» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Первые 2 квартала были на ОУР, с 3 кв 2009 перешли на УР. В строке 910.00.018 указывать начисленные доходы с начала года? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мария А.С. |
Добавлено: | #1  Пт Окт 30, 2009 14:21:25 |
Заголовок сообщения: | Первые 2 квартала были на ОУР, с 3 кв 2009 перешли на УР. В строке 910.00.018 указывать начисленные доходы с начала года? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=291546#291546 Если компаниия первый и второй квартал стояла на ОУР, то в третьем квартале она на упрощенке. А в строке 910.00.018 Начисленные доходы, всего с начала года ставить сумму и за первый и за второй квартал? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #2  Пт Окт 30, 2009 14:28:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1, 2 квартал не надо. Добавлено спустя 50 секунд: Хотя тему надо было в "декларациях" завести. |
Автор: | Мария А.С. |
Добавлено: | #3  Пт Окт 30, 2009 14:46:39 |
Заголовок сообщения: | |
А как теперь ее в декларации переместить? :oops: Значит за 1, 2 квартал мне указывать общую сумму не надо! А декларацию помечать как первоначальную? :) |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #4  Пт Окт 30, 2009 14:56:00 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Товарищи в зеленом занимаются.
По Правилам 910.00 - не надо.
1. Уже не по теме. 2. Да. |
Автор: | Мария А.С. |
Добавлено: | #5  Пн Янв 04, 2010 22:44:52 |
Заголовок сообщения: | |
У меня за 1-2 квартал по ОУР прибыль 40 000. Мне ее теперь разделить на четыре квартала и платить? Просто плюсовать к тепреь уже по 910 форме? Как быть подскажите. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #6  Пн Янв 04, 2010 23:00:02 |
Заголовок сообщения: | |
Не надо прибыль за 1-2 квартал приплюсовывать к Ф910, раз вы на упрощенку перешли только с 3 квартала. Мария А.С., вот представьте себя как будто двумя разными предприятиями. Одно работало полгода по общеустановленому режиму, а вторые полгода не работало вообще. Другое не работало первые полгода, а вторые полгода работало. Вот вы и сдаете два разных отчета. Отчеты Ф100.00 и Ф200.00 заполняете по данным бухучета за 1-2 квартал, и в них совершенно не указываете ни доходов, ни вычетов, понесенных с 3 квартала и до конца года. В Ф910.00 за 3 квартал отражаете доходы предприятия и доходы работников только за 3 квартал. Так же и за 4 квартал, а в поле "с начала года" ставите только сумму за 3 и 4 квартал. |
Автор: | Мария А.С. |
Добавлено: | #7  Пн Янв 04, 2010 23:05:24 |
Заголовок сообщения: | |
Понятно, и за 1-2 квартал мне нужно уплатить налог на прибыль по ОУР? И что я не совсем поняла Ф200.00 за год тоже нужно сдавать? Или она по кварталам сдается? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #8  Пн Янв 04, 2010 23:07:01 |
Заголовок сообщения: | |
Не забывайте, что до 31 марта 2010 года вы же все-равно должны будете подать Ф100 за 2009 год. Но только по сумма первых двух кварталов 2009 года. Т.е именно в ней вы и отразите свои доходы и расходы. |
Автор: | Мария А.С. | ||
Добавлено: | #9  Пн Янв 04, 2010 23:07:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А по УР за год сдается только 910.00, если нет естественно ндс, имущества и.т.п. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Да, все верно и заплатить я тоже вроде как должна. |
Автор: | Elis | ||||||
Добавлено: | #10  Пн Янв 04, 2010 23:10:01 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
По кварталам. за 1 и 2 квартал вы же подавали Ф200.00? Вот в ней начисленные доходы ваших работников и отражали. За 1 и 2 квартал. А с 3 квартала начисленные доходы работников отражаете уже только в Ф910.00. В поле 910.00.018. Вы же сами про это поле спрашивали
Добавлено спустя 36 секунд:
910 сдается только по кварталам. Годовой Ф910 не существует. |
Автор: | Botiko |
Добавлено: | #11  Вт Янв 26, 2010 12:25:37 |
Заголовок сообщения: | |
Христина Ивановна, спасибо Вам, но вот вот вопрос меня беспокоит, у нас аренда кафе и мы должны с дохода вычесть, напрмер наши доходы по ККМ(чеки) плюс выписки с банка приходы и минус расходы (куплены продукты по атам закупа, и счета фактуры есть), а коммунальные и за аренду, что платим мы минусуем ведь и полученную сумму - с них 3%. Верно или я не правильно поняла? Плиз! :Rose: |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #12  Вт Янв 26, 2010 12:31:44 |
Заголовок сообщения: | |
Нет не верно. Вычеты для предприятий на СНР не применяются. Весь доход выбитый по ККМ и полученный на р/сч, вот с него-то и 3%, но в расчете обратите внимание при заполнении эти 3% уменьшаются в половину если..... вот и изучите форму, для вас будет очень полезная инфа. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: а спасибка слева, если не сложно отправте. :D |