Отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС, какой вид формы 300 сдавать?
|
Olga Rakhmetova
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#54 Вт Ноя 10, 2009 12:57:31
|
|
|
Наверно не стоит больше голосовать, потому-что у них мах рейтинг 5 звездочек и похоже он туда-сюда, то увеличивается, то уменьшается, при этом мне на ящик приходит увед. что мой вопрос опубликован. Ничего доделать не могут нормально.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#55 Ср Ноя 11, 2009 20:18:27
|
|
|
Есть ответ:
http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085
Ответы
11.11.2009 18:36:43 #
Здравствуйте.
Как следует из норм статьи 44 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» плательщики НДС, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС, перестают быть плательщиками НДС с 1 января 2010 года.
При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС.
Необходимо отметить, что данное обстоятельство не освобождает таких налогоплательщиков от представления очередной налоговой отчетности по НДС на 4 квартал 2009 года.
Даулет Ергожин
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#56 Чт Ноя 12, 2009 12:25:10
|
Сообщить модератору
|
|
"При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."
И что? это можно считать законно-официальным ответом?
не сдавать ликвидационку, не писать заявления..
Сдаем по срокам очередную за 4 квартал и с сопроводит письмом отправляем в НК оригинал Св-ва по НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#60 Вт Ноя 17, 2009 09:26:47
|
|
|
Мы тоже ждем
Преприятие тихонько угасает- НДС нам не нужен в будущем
последние остатки товара проданы в октябре, перерегистрироваться не получается,- так как арендодатель продал здание -да и не к чему- деятельность то уже практически на нулю.
Нам то же выгодно- с 1 января 2010г. кто не прошел, будут сняты с учета по ндс" и желательно бы чтобы не огрести штрафов по полной
Получается мы за 4 квартал должны сдать 300 очередную или сразу ликвидационную! В какие сроки? Или должны сдать в ноябре 2009 г?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#61 Вт Ноя 17, 2009 14:51:48
|
Сообщить модератору
|
|
Присоединяюсь к ожиданиям.
Сходил в налоговую, чтобы уточнить процедуру предложенную здесь
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20535&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=0ed89fba7cd370ce047807d27b83f5ee#
в общем-то подтвердили, только вот такая тонкость, что поскольку 300 можно сдать по электронке, то надо сначала сдать ликвидационную за 4-й квартал (прямо сейчас, в ноябре), получить уведомление и это уведомление приложить к заявлению. Т.е. итого набор такой:
1. Приложение 20 (http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Documents/Налоговые%20заявления%20от%2026.02/20-1.jpg)
2. Уведомление из КН или СОНО о сданой 300-й ликвидационной форме (ну и саму форму наверно распечатать)
3. Оригинал свид-ва о постановке на учёт по НДС
4. Ещё сказали, чтоб где-нибудь указали причину данного действия (например, небольшие обороты).
Несколько смущает то, что надо сначала сдать ликвидационку, а потом нестись в налоговую, чтоб они реально сняли с учёта. Т.е. если вдруг откажут, то будет непонятно в каком состоянии фирма осталась.
Кроме того, такой вопрос (который забыл выяснить в налоговой) - при сдаче всего этого хозяйства, надо ещё, видимо, какую-то бумажку приложить с перечнем сданых документов (в особенности, оригинала свид-ва), чтоб получить подпись на ней, что были приняты? Иначе как потом доказать, что эта штука вообще была? Или имеет смысл перед тем, как оригинал отдавать заверить копию у нотариуса?
В общем, было бы гораздо проще просто проигнорировать всю эту кутерьму, как рекомендуется здесь
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20535&postdays=0&postorder=asc&start=40#
но хотелось бы что-то более весомое, нежели ответ в блоге.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#62 Вт Ноя 17, 2009 15:47:51
|
|
|
Compas говорит: |
АННА я Вам не советую опираться на ответ из блога. Ждите я скажу. |
ждем ... правда слегка нервничая уже
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#63 Ср Ноя 18, 2009 14:59:12
|
|
|
После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября. Напомните в личку
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#64 Ср Ноя 18, 2009 15:48:21
|
|
|
Спасибо будем ждать
Если сдавать ликвидационную то в какие сроки- до 30 ноября или до 31 декабря или в 2010г
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#65 Чт Ноя 19, 2009 14:35:07
|
Сообщить модератору
|
|
Сегодня снялся с НДС. Сразу скажу, что процедура гораздо менее сложная нежели перерегистрация - из четырёх человек, кто передо мной стоял с перерегистрацией, документы приняли только у одной (вкратце что успел подчерпнуть из причин отказа (может кому-то что-то даст): договор аренды должен быть более чем на год вперёд; если снимаете в субаренду, то надо также основной договор, либо чтоб на договоре субаренды стояла печать основного владельца здания; при попытках зарегистрировать на квартиру нужно нотариально завереннное согласие владельца плюс какая-то хреновина с БТИ - но это всё лучше подтвердите у кого-нибудь, пишу просто чтоб кому-нибудь лишний раз не пришлось ходить и в очереди стоять).
Помимо всего перечисленного в предыдущем моём посте, я набросал заявление в свободной форме "прошу снять с учёта по ндс в связи с незначительностью оборотов" и там указал перечень прилагаемых документов. На этом заявлении (втором экземпляре) собственно поставили штампик о принятии.
Итого, для снятия использовал:
1. Заявление в свободной форме с указанием причины и перечнём документов
2. Приложение 20 (http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Documents/Налоговые%20заявления%20от%2026.02/20-1.jpg)
3. Уведомление из КН или СОНО о сданой 300-й ликвидационной форме
4. Саму 300.00-ю форму, распечатанную из КН или СОНО
5. Оригинал свид-ва о постановке на учёт по НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#66 Чт Ноя 19, 2009 15:01:04
|
|
|
я тоже неделю назад так и сделала, в приложении 20 есть пункт о сдаче оригинала свидетельства,отмечаешь галочкой. Сопроводительное письмо о причине снятия- в моем случае-недостижение минимума облагаемого оброта- приложила .Сказали подойти к окошку через неделю,пойду в понедельник.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
iraida
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#67 Чт Ноя 19, 2009 15:15:21
|
Сообщить модератору
|
|
zharkin говорит: |
я тоже неделю назад так и сделала, в приложении 20 есть пункт о сдаче оригинала свидетельства,отмечаешь галочкой. Сопроводительное письмо о причине снятия- в моем случае-недостижение минимума облагаемого оброта- приложила .Сказали подойти к окошку через неделю,пойду в понедельник. |
Интересно, а зачем подходить через неделю? Вам же поставили штампик на второй экземпляр заявления? Все документы сданы, что еще от нас требуется, непонятно. Отказать не могуть ни в коем случае, это наше полное право-сняться с учета по НДС. Потом напишите, как сходили в НК.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#68 Чт Ноя 19, 2009 16:48:35
|
|
|
Compas говорит: |
После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября. |
Провожу время в ожидании и начитавшись до головокружения, начинаю сомневаться в своем имени
Кто объяснит ст 571 п.1 " если за календарный год,Предшествующий году подачи налогового заявления, размер облагаемого оборота не превысил минимум оборота....."
если мы подаем заявление в 2009 г то почему обороты беруться за 2007 г. а не 2008г? или с русским у меня проблемы? предыидущий это 2008 г, а предшествующий 2007
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жамиля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#70 Чт Ноя 19, 2009 19:15:12
|
|
|
Жамиля говорит: |
А если нет остатков |
То нет и зачетного НДС.
Жамиля говорит: |
в т.ч. имеется и оплаченный? |
А поподробней?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жамиля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#71 Пт Ноя 20, 2009 08:46:21
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Жамиля говорит: |
А если нет остатков |
То нет и зачетного НДС.
Жамиля говорит: |
в т.ч. имеется и оплаченный? |
А поподробней? |
В связи с таким ответом возник новый вопрос. Нет зачетного НДС, если нет остатков это понятно, а куда с лицевого НУ его денет и что сделать в учете с суммой зачетного НДС? В том числе оплаченный - это значит в зачетном "сидит" НДС, оплаченный в бюджет, "живыми" деньгами, авансом заплатили пока деньги были, планировали, что будет начисленный НДС, но к сожалению доходов плановых не получили.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#72 Пт Ноя 20, 2009 11:49:40
|
|
|
Жамиля
Прошу прощения спутала Вас.
Т.к. нет остатков на момент снятия с учета то и оборота по реализации не будет, не будет начислен НДС.
Жамиля говорит: |
куда с лицевого НУ его денет и что сделать в учете с суммой зачетного НДС? В том числе оплаченный - это значит в зачетном "сидит" НДС, оплаченный в бюджет, |
По этому поводу надо читать главу 37 НК о возврате НДС ст.272 п.1 пп.1 по зачетному НДС и пп.4 по излишне уплаченному НДС, и статью 273,274.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tat`yana
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#73 Сб Ноя 21, 2009 21:19:27
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер всем!
Бомблю форум письмами уже несколько дней, но безрезультатно.
Опишу ситуацию еще раз, уж очень она нестандартная.
Ошибочно снимают с учета по НДС 06.11.09г.( по вине инспектора, не досмотрела, что вся отчетность сдана, ошибку признала). Предложили написать заявление на постановку в ноябре, чтобы вновь стать плательщиками с 01.12.09. Отсюда вопрос- какие декларации сдавать? Если рассуждать логически, то ликвидационную и первоначальную. Вопрос второй- в какие сроки? Вопрос третий- возможно ли сдать обе эти декларации в один срок- за четвертый квартал. Согласно НК налогоплательщик после снятия с учета вновь может встать на учет через два года. Нет ли в самой программе каких-то ограничений по этому поводу. Предложили написать на сайт SONOSD , потому что не могут ответить на этот вопрос, сами в думах. Второе мнение НК- не сдавать ликвидационную вообще. При возникновении проблем при проверке- наличие письма с отказом в перерегистрации, якобы я не допускала нарушений и мне нечего устранять. Но это только слова.
Теперь о корректировке по НДС. По ОС корректируем НДС по ставкам на дату приобретения . Разногласия у меня с инспектором возникли по ТМЗ, несмотря на то, что показывала статью в Кодексе, где написано -на текущую дату. Бесполезно. Ответ один - нет, бюджет при этом теряет. Смешно, если бы не было так грустно.
Очень бы хотела услышать дельный совет. Спасибо всем заранее.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#74 Сб Ноя 21, 2009 23:05:43
|
Сообщить модератору
|
|
Tat`yana, Жанна у нас вроде попадала в подобную ситуацию. И тоже наша Карагандинская НК.
И я так поняла, что если снимаетесь/становитесь на учет в одном квартале, но никакой коррктировки по остаткам товаров и ОС производить не надо...
Сейчас поищу ее сообщение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tat`yana
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#77 Пн Ноя 23, 2009 11:03:43
|
|
|
Compas говорит: |
После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября. |
кто знает новости есть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Людмила С.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#78 Пн Ноя 23, 2009 11:50:29
|
Сообщить модератору
|
|
Tat`yana говорит: |
Добрый вечер всем!
Бомблю форум письмами уже несколько дней, но безрезультатно.
Опишу ситуацию еще раз, уж очень она нестандартная.
Ошибочно снимают с учета по НДС 06.11.09г.( по вине инспектора, не досмотрела, что вся отчетность сдана, ошибку признала). Предложили написать заявление на постановку в ноябре, чтобы вновь стать плательщиками с 01.12.09. Отсюда вопрос- какие декларации сдавать? |
Насчет того что сняли по вине инспектора с НДС ваше НУ должно само отработать они обязаны написать письмо в МИНФИН НК там програмисты сами востанавливают с того числа как вы были первоночально зарегестрированы и никаких ликвидационных отчетов сдавать не надо. Просто я думаю ваше НУ не хочет раздувать до МИНФИНА это же их вина надо наказывать специалистов и т.д..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#79 Пн Ноя 23, 2009 15:39:01
|
|
|
а если у меня ОС на 10 000 тг и Товар на 20 000
Как я должна это откорректировать?
Проводки будут, например, Дт ОС 1200 и Кт НДС 1200??
А в ликвидационной форме мне тоже надо будет указать НДС к оплате - 1200?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#80 Пн Ноя 23, 2009 16:35:03
|
|
|
NatalyaR говорит: |
ОС на 10 000 тг и Товар на 20 000 |
ст.238
Цитата: |
в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса, размер оборота определяется исходя из уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, без включения в них налога на добавленную стоимость, но не ниже их балансовой стоимости. |
Проводки
Дт7210 Кт3130
Да, в форме укажите суммы оборота и начисленный НДС по стр.300.00.001 V.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tat`yana
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#81 Пн Ноя 23, 2009 17:26:02
|
Сообщить модератору
|
|
Вот ответ, который я получила от Службы поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.
К сожалению СП СОНО не вправе давать ответ на Ваш вопрос, так как он относится к методологическим вопросом. За разъяснением по методологическим вопросам Вам необходимо обратиться к Вашим налоговым инспекторам.
В случае если Вы будете подавать первоначальную ФНО после подачи ликвидационной - первоначальная ФНО не сможет быть принята на сервере. Так же не смогут быть приняты ФНО за последующие периоды, по причине наличия на сервере ликвидационной ФНО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#82 Пн Ноя 23, 2009 17:36:27
|
Сообщить модератору
|
|
Tat`yana говорит: |
В случае если Вы будете подавать первоначальную ФНО после подачи ликвидационной - первоначальная ФНО не сможет быть принята на сервере. Так же не смогут быть приняты ФНО за последующие периоды, по причине наличия на сервере ликвидационной ФНО. |
это, действительно, так.. мы этот момент уже обсуждали также...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#83 Ср Ноя 25, 2009 11:00:29
|
|
|
АННА
Galika
Вы еще ждете ответ? или уже решили вопрос с ликвидационной формой? если не трудно обратите внимание на сообщение 60
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#84 Ср Ноя 25, 2009 11:30:51
|
Сообщить модератору
|
|
SWAT говорит: |
Получается мы за 4 квартал должны сдать 300 очередную или сразу ликвидационную! В какие сроки? Или должны сдать в ноябре 2009 г? |
вы сдаете одну декларацию с видом ФНО - ликвидационная.
Сдадите ее по срокам 15.02.2010г., т.к. сейчас вы не будете добровольно сниматься с учета по НДС
Я бы все-таки рекомендовала в таком случае, вам представить ликвидационную сейчас, до 30.11.2009г. и добровольно сняться с рег. учета по НДС.
Сейчас для вас не важно быть плательщиками НДС, а может так случиться, что спустя пол года потребуется стать снова на учет по НДС. В таком случае, вам налоговый орган откажет в постановке на учет по НДС. Если сейчас не подсуетитесь и не сниметесь добровольно с учета.
О добровольном снятии с учета по НДС читать в другой ветке (соответствующей своему названию)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#85 Ср Ноя 25, 2009 11:58:17
|
|
|
НДС нам не нужен в будущем, предприятие уже бездействующее, скорее всего будут готовить к закрытию.В перерегистрации нет необходимости.
Добровольно сняться невозможно, так как обороты за 2007год превышают предел, а в 2008 и 2009 - обороты сошли на нет.
Вывод-
Solitary говорит: |
вы сдаете одну декларацию с видом ФНО - ликвидационная.
Сдадите ее по срокам 15.02.2010г., т.к. сейчас вы не будете добровольно сниматься с учета по НДС |
Переживаем же за штрафы, хотя нас устраивал ответ Ергожина на блоге и ждем ответа от Патрона, он обещал правда до 31 ноября
ответить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Незнайка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#86 Ср Ноя 25, 2009 12:41:28
|
Сообщить модератору
|
|
SWAT говорит: |
Переживаем же за штрафы |
аналогично, потому что
SWAT говорит: |
Добровольно сняться невозможно, так как обороты за 2007год превышают предел |
SWAT говорит: |
ответ Ергожина |
на словах, а их к "делу" не пришьешь. Мнения по видам и срокам сдачи Декл НДС разные...
с нетерпением
SWAT говорит: |
ждем ответа от Патрона |
как всегда, блин, НК тянет....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#87 Чт Ноя 26, 2009 15:36:19
|
Сообщить модератору
|
|
Возникло несколько вопросов по заполнению ликвид.декларации:
1. Берем остатки товаров по балансовой стоимости, насчитываем на них НДС 12% - правильно?
2. Деятельности у нас в 4 квартале не было, поэтому кроме остатков товаров ничего не будет, приложения никакие не заполняю - так?
3. Если отправляю декларацию, допустим, сегодня, какой срок уплаты НДС в бюджет? Или предварительно надо оплатить, а потом отправлять ликвидационную?
4.Правда ли, что дата подачи ликвид.декларации и заявления о снятии с рег.учета по НДС должна совпадать?
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
Ответьте, кто-нибудь, пожалуйста...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#88 Чт Ноя 26, 2009 16:04:34
|
|
|
1-да.
2-да.
3-срок уплаты по кодексу ст.271, 4кв-25.02.2010г
4-сперва ликв.отчет сдаете, получаете уведомление и подаете заявление.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#89 Чт Ноя 26, 2009 16:09:05
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
4-сперва ликв.отчет сдаете, получаете уведомление и подаете заявление. |
В другой теме читала, что налоговая требует, чтобы дата декл. совпадала с датой заявления, вот вопрос и возник. А если я, например, сегодня отправлю ликвид. декларацию, а в понедельник пойду заявление сдам (с полученным уже уведомлением) - ничего страшного, получается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#90 Чт Ноя 26, 2009 16:15:17
|
Сообщить модератору
|
|
Svetik говорит: |
налоговая требует, чтобы дата декл. совпадала с датой заявления, вот вопрос и возник. А если я, например, сегодня отправлю ликвид. декларацию, а в понедельник пойду заявление сдам (с полученным уже уведомлением) - ничего страшного, получается? |
лично представляла ликвидационную по одной из фирм, в налоговой ответ был таким:
сдать вместе с заявлением ликвидационную + уведомление.
Дата сдачи ФНО не должна соответствовать подаче заявления, главное иметь уведомление, что ФНО сдана
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#91 Чт Ноя 26, 2009 16:15:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я была не права
Смотрим ст.37
По оплате
Цитата: |
4. Ликвидируемое юридическое лицо уплачивает налоги, другие обязательные платежи в бюджет, социальные отчисления, перечисляет обязательные пенсионные взносы, отраженные в ликвидационной налоговой отчетности, не позднее десяти календарных дней со дня представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности. |
По отчетности
Цитата: |
3. Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления. |
Т.е.
Svetik говорит: |
чтобы дата декл. совпадала с датой заявления |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#93 Чт Ноя 26, 2009 16:21:35
|
|
|
Отправляем лучше всего в КН и уведомление получите быстро. Ну или в СОНО, получаем статус доставлено, вытаскиваем скрин и прикалываем всё к заявлению.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#94 Чт Ноя 26, 2009 16:37:40
|
|
|
Ждем ответа от Патрона а он соответственно с Минфина
Завтра выходной, а понедельник уже 30 ноября.
Ответ Ергожина
Незнайка говорит: |
на словах, а их к "делу" не пришьешь |
..... а как хочется " пришить" и обойтись без проблем
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#95 Чт Ноя 26, 2009 18:36:11
|
|
|
Елена Т говорит: |
Отправляем лучше всего в КН |
и сначала подойти к инспектору , так как перед приемом доков на снятие сразу проверяют на наличие отчетности и неисполненных уведомлений по камералкам.
А я вчера отправила ликвидационную и сегодня сдали заявление на снятие. То что дата не совпадает, замечания не сделали, может быть не заметили.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#98 Чт Дек 03, 2009 14:12:31
|
|
|
Svetik говорит: |
Возникло несколько вопросов по заполнению ликвид.декларации:
1. Берем остатки товаров по балансовой стоимости, насчитываем на них НДС 12% - правильно?
|
Я вот тоже составляю ликвидационную и у меня вопрос (что-то я сомниваюсь, что я думаю правильно):
1. Основные средства считаем по балансовой стоимости?
2. Если остатки материалов и ОС считать оборотом по реализации, то ставка НДС будет 12%? Или как в "корректирвке зачета" ставку нужно применять ту, которая была на момент приобретения ОС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#99 Чт Дек 03, 2009 14:27:31
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
3-срок уплаты по кодексу ст.271, 4кв-25.02.2010г
|
Всем привет! Я тоже так инспектору сказала, а она говорит, что нас не снимут , если есть задолженность. При этом она свои слова никакой статьей из Кодекса не подтвердила.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#100 Чт Дек 03, 2009 16:06:40
|
|
|
А у меня вопрос по поводу заполнения ликвидационной формы, у меня есть зачетный НДС в сумме 4500 тенге, для того, чтобы на лицевом небыло остатков нужно данную сумму перенести в 300.00.001V, "остатки товаров при снятии с регистрационного учета по НДС и все данная сумма на лицевом счете перекроется?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|