Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Перенос остатков материалов с Ип на ТОО
    Перенос остатков по счетам
    Перенос справочников и остатков с 7.7 на 8.1
    Перенос остатков, справочников итд.
    Где можно скачать новую программу ГЦВ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Перенос остатков в новую программу     
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 06, 2009 17:18:07 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при переносе остатков счет 3180 в старой программе был А/П, в новой стал только пассивным. В принципе правильно программист поработал, но у меня оборотка не сходится. Теперь на счете 3180 кредитовое сальдо с минусом. Что делать? Вызывать программистов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Фев 12, 2009 11:34:20 Сказали Спасибо❤   

    Здравствуйте, возможно,что вы уже нашли ответ на свой вопрос. Я так понимаю у Вас был дебетовый остаток по налогу на имущество. Его можно при переносе в новую программу отразить по счету 1430 дебетовым остатком. По сути это переплата по налогу на имущество, если только Ваш программист не ошибся при переносе в знаках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Фев 12, 2009 11:48:28 Сообщить модератору   

    Спасибо Вам, вы мне очень помогли. У меня была мысль так сделать, но поскольку это мой первый опыт переноса остатков, решила подстраховаться. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Мар 20, 2009 10:24:58 Сообщить модератору   

    Рассудите при переносе остатков в новую базу НДС в зачете проводка Дт 1420 КТ 00 корректна?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Мар 20, 2009 10:36:10   

    Fiona
    Fiona говорит:
    Дт 1420 КТ 00 корректна?

    При переносе остатков в новую базу 1С- Бухгалтерия,по другому эту операцию не осуществить.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Мар 20, 2009 10:40:22 Сообщить модератору   

    Спасибо! мое мнение такое же, но другая бух ( у нее в старой базе на счет 3130 была сумма с минусом красным), я говорю чтоб занесла на сч.1420, т.к. она вечно там будет висеть пока зачетная сумма не закончится и не появиться НДС к уплате. Считаю что в ОСВ не должно быть ничего красного и и минусами.
    Ещё раз спасибо, думаю получится убедить, хотя считаю что это очевидно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Мар 20, 2009 11:17:26 Сообщить модератору   

    А сумма на счете 3130 с минусом возникла из-за чего? Это переплата налога в бюджет?
    Мне кажется сумма на счете 1420 должа соответствовать переносимому зачету по Декларации. Думаю, что использовать 1420 для авансовых платежей не стоит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz