Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    инвентаризационная опись по нематериальных активов 1с 8.3?
    Инвентаризационная ведомость - порядок заполнения
    Опись имущества.
    Инвентаризационная ведомость после обновления до версии 2.0.12.7
    как делается опись по которой мы буде...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Инвентаризационная опись ТМЗ в 1с 7.7.     
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 04, 2009 11:54:32   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=317981#317981
    При формировании инвентаризационной описи товарно-материальных запасов не записываются фактические данные при напечатании документа, но проводки по списанию формирует. Как это исправить?

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    ОЙ! Embarassed перенесите тему, я ошиблась Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 04, 2009 12:08:01 Сообщить модератору   

    SeminaNV говорит:
    не записываются фактические данные при напечатании документа

    Потому что фактические данные должны быть руками написаны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Авг 05, 2009 13:05:44   

    Cleaner говорит:
    SeminaNV говорит:
    не записываются фактические данные при напечатании документа

    Потому что фактические данные должны быть руками написаны.


    Понятно, я не вижу ничего срашного если они будут напечатаны. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlinaN
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Окт 05, 2009 17:45:23 Сообщить модератору   

    Всем добрый день! Вопрос скорее всего бухгалтерам, работающим в торговых фирмах и ведущих количественный учет товара. Подскажите, пожалуйста, как вы решаете проблему с пересортицей товара. После проведенной инвентаризации много расхождений. Решается ли это в инвентаризационной описи?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Окт 05, 2009 19:06:39 Сообщить модератору   

    AlinaN говорит:
    как вы решаете проблему с пересортицей товара. После проведенной инвентаризации много расхождений. Решается ли это в инвентаризационной описи?

    Решается. Хотя работаю не в торговых фирмах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlinaN
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Окт 07, 2009 10:52:52 Сообщить модератору   

    Неужели некому поделиться опытом? Одна моя знакомая бух, которая работает в канцтоварах, советует оприходовать все излишки от фирмы, допустим, "Х", а недостачу списать как реализацию той же фирме. Провести эту сделку как бартер. Таким образом, пересортица будет исправлена. Какие будут мнения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Окт 07, 2009 10:59:49   

    AlinaN говорит:
    недостачу списать как реализацию той же фирме

    Как это? С реализации надо платить КПН и НДС... И Вам, и той фирме Х.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlinaN
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Окт 07, 2009 11:01:42 Сообщить модератору   

    Cleaner, просто в торговых фирмах номенклатура исчисляется несколькими тысяч и товар в инвентаризационной описи расположен по алфавиту, а не по группам. Получается очень неудобно заполнять эту опись в 1 с-ке. Еще хотела спросить, как это будет отражаться на общей картине? Имею в виду убытки, прибыль...Вы сами пользуетесь этой описью?

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

    Светляк, в том то и дело, что для меня это неудобно. И где ещё эту фирму взять. Хотя она уверяет, что для неё это удобно и все налоги она платит, проблем никаких не возникает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доброжелатель №3
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Окт 07, 2009 12:00:14 Сообщить модератору   

    Если другое не помогает - попробуем прочитать инструкцию:
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Документ инвентаризации формируется по выбранному складу с учетом
    указанного счета учета ТМЗ или по всем счетам.

    Табличная часть документа заполняется при помощи кнопки "Заполнить",
    при этом выбираются все текущие остатки ТМЗ по выбранному складу и
    счету учета ТМЗ.
    Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

    При заполнении табличной части документа значение столбца "Факт. колич."
    (фактическое количество) автоматически проставляется равным текущим
    остаткам на складе, это значение может быть скорректировано по результатам
    проведенной инвентаризации. Любое другое изменение табличной части
    документа запрещено.

    Документ формирует проводки по выявленным в ходе проводимой
    инвентаризации излишкам и недостачам. Для формирования проводок
    необходимо на закладке документа "Общие" указать счета и аналитику
    для отнесения недостач и оприходования излишков.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Заодно прочтите это своей знакомой, которая проводит все как бартер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlinaN
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Окт 07, 2009 15:21:40 Сообщить модератору   

    Доброжелатель №3, спасибо. Хотя ничего нового, это всё итак было понятно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LEVON
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Окт 07, 2009 15:33:44 Сообщить модератору   

    Доброжелатель №3 а какие счета нужно указать для недостач и излишков? Я не силен в бухгалтерии, я только учусь Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlinaN
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Окт 07, 2009 17:08:26 Сообщить модератору   

    LEVON, так, навскидку, номера счетов точно не помню. Недостачу отправить на счет - убытки, а излишки - это доход
    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Окт 07, 2009 17:42:30 Сообщить модератору   

    AlinaN говорит:
    в торговых фирмах номенклатура исчисляется несколькими тысяч и товар в инвентаризационной описи расположен по алфавиту, а не по группам. Получается очень неудобно заполнять эту опись в 1 с-ке.

    Бывает. Проблемы индейцев...
    AlinaN говорит:
    Вы сами пользуетесь этой описью?

    Для ликвидации пересортицы - нет. У меня нет пересортицы.
    AlinaN говорит:
    как это будет отражаться на общей картине? Имею в виду убытки, прибыль.

    Смотря как сделаете исправление. По логике убыток = доход, прибыль = 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Фев 01, 2010 09:45:17   

    Здравствуйте всем. У нас тоже проблема с пересортицей товара Получается к примеру счет отнесения недостач я ставлю 7212 ( т. к нет таких ТМЦ на которые распространяются нормы естественной убыли) А счет оприходования излишков 6280. И получается, что с этих излишков я должна оплатить КПН И как тогда применить в 1С 7.7 п. 136 Правил ведения бухучета:
    " Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый период у одного и того же проверяемого лица, в отношении запасов одного и того же наименования и в тождественных количествах."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Фев 01, 2010 09:58:19 Сообщить модератору   

    Planeta говорит:
    Получается к примеру счет отнесения недостач я ставлю 7212 ( т. к нет таких ТМЦ на которые распространяются нормы естественной убыли) А счет оприходования излишков 6280. И получается, что с этих излишков я должна оплатить КПН

    Не путайте пересортицу и недостачу с излишками. Счета можно 7470 и 6280. Они взаимоперекроются, никакого КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Мар 16, 2010 18:38:11 Сообщить модератору   

    Ответьте пожалуйста кто знает.
    Есть инвентаризационная опись в 1с, нажимаем кнопку "печать" выходит сличительная ведомость.
    Бух справкой корректирую пересортицу. Но в сличительной ведомости эти данные не отразились. Правильно ли я поняла, что после заполнения инвентаризационной ведомости надо распечатать сличительную ведомость и ручками заполнить там данные по пересортице, проводки, количество, сумма?
    Или есть очередная волшебная кнопка, доселе мне неведомая? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Мар 16, 2010 19:23:59 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    Правильно ли я поняла, что после заполнения инвентаризационной ведомости надо распечатать сличительную ведомость и ручками заполнить там данные по пересортице, проводки, количество, сумма?

    Правильно. Ложки не существует.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Мар 16, 2010 23:01:24 Сообщить модератору   

    Еще вопрос. По инвентаризационной описи у меня приходуются излишки на счет 6280 списывается недостача на 7470. Делаю бух справкой корректировку пересортицы. Открываю анализ счета 6280 и 7470, там видно что сделана корректировка, а в оборотке нет. Как были суммы по результатам инвентаризации, так и остались. Почему? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Мар 16, 2010 23:32:19 Сообщить модератору   

    Ниасилил. Скринами покажите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Мар 17, 2010 04:39:44 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Ниасилил. Скринами покажите.

    Вроде разобралась. Просто я думала, если сделать корректировку, то обороты по счетам 7470 и 6280 должны уменьшится. А они не уменьшились, сумма начисления по инвентаризационной описи осталась, просто раньше она целиком закрывалась на доход (убыток), а после корректировки часть ушла на 5610, а часть ушла на 1330. В результате теперь на 5610 ушла сумма не перекрытая пересортицей.
    Иными словами, надо было смотреть изменения от пересортицы на счетах 1330 и 5610, а я смотрела на 7470 и 6280 Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz