Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При снятии с регистрационного учета п...
    В какой строке ф. 100 за 2012 отражаю...
    Снятие с регистрационного учета по НДС, ст 230.п2
    Снятие с регистрационного учета ИП
    Снятие с регистрационного учета ИП
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС, какой вид формы 300 сдавать?     
    Olga Rakhmetova
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пн Ноя 09, 2009 16:47:40 Сообщить модератору   

    А когда снимут с 1-го января подать на постановку можно будет только через 2 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Пн Ноя 09, 2009 18:34:59   

    Змея говорит:
    Ирина, получила от НК по г.Алматы информацию по перерегистрации и перелала.

    Наверно - переслала.

    А мне пока ответ не дали на блоге, продублировала и отправила еще раз. Жду. Может если все кто есть на балансе зайдут на этот блог и проголосуют за вопрос, быстрее дождемся ответа!
    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galika
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Пн Ноя 09, 2009 23:25:13   

    Я проголосовала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Вт Ноя 10, 2009 12:57:31   

    Наверно не стоит больше голосовать, потому-что у них мах рейтинг 5 звездочек и похоже он туда-сюда, то увеличивается, то уменьшается, при этом мне на ящик приходит увед. что мой вопрос опубликован. Ничего доделать не могут нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Ср Ноя 11, 2009 20:18:27   

    Есть ответ:

    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085
    Ответы
    11.11.2009 18:36:43 #

    Здравствуйте.
    Как следует из норм статьи 44 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» плательщики НДС, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС, перестают быть плательщиками НДС с 1 января 2010 года.
    При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС.
    Необходимо отметить, что данное обстоятельство не освобождает таких налогоплательщиков от представления очередной налоговой отчетности по НДС на 4 квартал 2009 года.
    Даулет Ергожин

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AIR
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Чт Ноя 12, 2009 12:25:10 Сообщить модератору   

    "При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."

    И что? это можно считать законно-официальным ответом?
    не сдавать ликвидационку, не писать заявления..

    Сдаем по срокам очередную за 4 квартал и с сопроводит письмом отправляем в НК оригинал Св-ва по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Чт Ноя 12, 2009 17:23:41   

    АННА я Вам не советую опираться на ответ из блога. Ждите я скажу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Чт Ноя 12, 2009 19:19:26   

    Compas жду! Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galika
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Вс Ноя 15, 2009 19:06:16   

    Ждём

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Вт Ноя 17, 2009 09:26:47   

    Мы тоже ждем
    Преприятие тихонько угасает- НДС нам не нужен в будущем
    последние остатки товара проданы в октябре, перерегистрироваться не получается,- так как арендодатель продал здание -да и не к чему- деятельность то уже практически на нулю.
    Нам то же выгодно- с 1 января 2010г. кто не прошел, будут сняты с учета по ндс" и желательно бы чтобы не огрести штрафов по полной Embarassed
    Получается мы за 4 квартал должны сдать 300 очередную или сразу ликвидационную! В какие сроки? Или должны сдать в ноябре 2009 г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Neco
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Вт Ноя 17, 2009 14:51:48 Сообщить модератору   

    Присоединяюсь к ожиданиям.

    Сходил в налоговую, чтобы уточнить процедуру предложенную здесь
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20535&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=0ed89fba7cd370ce047807d27b83f5ee#
    в общем-то подтвердили, только вот такая тонкость, что поскольку 300 можно сдать по электронке, то надо сначала сдать ликвидационную за 4-й квартал (прямо сейчас, в ноябре), получить уведомление и это уведомление приложить к заявлению. Т.е. итого набор такой:
    1. Приложение 20 (http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Documents/Налоговые%20заявления%20от%2026.02/20-1.jpg)
    2. Уведомление из КН или СОНО о сданой 300-й ликвидационной форме (ну и саму форму наверно распечатать)
    3. Оригинал свид-ва о постановке на учёт по НДС
    4. Ещё сказали, чтоб где-нибудь указали причину данного действия (например, небольшие обороты).

    Несколько смущает то, что надо сначала сдать ликвидационку, а потом нестись в налоговую, чтоб они реально сняли с учёта. Т.е. если вдруг откажут, то будет непонятно в каком состоянии фирма осталась.
    Кроме того, такой вопрос (который забыл выяснить в налоговой) - при сдаче всего этого хозяйства, надо ещё, видимо, какую-то бумажку приложить с перечнем сданых документов (в особенности, оригинала свид-ва), чтоб получить подпись на ней, что были приняты? Иначе как потом доказать, что эта штука вообще была? Или имеет смысл перед тем, как оригинал отдавать заверить копию у нотариуса?

    В общем, было бы гораздо проще просто проигнорировать всю эту кутерьму, как рекомендуется здесь
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20535&postdays=0&postorder=asc&start=40#
    но хотелось бы что-то более весомое, нежели ответ в блоге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Вт Ноя 17, 2009 15:47:51   

    Compas говорит:

    АННА я Вам не советую опираться на ответ из блога. Ждите я скажу.

    ждем ... правда слегка нервничая уже

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Ср Ноя 18, 2009 14:59:12   

    После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября. Напомните в личку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Ср Ноя 18, 2009 15:48:21   

    Спасибо будем ждать
    Если сдавать ликвидационную то в какие сроки- до 30 ноября или до 31 декабря или в 2010г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Neco
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Чт Ноя 19, 2009 14:35:07 Сообщить модератору   

    Сегодня снялся с НДС. Сразу скажу, что процедура гораздо менее сложная нежели перерегистрация - из четырёх человек, кто передо мной стоял с перерегистрацией, документы приняли только у одной (вкратце что успел подчерпнуть из причин отказа (может кому-то что-то даст): договор аренды должен быть более чем на год вперёд; если снимаете в субаренду, то надо также основной договор, либо чтоб на договоре субаренды стояла печать основного владельца здания; при попытках зарегистрировать на квартиру нужно нотариально завереннное согласие владельца плюс какая-то хреновина с БТИ - но это всё лучше подтвердите у кого-нибудь, пишу просто чтоб кому-нибудь лишний раз не пришлось ходить и в очереди стоять).

    Помимо всего перечисленного в предыдущем моём посте, я набросал заявление в свободной форме "прошу снять с учёта по ндс в связи с незначительностью оборотов" и там указал перечень прилагаемых документов. На этом заявлении (втором экземпляре) собственно поставили штампик о принятии.
    Итого, для снятия использовал:
    1. Заявление в свободной форме с указанием причины и перечнём документов
    2. Приложение 20 (http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Documents/Налоговые%20заявления%20от%2026.02/20-1.jpg)
    3. Уведомление из КН или СОНО о сданой 300-й ликвидационной форме
    4. Саму 300.00-ю форму, распечатанную из КН или СОНО
    5. Оригинал свид-ва о постановке на учёт по НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zharkin
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Чт Ноя 19, 2009 15:01:04   

    я тоже неделю назад так и сделала, в приложении 20 есть пункт о сдаче оригинала свидетельства,отмечаешь галочкой. Сопроводительное письмо о причине снятия- в моем случае-недостижение минимума облагаемого оброта- приложила .Сказали подойти к окошку через неделю,пойду в понедельник.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    iraida
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Чт Ноя 19, 2009 15:15:21 Сообщить модератору   

    zharkin говорит:
    я тоже неделю назад так и сделала, в приложении 20 есть пункт о сдаче оригинала свидетельства,отмечаешь галочкой. Сопроводительное письмо о причине снятия- в моем случае-недостижение минимума облагаемого оброта- приложила .Сказали подойти к окошку через неделю,пойду в понедельник.

    Интересно, а зачем подходить через неделю? Вам же поставили штампик на второй экземпляр заявления? Все документы сданы, что еще от нас требуется, непонятно. Отказать не могуть ни в коем случае, это наше полное право-сняться с учета по НДС. Потом напишите, как сходили в НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Чт Ноя 19, 2009 16:48:35   

    Compas говорит:
    После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября.


    Провожу время в ожидании и начитавшись до головокружения, начинаю сомневаться в своем имени

    Кто объяснит ст 571 п.1 " если за календарный год,Предшествующий году подачи налогового заявления, размер облагаемого оборота не превысил минимум оборота....."
    если мы подаем заявление в 2009 г то почему обороты беруться за 2007 г. а не 2008г? или с русским у меня проблемы? предыидущий это 2008 г, а предшествующий 2007 Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жамиля
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Чт Ноя 19, 2009 17:53:27 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Согласна с Solitary
    ст.230 п.2 по остаткам товаров.


    А если нет остатков, то что будет с зачетным НДС, в т.ч. имеется и оплаченный?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Чт Ноя 19, 2009 19:15:12   

    Жамиля говорит:
    А если нет остатков

    То нет и зачетного НДС.
    Жамиля говорит:
    в т.ч. имеется и оплаченный?

    А поподробней?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жамиля
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Пт Ноя 20, 2009 08:46:21 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Жамиля говорит:
    А если нет остатков

    То нет и зачетного НДС.
    Жамиля говорит:
    в т.ч. имеется и оплаченный?

    А поподробней?


    В связи с таким ответом возник новый вопрос. Нет зачетного НДС, если нет остатков это понятно, а куда с лицевого НУ его денет и что сделать в учете с суммой зачетного НДС? В том числе оплаченный - это значит в зачетном "сидит" НДС, оплаченный в бюджет, "живыми" деньгами, авансом заплатили пока деньги были, планировали, что будет начисленный НДС, но к сожалению доходов плановых не получили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Пт Ноя 20, 2009 11:49:40   

    Жамиля
    Прошу прощения спутала Вас.
    Т.к. нет остатков на момент снятия с учета то и оборота по реализации не будет, не будет начислен НДС.
    Жамиля говорит:
    куда с лицевого НУ его денет и что сделать в учете с суммой зачетного НДС? В том числе оплаченный - это значит в зачетном "сидит" НДС, оплаченный в бюджет,

    По этому поводу надо читать главу 37 НК о возврате НДС ст.272 п.1 пп.1 по зачетному НДС и пп.4 по излишне уплаченному НДС, и статью 273,274.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tat`yana
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Сб Ноя 21, 2009 21:19:27 Сообщить модератору   

    Добрый вечер всем!
    Бомблю форум письмами уже несколько дней, но безрезультатно.
    Опишу ситуацию еще раз, уж очень она нестандартная.
    Ошибочно снимают с учета по НДС 06.11.09г.( по вине инспектора, не досмотрела, что вся отчетность сдана, ошибку признала). Предложили написать заявление на постановку в ноябре, чтобы вновь стать плательщиками с 01.12.09. Отсюда вопрос- какие декларации сдавать? Если рассуждать логически, то ликвидационную и первоначальную. Вопрос второй- в какие сроки? Вопрос третий- возможно ли сдать обе эти декларации в один срок- за четвертый квартал. Согласно НК налогоплательщик после снятия с учета вновь может встать на учет через два года. Нет ли в самой программе каких-то ограничений по этому поводу. Предложили написать на сайт SONOSD , потому что не могут ответить на этот вопрос, сами в думах. Второе мнение НК- не сдавать ликвидационную вообще. При возникновении проблем при проверке- наличие письма с отказом в перерегистрации, якобы я не допускала нарушений и мне нечего устранять. Но это только слова.
    Теперь о корректировке по НДС. По ОС корректируем НДС по ставкам на дату приобретения . Разногласия у меня с инспектором возникли по ТМЗ, несмотря на то, что показывала статью в Кодексе, где написано -на текущую дату. Бесполезно. Ответ один - нет, бюджет при этом теряет. Смешно, если бы не было так грустно.
    Очень бы хотела услышать дельный совет. Спасибо всем заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Сб Ноя 21, 2009 23:05:43 Сообщить модератору   

    Tat`yana, Жанна у нас вроде попадала в подобную ситуацию. И тоже наша Карагандинская НК.
    И я так поняла, что если снимаетесь/становитесь на учет в одном квартале, но никакой коррктировки по остаткам товаров и ОС производить не надо...

    Сейчас поищу ее сообщение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Сб Ноя 21, 2009 23:18:29 Сообщить модератору   

    Elis верно.. так и было.. так и отвечала Tat`yana ранее.. в другой теме
    Татьяне дали другой ответ в ее НУ, поэтому ее право, последовать на ее взгляд, верному решению Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tat`yana
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Вс Ноя 22, 2009 08:49:23 Сообщить модератору   

    Но самое трудное сейчас - принять это решение, чтобы оно оказалось верным. Спасибо за ответы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Пн Ноя 23, 2009 11:03:43   

    Compas говорит:
    После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября.

    кто знает новости есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмила С.
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Пн Ноя 23, 2009 11:50:29 Сообщить модератору   

    Tat`yana говорит:
    Добрый вечер всем!
    Бомблю форум письмами уже несколько дней, но безрезультатно.
    Опишу ситуацию еще раз, уж очень она нестандартная.
    Ошибочно снимают с учета по НДС 06.11.09г.( по вине инспектора, не досмотрела, что вся отчетность сдана, ошибку признала). Предложили написать заявление на постановку в ноябре, чтобы вновь стать плательщиками с 01.12.09. Отсюда вопрос- какие декларации сдавать?

    Насчет того что сняли по вине инспектора с НДС ваше НУ должно само отработать они обязаны написать письмо в МИНФИН НК там програмисты сами востанавливают с того числа как вы были первоночально зарегестрированы и никаких ликвидационных отчетов сдавать не надо. Просто я думаю ваше НУ не хочет раздувать до МИНФИНА это же их вина надо наказывать специалистов и т.д..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaR
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Пн Ноя 23, 2009 15:39:01   

    а если у меня ОС на 10 000 тг и Товар на 20 000
    Как я должна это откорректировать?
    Проводки будут, например, Дт ОС 1200 и Кт НДС 1200??
    А в ликвидационной форме мне тоже надо будет указать НДС к оплате - 1200?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Пн Ноя 23, 2009 16:35:03   

    NatalyaR говорит:
    ОС на 10 000 тг и Товар на 20 000

    ст.238
    Цитата:
    в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса, размер оборота определяется исходя из уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, без включения в них налога на добавленную стоимость, но не ниже их балансовой стоимости.

    Проводки
    Дт7210 Кт3130
    Да, в форме укажите суммы оборота и начисленный НДС по стр.300.00.001 V.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tat`yana
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Пн Ноя 23, 2009 17:26:02 Сообщить модератору   

    Вот ответ, который я получила от Службы поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.

    К сожалению СП СОНО не вправе давать ответ на Ваш вопрос, так как он относится к методологическим вопросом. За разъяснением по методологическим вопросам Вам необходимо обратиться к Вашим налоговым инспекторам.
    В случае если Вы будете подавать первоначальную ФНО после подачи ликвидационной - первоначальная ФНО не сможет быть принята на сервере. Так же не смогут быть приняты ФНО за последующие периоды, по причине наличия на сервере ликвидационной ФНО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Пн Ноя 23, 2009 17:36:27 Сообщить модератору   

    Tat`yana говорит:
    В случае если Вы будете подавать первоначальную ФНО после подачи ликвидационной - первоначальная ФНО не сможет быть принята на сервере. Так же не смогут быть приняты ФНО за последующие периоды, по причине наличия на сервере ликвидационной ФНО.

    это, действительно, так.. мы этот момент уже обсуждали также...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Ср Ноя 25, 2009 11:00:29   

    АННА
    Galika
    Вы еще ждете ответ? или уже решили вопрос с ликвидационной формой? если не трудно обратите внимание на сообщение 60

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Ср Ноя 25, 2009 11:30:51 Сообщить модератору   

    SWAT говорит:
    Получается мы за 4 квартал должны сдать 300 очередную или сразу ликвидационную! В какие сроки? Или должны сдать в ноябре 2009 г?

    вы сдаете одну декларацию с видом ФНО - ликвидационная.
    Сдадите ее по срокам 15.02.2010г., т.к. сейчас вы не будете добровольно сниматься с учета по НДС
    Я бы все-таки рекомендовала в таком случае, вам представить ликвидационную сейчас, до 30.11.2009г. и добровольно сняться с рег. учета по НДС.
    Сейчас для вас не важно быть плательщиками НДС, а может так случиться, что спустя пол года потребуется стать снова на учет по НДС. В таком случае, вам налоговый орган откажет в постановке на учет по НДС. Если сейчас не подсуетитесь и не сниметесь добровольно с учета.
    О добровольном снятии с учета по НДС читать в другой ветке (соответствующей своему названию)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Ср Ноя 25, 2009 11:58:17   

    НДС нам не нужен в будущем, предприятие уже бездействующее, скорее всего будут готовить к закрытию.В перерегистрации нет необходимости.
    Добровольно сняться невозможно, так как обороты за 2007год превышают предел, а в 2008 и 2009 - обороты сошли на нет.

    Вывод-
    Solitary говорит:
    вы сдаете одну декларацию с видом ФНО - ликвидационная.
    Сдадите ее по срокам 15.02.2010г., т.к. сейчас вы не будете добровольно сниматься с учета по НДС

    Переживаем же за штрафы, хотя нас устраивал ответ Ергожина на блоге и ждем ответа от Патрона, он обещал правда до 31 ноября
    Smile ответить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Незнайка
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Ср Ноя 25, 2009 12:41:28 Сообщить модератору   

    SWAT говорит:
    Переживаем же за штрафы

    аналогично, потому что
    SWAT говорит:
    Добровольно сняться невозможно, так как обороты за 2007год превышают предел

    SWAT говорит:
    ответ Ергожина
    на словах, а их к "делу" не пришьешь. Мнения по видам и срокам сдачи Декл НДС разные...

    с нетерпением
    SWAT говорит:
    ждем ответа от Патрона


    как всегда, блин, НК тянет....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Чт Ноя 26, 2009 15:36:19 Сообщить модератору   

    Возникло несколько вопросов по заполнению ликвид.декларации:
    1. Берем остатки товаров по балансовой стоимости, насчитываем на них НДС 12% - правильно?
    2. Деятельности у нас в 4 квартале не было, поэтому кроме остатков товаров ничего не будет, приложения никакие не заполняю - так?
    3. Если отправляю декларацию, допустим, сегодня, какой срок уплаты НДС в бюджет? Или предварительно надо оплатить, а потом отправлять ликвидационную?
    4.Правда ли, что дата подачи ликвид.декларации и заявления о снятии с рег.учета по НДС должна совпадать?

    Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:

    Ответьте, кто-нибудь, пожалуйста... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Чт Ноя 26, 2009 16:04:34   

    1-да.
    2-да.
    3-срок уплаты по кодексу ст.271, 4кв-25.02.2010г
    4-сперва ликв.отчет сдаете, получаете уведомление и подаете заявление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Чт Ноя 26, 2009 16:09:05 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    4-сперва ликв.отчет сдаете, получаете уведомление и подаете заявление.

    В другой теме читала, что налоговая требует, чтобы дата декл. совпадала с датой заявления, вот вопрос и возник. А если я, например, сегодня отправлю ликвид. декларацию, а в понедельник пойду заявление сдам (с полученным уже уведомлением) - ничего страшного, получается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Чт Ноя 26, 2009 16:15:17 Сообщить модератору   

    Svetik говорит:
    налоговая требует, чтобы дата декл. совпадала с датой заявления, вот вопрос и возник. А если я, например, сегодня отправлю ликвид. декларацию, а в понедельник пойду заявление сдам (с полученным уже уведомлением) - ничего страшного, получается?

    лично представляла ликвидационную по одной из фирм, в налоговой ответ был таким:
    сдать вместе с заявлением ликвидационную + уведомление.
    Дата сдачи ФНО не должна соответствовать подаче заявления, главное иметь уведомление, что ФНО сдана

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Чт Ноя 26, 2009 16:15:19 Сказали Спасибо❤   

    Я была не права
    Смотрим ст.37
    По оплате
    Цитата:
    4. Ликвидируемое юридическое лицо уплачивает налоги, другие обязательные платежи в бюджет, социальные отчисления, перечисляет обязательные пенсионные взносы, отраженные в ликвидационной налоговой отчетности, не позднее десяти календарных дней со дня представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности.

    По отчетности
    Цитата:
    3. Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления.

    Т.е.
    Svetik говорит:
    чтобы дата декл. совпадала с датой заявления


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Чт Ноя 26, 2009 16:18:57 Сообщить модератору   

    В общем, с утра отправляем ликвидационную, молимся, чтобы пришло уведомление, получаем его и бегом в налоговую! Surprised Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Чт Ноя 26, 2009 16:21:35   

    Отправляем лучше всего в КН и уведомление получите быстро. Ну или в СОНО, получаем статус доставлено, вытаскиваем скрин и прикалываем всё к заявлению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Чт Ноя 26, 2009 16:37:40   

    Ждем ответа от Патрона а он соответственно с Минфина
    Завтра выходной, а понедельник уже 30 ноября.
    Ответ Ергожина
    Незнайка говорит:
    на словах, а их к "делу" не пришьешь
    ..... а как хочется " пришить" и обойтись без проблем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Чт Ноя 26, 2009 18:36:11   

    Елена Т говорит:
    Отправляем лучше всего в КН
    и сначала подойти к инспектору , так как перед приемом доков на снятие сразу проверяют на наличие отчетности и неисполненных уведомлений по камералкам.

    А я вчера отправила ликвидационную и сегодня сдали заявление на снятие. То что дата не совпадает, замечания не сделали, может быть не заметили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Ср Дек 02, 2009 14:37:53   

    Нет еще вестей с фронта. Ждем наступления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SWAT
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Ср Дек 02, 2009 15:18:34   

    скорей бы уж, не знаешь какие боеприпасы готовить к обороне Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tuflya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Чт Дек 03, 2009 14:12:31   

    Svetik говорит:
    Возникло несколько вопросов по заполнению ликвид.декларации:
    1. Берем остатки товаров по балансовой стоимости, насчитываем на них НДС 12% - правильно?

    Я вот тоже составляю ликвидационную и у меня вопрос (что-то я сомниваюсь, что я думаю правильно):
    1. Основные средства считаем по балансовой стоимости?
    2. Если остатки материалов и ОС считать оборотом по реализации, то ставка НДС будет 12%? Или как в "корректирвке зачета" ставку нужно применять ту, которая была на момент приобретения ОС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vad
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Чт Дек 03, 2009 14:27:31 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    3-срок уплаты по кодексу ст.271, 4кв-25.02.2010г

    Всем привет! Я тоже так инспектору сказала, а она говорит, что нас не снимут , если есть задолженность. При этом она свои слова никакой статьей из Кодекса не подтвердила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Чт Дек 03, 2009 16:06:40   

    А у меня вопрос по поводу заполнения ликвидационной формы, у меня есть зачетный НДС в сумме 4500 тенге, для того, чтобы на лицевом небыло остатков нужно данную сумму перенести в 300.00.001V, "остатки товаров при снятии с регистрационного учета по НДС и все данная сумма на лицевом счете перекроется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 2 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz