» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение приложения 300,08 графа H |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #1  Чт Май 14, 2009 19:00:19 |
Заголовок сообщения: | Заполнение приложения 300,08 графа H |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=193198#193198 В правилах по заполнению формы 300,08 говорится "В графе H указывается сумма начисленного НДС. При этом графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма НДС меньше суммы, указанной в сч-фактуре" Как понять? Разъясните, пожалуйста! графа G = указывается сумма НДС, указанного в счете-фактуре первый раз заполняю форму 300, надеюсь на вашу помощь ! |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #2  Чт Май 14, 2009 19:07:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А у Вас она меньше? |
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #3  Чт Май 14, 2009 19:34:16 |
Заголовок сообщения: | |
я в зачет беру сумму указанную в сч-a?. Наверно я чего-то не понимаю ?! |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #4  Чт Май 14, 2009 20:14:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это из правил заполнения приложения 300.07 Вот правило заполнения приложения 300.08
Счет-фактура должна соответствовать нормам кодекса, смотрите кодекс по ссылке http://kodeks.kz/2009/index.php?st=263 |
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #5  Чт Май 14, 2009 20:55:25 |
Заголовок сообщения: | |
что-то я ничего не пойму. сч-фактуры у меня соответсвуют требованиям. Я не пойму как заполнить графу G в приложении 300,07(прошу прощения я не верно в начальном сообщении указала номер приложения) |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6  Чт Май 14, 2009 20:59:37 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда Вам сюда http://balans.kz/viewtopic.php?p=184386#184386 |
Автор: | CC |
Добавлено: | #7  Вт Окт 13, 2009 09:02:24 |
Заголовок сообщения: | Форма 300, приложение 08. |
Подскажите в приложении 08 счета-фактуры полученные у меня все с НДС, но в зачет я беру не все. В графе сумму НДС я оставляю везде, а вот в следующей графе (Н в Exele), сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет, только те цыфры которые идут в зачет? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #8  Вт Окт 13, 2009 09:09:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я бы рекомендовала вам заполнять гр. G,Н по тем сч.ф., которые вы взяли в зачет, а те сч.ф., которые у вас есть с НДС, но вы их не берете в зачет(хотя,не понятно -почему), я их просто вписала бы в реестр 8. |
Автор: | CC |
Добавлено: | #9  Вт Окт 13, 2009 10:18:54 |
Заголовок сообщения: | |
В реестр я вписываю все с-ф и с НДС и без НДС, только меня интересует все-таки в графу Н и G, сумму НДС забиваю только которую беру в зачет или весь НДС, а потом выбираю то, что мне нужно взять в зачет и заношу в саму декларацию7 |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #10  Вт Окт 13, 2009 10:31:07 |
Заголовок сообщения: | |
CC, а графы как называются? "Сумма НДС, указанного в счете-фактуре (документе)" и "Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет". Т.е. G - сколько в СФ написано фактически, а Н - сколько Вы берете в зачет. |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #11  Вт Окт 13, 2009 10:31:12 |
Заголовок сообщения: | |
Суммы которые Вы берете в зачет указываете в гр. Н, которые не берете в зачет не указываете. Итоговую сумму гр. Н переносите в декларацию. |