|  Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#51  Пн Май 11, 2009 11:24:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Nika говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Ведь платить я буду 90000 =160000-70000  | 
	 
 
 
Да.
 
К начислению по лиц.счету садятся как и раньше.
 
Раньше садились суммы по стр.300.00.022 или 300.00.023.
 
Сейчас должны сесть суммы по стр.300.00.024 или 300.00.026, + 300.00.025.
 
Все зачеты переносимые с пред.периодов и так уже есть на лиц.счете там и отминусуются.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#53  Пт Май 15, 2009 10:53:37   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				По итогам формы получила сумму НДС подлежащую уплате в бюджет строка 300.00.024..
 
В 4 квартале 2008 года была переплата, записала ее в строку 300.00.027
 
В какую строку ставить разность между строками 300.00.024 и 300.00.027 - где строка Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет с учетом переносимых зачетов из предидущих налоговых периодов?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#54  Пт Май 15, 2009 11:05:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Tary говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В 4 квартале 2008 года была переплата | 
	 
 
 
Ведь в 300.00.027 ставится не переплата , а превышение НДС  в зачет по прошлым декларациям.
 
 
	  | Tary говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В какую строку ставить разность между строками 300.00.024 и 300.00.027 - где строка Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет с учетом переносимых зачетов из предидущих налоговых периодов? | 
	 
 
 
Сядет в начисление строка 300.00.024, а на лицевом счете переплата ведь Ваша уже есть, в итоге доплатите Вашу разницу.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Моника  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айгулечка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#60  Пн Июл 13, 2009 14:56:26   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствейте бухгалтера! У меня такой вопрос. В строке 300.00.024 сумма НДС к уплате ставим сумму полученную из разницы строк 300.00.011 и 300.00.022 при пропорц методе, но а учитывать ли строку 300.00.027 превыш. суммы НДС, если она была?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Моника  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#62  Пн Июл 13, 2009 15:01:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айгулечка говорит: | 
	 
	
	  | 
	   но а учитывать ли строку 300.00.027 | 
	 
 
 
так понимаю, она у вас просто откорректируется, т.е. указывается "нарастающий" итог, а на лицевой садится 24 или 26 (начисление или превышение)
 
 
Добавлено спустя 30 секунд:
 
 
 
	  | Моника говорит: | 
	 
	
	  | 
	  но я учла... | 
	 
 
 
а где вы учли-то?
 
 
Добавлено спустя 59 секунд:
 
 
строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I;  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Моника  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#64  Пн Июл 13, 2009 15:15:40   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Моника говорит: | 
	 
	
	  | 
	  ...Или не права | 
	 
 
 
не правы - к начислению будет 290, а 280 зависнет дебетом на лицевом....всегда так было
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
 
 
была строка про подлежащей уплате с учётом переносимых, но эта строка не разносилась на лицевой...
 
 
Добавлено спустя 33 секунды:
 
 
(это я про отчёты по 300 до 2009го года)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айгулечка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#65  Пн Июл 13, 2009 15:19:24   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				извините, я имела ввиду строку 300.00.026, и наверно я думаю будет так например 300.00.011-10000, строка 300.00.022-8000 и строка 300.00.026 -500, и тогда строка 300.00.024 будет к олате 10000-8000-500=1500 так ли?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Моника  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айгулечка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#68  Пн Июл 13, 2009 15:23:46   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Значит так - у вас по 24ой будет 2000 (10000-8000), а 500 - это что? переплата предыдущего?
 
 
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
 
 
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  | 
	   а 280 зависнет дебетом на лицевом....всегда так было  | 
	 
 
 
извиняюсь чего это я   , у вас же наоборот обязательства складываются, ничего не зависнет..... в строках путаюсь в новой форме...
 
Но в любом случае, строка 27 для нарастающего итога переплаты, и если бы у вас в текущем было бы чего добавить или наоборот сумма обязательств квартала была бы меньше, чем накопленный дебет - то соответственно строка бы 27 имела бы итог какой-то, а так думаю, у вас ничего уже не будет, т.к. съелась переплата в 10,0.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айгулечка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#69  Пн Июл 13, 2009 16:12:05   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				у нас зачетный НДС превышал над начисленным, т.е. у нас реализ. в 2008 году не было, а НДС заплатили на таможне, был импорт товаров. Реализ-я пошла в 1-2 кв. 2009 года, поэтому сумму уплаченную в 2008 году на таможне я указала в строке 300.00.028, а зачетные суммы за услуги оказ-е в 2009 г. я отметила в строке 300.00.026. Ну вот допустим так за 1 кв. 2009 г. строка 300.00.028-450,0, строка 300.00.026-450,0+30,0(зачет за оказ. услуги)=480,0. Во 2-м квартале сумма 480, переноситься в строку 300.00.026+ 20,0 (зачет за оказ. услуги во 2 кв.)=500,0 становится в строке 300.00.026 И теперь строка 300.00.011-300.00.022=2000,0-строка 300.00.026-500,0=1500,00  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Моника  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#70  Пн Июл 13, 2009 16:13:06   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Все таки, 10,0 у меня к уменьшению на лицевом с прошлого периода висит, показываю к начислению 300.00.24 -290,0 оплачиваю 280,0 и все закрывается... а эти 10,0 я все-таки в 300.00.27 показываю...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айгулечка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#71  Пн Июл 13, 2009 16:51:28   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				или же я сумму в 480,0 за 1 кв.  должна была поставить в строку 300.00.027 "с нарастающим итогом" или же в 300.00.026, тогда наверно в строке 300.00.024 во 2-м квартале у меня сумма должна стоять 2000,0,а в строке 300.00.026-20,0, а в строке 300.00.027-480,0. Оплачиваю 1500,00. Так что ли?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Моника  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#72  Пн Июл 13, 2009 17:10:25   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если я правильно поняла у вас сумма относимая в зачет во 2 квартале меньше начисленной 
 
 
 
	  | Айгулечка говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
300.00.022-8000  | 
	 
 
 
 
 
	  | Айгулечка говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
300.00.011-10000 | 
	 
 
 
1.300.00.27 480,0
 
 
 почему у вас 300.00.26 - 500 не поняла? у вас там ничего не будет, а будет 300.00.24  2,0, это то что Вы должны уплатить в бюджет, но раз у вас есть переплата по НДС и на лицевом 480,0 к уменьшению, а сумма 2,0 сядет к начислению, то ваш НДС на следующий квартал к уменьшению составит 478,0  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#73  Пн Июл 13, 2009 17:16:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Моника говорит: | 
	 
	
	  | 
	   а эти 10,0 я все-таки в 300.00.27 показываю... | 
	 
 
 
я всё-таки понимаю, что раз нарастающим итогом - то у вас уже ничего там не будет.... У меня хуже дело обстоит... млны тнг, предыдущего отчёта к уменьшению на лицевом не вижу....бздёво отправлять текущую....
 
Моника
 
нравится мне Беллучи, какая она красавица!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айгулечка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айгулечка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#75  Пн Июл 13, 2009 18:43:08   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Как я поняла в строку 300.00.024 садится разница 2000 тенге, а плачу 1520 тенге, т.к. с 2000-480 (1 квартал сидело в строке 300.00.027 он находиться на лиц счете) Так наверно! А другие строки кроме 300.00.024 не заполняются (ни 300.00.027,.....28,.....26)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Моника  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#77  Пн Июл 13, 2009 18:55:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айгулечка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Так наверно! | 
	 
 
 
Так верно.
 
 
	  | Айгулечка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А другие строки кроме 300.00.024 не заполняются (ни 300.00.027,.....28,.....26) | 
	 
 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). | 
	 
 
 
Это к тому что там должны засветиться Ваши 480 тенге зачета из прошлого периода.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#78  Пн Июл 13, 2009 23:32:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Елена Т
 
а я не так понимаю это положение Правил...оно ж для чего ещё так выделено - что бы можно было автоматом заяву на возврат деб-го НДС написать (которое сложилось в 2009ом)
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
 
 
т.е. превышение, сложившееся на момент составления декларации в этот период.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#79  Вт Июл 14, 2009 10:35:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  | 
	   У меня хуже дело обстоит... млны тнг, предыдущего отчёта к уменьшению на лицевом не вижу....бздёво отправлять текущую.... | 
	 
 
 
Пишете заявление на справку об отсутствии задолженности, берете деклу за предыдущий период и коробку конфет и идете в НК. Руками проведут, никуда не денутся.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#80  Вт Июл 14, 2009 10:58:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мара
 
Да, по идее зачетные деньги уже на лицевом - можно и не ставить, но правила есть правила.
 
Лучше научить как правильно, а там пусть сами решают ставить или нет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#81  Вт Июл 14, 2009 11:26:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  как правильно | 
	 
 
 
а как правильно считать нарастающий, как вы думаете? а если он перестал "нарастать" так сказать... писать "убывающий" что ли. Думаю - вопрос опять к математикам- как считать нарастающий итог.....короче думаю, что в случае, если съелся "дебет" ничего не ставить туда.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#82  Вт Июл 14, 2009 11:43:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Как учитывать- предлагаю формулу для строки 300.00.027
 
300.00.027 за прошл.квартал + 300.00.026 текущ.квартала - 300.00.024 текущ.квартала= 300.00.027 текущего квартала, сумма должна быть положительная, если получилась минусовая не проставляется -ставится 0.  
 
Т.е. кончился зачетный НДС
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если съелся "дебет" ничего не ставить туда. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#84  Чт Июл 16, 2009 12:31:42   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожл., если у меня 300.00.024 строка идет с минусом, так с минусом и забиваю или вообще ничего не ставлю? и второй вопрос: во 2-ь кв. в 300.00.026 строке идет превышение суммы НДС и за 1-ый кв. в 300.00.026 тоже было превышение, значит во 2-м кв. в строке 300.00.027 эти цифры суммируются или нет?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#85  Чт Июл 16, 2009 12:42:43  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | CC говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если у меня 300.00.024 строка идет с минусом | 
	 
 
 
в смысле, что у вас превышение зачётного? - тогда и заполняете только строку превышения(026ю)
 
 
	  | CC говорит: | 
	 
	
	  | 
	  эти цифры суммируются или нет? | 
	 
 
суммыруются, написано ж- нарастающим итогом...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#86  Вт Июл 21, 2009 22:44:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В 1 кв по строке 026 была сумма 16677 (превышение суммы НДС), эта же сумма перенеслась в сроку 027, по строке 028-пусто. Во 2 кв сумма НДС к уплате 20000 тг (строка 024). Подскажите, нужно ли оставлять сумму 16677 в строках 027 и 028.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Scorp 3  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#87  Чт Июл 23, 2009 16:31:31   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Похоже, что нет. 
 
Строка 028 заполняется  из кв. в кв. одна и таже сумма, если на 01.01.09 было превышение НДС на лицевом (- начисление за 4 кв 08г)
 
Логически строка 027 не может иметь отрицательное значение. Или 0 или +, т.к. с нарастаюшим итогом.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 iraida  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#88  Чт Июл 23, 2009 17:40:12   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Короче, стр.24 (2 квартал) за минусом  стр.27 (1 квартал) - это и будет сумма к оплате во 2 квартале при условии, что стр.24 больше стр.27. А стр.28 будет повторяться весь год одна и та же цифра. Я поняла так.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 iraida  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#90  Пт Июл 24, 2009 09:20:48   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Вообще, крайне неудобно все это. Почему бы этот раздел не оставить как в старой форме, все очень понятно было. А теперь мы будем переживать, что именно село в лицевом, правильно ли.
 
 
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
 
 
 
	  | DNV говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В 1 кв по строке 026 была сумма 16677 (превышение суммы НДС), эта же сумма перенеслась в сроку 027, по строке 028-пусто. Во 2 кв сумма НДС к уплате 20000 тг (строка 024). Подскажите, нужно ли оставлять сумму 16677 в строках 027 и 028. | 
	 
 
 
Я считаю, что во 2 кв у вас будет  в стр.24 20000 тенге, стр.27 и 28  пустые, к оплате во 2 кв. 20000-16677=3323  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#91  Пт Июл 24, 2009 10:47:37   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | iraida говорит: | 
	 
	
	  | 
	   А теперь мы будем переживать, что именно село в лицевом, правильно ли.  | 
	 
 
 
На лицевой садятся цифры из строк 300.00.024 в начисление или 300.00.026 в зачет. 
 
Зачетные суммы из прошлых периодов и так уже сидят на лицевом счете.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Даночка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#92  Вс Авг 02, 2009 13:56:25   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите, пож-та,В 1 кв. было превышение зачетного НДС и я отразила в стр.300,00,026.Во 2 кв.превышения нет, ставлю кред.НДС в стр.300,00,024.А зачетный за 1 кв. должна поставить в стр. 300,00,027?
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#93  Вт Авг 11, 2009 13:07:07   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Помогите, пожалуйста ! 
 
В 1 квартале по строке 26 превышение суммы ндс - 10 млн
 
Во 2 квартале ндс к начислению - 4 млн
 
Я понимаю ,что результат должен быть - 6 млн в зачет .
 
Но как это отразить ?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#94  Вт Авг 11, 2009 13:08:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				ясмин79
 
А строки 27 и 28 заполняли в 1 кв? На 01.01.09 был ли НДС в зачет переносимый с прошлых периодов?
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
 
 
Если не было на 01.01.09 то сумма в 10 млн должна была быть в строке 300.00.027 за 1квартал.
 
Во 2 кв. минусуете от нее 4млн и в стр.300.00.027 ставите остаток НДС в зачет 6 млн.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#96  Вт Авг 11, 2009 13:14:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ясмин79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  строки 27 и 28 в 1 квартале пустые . | 
	 
 
 
А надо было
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  10 млн должна была быть в строке 300.00.027 за 1квартал.  | 
	 
 
 
Сдайте дополн.декларацию только проставив 10 млн в этой строке.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#97  Вт Авг 11, 2009 13:15:06   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я так поняла : В 1 квартале : 
 
строка 26 - 10 млн 
 
строка 27 - 10 млн 
 
Во в 2 квартале 
 
строка 24 - 4 млн 
 
строка 27 - 6 млн.
 
получается 10 млн нигде не указываем ? 
 
И еще ,если , я в 1 кв. не указала ничего в строке 27 ,нужно сдавать допик ? 
 
Подскажите ,пожалуйста .
 
Заранее благодарна .  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#98  Вт Авг 11, 2009 13:24:16  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ясмин79 говорит: | 
	 
	
	  
	  В 1 квартале : 
 
строка 26 - 10 млн 
 
строка 27 - 10 млн  | 
	 
 
 
Да.
 
	  | ясмин79 говорит: | 
	 
	
	  
	  строка 24 - 4 млн 
 
строка 27 - 6 млн.  | 
	 
 
 
Да.
 
	  | ясмин79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если , я в 1 кв. не указала ничего в строке 27 ,нужно сдавать допик  | 
	 
 
 
Да.
 
	  | ясмин79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  получается 10 млн нигде не указываем ?  | 
	 
 
 
Как это - в 1 кв. надо указать, а во втором уже за минусом 4 млн то у Вас как раз таки и осталось 6 млн в зачете.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#99  Вт Авг 11, 2009 15:00:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Всем привет!У меня в 1кв было превышение по НДС,а  во втором уже к уплате вылез,как мне отразить сумму к уплате и нужно ли отражать превышение которое было в 1квартале????  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |