» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Резиденты РК как должны выставлять счета за международную перевозку нерезиденту и за простой транспорта на территории РК с НДС или без?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Жанна
Добавлено: #1  Вт Сен 15, 2009 16:38:30
Заголовок сообщения: Резиденты РК как должны выставлять счета за международную перевозку нерезиденту и за простой транспорта на территории РК с НДС или без?

Здравтсвуйте! А не могли бы вы мне подсказать. Не знаю, кажись в тему..))
Мы ТОО,(предоставляем транспортные перевозки) Резиденты РК, выполняли международную перевозку, в Респ.Киргизия. На обратном пути, ( водители уже заехали на тер.РК), так получилось что машине пришлось простоять на тер.РК, несколько дней, по вине Заказчика.Так как не было необходимых документов.Так вот я выставляю им сч.ф. по нулевой ставке (так как межд.перевозка), а просто автотранспорта на тер.РК, я хочу выставить им отдельной сч.ф. но уже с учетом НДС. Правельно ли это будет???

Заранее вам большое спасибо!

Вопрос выделен в отдельную тему отсюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=19769. Лязат



Автор: Solitary
Добавлено: #2  Вт Сен 15, 2009 21:26:34
Заголовок сообщения:

Жанна говорит:
Резиденты РК, выполняли международную перевозку,

верно, т.к. пеервозка международная (вы и сами отвечаете себе)
Жанна говорит:
выставляю им сч.ф. по нулевой ставке (так как межд.перевозка)

Жанна говорит:
получилось что машине пришлось простоять на тер.РК...Так как не было необходимых документов

вот простой на территории РК, считаю нужно выставить "без НДС", т.е. как оборот, освобожденный, т.к.
Цитата:
Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации следующих товаров, работ, услуг:
10) работ и услуг, связанных с перевозками, являющимися международными в соответствии со статьей 244 настоящего Кодекса, а именно:

работ, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке (сливу-наливу), экспедированию товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан, импортируемых на территорию Республики Казахстан, а также транзитных грузов;


исходя из ваших данных, делаю вывод, что вы импортировали какой-то груз на нашу территорию, из-за того, что соевременно Заказчик не подсуетился с документами на груз, а/машины остановили... поэтому ссылаюсь на вышеуказанные статьи Налогового Кодекса...



Автор: Жанна
Добавлено: #3  Ср Сен 16, 2009 19:18:39
Заголовок сообщения:

Solitary
Да спасибо!!!Все поняла.
Единственное не могли бы подсказать в квртальном отчете, по международным перевозка по нулевой ставке строку указываю 300.01.002. так. А вот что касается что буду указывать без нДС "простой".Куда ее отнести.? какой строке?

Заранее вас благодарю! :Rose:



Автор: Кондрат
Добавлено: #4  Чт Сен 17, 2009 15:37:18
Заголовок сообщения:

Жанна
"Простой" не является услугой. Он даже не является расходами по доставке. Это "косяк" заказчика, который наказывается штрафными санкциями.На штрафные санкции Вы выставляете счет на оплату, для подтверждения факта простоя, составляете "Акт простоя транспортного средства" с указанием количества дней простоя и причину и выставляете претензию заказчику. В декларации по НДС эта сумма не отражается.



Автор: Салтанат
Добавлено: #5  Чт Окт 08, 2009 11:48:34
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, если нерезидент оказывает услуги по перевозке груза с Аргентины до Питера, какие налоги возникают в таких случаях за нерезидента. А с Питера до РК привезли другая компания за них мы оплатили КПН 5 %.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ