Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Резиденты РК оказывают международную ...
    Нерезидент оказал международную перев...
    ТОО-резидент РК оказало маркетинговые...
    Облагаем ли мы НДС международную перевозку в рамках ТС?
    Где в 300.00 декларации указать международную перевозку от нерезидентов.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Резиденты РК как должны выставлять счета за международную перевозку нерезиденту и за простой транспорта на территории РК с НДС или без?     
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Сен 15, 2009 16:38:30   

    Здравтсвуйте! А не могли бы вы мне подсказать. Не знаю, кажись в тему..))
    Мы ТОО,(предоставляем транспортные перевозки) Резиденты РК, выполняли международную перевозку, в Респ.Киргизия. На обратном пути, ( водители уже заехали на тер.РК), так получилось что машине пришлось простоять на тер.РК, несколько дней, по вине Заказчика.Так как не было необходимых документов.Так вот я выставляю им сч.ф. по нулевой ставке (так как межд.перевозка), а просто автотранспорта на тер.РК, я хочу выставить им отдельной сч.ф. но уже с учетом НДС. Правельно ли это будет???

    Заранее вам большое спасибо!

    Вопрос выделен в отдельную тему отсюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19769. Лязат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Сен 15, 2009 21:26:34 Сообщить модератору   

    Жанна говорит:
    Резиденты РК, выполняли международную перевозку,

    верно, т.к. пеервозка международная (вы и сами отвечаете себе)
    Жанна говорит:
    выставляю им сч.ф. по нулевой ставке (так как межд.перевозка)

    Жанна говорит:
    получилось что машине пришлось простоять на тер.РК...Так как не было необходимых документов

    вот простой на территории РК, считаю нужно выставить "без НДС", т.е. как оборот, освобожденный, т.к.
    Цитата:
    Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации следующих товаров, работ, услуг:
    10) работ и услуг, связанных с перевозками, являющимися международными в соответствии со статьей 244 настоящего Кодекса, а именно:

    работ, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке (сливу-наливу), экспедированию товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан, импортируемых на территорию Республики Казахстан, а также транзитных грузов;


    исходя из ваших данных, делаю вывод, что вы импортировали какой-то груз на нашу территорию, из-за того, что соевременно Заказчик не подсуетился с документами на груз, а/машины остановили... поэтому ссылаюсь на вышеуказанные статьи Налогового Кодекса...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Сен 16, 2009 19:18:39   

    Solitary
    Да спасибо!!!Все поняла.
    Единственное не могли бы подсказать в квртальном отчете, по международным перевозка по нулевой ставке строку указываю 300.01.002. так. А вот что касается что буду указывать без нДС "простой".Куда ее отнести.? какой строке?

    Заранее вас благодарю! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кондрат
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 17, 2009 15:37:18 Сказали Спасибо❤   

    Жанна
    "Простой" не является услугой. Он даже не является расходами по доставке. Это "косяк" заказчика, который наказывается штрафными санкциями.На штрафные санкции Вы выставляете счет на оплату, для подтверждения факта простоя, составляете "Акт простоя транспортного средства" с указанием количества дней простоя и причину и выставляете претензию заказчику. В декларации по НДС эта сумма не отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 08, 2009 11:48:34   

    Здравствуйте, если нерезидент оказывает услуги по перевозке груза с Аргентины до Питера, какие налоги возникают в таких случаях за нерезидента. А с Питера до РК привезли другая компания за них мы оплатили КПН 5 %.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz