Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
За какой период и как сдать доп. форму реестра по НДС
|
|
#1 Чт Ноя 22, 2007 15:21:59
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите разобраться. Бывший бухгалтер в 2003-2004 г.г. выписывала с/фактуры на товар для реализации. НДС перечисляла только за фактически оплаченный товар, а за не оплаченный нет. Оплату НДС за неоплаченный товар проводила переходящим на следующий период. Аудит это нашел нарушением. Теперь мы должны заплатить НДС по новому за тот период? НДС входе реализации товара по счетам, пусть с переходящими был же заплачен полностью.
С уважением Светлана.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Дек 04, 2007 12:50:56
|
|
|
Anonymous говорит: |
из товара перевести по себестоимости в материалы и потом списать. |
И еще не забудьте оформить первичным документом - актом списания.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Янв 16, 2009 16:22:35
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте, хочу задать вопрос по НДС, я его сдаю в первый раз. Мы на НДС с 1 декабря, форму 307 я заполнила за 4 кв, сумма реестра сошлась со счетом 1420, значить у меня все правильно, да? А вот с 300 проблемно, куча приложений, во первых я должна же брать только в периоде месяц - декабрь, и это мой первоначальный отчет, да? А еще когда заполняю в 1с 300 мне пишут ошибку "обнаружены обороты, относящиеся к приложению 300.02 в которых сумма ндс не равна 0 Вариант реализации 0009 Реализация товаров и услуг - КУХНЯ, рекомендуется проверить обороты и аналитику по счету ОР - Оборот по ТМЦ с НДС" Элис, пож-ста, объясните что это и какие приложения мне нужно заполнять, мы работаем на упрощенке, ресторан.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
larissa777
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Чт Фев 12, 2009 11:04:25
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Нами в августе 2008 был получен дополнительный счет-фактура к счет-фактуре за 4кв. 2007 год. Вопрос: за какой период нужно сдавать доп. реестр и декларацию по НДС? За 3 кв.08 года или за 4кв.2007 года. Заранее большое спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Фев 12, 2009 13:11:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
larissa777 говорит: |
за какой период нужно сдавать доп. реестр и декларацию по НДС |
Смотрите по дате этой доп.счет-фактуры: если дата августом 2008г значит
larissa777 говорит: |
За 3 кв.08 года |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|