Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Какими проводками "закрыть" задолженность уволившихся работников по ЗП?
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Чт Июн 11, 2009 13:42:48
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=257230#257230
Доброго времени суток! Работник давно уволился, но за ним тянется должок по зарплате в сумме 1 347 тенге (излишне перечислена на картсчет) . Причем "зависла" сумма на счете 1252. Какими проводками "закрыть" эту задолженность? Можно ли оприходовать через кассу данную сумму? Или вручную закрыть проводками Дт 1252 Кт 3350?
тема переименована ... Юнона
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Июн 11, 2009 17:58:48
|
Сообщить модератору
|
|
Если все делать по правилам, то исходим из того, что работнику выплатили доход больше чем начислили. Поэтому для начала надо бы "удержать" пенсионку и ИПН, начислить соц налог и соц отчисления проводками
Дт 1252 Кт3120 ИПН
Дт 1252 Кт 3220 ОПВ
Дт 7211(7210) Кт 3150 соц налог
Дт 7211(7210) Кт 3120 соц отчисления
А уж потом общее сложившееся сальдо по сч 1252 закинуть
Дт 7210(7211) Кт 1252
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Чт Июн 11, 2009 18:36:51
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука говорит: |
закройте вручную на 6280 |
Пробовала на счет 6280, тогда получается, что мы должны ЕЩЕ доплатить 1 347 тенге.
Elen говорит: |
Если все делать по правилам, то исходим из того, что работнику выплатили доход больше чем начислили |
В точку!
Elen говорит: |
Поэтому для начала надо бы "удержать" пенсионку и ИПН, начислить соц налог и соц отчисления проводками |
Была начислена компенсация за неиспользованный отпуск в сумме 25 687,01 тенге. С них удержан ИПН - 2569 тенге, переведено на карт-счет - 23 118,01 тенге. И следом еще доплачено (не знаю почему) - те самые 1 347 тенге, которые сейчас и "зависли".
Дт 1252 Кт 3350 - 1347 тенге, а на счете 3350 - все в копейку.
А зачем снова с нее удерживать налоги??
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Неужели никто не поможет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Июн 11, 2009 18:44:15
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Аквамарин"]
А зачем снова с нее удерживать налоги??
[quote]
Затем, что с этих 1347 тенге вы налоги не удержали. И эти излишне выплаченные деньги и есть доход сотрудника. С него и надо бы начислить налоги и списать задолженность спокойненько.
Ну или поросить вернуть эту задолженность в кассу.
А если не соглашается - в суд на него . Шучу конечно.
Лично я бы заставила внести в кассу бухгалтетра, который выплатил больше, чем надо. Не такая уж сумма большая, чтобы с ней канителиться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пн Июн 15, 2009 21:27:01
|
Сообщить модератору
|
|
добрый вечер, подскажите пожалуйста вот у нас по клиентам имеются задолженность на сч 1210 (Кт -12,00; или Дт 0,05) как можно эти суммы списать, а также на сч 3310 (Дт -0,05)?
С ув.Гуахара
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Июн 16, 2009 12:32:30
|
|
|
на счете 1210 (Кт-сумма отправляется на доход 1210/6280) (Дт-сумм за затраты смотря какого года 5520/1210 или же 7211/1210)
на счете 3310 (Кт -сумма отправляется на доход 3310/6280, но НДС тоже нужно скорректировать с зачета 3310/1420) (Дт сумма - отправляется на доход 5520/3310 или же 7211/3310). У нас в учетной политике оговорено до какой суммы имеем право списывать по истечении трех лет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|