договор о переводе долга?
|
|
#1 Пн Ноя 23, 2009 13:15:52
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=280908#280908
Здравствуйте. Директор ТОО открыл ИП на подставное лицо и взял на это ИП кредит в размере 470000 долларов. Через некоторое время с этим ИП возникли разногласия и они решили разбежаться. Банк делает Договор о переводе долга с ИП на ТОО. И все.
Как все это отразить в БУ? Деньги ТОО фактически не получало. ИП когда получил деньги передал их директору ТОО. Как повесить на ТОО долг по оплате этого кредита?
Договор о переводе долга прилагаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Ноя 23, 2009 13:31:21
|
Сообщить модератору
|
|
Kitten, здесь решаются с перва юридические вопросы:
1. решение учредителей.
2. приказ о принятии долга.
Цитата: |
ИП когда получил деньги передал их директору ТОО |
у ИП документально подтверждено, что передал деньги?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Ноя 23, 2009 13:43:37
|
|
|
Нет конечно. Никаких документов. Я ж написала. ИП подставное, т.е. фактически деньги получил сам директор.
Решение учредителей и приказ не проблема. Директор и есть единственный учредитель.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Ноя 23, 2009 16:32:01
|
Сообщить модератору
|
|
У вас возникают обычные отношения дебиторов/кредиторов.
- В ИП проводки (когда кредит был на нем)
Дт 1030 Кт 3010 Взят кредит
Дт 7310 Кт 3380 Начисляются проценты
Дт 3010 Кт 1030 Возврат кредита
Дт 3380 Кт 1030 Оплата процентов
- В ИП проводки (когда кредит переводится)
Дт 3010 Кт 3390 Перевод основного долга по кредиту
Дт 3380 Кт 3390 перевод начисленных, но не оплаченных процентов (если есть такие)
- В ТОО проводки
Дт 1280 Кт 3010 Получение основного долга по кредиту
Дт 1280 Кт 3380 Получение начисленных, но не оплаченных процентов (если есть такие)
Дт 7310 Кт 3380 Начисляются дальнейшие проценты
Дт 3010 Кт 1030 Возврат кредита банку
Дт 3380 Кт 1030 Оплата процентов банку
Теперь ТОО должно банку кредит и проценты, будет из оплачивать, но при этом ИП должно этому ТОО определенную сумму дебиторской задолженности. Как ИП будет ее погашать - решайте сами. Может оно услуги какие окажет этому ТОО в счет своего долга, или товар отгрузит.
Но не забудьте, что тогда это будет доходом ИП со всеми вытекающими.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Ноя 23, 2009 17:42:55
|
|
|
Спасибо большое за столь подробный ответ. Сразу возникает следующий вопрос.
Как сделать так, чтобы ИП никому и ничего должен не был? Если сделать приход в кассу ТОО от ИП? Так можно? Есть какие-то ограничения по наличке? Сумма огромная - 70 177 350 тг. А вообще кредит учитывается в долларах. Фактически эти деньги давно у директора.
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
И если мы якобы их получим в кассу, то на какой счет их лучше сразу перебросить. Денег то в кассе нет. Да и показывать пусть и по бумагам такую сумму в кассе мне что-то не очень нравится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Ноя 23, 2009 18:54:48
|
|
|
Kitten говорит: |
И если мы якобы их получим в кассу, то на какой счет их лучше сразу перебросить. Денег то в кассе нет. Да и показывать пусть и по бумагам такую сумму в кассе мне что-то не очень нравится. |
Они же уже получены когда то директором, ему в подотчет и отпишите.
Kitten говорит: |
сделать приход в кассу ТОО от ИП? Так можно? Есть какие-то ограничения по наличке? |
Нету, ограничения по расчетам между 2-мя юр.лицами.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Ноя 24, 2009 10:18:16
|
|
|
Может Вы шефу оформите также кредит от фирмы? Срок подотчета устанавливается Вашей учетной политикой, после срока Вы должны заявить работнику о том что он должен вернуть деньги в кассу или Вы удержите их из зар.платы, а судя по сумме удерживать ежемесячно и долго в размере 50% (по труд.кодексу) от зар.платы к выдаче.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Ноя 24, 2009 23:22:08
|
Сообщить модератору
|
|
Kitten, встречный вопрос, а ИП куда в своем учете деньги отразил, которые ему были даны в виде кредита?
Т.е. вот ИП получил кредит Дт 1030 Кт 3010, а дальше?
Куда в учете ИП деньги проведены из кредита 1030?
Может эта информация сможет дать направление последующим действиям.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Ноя 25, 2009 13:55:28
|
|
|
Kitten говорит: |
Если сделать приход в кассу ТОО от ИП |
у кредита же было целевое назначение? как ИП отчитывался перед банком?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Ноя 27, 2009 23:27:41
|
|
|
Извините почему-то не пришло уведомляющее письмо.
ИП учет не вел, т.е. оформили ИП - получили кредит - через полгода перевели кредит на ТОО. Что там дальше было не знаю. Мне от этого ИП доки никакие не поступали, кроме вот этого перевода. Директор там сам что-то мутит
На счет целевого - это надо проверить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Май 25, 2010 18:26:24
|
|
|
Ситуация:
Был выдан кредит в 2006 году предприятию А.В 2009г. было заключено доп.соглашение с банком,где добавилось предприятие В и теперь в договоре есть Заемщик 1 (А) и заемщик 2 (В).Между ними есть договор о совм.сотр.Оплачивает с 2009 г. основной долг и проценты Заемщик 2.Затраты в виде вознаграждения Заемщику 1 не нужны.Как сделать грамотное обоснование,чтобы затраты по % шли только Заемщику 2?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
т.е. надо перевести данный кредит на Заемщика 2.Как это сделать бух.проводками и доками
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|