Заполнение приложения 300,08 графа H
|
|
#1 Чт Май 14, 2009 19:00:19
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=193198#193198
В правилах по заполнению формы 300,08 говорится "В графе H указывается сумма начисленного НДС. При этом графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма НДС меньше суммы, указанной в сч-фактуре" Как понять? Разъясните, пожалуйста!
графа G = указывается сумма НДС, указанного в счете-фактуре
первый раз заполняю форму 300, надеюсь на вашу помощь !
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Май 14, 2009 19:07:42
|
|
|
Динара Амзина говорит: |
При этом графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма НДС меньше суммы, указанной в сч-фактуре" |
А у Вас она меньше?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Май 14, 2009 20:14:18
|
|
|
Динара Амзина говорит: |
"В графе H указывается сумма начисленного НДС. При этом графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма НДС меньше суммы, указанной в сч-фактуре" Как понять? |
Это из правил заполнения приложения 300.07
Вот правило заполнения приложения 300.08
Цитата: |
7) в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре (документе);
8) в графе Н указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет указанная в счете-фактуре (документе). |
Счет-фактура должна соответствовать нормам кодекса, смотрите кодекс по ссылке
http://kodeks.kz/2009/index.php?st=263
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Май 14, 2009 20:55:25
|
|
|
что-то я ничего не пойму. сч-фактуры у меня соответсвуют требованиям. Я не пойму как заполнить графу G в приложении 300,07(прошу прощения я не верно в начальном сообщении указала номер приложения)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Окт 13, 2009 09:02:24
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите в приложении 08 счета-фактуры полученные у меня все с НДС, но в зачет я беру не все. В графе сумму НДС я оставляю везде, а вот в следующей графе (Н в Exele), сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет, только те цыфры которые идут в зачет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Вт Окт 13, 2009 09:09:47
|
Сообщить модератору
|
|
CC говорит: |
подлежащего отнесению в зачет, только те цыфры которые идут в зачет |
я бы рекомендовала вам заполнять гр. G,Н по тем сч.ф., которые вы взяли в зачет, а те сч.ф., которые у вас есть с НДС, но вы их не берете в зачет(хотя,не понятно -почему), я их просто вписала бы в реестр 8.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Окт 13, 2009 10:18:54
|
Сообщить модератору
|
|
В реестр я вписываю все с-ф и с НДС и без НДС, только меня интересует все-таки в графу Н и G, сумму НДС забиваю только которую беру в зачет или весь НДС, а потом выбираю то, что мне нужно взять в зачет и заношу в саму декларацию7
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вт Окт 13, 2009 10:31:07
|
Сообщить модератору
|
|
CC, а графы как называются? "Сумма НДС, указанного в счете-фактуре (документе)" и "Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет". Т.е. G - сколько в СФ написано фактически, а Н - сколько Вы берете в зачет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|