Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как в 1С 8.2 оформить сложное начисление зарплаты?
    1с8 производство?
    Производство
    производство или нет?
    Снова производство!
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сложное производство на 1С 7,7     
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Сен 09, 2009 14:10:24 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?t=7400
    База знаний: http://balans.kz/viewforum.php?f=31
    Тема перенесена в форум по 1С = Kenga

    Здравствуйте!
    Мне необходима методика (руководство работы в 1с Бухгалтерия для Казахстана) многопередельного производства на типовой конфигурации. предлонаю Вам поучавствовать в моих рассуждениях. (Прошу присутствующих корректировать последовательномть)

    Наш случай:
    Действующая организация решила заняться много-передельным производством (сырьё- подсолнечник переробатывается в продукцию масто и шрот(жмых) ПРОИЗВОДСТВО1 далее масло и шрот могут реализовываться или переробатываться с добовлением зерна и витаминов в комбикорм ПРОИЗВОДСТВО1 далее комбикорм скармливаемся курам и получается яйцо) при котором затраты передела ложатся на стоимость продукции и далее переходят от одной продукции к другой.
    как в http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=26895#26895

    Часть1
    read В справочнике "Номенклатура" завести перечень наименований готовой
    продукции, выпускаемой организацией, выбрать в качестве вида
    номенклатуры - продукцию

    read В справочнике "Виды деятельности" для производственных видов
    деятельности установить соответствующий флаг. Для справочника
    "Виды деятельности" необходимо заполнить подчиненный справочник
    "Состав продукции" элементами справочника "Номенклатура".

    этого должно быть достаточно

    Часть2

    В течении отчетного периода на счета производственного учета
    должны быть собраны производственные затраты (списаны материалы,
    отнесены суммы услуг сторонних организаций, начислена заработная
    плата и амортизация и т. д.).

    ЗДЕСЬ мне нужны инструкции:
    Smile как в типовой передать материал на ПРОИЗВОДСТВО1 8300 (вспомогательное производство )
    как произвести начисление ЗП с указанием ПРОИЗВОДСТВО1 8300
    Smile Далее ПРОИЗВОДСТВО2-8300, ПРОИЗВОДСТВО3-8100

    Часть3
    После выполнения всех вышеперечисленных действии можно
    приступать к формированию документа "Готовая продукция".

    Во-первых, необходимо задать тип выпускаемой продукции:
    номенклатура либо материалы.

    Далее необходимо задать счет производственных
    затрат, на котором предварительно были собраны все производственные
    затраты (по умолчанию - "8111 - Основное производство"), вид
    деятельности и подразделение, выпускающее готовую продукцию.

    После этого необходимо указать склад на который будет
    приходоваться готовая продукция и задать сумму производственных затрат,
    которую необходимо списать.

    Поднлитесь кто как делает

    Часть4
    Закрытие периода
    ???????? саркастический смех
    Совершенно непонятна последовательность

    ЕСЛИ непонятно что в итоге я хочу получить то смотрите как это сделали российские коллеги.

    p/s усмешки и прочее нее принимаются жду конструктивного подхода, поэтому бкдк просить модератора удалять бесмысленые топики

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    http://buh.ru/document.jsp?ID=692 вот ссылка на российских коллег

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доброжелатель №3
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 09, 2009 14:30:23 Сообщить модератору   

    Усмешек не будет. Рассуждения в общем правильные. Все, что перечислено, присутствует в типовой конфигурации.

    Но все это просто только в теории и на бумаге.
    На практике начнутся всякие неожиданные радости:

    Например, для начала в птицеводстве потребуется возможность частичного закрытия производственных счетов по отдельным подразделениям, чего нет в типовой конфигурации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Сен 09, 2009 14:30:44 Сообщить модератору   

    Не знаю, насколько конструктивен мой вопрос, но все-же я его задам.
    А почему 7.7, а не 8.1?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доброжелатель №3
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 09, 2009 14:32:50 Сообщить модератору   

    А в указанной ссылке - все слишком просто, вам не подойдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Сен 09, 2009 14:34:22 Сообщить модератору   

    Darjal говорит:
    Не знаю, насколько конструктивен мой вопрос, но все-же я его задам.
    А почему 7.7, а не 8.1?


    Потому что как-то надо год закончить а с нового года переходим на 8.1

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    Доброжелатель №3 говорит:
    А в указанной ссылке - все слишком просто, вам не подойдет.


    Усложнять не хочется -хочется чтоб все просто было (всмысле все запрограммировано до нас нужно только правельно воспользоваться)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Сен 09, 2009 14:37:25 Сообщить модератору   

    Если все запрограммировано до вас - то вам только остается сличить проводки - по схеме и в вашей базе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 09, 2009 14:38:03 Сообщить модератору   

    извиняюсь за орфографические ошибки

    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

    Darjal говорит:
    Если все запрограммировано до вас - то вам только остается сличить проводки - по схеме и в вашей базе.


    Я ждал конкретные примеры допустим как списать материал с указанием вида производства

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    или как передать материал на производство а то наши бухи бух.справками обхобятся

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доброжелатель №3
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 09, 2009 14:46:10 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:

    Я ждал конкретные примеры допустим как списать материал с указанием вида производства


    Откройте демо базу, там все это есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 09, 2009 14:49:35 Сообщить модератору   

    Доброжелатель №3 говорит:
    neznayq говорит:

    Я ждал конкретные примеры допустим как списать материал с указанием вида производства


    Откройте демо базу, там все это есть.


    с утра в ней сижу пояснения не дадите?

    Передача материалов в производство-Документ-Списание материалов (счет затрат 8112)

    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:

    Передел№1
    (Маслобойный цех)
    Проводка----------------------------------------------------------------------Документ
    Д/т 1310К/т3310 приобретены сырьё и материалы
    Д/т8112К/т1310 списаны сырьё и материалы на производство
    Д/т8115К/т3310транспортировка, эл.энергия, газ и прочее
    Д/т8113К/т3350зарплата производственных
    Д/т8114К/т3210соц.отчисления производственных
    Д/т8114К/т3150соц.налог производственных
    Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
    Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 09, 2009 16:20:22 Сообщить модератору   

    Сделал поступление Материала д1310-к3310 на 100000тенге
    списал на производство д8312-к1310 133929 тенге
    начислил зп д8313-к3350 12000тенге
    Начисление амортизации

    как сделать выпуск готовой продукции и воспользоваться авторасчетом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доброжелатель №3
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 09, 2009 17:25:01 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    Сделал поступление Материала д1310-к3310 на 100000тенге
    списал на производство д8312-к1310 133929 тенге
    начислил зп д8313-к3350 12000тенге
    Начисление амортизации

    как сделать выпуск готовой продукции и воспользоваться авторасчетом?


    Сначала сделать закрытие производственных счетов, потом пытаться делать выпуск ГП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Сен 09, 2009 18:10:18 Сообщить модератору   

    Выпуск мне нужен чтоб передать в следующий передел в 1с8 реализовано Актом передачи из производства в готовую а вот как в 1с77 поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Сен 09, 2009 18:37:29 Сказали Спасибо❤   

    neznayq
    Есть документ в семерке - Выпуск ГП. Вот его и надо использовать так :
    1.Док. Выпуск ГП
    В шапке правильно заполнить счета затрат (в Вашем случае 8312 , зп закроется в конце периода),
    там же в шапке правильно выбрать аналетику - "Подразделение" и "Статью затрат".
    Учтите - "Статья затрат" должна быть производственной Это значит у нее должны быть заполнены производственны реквизиты. Не вспомню названия , надо полазить в форме статьи(справочник).
    Если это все заполнено то -
    заполнить табличную часть по кнопке "заполнить".Если она заполнилась все ОК. Если не заполняется смотрите
    время документа (после появления на счете 8312 затрат) и правильность заполнения шапки дока.
    Далее надо подправить количество продукции в ТЧ и провести док.
    После выпуска этой продукции - списывайте ее доком "Списание товаров" (опять же статья затрат, счет, подразделение - важны).Далее доком Выпуск ГП получите новую продукцию. И т.д.
    В 1с7 - не поддерживается механизм встречного выпуска , поэтому нельзя списать продукцию на верхний передел.
    Будте внимательны со "статьей затрат" "Счетом затрат" и "Подразделением" .
    Установите в справочнике "Организация" способ распределения косвенных затрат ,
    тогда накладные расходы (сч.8400) улягутся в себестоимость продукции правильно.
    Не забывайте о периодических реквизитах.
    Не стесняйтесь обращатся к своим франчам.
    Удачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Сен 09, 2009 19:24:47 Сообщить модератору   

    VFrol!!! Отлично вот этих тонких моментов мне и нехватало (правда я методом тыка уже понял, но уверенности небвло)

    Хорошо, на производстве утром начальники цехов отчитываются за вчерашний день:
    маслобойный цех -200л. масла
    комбикормовый -1250кг комбикорма
    птицеферма -10000 яиц
    01.09.09
    Приходуем подсолнечник (поступление материалов)
    Списаваем (Списание товара)подсолнечник-выпускаем масло (Выпуск ГП)
    Списываем (Списание товара)масло -выпускаем комбикорм (Выпуск ГП)
    Списываем (Списание товара)комбикорм -выпускаем яйцо (Выпуск ГП), тут у нас комбикорм идет на себестоимосиь яйца
    02.09.09.....

    30.09.09
    риходуем подсолнечник (поступление материалов)
    Списаваем (Списание товара)подсолнечник-выпускаем масло (Выпуск ГП)
    Списываем (Списание товара)масло -выпускаем комбикорм (Выпуск ГП)
    Списываем (Списание товара)комбикорм -выпускаем яйцо (Выпуск ГП), тут у нас комбикорм идет на себестоимосиь яйца
    Начисляем ЗП (Ведомость начисления)
    Начисляем Амортизацию (Начисление амортизации ФА)
    Расчитываем налоги (Расчет налогов)

    Пожалуйста -Оцените последовательность

    И главный ВОПРОС как сделать завершение периода если первые 2 передела идут как вспомогательное про-во а последний Основное??? Получится ли у меня рассчитать себестоимость !?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Сен 09, 2009 19:53:48   

    В документе "ВыпускГП" счет затрат в шапке 8312 . При списании в следующий передел установите в доке "Списние товаров " счет затрат 8112. Далее Выпуск ГП - счет в шапке 8112 . И все будет нормально. В документе "Закрытие периода" галочки на производство включить.
    Если не выходит со счетом 8312 , переделайте все на 8112 это не так важно.(только и зп переделайте)
    Проверте , анализом счета 8400, чтобы затраты не ушли на прямую на счет 7010 - это значит , что затраты не распределились.
    Вот расчет налогов это в конце квартала , а "Закрытие периода" - в конце каждого месяца.
    Ход Ваших мыслей правильный , но лучше перейти на 8.1,т.к. в семерке производство очень упрощенное.

    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

    Да еще с поголовьем у Вас большие проблемы . Нельзя получить яйцо из комбикорма , значит есть поголовье , а это значит оно тоже должно учавствовать в производсте (выращивание , падеж , привес ).
    Тут даже типовая 8.1 может не справиться .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Сен 09, 2009 20:57:58 Сообщить модератору   

    После выпуска ГП товар у меня сидит на 1320
    Еще ВОПРОС почему я ГП не могу первести с 1320 на 1310 стандартными документами?
    В чем причина?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Сен 09, 2009 22:09:04 Сообщить модератору   

    Могу ли я Списать товар(Списани товара на 1310)? Грамотно ли это будет?

    Добавлено спустя 18 минут 34 секунды:

    VFrol говорит:


    Да еще с поголовьем у Вас большие проблемы . Нельзя получить яйцо из комбикорма , значит есть поголовье , а это значит оно тоже должно учавствовать в производсте (выращивание , падеж , привес ).
    Тут даже типовая 8.1 может не справиться .


    Пока поголовье растет затраты аккумулируются на незавершенке потом стадо передается на ферму, тут планируем рассчитать себестоимость 1 головы. Теперь пока стадо дает яйцо все затраты идут на себестоимость яйца, как только мы решим его реализовать или Confused пустить в переработку мы пользуемся себестоимостью головы полученной при передачи стада в ферму.

    Отсюда затраты на комбикорм + затраты на ферме = себестоимость яйца. Падеж - списаваем на убытки. Привес на 7.7 не учитываем -считаем по головам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Сен 09, 2009 22:32:48   

    neznayq говорит:
    После выпуска ГП товар у меня сидит на 1320

    А у меня выпуск ГП делает на 1330. Наверно, правильнее на 1320, значит, это где-то надо настраивать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Сен 09, 2009 22:33:12 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    Еще ВОПРОС почему я ГП не могу первести с 1320 на 1310 стандартными документами?

    Потому что в 7-ке это не предусмотрено. Поэтому в выпуске ГП сразу делить на ГП (1320) и материалы (1310)
    neznayq говорит:
    Могу ли я Списать товар(Списани товара на 1310)? Грамотно ли это будет?

    ИМХО - совсем неграмотно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Сен 09, 2009 22:40:26 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:

    ИМХО - совсем неграмотно.

    Как по вашему получить из ГП ->материал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Сен 09, 2009 22:55:51 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    Как по вашему получить из ГП ->материал

    Производить и ГП и материал.
    Cleaner говорит:
    в выпуске ГП сразу делить на ГП (1320) и материалы (1310)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Сен 09, 2009 23:02:30 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    в выпуске ГП сразу делить на ГП (1320) и материалы (1310)


    Теперь я так и буду делать! (каюсь упустил)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Сен 10, 2009 06:27:30 Сказали Спасибо❤   

    neznayq
    Как я поняла, Вы хотите выпустить МАТЕРИАЛ, потом списать в следующий цикл производства?
    В таком случае все затраты связанные с производством материала собирайте на счетах 83,82 - проведите отдельно «Закрытие периода», галочку ставите «Закрыть счета подразделов 8210,8310,8410»
    В доке «Выпуск» - «Тип номенклатуры» нужно выбрать «Материал». В подчиненных документах к «Виду деятельности» завести не «Продукцию», а «Материал»(обязательно указать плановую себестоимость!). «Списание затрат на выпуск» - «Со счета» выбрать 8211(Производство № 2) или 8311(Производство № 1) соответственно. Далее как обычно: «Рассчитать» - «Заполнить» и т.д. Материал оприходуется на счет 1310,т.е. правильно.
    Затем приступаете к основному производству, последний цикл, т.е. всё то же самое начиная со списания материалов, начисл/я з/п… на счета 81…- «Закрытие периода» - «Отнести затраты производства на сч. 8110». Формируете «Выпуск гот.продукции»- «Тип номенклатуры» нужно выбрать «Продукция». Оприходуется на счет 1320.
    Получилось три этапа производства. Если Вам нужно больше, то можете завести «Вид деятельности» (Производство №1, Производство №2 и т.д.) и к каждому виду деятельности подчиненную номенклатуру материала или продукции. Если обходитесь тремя этапами, то лучше лишнее субконто не заводить, это будет мусор в 1Ске. А если Ваши бухгалтеры уже назаводили, то ч/з «Услуги подразделения» можно всё собрать на минимум субконто и дальше работать правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Сен 10, 2009 10:48:06 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    neznayq
    Как я поняла, Вы хотите выпустить МАТЕРИАЛ, потом списать в следующий цикл производства?
    В таком случае все затраты связанные с производством материала собирайте на счетах 83,82 - проведите отдельно «Закрытие периода», галочку ставите «Закрыть счета подразделов 8210,8310,8410»
    .


    minura
    Мне не понятно когга по Вашему объяснению мне делать «Закрытие периода», каждый день? (Мне материал на складах нужен каждый день)

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    для дальнейшего производства ПРОИЗВОДСТВО№2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Сен 10, 2009 11:11:42   

    neznayq говорит:
    Как по вашему получить из ГП ->материал

    Это зачем ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Сен 10, 2009 11:33:36 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    neznayq говорит:
    Как по вашему получить из ГП ->материал

    Это зачем ?

    Да, верно это незачем я уже разобрался при Выауске ГП я получаю материал для дальнейшей переработки.

    Теперь стоит вопрос в расчете себестоимости и последовательности операций при закрытии четов.
    НУ КАК мне ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ???
    я читал что в 1С при закратии периода счета закравиются и расчитывается себестоимость последовательно ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ, но как это ВЕРНО осуществить я НЕЗНАЮ

    Добавлено спустя 30 минут:

    Доброжелатель №3 говорит:

    Например, для начала в птицеводстве потребуется возможность частичного закрытия производственных счетов по отдельным подразделениям, чего нет в типовой конфигурации.

    Что нет это теперь понятно, рассказать по подробнее не сможите?

    Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:

    Доброжелатель №3 говорит:

    Но все это просто только в теории и на бумаге.
    На практике начнутся всякие неожиданные радости:

    Например, для начала в птицеводстве потребуется возможность частичного закрытия производственных счетов по отдельным подразделениям, чего нет в типовой конфигурации.


    Подскажите у кого-нибуть реализована данная возможность закрвтия произв. счетов?

    Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:

    Сначала рассчитывается себестоимость выпуска полуфабрикатов на первом переделе. Первым переделом считается тот, в котором используются только исходное сырье и материалы (без полуфабрикатов собственного производства - результаты других переделов). Затем рассчитывается себестоимость полуфабрикатов, в состав затрат на производство которых включена себестоимость полуфабрикатов (продукции, услуг) первого передела (это будет считаться вторым переделом), и так далее...
    http://www.buh.ru/document-1402

    Подскажите как можно организовать расчет себестоимости в нашем случае?[/url]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Сен 10, 2009 13:06:33   

    neznayq
    Вообще-то в моей бухии(в производстве) все бумажные доки ведут м/о лица. С их отчетов в конце месяца ввожу в 1С.Если Вам нужен ежедневный расход полуфабрикатов(накладные из 1С) на основное производство, то попробуйте в течении месяца проводить временные доки. - "Закрытие..."-"Выпуск", чтобы появилось наличие полуфабрикатов для дальнейшего списания на Основное производство, а в конце месяца перепроведете всё последней датой месяца.
    В 1С 7ке соблюдайте порядок проведения доков - Последняя дата месяца - "Закрытие..."- "Выпуск..." - счета по убывающей поэтапно, т.е. 83,82,81.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Сен 10, 2009 13:18:27 Сообщить модератору   

    Уф, СПАСИБО ВСЕМ!!!!

    В типовой 1С где можно посмотреть отчет по себестоимости готовой продукции!!!?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Сен 10, 2009 13:21:22   

    В 7ке приходится списания и др.доки делать одним доком в конце месяца, не предусмотрен ежедневный. Моё мнение что это неудобно, но правильно. Потому что накладные расходы берем в конце месяца в т.ч. и начисление з/п, если она повременная.

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    neznayq
    Отчеты - Специализированные - Отчет о выпуске ГП

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    neznayq
    или в самом доке "Выпуск..." - Печать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Сен 10, 2009 13:30:47 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    В 7ке приходится списания и др.доки делать одним доком в конце месяца, не предусмотрен ежедневный. Моё мнение что это неудобно, но правильно. Потому что накладные расходы берем в конце месяца в т.ч. и начисление з/п, если она повременная.


    Конечно правильно, но приходовать продукцию надо. Чтоб знать количественные остатки. упрощу задачу отменю все свои временные доки и в конце месяца сделаю общий по первому переделу ЗАКРЫТИЕ ВЫПУСК и следующий передел так далее. Опять вопрос как поступить с реализацией также?

    Что касается отчета то в нем у меня почему-то в себестоимости тольео материальные затраты. (может с последовательностью намудрил ..проверяю)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Сен 10, 2009 13:36:15   

    neznayq говорит:
    Опять вопрос как поступить с реализацией также?

    Реализацию в семерке можно делать и без ТМЦ (флаг есть в накладной ) , а ТМЦ доком списания списывать в конце месяца.
    Хотя это не обязательно. Выпускайте продукцию каждый день и реализуйте , "Закрытие периода" себестоимость подтянет в конце месяца.
    В том варианте , как Вы хотите (без поголовья) все будет крутиться нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayq
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Сен 10, 2009 18:19:09 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Выпускайте продукцию каждый день и реализуйте , "Закрытие периода" себестоимость подтянет в конце месяца.
    В том варианте , как Вы хотите (без поголовья) все будет крутиться нормально.


    А фактическую себестоимость метериалов на 8310 узнать можно?

    Добавлено спустя 6 минут:

    а можно выпуск ГП делать сразу с 8312 не зракрывая каждый день на 8311

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Сен 11, 2009 13:56:52   

    neznayq говорит:
    фактическую себестоимость метериалов на 8310 узнать можно?

    нет , только по закрытию.
    neznayq говорит:
    а можно выпуск ГП делать сразу с 8312 не зракрывая каждый день на 8311

    Да , на 8311 соберет док. закрытие периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    оса
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Сен 23, 2009 14:59:54   

    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите,как мне быть. Причина в следующем: я устроилась на работу в ТОО,занимающееся добычей ПГС-песчано-гравийной смеси. Имеем дробильную установку,к-рая производит щебень,клинец. Как мне сделать проводки,чтобы1) оприходовать продукцию на склад,или это надо в док-те " выпуск готовой продукции" делать, а то я клиентам не могу док-ты выписать,т.к товара на складе нет. в "Выпуске готовой продукции стоит один док-т,проведен,предыдущим бу-ом, я попыталась скопировать док-т и провести, выходит сообщение: конечное сальдо накопленных затрат меньше указанной общей с\с выпускаемой продукции. Я работаю в 7.7, подскажите ветку или дайте совет,пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Сен 23, 2009 15:02:42 Сказали Спасибо❤   

    оса
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=5930

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Сен 23, 2009 15:13:14 Сообщить модератору   

    Еще вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=14693

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Сен 28, 2009 09:18:31   

    Помогите отразить переработку давальческого сырья в 1с 7.7. Вест процесс выглядит так:
    1. Поступает давальческое сырье
    2. Списывается в производство
    3. Списываются сырье и материалы (собственные учтеные на сч 1330) для переработки давальческого сырья
    4. Выпуск готовой продукции (часть гп давальца, часть приходуется как собственное, т.е. разница)
    5 Возврат давальцу г.п
    6 Выставляем акт выполненных работ (с этим пунктом все ясно)

    До сегожняшнего момента вела все на бумаге (имею вввиду по давальцам)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz