Нерезеденты
|
|
#1 Пн Янв 12, 2009 13:16:40
|
|
|
Добрый день всем подскажите пожалуйста, потому что я про нерезедентов ничего не знаю. Нашей фирме резеденту РК выставляют услуги нерезеденты, я должна как то по ним отчитаться, начислить какие нибудь налоги, заплатить НДС или нет. Наша фирма не стоит на учете по НДС. Помогите кто работает с нерезидентами очень прошу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лязатик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Ср Фев 11, 2009 11:14:27
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте,
Подскажите пожалуйста, какого числа нужно оплачивать НДС за нерезидента не зарегестрированного в РК (105104) за декабрь 2008 года по новому Налоговому Кодексу 2009? 16 или 25 февраля???
Заранее благодарю!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Фев 11, 2009 15:27:03
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день,
У нас работает иностранец уже один год, мы ему перечисляли 10% ИПН и соцналог, и сдаем форму 201,01. После истечения 6 месяцев мы обратились в налоговый комитет за консультацией, на счет перевода его как обычного резидента. Их ответом был, то, что мы так же должны сдавать отчетность в течение года, значит до 2009 года, возможно, что с начало года переидти на другую форму (201,00 форма). И еще они считают это не целесообразно, потому что при отъезде на свою строну, нерезидент попросит справку о доходах, если мы его переведем, то налоговый комитет не сможет дать такую справку о доходах.Теперь по этому вопросу, какие последствия могут быть? Мне надо будет все переделывать, начислять ОВП и соц. отчисления? По советуйте, что ни-то, чтобы избежать штрафов и пени.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Добрый день,
Мы Представительство, а Головной каждый квартал приглашает Делегацию (не сотрудники компании), за делегацию мы оплачиваем проезд и проживание, как нам эти расходы списать, к вычету относится ли они?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аzurefromthesun
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Фев 11, 2009 15:41:55
|
|
|
У меня похожая ситуация: нашей фирме организация из России выставила счет-фактуру на услуги за декабрь. Что мне с ней теперь нужно делать? (мы плательщики НДС)
1. Начислить НДС сверху ДТ 1420 - КТ 3130. (13%)
2. Взять на расходы ДТ 7110 - КТ 3310.
3. Начислить КПН - ?% (сдать расчет 101.06)
Кто сталкивался, расскажите поподробней, пож.!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аzurefromthesun
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Ср Фев 11, 2009 15:46:24
|
Сообщить модератору
|
|
Марина Александровна говорит: |
Добрый день всем подскажите пожалуйста, потому что я про нерезедентов ничего не знаю. Нашей фирме резеденту РК выставляют услуги нерезеденты, я должна как то по ним отчитаться, начислить какие нибудь налоги, заплатить НДС или нет. Наша фирма не стоит на учете по НДС. Помогите кто работает с нерезидентами очень прошу. |
Прежде всего 188-227.
Смотря какие услуги - ст. 192.
Вкратце - если, к примеру, консультационные - 20% у источника КПН.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена Скок
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Seifulla
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пн Мар 02, 2009 17:23:24
|
Сообщить модератору
|
|
Нами получены консультационные услуги от нерезидента в 4 квартале 2008 года проплаты по ним мы не делали, но услуги взяли на вычеты подскажите когда необходимо подать форму 101.06 в 4 квартале 2008 или в 1 квартале 2009 года и какую дополнительную форму заполнить. Заранее спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена Скок
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Пн Мар 02, 2009 17:29:41
|
Сообщить модератору
|
|
когда вы взяли услуги на вычеты и на основании чего? должен быть акт выпоненых работ, подписанный с обоих сторон. Если это было в 4 кв., значит и форму 101,06 нужно было сдавать за 4 кв. до 16 февраля. Дополнительную форму нужно заполнять смотря что за услуги
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Мар 02, 2009 17:32:23
|
|
|
Seifulla
Вы должны были отправить форму 101.06 до 15 февраля, т.е. за 4 квартал 2008. И про НДС не забудьте.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Seifulla
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Пн Мар 02, 2009 17:39:10
|
Сообщить модератору
|
|
На вычеты взяли именно в 4 квартале, акт подписан и выставлен инвойс в октябре месяце, услуги по консультации бурения нефтяной скважины. Я попробовал заполнить дополнительную форму №4 3-месяц, но мне пришло уведомление, где срок уплаты КПН указан 14 апреля 2008 года, что делать
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Да с НДС нет проблем отправили, вот с КПН загвоздка
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена Скок
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ТАТА66
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Ср Мар 04, 2009 10:24:40
|
Сообщить модератору
|
|
Иностанная фирма - нерезидент оплачивает ИП (на упрощенке,не плательщик НДС ) за аренду зала и фуршет -550 тыс.тн . Подскажите пожалуйста какие налоги кроме 3% с данной операции уплачивает ИП.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Seifulla
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ТАТА66
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Seifulla
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Ср Мар 04, 2009 10:51:04
|
Сообщить модератору
|
|
От нерезидента никаких не надо, так как нет ни какой разницы кому вы оказали услуги, главное вам указать свой полученный доход и заплатить от них 3%. От вас необходима счет фактуру, акт выполненных работ, если оплата была наличными то фискальный чек
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|