Социальный налог
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Окт 29, 2007 17:18:56
|
Сообщить модератору
|
|
Форма 601.01 - Приложение №1 к расчету формы 601.00 (для структурных подразделений, т.е. филиалов либо представительств казахстанских компаний).
Мелли говорит: |
Вы же сами написали, что работники резиденты. Зачем же Вам подавать расчёт по представительству? |
А кто сказал, что в представительстве иностранной компании должны быть нерезиденты? Представительство находится на территории РК, соответственно и все работники, включая главу представительства, могут быть гражданами РК.
Гость говорит: |
В вашем случае вы являетесь головным предприятием. Значит вы сдаете 600.00. |
Не совсем верно. Представительство - не головная компания, а самостоятельный налогоплательщик, осуществляющий свою некоммерческую деятельность от лица и в интересах головной компании и предоставляющий налоговою отчетность в общеустановленном режиме.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Окт 30, 2007 09:43:58
|
|
|
сразу вопрос к знатокам...
головное предприятие имеет филиал, какую отчетность должно отправить головное предприятие по соц.налогу в свой НК? ф.600, ф.601.00 я правильно понимаю?
ф.601.01 отправляется в НК филиала?
при отправке ф.600, 601.00 в уведомление стоит один и тот же код налога и одинаковые суммы... они не задвоятся?
просто уже задавала этот вопрос но так и не получила ответа...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Окт 30, 2007 10:40:06
|
|
|
Забияка спасибо за ответ
суммы не задвоятся?
и еще вопрос, дело в том что предыдущий бухгалтер ф.601.00 отправляла в НК филиала, причем в течение 5 лет... %)
и я вслед за ней (не было у меня оснований не доверять её опыту, свой еще не имела) тоже отправляла 601.00 туда, в этом квартале уже отправила по назначению..., добавлю что все эти 5 лет по филиалу нули, как вы думаете что нам в связи с этим может грозить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Вт Окт 30, 2007 13:43:39
|
Сообщить модератору
|
|
С филиалами не работал, но есть один простой способ проверить...
В форме 601.00 и 601.01 (естественно заполненных) нажать кнопку "Лицевые счета"... и Вам программа выведет - какие суммы и в какой НК форма начислит...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Вт Окт 30, 2007 14:23:50
|
Сообщить модератору
|
|
lexx говорит: |
при отправке ф.600, 601.00 в уведомление стоит один и тот же код налога и одинаковые суммы... они не задвоятся? |
посмотрела как у нас - одинаковые суммы, ничего не двоится, всё нормально
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
в 601.00 идет разделение: сумма исчисленного налога за головную организацию и за все филиалы. и в 601.00.01 - общая сумма (голова+филиалы).
В 600 сумма исчисленного налога - сумма Всего(голова+филиалы).
Добавлено спустя 8 дней 49 минут 1 секунду:
Товариши, кто-нибудь слышал, счас прибегает главбух и говорит - НК сказали что они отменили 600 форму, у нас филиалы и голова, и в 600 мы отправляли общую суммы, и тут такое, пошла недоимка, черти что.
Фих знает как разнесли и такое сказали.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Ноя 07, 2007 16:21:25
|
Сообщить модератору
|
|
слава богу всё нормально, позвонила начальнику в консультационный отдел, он сказала что инспектор - с дубу рухнула, извинилась за выражение, 600 никто не отменял, инспектору пистон вставят.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость22
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Пт Дек 21, 2007 12:28:36
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, должно ли дипломатическое представительство (посольство) оплачивать социальный налог и соц отчисления в ГЦВП за своих работников-резидентов? И если да, можно ссылку на статью.
СПАСИБО!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость22
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Пт Дек 21, 2007 15:39:25
|
Сообщить модератору
|
|
Статья 316. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения для плательщиков, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 1 и в пункте 2 статьи 315, являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам - резидентам в виде доходов, определенных пунктом 2 статьи 149, статьей 153-1 настоящего Кодекса, работникам - нерезидентам в виде доходов, определенных подпунктами 14) - 17), статьи 178 настоящего Кодекса, а также доходы иностранного персонала, указанного в пункте 6-1 статьи 177 настоящего Кодекса, за исключением выплат, установленных в подпунктах 1), 3), 6), 8), 10), 11), 14)- 17), 22-1), 23), 25) - 29), 31) - 34), 39) статьи 144 настоящего Кодекса, а также:
1) выплат, производимых за счет средств грантов, предоставляемых по линии государств, правительств государств и международных организаций;
Вопрос: А ТАКЖЕ ..... имеется в виду что тоже не платят или все же должны платить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пт Дек 21, 2007 15:51:55
|
|
|
Гость22 говорит: |
Объектом налогообложения для плательщиков.... являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам - резидентам в виде доходов.... а также |
Имеется ввиду "и это и то". То есть является Объектом налогообложения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость22
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Дек 21, 2007 17:47:58
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста. прочитала про то что если декретные были выплачены в течении года и была последняя сумма дохода облагаемого СН в году, то по идее в конце года нужно пересчитывать СН с коэфициентом 1. как производить перерасчет если начислений в декабре не было? руками? 1С точно не будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#22 Пн Дек 24, 2007 01:28:16
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
прочитала про то что если декретные были выплачены в течении года и была последняя сумма дохода облагаемого СН в году, то по идее в конце года нужно пересчитывать СН с коэфициентом 1 |
Лучше бы вам по другому сформулировать вопрос. Соц. налогом облагается сумма начисления, а не выплаты. Какой доход вы ожидали в декабре, если выплачиваются декретные? Попробуйте еще раз
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Чт Янв 10, 2008 10:19:52
|
Сообщить модератору
|
|
Можно вопросик по форме 600.00:
в годовом приложении к ней 600.01 строка 600.01.031 - надо ли туда включать суммы страх.премий, уплаченные по договору обязательного страхования ГПО работодателя?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Чт Янв 29, 2009 11:07:48
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
По НК за 2009г. статья 357, п.2. Если работник был принят в конце месяца или увольняется в начале месяца, зарплата у него будет меньше МЗП. Оъектом обложения будет 13470 или к примеру 13000 (за 3 дня)? Есть ли разъяснительное письмо по 2 пункту статьи 357?
Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Чт Янв 29, 2009 16:07:22
|
|
|
Доброго всем дня!
Возник такой вопрос.
Сотрудник расчитался, ему начислена заработная плата и компенсация. Заработная плата получилась меньше МЗП. Соответсвенно я должна удержать социальный налог все равно с МЗП т.е. 13470*11% - соц отчисления.
Верный расчет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Чт Янв 29, 2009 16:30:36
|
|
|
Kenga
Т.е. если начисленная з.п. 7500 то расчет выглядит так:
13470-750(ОПВ) =12720* 11% (соц налог) = 1399,20-270 (соц отчисления) = 1129,20 Правильно поняла?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|