Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Декларацию 101.02 отправили еще в июл...
    Изменился статус "Принята" ...
    Отправлена доп форма 100 с минусами, ...
    Форма 851.00 в СОНО - статус "Отсутствует сумма к разноске"
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    форма 300.00 2 квартал 2009: при разноске строка 26 разнеслась как "начислено"     
    Marina_K
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Окт 26, 2009 08:56:22 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    В пятницу обнаружила следующую ситуацию: при составлении Декларации по НДС (форма 300.00) за 2 квартал 2009 в строке 26 "Превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного" была указана сумма превышения.
    Однако, при разноске в ИНИС эта сумма вместо колонки "уменьшено" попала в колонку "начислено". Таким образом, мой зачетный НДС уменьшился в 2 раза.
    Что делать в таком случае?
    Оправить доп. декларацию? Но у меня в отчетности все правильно, без ошибок.
    Написать письмо в свой налоговый комитет? Но инспектор сказал, что они не могут отсторнировать эту сумму.
    Заранее спасибо за помощь.

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    Забыла добавить: отчетность была сдана через СОНО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Окт 26, 2009 09:31:03   

    обратиться на сдс и ждать, когда в системе исправят http://balans.kz/sds

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айкося
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Окт 26, 2009 09:32:55 Сказали Спасибо❤   

    Marina_K у меня такая же ситуация. Я отправила сообщение с описанием ситуации на sonosd@mgd.kz. Вот что мне ответили:

    Здравствуйте!

    Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам.
    Выполнение повторной разноски запущено 22.10.2009. Ориентировочное время окончания - 26.10.2009. Если ситуация не изменится, сообщите об этом нам
    Служба поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.
    Система COHO .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marina_K
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Окт 26, 2009 09:38:14 Сообщить модератору   

    Всем огромное спасибо,
    Если (согласно ответа службы поддержки) эта проблема известна, тогда подожду недельку и тогда напишу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаПроф
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 26, 2009 13:36:22   

    Айкося говорит:
    Marina_K Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам.


    Мне точно также ответили

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marina_K
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Окт 28, 2009 12:05:45 Сообщить модератору   

    Айкося,
    ОльгаПроф,


    Девочки, сегодня 28.10.09, у Вас исправилась эта ошибка?
    Дело в том, что у меня не исправилась, а из-за этой ошибки я не могу сдать 300.00 за 3 квартал.
    Если у Вас тоже не исправилась, значит "Ориентировочное время окончания - 26.10.2009." - еще не окончилось.

    Ответьте, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаПроф
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Окт 28, 2009 13:38:54 Сказали Спасибо❤   

    Marina_K
    Ошибка не исправилась до сих пор, опять написала в службу поддержки, жду ответа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Василиса
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Окт 28, 2009 13:55:31   

    У меня была подобная ситуация, и мне налоговый инспектор исправил эту ошибку в ручную, а ждать пока исправят нет такой возможности, т.к. всем выставили уведомление на арест банковского счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Окт 28, 2009 21:26:36   

    26.10.09 получила выписку, где отсторнировали 2-й квартал и поставили вместо "уменьшено" в "начислено", а также и 1-й квартал сразу сел с ошибкой в "начислено".
    Написала письмо, приложила отчеты и сегодня утром отнесла в НУ, чтоб исправили, к инспектору не прорваться, очереди - жуть. А сейчас получила уведомления что закроют счета если не оплатим задолженность - суммы которые должны быть в зачете, сейчас у меня к уплате, а это 1976982 по основ.платежу и 131635 - пеня.
    При этом, забыла сказать, что по двум фирмам у меня такое вышло, сейчас запросила опять лицевые счета по 105101 - по одной фирме опять произошло сторно сегодня 28.10.09, по 1-му кварталу по 2-му нет, а по фирме где получила уведом. - ничего не происходит.
    Опять завтра в НУ с письмами - ДОСТАЛИ Fool Mad :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    qviqvo
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Окт 28, 2009 23:22:51 Сообщить модератору   

    А меня заставили сдать дополнительную форму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Окт 29, 2009 22:21:41   

    qviqvo говорит:
    А меня заставили сдать дополнительную форму.

    Я сама сразу сдала к начислению с минусам, а к уменьшеню с плюсом, но СОНО высело, только сейчас пришло "принято", а когда сядут эти начисления неизвестно.
    Ходили в НУ, чтоб аннулировали эти уведы, инспектор сказала, что ничего не может сделать, сдайте сами допы, письма зарегистрировали, но чувствую счета нам все равно закроют, а ведь знают об этой проблеме и мило улыбаются.
    С <sonosd@mgd.kz> ответ: По ошибочно разнесенным 300.00 ФНО должно быть произведено сторнирование, и затем запущена повторная разноска данных на лицевой.
    Ничего так, они нам годик устроили :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Окт 31, 2009 22:49:56   

    Проверяю сейчас ИНИС по 105101, и что заметила - по фирме где надо отсторнировать 2 квартал - сторнируют 1 квартал, и уже 2 дня ничего не происходит, а в фирме где 1 и 2 кварталы нужно, притом 1 квартал с большей суммой к зачету - сторнируют 2 квартал, и опять затишье. Интересно как это у них получается, НУ одно и тоже - 6004?! А вот по НУ 6007 - отсторнировалось еще 27.10.09г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вс Ноя 01, 2009 00:32:10 Сообщить модератору   

    Да уж, АННА, вам просто везучка с отчетами...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Света Либерман
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Ноя 06, 2009 11:59:04 Сообщить модератору   

    Сейчас получила уведомление, у меня в 300-ой 26 строка вместо к уменьшению села к начислению. Что делать кто знает? Отчет отправляла 03.11.2009

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Ноя 06, 2009 12:20:38 Сообщить модератору   

    Света Либерман говорит:
    вместо к уменьшению села к начислению.

    идти в НУ к инспектору - предъявить свои отчеты и попросить их дать сторно..
    Делают они эту процедуру в течение некоторого времени.. затем возьмете акт сверки и убедитесь, что все в порядке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Света Либерман
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Ноя 06, 2009 12:29:13 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Отправила 300 форму 04.11.2009 в которой в 26 строке была сумма к уменьшению(т.е. зачетная часть в этом квартале была больше начисленной). Сегодня получила уведомление. В нем написано срок уплаты 25.11.2009 сумма ... Т.Е. Эта сумма села к начислению. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Ноя 06, 2009 12:34:39   

    в уведомлениях, которые получали чеерз СГДС, подобное сообщение было - дата, к начислению, при этом сумма стояла с минусом и садилась на лицевой как положено...
    Думаю, что всё таки разноски надо подождать, посмотреть на лицевой, ну а потом уж, как Solitaryсоветует.

    Но такая ошибка во2м квартале, вроде обещали, что исправят....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Ноя 06, 2009 12:36:22 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Но такая ошибка во2м квартале, вроде обещали, что исправят....

    обещали..но нам так р/счет арестовали.. пока не доказала, что я права.. и они сами внесли сторно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Ноя 06, 2009 12:40:47   

    Solitary говорит:
    ..но нам так р/счет арестовали.. пока не доказала, что я права.. и они сами внесли сторно

    тоже прошла через такое....при этом инспектор вносила допиком исправление и сказала, что мне всё равно надо на сервер этот доп отправлять....но прикол в том, что статус у основной - разнесена с ошибкой, на лицевом неправильно сидит сумма, а допик сервер не принимает - грит "нет основной" Confused так вот и не знаю пока что делать...но на лицевом в НУ сальдо "поправили", а на сервере и сама не знаю, что и как теперь, допик не могу отправить, который надо бы отправить....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Ноя 06, 2009 12:41:51 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    на сервере и сама не знаю, что и как теперь, допик не могу отправить, который надо бы отправить....

    ждем-с исправлений разработчиков..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вовун
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Ноя 09, 2009 11:07:45 Сообщить модератору   

    Сдал 300 и получил уведомление что 25/11/09 срок уплаты и стоит сумма которая отражена в 26 строке как зачет
    Что то я не так сделал или такое уведомление ?
    По смыслу предлагают ндс оплатить Shocked

    темы объединены = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вовун
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Ноя 09, 2009 11:15:18 Сообщить модератору   

    Спасибо прочитал А делать то что Суммы в зачете миллионы как понял инспектора ничего не делают и ошибка осталась Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Ноя 09, 2009 11:16:40 Сообщить модератору   

    Вовун говорит:
    А делать то что Суммы в зачете миллионы как понял инспектора ничего не делают и ошибка осталась

    идти к инспектору
    у меня сами вручную инспекторы внесли "сторно" и откорректировали согласно сданным мною отчетам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Simaks
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Ноя 09, 2009 11:32:56 Сообщить модератору   

    Вовун говорит:
    Сдал 300 и получил уведомление что 25/11/09 срок уплаты и стоит сумма которая отражена в 26 строке как зачет
    Что то я не так сделал или такое уведомление ?
    По смыслу предлагают ндс оплатить Shocked

    темы объединены = Solitary

    А на лицевом (105101) не смотрели?У меня тоже в уведомлении срок уплаты указан,а на лицевом правильно в графе "уменьшено".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вовун
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Ноя 09, 2009 17:29:11 Сообщить модератору   

    Счас проверю

    Добавлено спустя 51 минуту 39 секунд:

    Ситуация такая докладываю
    По 1 фирме Конкретно лицевой 105101 показывает все в зачете и сумма добавилась к предыдущему зачету.
    В выписке по всем лицевым сидит старая сумма зачета
    В уведомлении стоит сумма к зачету в начисление

    Все варианты Shocked
    По 2 фирме вообще нет лицевого 105101 Она первоначальная была тока встали ...
    В уведомлении к начислению
    Чего же мне делать ... Инспектор болеет в 2 сразу и никто не хочет вникать ... Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айкося
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Ноя 09, 2009 20:26:32   

    Айкося говорит:
    Marina_K у меня такая же ситуация. Я отправила сообщение с описанием ситуации на sonosd@mgd.kz. Вот что мне ответили:

    Здравствуйте!

    Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам.
    Выполнение повторной разноски запущено 22.10.2009. Ориентировочное время окончания - 26.10.2009. Если ситуация не изменится, сообщите об этом нам
    Служба поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.
    Система COHO .

    Написала в службу поддержки еще раз, и только на той неделе данная сумма отразилась правильно, т.е. на уменьшение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вольская Галина
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Ноя 10, 2009 10:12:51 Сообщить модератору   

    Отправила ф 300 10.11. через Кабинет. Распечатала : форма распечаталась с цифрами,а приложения 7 и 8 вообще пустые.В уведомлении вторая табличка срок уплаты и странность- мне предлагают уплатить сумму из строки 300.00.26 "Превышение суммы НДС,относимого в зачет ,над суммой начисленного налога"???Это что же надо сдать доп. форму и показать эту строчку с минусом???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вольская Галина
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Ноя 10, 2009 10:53:19 Сообщить модератору   

    Сдала ф 300 сегодня через кабинет.В уведомлении есть вторая табличка: срок уплаты.И сумма ,которая должна пойти в зачет по стр 026 ,отражена к оплате.
    И как это понимать?
    Что надо сдать доп и отразить сумму по стр 026 с минусом,чтоб она правильно села на лицевой счет???

    темы объединены = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyzik
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Ноя 10, 2009 11:39:21   

    У меня такая же ситуация была во 2 квартале, тоже не пойму что делать.... по инису запросы по лицевому не приходят, и получается что у меня недоимка в бюджет по НДС... и не приходят в банк некакие уведомления с налоговой об аресте счетов, тьфу-тьфу....Инспектор ничего объяснить не может....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Ноя 10, 2009 12:05:49   

    Вольская Галина
    Вольская Галина говорит:
    сумма ,которая должна пойти в зачет по стр 026 ,отражена к оплате.

    Вольская Галина говорит:
    Что надо сдать доп и отразить сумму по стр 026 с минусом

    Предлагаю обратится в свое НУ ,предъявить копии ф.300.00 и уведомления о представлении налогоплательщиком налоговой отчетности и Вы избежите неприятных последствий.Это сбой в программе СОНО.Будет внесено исправление.(Из своего опыта).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Павловна
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Ноя 10, 2009 12:40:27   

    Прошу пояснить ситуацию.Сегодня сдана 300 форма за 3 кв. Получено два уведомления с одним и тем же регистрационным номером.Одно со статусом "Принято", другое со статусом "Не принято" (пришли одновременно).Во втором случае в примечании указано: "Невозможно зарегистрировать ФНО, т.к. в системе присутствует первоначальная, очередная или ликвидационная форма за тот же период в статусе отличном от Загрузка XML и Ожидает загрузки XML.На сервере этой формы вообще нет. Проверила через КН - есть со статусом "Не принята". Что предпринять в данном случае? Отправить снова или ждать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Павловна
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Ноя 10, 2009 14:02:44   

    На сервере появилась со статусом "Не принята"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lena-nik
    Резидент Баланса
    Спасибки: +59 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Ноя 10, 2009 14:50:27   

    Вольская Галина
    У меня за второй квартал тоже был НДС в зачет. В уведомлении отразилась сумма без минуса (как будто к уплате). Но на лицевом счете село как надо (т.е. в графу "уменьшено").

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вольская Галина
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Ноя 11, 2009 11:30:01 Сообщить модератору   

    Сегодня запросила выписку из лиц.счета и лицевой по коду 105101.
    В выписке не разнесена сумма к зачету из ф 300 за 3 кв.А в лицевом разнесено по графе"уменьшено",но эта сумма в сальдо стоит в недоимке.
    Будет ли данная ошибка исправлена автоматически или
    1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.
    2.Сдать доп и показать стр 026 с минусом.
    Не сядут ли потом эти минусы в плюсы и бум мы снова бегать ,как наскипидаренные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Ноя 11, 2009 11:39:35 Сказали Спасибо❤   

    Вольская Галина
    Вольская Галина говорит:
    1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.

    И проинформировать его о данном факте(Копии ф.300.00 и уведомления о представлении налоговой отчетности).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Simaks
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Ноя 11, 2009 12:42:43 Сообщить модератору   

    Вольская Галина говорит:
    Сегодня запросила выписку из лиц.счета и лицевой по коду 105101.
    В выписке не разнесена сумма к зачету из ф 300 за 3 кв.А в лицевом разнесено по графе"уменьшено",но эта сумма в сальдо стоит в недоимке.
    Будет ли данная ошибка исправлена автоматически или
    1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.
    2.Сдать доп и показать стр 026 с минусом.
    Не сядут ли потом эти минусы в плюсы и бум мы снова бегать ,как наскипидаренные.


    Подскажите а недоимка в какой графе?
    Я вот тоже сейчас получила выписку и обнаружила новый заполненный столбик (на 01.01.2009 после 01.01.2009 ) и вот под второй датой у меня тоже минус.Если чисто математически то верно: (сумма на 01.01.2009 )-(после 01.01.2009 )=сальдо с плюсом.
    Нужно ли что-то делать?
    Кто знает,где это может отразиться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marina_K
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Ноя 11, 2009 13:24:36 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    Проверяю сейчас ИНИС по 105101, и что заметила - по фирме где надо отсторнировать 2 квартал - сторнируют 1 квартал,

    и опять затишье. Интересно как это у них получается


    Ну как это называется! Аналогично АННЕ, вместо того, чтобы исправить 2 квартал, отсторнировали 1.
    К тому же, непонятно, что теперь с отчетностью первого квартала делать: по выписке получается, что теперь у меня ее нет, потому что она отсторнирована.

    И что дальше делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Green
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Ноя 11, 2009 13:38:14   

    Вольская Галина говорит:
    1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.


    Попросила сегодня своего инспектора, отказали, мотивируя тем, что до 14 ноября все исправят автоматически. Сижу и жду, благо хоть сумма недоимки из-за неверной разноски ФНО получилась копеечная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Feliz
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Ноя 11, 2009 16:35:21 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, 2 квартал 2009 г. по форме 300 строка 026 превышение с по налогу составила 1000тыс.тенге, а за 3 квартал к уплате по строке 024 1140 тыс.тенге, превышение за прошлый период я должна поставить по строке 027 и уменьшить сумму к уплате ? На лицевой сумма превышения села как переплата, не получится так что форма сядет не правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz