Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сдали работу по акту выполненных рабо...
    Сроки уплаты КПН за нерезидента, посл...
    дата акта выполненных работ
    Образец акта выполненных работ
    Нужен образец акта выполненных работ
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отражение в 1С акта выполненных работ и оплаты по данному акту     
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Окт 21, 2009 09:43:09   

    Ув. профи помогите с такой ситуацией сталкиваюсь первый раз. ТОО заказало автоперевозку ИП, данное ИП перевозку осуществило, акт выполненных работ подписали, а как это оформить в 1С не знаю. Можно ли ч/з операции вручную занести АВР сч д7210 кт 3310, а оплату ч/з кассу 3310-1010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Окт 21, 2009 09:45:56   

    а зачем вручную? Есть Услуги сторонних организаций и Авансовые отчёты, Расходный кассовый ордер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 21, 2009 09:48:17   

    adiana@ говорит:
    Авансовые отчёты

    вы предлагаете ч/з авансовый отчет, где вкладка прочее разнести и все?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Окт 21, 2009 09:51:22   

    Расходников выдаёте сумму в подотчёт сотруднику (1250-1010), который расплатится с ИП за выполненную работу. Отчитается сотрудник Авансовым отчётом (3310-1250). Затем Услугами сторонних организаций закроете сделку (7210-3310). У Вас какая 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Окт 21, 2009 09:55:51   

    adiana@ говорит:
    У Вас какая 1С?

    1С8 (1.5.12.15)
    adiana@ говорит:
    Затем Услугами сторонних организаций закроете сделку

    напишите поподробнее как это сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Окт 21, 2009 09:59:02 Сказали Спасибо❤   

    Я имела ввиду 1С 7.7. По 1С8 не могу сказать. Думаю разницы большой нет. Вам надо в ветку про Проблемы использования 1с8. Там посоветуют правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Окт 21, 2009 10:04:37   

    Я сделала так в подочет сотру 1251-1010, далее АО услуги автоперевозки 7210-1251 думаю правильно, все равно спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Окт 21, 2009 10:21:16   

    1. Делаете документ "Поступление ТМЗ и услуг " где указываете услугу и пр.реквизиты, в т.ч. и реквизиты полученных документов(АВР, НСФ)
    Проводки сформируются на основании данного документа в 1с такие
    Дт7210 Кт3310
    2. Делаете Аванс.отчет, в разделе "Оплата" указываете этого поставщика услуг.
    Проводки по ав.отчету сформируются 1с такие
    Дт3310 Кт1251

    Думаю что так лучше в целях составления налог.отчетности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Окт 21, 2009 10:24:27   

    Елена Т говорит:
    НСФ

    нет, есть просто АВР, а разве можно сделать документ Поступление ТМЗ если НСФ нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Окт 21, 2009 10:30:33   

    АВР является первичным документом согласно Закону о бух.учете-обязательным, НСФ - обязательный документ для взятия НДС в зачет, документ не всегда обязательный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Окт 21, 2009 10:33:31   

    Роза говорит:
    разве можно сделать документ Поступление ТМЗ если НСФ нет?

    если да то в графе ввести счет фактуру нужно поставить номер и дату АКР так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Окт 21, 2009 10:38:54 Сказали Спасибо❤   

    В графе ничего не указываете (ведь у Вас нет НСФ), на последней странице самого документа "Поступление ТМЗ и услуг" есть графа для реквизитов АВР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz