» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Cписания материалов при строительно-монтажных работах |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Вт Окт 13, 2009 12:48:47 |
Заголовок сообщения: | Cписания материалов при строительно-монтажных работах |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=314354#314354 Мы оказываем монтажные услуги, при которых используем свои материалы. На какой счет списваются материалы в таких случаях? |
Автор: | Lesik | ||
Добавлено: | #2  Вт Окт 13, 2009 12:51:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я списываю на счет 7110 и конкретно на какие услуги! |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Вт Окт 13, 2009 13:10:15 |
Заголовок сообщения: | |
Так же делаю как иLesik |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #4  Вт Окт 27, 2009 14:26:23 |
Заголовок сообщения: | |
У меня по Дт 1310 большая сумма, фактически материала нет ( мы его использовали в работе, строительно-монтажные работы со своим материалом). Можно ли списать разом эту сумму на 7110 и на основании чего? |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #5  Вт Окт 27, 2009 14:36:15 |
Заголовок сообщения: | |
Zhanna Вы оказываете строительно-монтажные услуги, используя свои материалы? Тогда на каждую услугу у Вас должна быть разработана смета, на основании которой списываете использованный материал. |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #6  Вт Окт 27, 2009 14:38:42 |
Заголовок сообщения: | |
А как списать старый долг, двухлетней давности, на который нет смет? |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #7  Вт Окт 27, 2009 14:38:43 |
Заголовок сообщения: | |
Списывайте на основании формы 29 (по акту выполненных работ). |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #8  Вт Окт 27, 2009 14:40:12 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е. поднять акт вып-х работ за 2007 год и списать по нему в этом году? |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #9  Вт Окт 27, 2009 14:40:42 |
Заголовок сообщения: | |
Это на сообщение 4 |
Автор: | Каимова Ольга | ||||
Добавлено: | #10  Вт Окт 27, 2009 14:41:01 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
что за долг? Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
лучше это сделать в 2007 году и сдать корректировку по ф.100.00. Если нет возможности (например, нет работников, которые смогли бы подписать акт за 2007 год), то может тогда провести инвентаризацию в этом году и списать недостающие материалы, но уже за счёт чистого дохода. |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #11  Вт Окт 27, 2009 14:57:22 |
Заголовок сообщения: | |
Я неверно выразилась. Сумма по Дт 1310 старая, накопилась с 2007 года. Доументов ( смет) нет. Вот ее бы я хотела куда-нибудь деть, чтобы на счете 1310 было чисто. Потому как материала фактически нет. |
Автор: | baknar | ||
Добавлено: | #12  Вт Окт 27, 2009 15:04:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В любом случае списать документально. Вы на упрощенке или ОУР? |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #13  Вт Окт 27, 2009 15:08:54 |
Заголовок сообщения: | |
ОУР. Если Вам нетрудно, объясните поподробнее. Комиссия-акт на списание.... Что дальше? и какими про водками оформить? |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #14  Вт Окт 27, 2009 15:21:22 |
Заголовок сообщения: | |
Правильно, создаете комиссию, акт на списание на счет 7110. Основание обязательно нужно, так как вы же их отнесете на вычеты. Потом сдайте доп. к 100 форме. |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #15  Вт Окт 27, 2009 15:30:21 |
Заголовок сообщения: | |
Это все каким периодом? 2007? А этим годом нельзя? Чтобы доп к 100 не делать? |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #16  Вт Окт 27, 2009 15:40:30 |
Заголовок сообщения: | |
Вы Акты ВР выдали в 2007 году? И списание делайте тем же годом. Ну и сдадите доп., что там трудного? Может у кого-то будут другие предложения.. |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #17  Вт Окт 27, 2009 15:41:50 |
Заголовок сообщения: | |
Хорошо. Большое спасибо! Жму"спасибку". |
Автор: | Каимова Ольга | ||||
Добавлено: | #18  Вт Окт 27, 2009 15:45:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Zhanna | ||
Добавлено: | #19  Вт Окт 27, 2009 15:51:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #20  Вт Окт 27, 2009 15:58:47 |
Заголовок сообщения: | |
7212-1310 (расходы не идущие на вычет по КПН). Это если делаете инвентаризацию и списываете недостающие материалы. |
Автор: | ilyasdayo |
Добавлено: | #21  Чт Апр 05, 2012 18:33:06 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО является подрядчиком и заключили договор на СМР. При этом утверждена смета. Т.е. подписаны также приложение, где приведен весь материал, их стоимость и стоимость монтажа. Но при строительстве закупались материалы не похожие по названиям иногда по характеристикам, чем указаны в смете, при этом в конце месяца выставлялись счет-фактура, акт выполненных работ, форма 3КС, форма 2В по смете. Вопрос: Должна ли форма М29 быть идентичным форме 2В? |