Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в БУ Договор о переводе долга?
    Относится ли на вычеты списание долга...
    Доставка груза, какой договор должны ...
    Договор консигнации, договор комиссии или договор хранения - что лучше выбрать?
    Переуступка долга
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Тройственный договор, но долга нет     
    Lera
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Янв 18, 2012 12:14:51   

    Здравствуйте. Завела новую тему, потому что похожую ситуацию не нашла. Ситуация следующая. Фирма "А" в 2009 году выполнила работы для фирмы "В", выставила счет и мы им заплатили, т.е. закрылись по нулям. В декабре 2011 года выясняется, что фирма "А" судом признана лжепредприятием. Мы обращаемся в фирму А за разьяснением и они нам дают взамен счет на ту же сумму от другой фирмы, фирма "Б". Фирма "Б" сдает доп.форму 300 за 2009 год на эту сумму, соответственно мы тоже сдаем доп.форму 300, где исправляем РНН фирмы "А" на РНН фирмы "Б". Понятно, что "некрасиво", но выхода другого у нас нет. Вопрос: какие нужны документы, чтоб все это закрыть, деньги то заплатили по р/с фирме "А", и долга как такого нет, но в связи с вышеописанной ситуацией, появляется Кт задолженность перед фирмой "Б", и Дт задолженность фирмой "А" перед фирмой "В", т.е. перед нами. Какие будут проводки. Что еще нужно сделать, чтоб все было правильно. Помогите пожалуйста, первый раз в такой ситуации. Если есть похожая тема, направьте пожалуйста в нужную ветку. Заранее благодарна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Янв 18, 2012 12:47:15 Сказали Спасибо❤   

    Lera,
    Предлагаю:
    1.Фирма Б направляет Вашей фирме письмо с просьбой произвести с ней расчет за выполненные работы ,путем зачета оплаченной суммы фирме А,в счет их взаиморасчета.
    2.Дт 3310(Б)-Кт 3310(А).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lera
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Янв 18, 2012 12:56:48   

    esiphi, а каким числом должно быть письмо и в/зачет, 2009 г. или 2011 г. Достаточно ли только письма или нужно еще какой то договор? Ведь получается, что в письме стоит только печать фирмы "Б", нужна ли какая нибудь записулька от фирмы "В", будь она неладная, или в справке о /зачете достаточно печатей трех сторон?

    Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд:

    И как вообще обосновать почему мы перечислили деньги фирме "А", если работы выполняла фирма "Б".

    Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:

    А если такой вариант. Договор на выполнение работ оформлен с фирмой "Б", и потом фирма "Б" пишет нам письмо с просьбой перечислить деньги на р/с фирмы "А", в связи с тем, что фирма А должна деньги фирме "Б", и сделать в/зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lera
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Янв 18, 2012 13:57:27   

    Ой, ошибочка вышла, ну конечно же, .............. в связи с тем, что фирма Б должна деньги фирме А

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Д.Евгения
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Янв 18, 2012 15:04:47   

    Lera говорит:
    И как вообще обосновать почему мы перечислили деньги фирме "А", если работы выполняла фирма "Б".

    Один из основных признаков неблагонадежности налогоплательщика, утверж. приказом Предс. НК МФ №233 от 02.07.2009.

    В любом случае, налоговые органы заострят на этой операции внимание. Вызовут на внеплан. проверку, материалы проверки направят в Финпол для принятия процессуального решения. ФП, в свою очередь, постарается доказать, что сделка мнимая и могут возбудить уголовное дело, по ст. "Уклонение от уплаты налогов". Тогда и скажете
    Lera говорит:
    будь она неладная


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Irinka
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Апр 19, 2012 13:23:19   

    Здравствуйте, не знаю правильно ли пишу в этой теме или нет, подскажите пожалуйста:
    фирме А банк выделяет ден. ср-ва в размере 100 000 - целевое назначение строительство
    фирма В - строительная, на которую фирма А хочет перечислить эти деньги.
    В последствии фирма А напишет письмо фирме В, о возврате ошибочно перечисленной суммы, но не на р/счет Фирмы А, а на р/счет фирмы С
    поясняю банк выделяет деньги на строительство. для того чтобы изменить целевое назначение фирма А просит фирму В провести операцию описанную выше. Я бухгалтер фирмы В - отказалась участвовать в данной операции, так как считаю это неправильным
    дай те пожалуйста свои комментарии и разъяснения. извините если вопрос не по теме, перенаправьте в соответствующую тему, с Ув

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz