Cписания материалов при строительно-монтажных работах
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Окт 27, 2009 14:26:23
|
|
|
У меня по Дт 1310 большая сумма, фактически материала нет ( мы его использовали в работе, строительно-монтажные работы со своим материалом). Можно ли списать разом эту сумму на 7110 и на основании чего?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Окт 27, 2009 14:36:15
|
|
|
Zhanna Вы оказываете строительно-монтажные услуги, используя свои материалы? Тогда на каждую услугу у Вас должна быть разработана смета, на основании которой списываете использованный материал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Окт 27, 2009 14:41:01
|
|
|
Zhanna говорит: |
А как списать старый долг, двухлетней давности |
что за долг?
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Zhanna говорит: |
Т.е. поднять акт вып-х работ за 2007 год и списать по нему в этом году? |
лучше это сделать в 2007 году и сдать корректировку по ф.100.00. Если нет возможности (например, нет работников, которые смогли бы подписать акт за 2007 год), то может тогда провести инвентаризацию в этом году и списать недостающие материалы, но уже за счёт чистого дохода.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Окт 27, 2009 14:57:22
|
|
|
Я неверно выразилась. Сумма по Дт 1310 старая, накопилась с 2007 года. Доументов (
смет) нет. Вот ее бы я хотела куда-нибудь деть, чтобы на счете 1310 было чисто. Потому как материала фактически нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Окт 27, 2009 15:04:34
|
|
|
Zhanna говорит: |
я хотела куда-нибудь деть, чтобы на счете 1310 было чисто. |
В любом случае списать документально. Вы на упрощенке или ОУР?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Окт 27, 2009 15:08:54
|
|
|
ОУР. Если Вам нетрудно, объясните поподробнее. Комиссия-акт на списание.... Что дальше? и какими про
водками оформить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Окт 27, 2009 15:21:22
|
|
|
Правильно, создаете комиссию, акт на списание на счет 7110. Основание обязательно нужно, так как вы же их отнесете на вычеты. Потом сдайте доп. к 100 форме.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Окт 27, 2009 15:45:54
|
|
|
baknar говорит: |
Может у кого-то будут другие предложения.. |
adiana@ говорит: |
лучше это сделать в 2007 году и сдать корректировку по ф.100.00. Если нет возможности (например, нет работников, которые смогли бы подписать акт за 2007 год), то может тогда провести инвентаризацию в этом году и списать недостающие материалы, но уже за счёт чистого дохода. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ilyasdayo
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Чт Апр 05, 2012 18:33:06
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО является подрядчиком и заключили договор на СМР. При этом утверждена смета. Т.е. подписаны также приложение, где приведен весь материал, их стоимость и стоимость монтажа.
Но при строительстве закупались материалы не похожие по названиям иногда по характеристикам, чем указаны в смете, при этом в конце месяца выставлялись счет-фактура, акт выполненных работ, форма 3КС, форма 2В по смете.
Вопрос: Должна ли форма М29 быть идентичным форме 2В?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|