Первые 2 квартала были на ОУР, с 3 кв 2009 перешли на УР. В строке 910.00.018 указывать начисленные доходы с начала года?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Пт Окт 30, 2009 14:28:19
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
В строке 910.00.018 V указывается итоговая сумма доходов с начала года, определяемая как сумма строк 910.00.018 IV за налоговый период и 910.00.018 V за предыдущий налоговый период текущего года; |
1, 2 квартал не надо.
Добавлено спустя 50 секунд:
Хотя тему надо было в "декларациях" завести.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Окт 30, 2009 14:46:39
|
|
|
А как теперь ее в декларации переместить?
Значит за 1, 2 квартал мне указывать общую сумму не надо!
А декларацию помечать как первоначальную?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пт Окт 30, 2009 14:56:00
|
Сообщить модератору
|
|
Мария А.С. говорит: |
А как теперь ее в декларации переместить? |
Товарищи в зеленом занимаются.
Мария А.С. говорит: |
Значит за 1, 2 квартал мне указывать общую сумму не надо |
По Правилам 910.00 - не надо.
Мария А.С. говорит: |
А декларацию помечать как первоначальную? |
1. Уже не по теме.
2. Да.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Янв 04, 2010 22:44:52
|
|
|
У меня за 1-2 квартал по ОУР прибыль 40 000. Мне ее теперь разделить на четыре квартала и платить? Просто плюсовать к тепреь уже по 910 форме?
Как быть подскажите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Янв 04, 2010 23:00:02
|
Сообщить модератору
|
|
Не надо прибыль за 1-2 квартал приплюсовывать к Ф910, раз вы на упрощенку перешли только с 3 квартала.
Мария А.С., вот представьте себя как будто двумя разными предприятиями.
Одно работало полгода по общеустановленому режиму, а вторые полгода не работало вообще.
Другое не работало первые полгода, а вторые полгода работало.
Вот вы и сдаете два разных отчета.
Отчеты Ф100.00 и Ф200.00 заполняете по данным бухучета за 1-2 квартал, и в них совершенно не указываете ни доходов, ни вычетов, понесенных с 3 квартала и до конца года. В Ф910.00 за 3 квартал отражаете доходы предприятия и доходы работников только за 3 квартал. Так же и за 4 квартал, а в поле "с начала года" ставите только сумму за 3 и 4 квартал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Янв 04, 2010 23:05:24
|
|
|
Понятно, и за 1-2 квартал мне нужно уплатить налог на прибыль по ОУР?
И что я не совсем поняла Ф200.00 за год тоже нужно сдавать? Или она по кварталам сдается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Янв 04, 2010 23:07:01
|
Сообщить модератору
|
|
Не забывайте, что до 31 марта 2010 года вы же все-равно должны будете подать Ф100 за 2009 год.
Но только по сумма первых двух кварталов 2009 года.
Т.е именно в ней вы и отразите свои доходы и расходы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Янв 04, 2010 23:07:08
|
|
|
А по УР за год сдается только 910.00, если нет естественно ндс, имущества и.т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Elis говорит: |
Не забывайте, что до 31 марта 2010 года вы же все-равно должны будете подать Ф100 за 2009 год.
Но только по сумма первых двух кварталов 2009 года.
Т.е именно в ней вы и отразите свои доходы и расходы. |
Да, все верно и заплатить я тоже вроде как должна.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Янв 04, 2010 23:10:01
|
Сообщить модератору
|
|
Мария А.С. говорит: |
И что я не совсем поняла Ф200.00 за год тоже нужно сдавать? Или она по кварталам сдается? |
По кварталам.
за 1 и 2 квартал вы же подавали Ф200.00?
Вот в ней начисленные доходы ваших работников и отражали. За 1 и 2 квартал.
А с 3 квартала начисленные доходы работников отражаете уже только в Ф910.00.
В поле 910.00.018.
Вы же сами про это поле спрашивали
Мария А.С. говорит: |
А в строке 910.00.018 Начисленные доходы, всего с начала года ставить сумму и за первый и за второй квартал? |
Добавлено спустя 36 секунд:
Мария А.С. говорит: |
А по УР за год сдается только 910.00 |
910 сдается только по кварталам.
Годовой Ф910 не существует.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Botiko
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Вт Янв 26, 2010 12:25:37
|
Сообщить модератору
|
|
Христина Ивановна, спасибо Вам, но вот вот вопрос меня беспокоит, у нас аренда кафе и мы должны с дохода вычесть, напрмер наши доходы по ККМ(чеки) плюс выписки с банка приходы и минус расходы (куплены продукты по атам закупа, и счета фактуры есть), а коммунальные и за аренду, что платим мы минусуем ведь и полученную сумму - с них 3%. Верно или я не правильно поняла? Плиз!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Вт Янв 26, 2010 12:31:44
|
Сообщить модератору
|
|
Нет не верно. Вычеты для предприятий на СНР не применяются. Весь доход выбитый по ККМ и полученный на р/сч, вот с него-то и 3%, но в расчете обратите внимание при заполнении эти 3% уменьшаются в половину если..... вот и изучите форму, для вас будет очень полезная инфа.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а спасибка слева, если не сложно отправте.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|