Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    относится ли на вычеты сумма компенсации морального вреда
    Удержание ИПН, если сумма начисленного дохода меньше чем 14952.
    В строке 300.05.007 указывается сумма...
    Должна ли сумма начисленного ИПН совп...
    Можем ли мы взять на вычеты КПН за не...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сумма начисленного НДС при снятии с учета по НДС относится на вычеты?     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Ср Сен 24, 2008 11:29:17 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=249945#249945
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=249944#249944

    Здравствуйте!
    История вопроса: 15 июля 2008 года наше ТОО было снято НК с учета по НДС (не обнаружили на месте дислокации). 1 сентября мы снова встали на учет по НДС. Получилась дырка 1,5 месяца, когда мы неплательщики НДС.
    На 15 июля у нас были остатки, которые мы "обложили" НДС (тоже 3 буквы Smile ), но в 300.00 были на этот момент как суммы по перенесенным из предыдущих периодов, так и к начислению.
    В бухгалтерии оформили Д7210-K3130. Вопрос: При расчета по КПН за 2008 гд мы можем взять на вычеты сумму по данной проводке?
    Сумма к начислению фактически уплачена в момент "дырки".
    Если рассматривать статью Кодекса, что мы можем взять налоги начисленные в пределах уплаченных, то напрашивается вопрос, являются ли зачетные суммы, уплаченные поставщикам "Уплаченными" и если суммы уплачены в "дырке", то мы получается не имеем отношения к этому налогу вообще. Налоговики на этот вопрос ответить не могут. Хочентся услышать точку зрения практикующего народа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Сен 24, 2008 11:48:23 Сказали Спасибо❤   

    Любаша
    Если я правильно понял,Вы хотите применить ст.103 "Вычеты налогов" к НДС?
    НДС является косвенным налогом и исключается до определения совокупного годового дохода т.е.никак не отражается на вычетах .
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Ср Сен 24, 2008 12:15:33 Сообщить модератору   

    Получается что начислили НДС за свой счет, т.е. если бы мы не были плательщиками с самого начала, то поставили эти суммы на с\с при вычетах, а так и затраты понесли фактические и не имеем право на вычет, так как косвенный? Грусно Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galika
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 21, 2009 14:08:29   

    Спасибо

    Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:

    А в декларации по КПН эти обороты будут отражаться?Сейчас просмотрела 100 форму и не вижу строку куда эти обороты включить.
    выделено из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=13447 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Авг 21, 2009 14:21:18 Сообщить модератору   

    Galika говорит:
    А в декларации по КПН эти обороты будут отражаться?Сейчас просмотрела 100 форму и не вижу строку куда эти обороты включить.

    1. К сабжу не относится. Это раз.
    2. Фактически никакого оборота по реализации не происходит и в 100.00 оборот отражать не надо. Это два.
    3. Сумма начисленного НДС при снятии с учета по НДС относится на вычеты. Это т-т-три...

    Модераторы, отделите вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galika
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 21, 2009 14:24:38   

    Ой,извините.Спасибо за полный ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Авг 21, 2009 14:26:50 Сообщить модератору   

    Кнопка есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galika
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Авг 21, 2009 14:27:34   

    Я нажимала.И уже отправила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Будур
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Ноя 17, 2010 21:38:46   

    Так относится ли на вычеты начисленный НДС при снятии с учета? Делаю выводы, что НЕТ, но сомневаюсь. Подскажите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz