Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нерезеденты
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нерезеденты     
    Марина Александровна
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Янв 12, 2009 13:16:40   

    Добрый день всем подскажите пожалуйста, потому что я про нерезедентов ничего не знаю. Нашей фирме резеденту РК выставляют услуги нерезеденты, я должна как то по ним отчитаться, начислить какие нибудь налоги, заплатить НДС или нет. Наша фирма не стоит на учете по НДС. Помогите кто работает с нерезидентами очень прошу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязатик
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Фев 11, 2009 11:14:27 Сообщить модератору   

    Здраствуйте,

    Подскажите пожалуйста, какого числа нужно оплачивать НДС за нерезидента не зарегестрированного в РК (105104) за декабрь 2008 года по новому Налоговому Кодексу 2009? 16 или 25 февраля???

    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Riza
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 11, 2009 15:27:03 Сообщить модератору   

    Добрый день,
    У нас работает иностранец уже один год, мы ему перечисляли 10% ИПН и соцналог, и сдаем форму 201,01. После истечения 6 месяцев мы обратились в налоговый комитет за консультацией, на счет перевода его как обычного резидента. Их ответом был, то, что мы так же должны сдавать отчетность в течение года, значит до 2009 года, возможно, что с начало года переидти на другую форму (201,00 форма). И еще они считают это не целесообразно, потому что при отъезде на свою строну, нерезидент попросит справку о доходах, если мы его переведем, то налоговый комитет не сможет дать такую справку о доходах.Теперь по этому вопросу, какие последствия могут быть? Мне надо будет все переделывать, начислять ОВП и соц. отчисления? По советуйте, что ни-то, чтобы избежать штрафов и пени.

    Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:

    Добрый день,
    Мы Представительство, а Головной каждый квартал приглашает Делегацию (не сотрудники компании), за делегацию мы оплачиваем проезд и проживание, как нам эти расходы списать, к вычету относится ли они?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аzurefromthesun
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Фев 11, 2009 15:38:31 Сообщить модератору   

    Лязатик говорит:
    Здраствуйте,

    Подскажите пожалуйста, какого числа нужно оплачивать НДС за нерезидента не зарегестрированного в РК (105104) за декабрь 2008 года по новому Налоговому Кодексу 2009? 16 или 25 февраля???

    Заранее благодарю!


    Сдаете по новым срокам.
    см. http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12436

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 11, 2009 15:41:55   

    У меня похожая ситуация: нашей фирме организация из России выставила счет-фактуру на услуги за декабрь. Что мне с ней теперь нужно делать? (мы плательщики НДС)
    1. Начислить НДС сверху ДТ 1420 - КТ 3130. (13%)
    2. Взять на расходы ДТ 7110 - КТ 3310.
    3. Начислить КПН - ?% (сдать расчет 101.06)

    Кто сталкивался, расскажите поподробней, пож.!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аzurefromthesun
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Фев 11, 2009 15:46:24 Сообщить модератору   

    Марина Александровна говорит:
    Добрый день всем подскажите пожалуйста, потому что я про нерезедентов ничего не знаю. Нашей фирме резеденту РК выставляют услуги нерезеденты, я должна как то по ним отчитаться, начислить какие нибудь налоги, заплатить НДС или нет. Наша фирма не стоит на учете по НДС. Помогите кто работает с нерезидентами очень прошу.


    Прежде всего 188-227.
    Смотря какие услуги - ст. 192.
    Вкратце - если, к примеру, консультационные - 20% у источника КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Мар 02, 2009 15:55:51   

    Подскажите пожалуйста, на какой КБК нужно платить КПН за нерезидента?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Мар 02, 2009 16:26:27 Сообщить модератору   

    101104 - КБК по КПН за неризедента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Seifulla
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Мар 02, 2009 17:23:24 Сообщить модератору   

    Нами получены консультационные услуги от нерезидента в 4 квартале 2008 года проплаты по ним мы не делали, но услуги взяли на вычеты подскажите когда необходимо подать форму 101.06 в 4 квартале 2008 или в 1 квартале 2009 года и какую дополнительную форму заполнить. Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Мар 02, 2009 17:29:41 Сообщить модератору   

    когда вы взяли услуги на вычеты и на основании чего? должен быть акт выпоненых работ, подписанный с обоих сторон. Если это было в 4 кв., значит и форму 101,06 нужно было сдавать за 4 кв. до 16 февраля. Дополнительную форму нужно заполнять смотря что за услуги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Мар 02, 2009 17:32:23   

    Seifulla
    Вы должны были отправить форму 101.06 до 15 февраля, т.е. за 4 квартал 2008. И про НДС не забудьте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Seifulla
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Мар 02, 2009 17:39:10 Сообщить модератору   

    На вычеты взяли именно в 4 квартале, акт подписан и выставлен инвойс в октябре месяце, услуги по консультации бурения нефтяной скважины. Я попробовал заполнить дополнительную форму №4 3-месяц, но мне пришло уведомление, где срок уплаты КПН указан 14 апреля 2008 года, что делать

    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:

    Да с НДС нет проблем отправили, вот с КПН загвоздка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Мар 02, 2009 17:51:32 Сообщить модератору   

    с уведомлением идти в налогоый комитет разбираться. А вот если вы просрочили сдачу декларации, то попадаете на штрафы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТАТА66
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Мар 04, 2009 10:24:40 Сообщить модератору   

    Иностанная фирма - нерезидент оплачивает ИП (на упрощенке,не плательщик НДС ) за аренду зала и фуршет -550 тыс.тн . Embarassed Подскажите пожалуйста какие налоги кроме 3% с данной операции уплачивает ИП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Seifulla
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Мар 04, 2009 10:34:41 Сообщить модератору   

    Если вы ИП и вы предоставили услуги по организации фуршета то кроме 3% никаких обязательств по налогам у вас не возникает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТАТА66
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Мар 04, 2009 10:43:35 Сообщить модератору   

    Надеюсь ,что этим можно и ограничиться в выплате налогов. А какие обязательны документы ?
    1 От нерезидента ?
    2. от нас ИП-счет на оплату и акт выполненных работ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Seifulla
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Мар 04, 2009 10:51:04 Сообщить модератору   

    От нерезидента никаких не надо, так как нет ни какой разницы кому вы оказали услуги, главное вам указать свой полученный доход и заплатить от них 3%. От вас необходима счет фактуру, акт выполненных работ, если оплата была наличными то фискальный чек

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz