» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Социальный налог |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Пн Окт 29, 2007 14:19:21 |
Заголовок сообщения: | Социальный налог |
Подскажите, пожалуйста, какую форму нужно сдавать по социальному налогу представительству иностранной компании (все работники резиденты) |
Автор: | Seer2 |
Добавлено: | #2  Пн Окт 29, 2007 15:31:08 |
Заголовок сообщения: | |
Представительства иностранной компании сдают форму 600.00 в общеустановленном порядке |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Пн Окт 29, 2007 15:43:03 |
Заголовок сообщения: | |
А для кого предназначена форма 601.01? |
Автор: | Мелли |
Добавлено: | #4  Пн Окт 29, 2007 15:59:12 |
Заголовок сообщения: | |
Вы же сами написали, что работники резиденты. Зачем же Вам подавать расчёт по представительству? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пн Окт 29, 2007 16:22:38 |
Заголовок сообщения: | |
Расчет 601.01 сдают филиалы или представительства казахстанских компаний. В вашем случае вы являетесь головным предприятием. Значит вы сдаете 600.00. |
Автор: | seer | ||||
Добавлено: | #6  Пн Окт 29, 2007 17:18:56 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Форма 601.01 - Приложение №1 к расчету формы 601.00 (для структурных подразделений, т.е. филиалов либо представительств казахстанских компаний).
А кто сказал, что в представительстве иностранной компании должны быть нерезиденты? Представительство находится на территории РК, соответственно и все работники, включая главу представительства, могут быть гражданами РК.
Не совсем верно. Представительство - не головная компания, а самостоятельный налогоплательщик, осуществляющий свою некоммерческую деятельность от лица и в интересах головной компании и предоставляющий налоговою отчетность в общеустановленном режиме. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Пн Окт 29, 2007 17:23:44 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем, как всегда, помогли!!!!!!! |
Автор: | lexx |
Добавлено: | #8  Вт Окт 30, 2007 09:43:58 |
Заголовок сообщения: | |
сразу вопрос к знатокам... головное предприятие имеет филиал, какую отчетность должно отправить головное предприятие по соц.налогу в свой НК? ф.600, ф.601.00 я правильно понимаю? ф.601.01 отправляется в НК филиала? :oops: при отправке ф.600, 601.00 в уведомление стоит один и тот же код налога и одинаковые суммы... они не задвоятся? просто уже задавала этот вопрос но так и не получила ответа... |
Автор: | Мелли | ||
Добавлено: | #9  Вт Окт 30, 2007 10:07:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Никто не сказал. Поэтому и пишу. Вероятно я не так выразилась... |
Автор: | ЗаБияка | ||||
Добавлено: | #10  Вт Окт 30, 2007 10:23:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
по голове, совершенно верно.
да |
Автор: | lexx |
Добавлено: | #11  Вт Окт 30, 2007 10:40:06 |
Заголовок сообщения: | |
Забияка спасибо за ответ суммы не задвоятся? и еще вопрос, дело в том что предыдущий бухгалтер ф.601.00 отправляла в НК филиала, причем в течение 5 лет... %) и я вслед за ней (не было у меня оснований не доверять её опыту, свой еще не имела) тоже отправляла 601.00 туда, в этом квартале уже отправила по назначению..., добавлю что все эти 5 лет по филиалу нули, как вы думаете что нам в связи с этим может грозить? :oops: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #12  Вт Окт 30, 2007 13:43:39 |
Заголовок сообщения: | |
С филиалами не работал, но есть один простой способ проверить... В форме 601.00 и 601.01 (естественно заполненных) нажать кнопку "Лицевые счета"... и Вам программа выведет - какие суммы и в какой НК форма начислит... |
Автор: | ЗаБияка | ||
Добавлено: | #13  Вт Окт 30, 2007 14:23:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
посмотрела как у нас - одинаковые суммы, ничего не двоится, всё нормально Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: в 601.00 идет разделение: сумма исчисленного налога за головную организацию и за все филиалы. и в 601.00.01 - общая сумма (голова+филиалы). В 600 сумма исчисленного налога - сумма Всего(голова+филиалы). Добавлено спустя 8 дней 49 минут 1 секунду: Товариши, кто-нибудь слышал, счас прибегает главбух и говорит - НК сказали что они отменили 600 форму, у нас филиалы и голова, и в 600 мы отправляли общую суммы, и тут такое, пошла недоимка, черти что. Фих знает как разнесли и такое сказали. |
Автор: | Бяка |
Добавлено: | #14  Ср Ноя 07, 2007 16:21:25 |
Заголовок сообщения: | |
слава богу всё нормально, позвонила начальнику в консультационный отдел, он сказала что инспектор - с дубу рухнула, извинилась за выражение, 600 никто не отменял, инспектору пистон вставят. |
Автор: | Гость22 |
Добавлено: | #15  Пт Дек 21, 2007 12:28:36 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, должно ли дипломатическое представительство (посольство) оплачивать социальный налог и соц отчисления в ГЦВП за своих работников-резидентов? И если да, можно ссылку на статью. СПАСИБО! |
Автор: | Гость22 |
Добавлено: | #16  Пт Дек 21, 2007 15:39:25 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 316. Объект налогообложения 1. Объектом налогообложения для плательщиков, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 1 и в пункте 2 статьи 315, являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам - резидентам в виде доходов, определенных пунктом 2 статьи 149, статьей 153-1 настоящего Кодекса, работникам - нерезидентам в виде доходов, определенных подпунктами 14) - 17), статьи 178 настоящего Кодекса, а также доходы иностранного персонала, указанного в пункте 6-1 статьи 177 настоящего Кодекса, за исключением выплат, установленных в подпунктах 1), 3), 6), 8), 10), 11), 14)- 17), 22-1), 23), 25) - 29), 31) - 34), 39) статьи 144 настоящего Кодекса, а также: 1) выплат, производимых за счет средств грантов, предоставляемых по линии государств, правительств государств и международных организаций; Вопрос: А ТАКЖЕ ..... имеется в виду что тоже не платят или все же должны платить? |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #17  Пт Дек 21, 2007 15:51:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Имеется ввиду "и это и то". То есть является Объектом налогообложения. |
Автор: | Гость22 |
Добавлено: | #18  Пт Дек 21, 2007 16:14:26 |
Заголовок сообщения: | |
Так получается Должны выплачивать соц налог и отчисления? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Пт Дек 21, 2007 17:47:58 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста. прочитала про то что если декретные были выплачены в течении года и была последняя сумма дохода облагаемого СН в году, то по идее в конце года нужно пересчитывать СН с коэфициентом 1. как производить перерасчет если начислений в декабре не было? руками? 1С точно не будет. |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #20  Пт Дек 21, 2007 17:51:53 |
Заголовок сообщения: | |
Головами лучше |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #21  Пт Дек 21, 2007 17:57:50 |
Заголовок сообщения: | |
очень полезный ответ. даже как то неожидано............. |
Автор: | Забава | ||
Добавлено: | #22  Пн Дек 24, 2007 01:28:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лучше бы вам по другому сформулировать вопрос. Соц. налогом облагается сумма начисления, а не выплаты. Какой доход вы ожидали в декабре, если выплачиваются декретные? Попробуйте еще раз :wink: |
Автор: | Helen |
Добавлено: | #23  Чт Янв 10, 2008 10:19:52 |
Заголовок сообщения: | |
Можно вопросик по форме 600.00: в годовом приложении к ней 600.01 строка 600.01.031 - надо ли туда включать суммы страх.премий, уплаченные по договору обязательного страхования ГПО работодателя? :oops: |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #24  Чт Янв 10, 2008 10:44:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну это же не страхование работников... И не выплаты (доход) работников... Не надо. |
Автор: | А1 |
Добавлено: | #25  Чт Янв 29, 2009 11:07:48 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. По НК за 2009г. статья 357, п.2. Если работник был принят в конце месяца или увольняется в начале месяца, зарплата у него будет меньше МЗП. Оъектом обложения будет 13470 или к примеру 13000 (за 3 дня)? Есть ли разъяснительное письмо по 2 пункту статьи 357? Спасибо. |
Автор: | JyliyaS |
Добавлено: | #26  Чт Янв 29, 2009 16:07:22 |
Заголовок сообщения: | Социальный налог |
Доброго всем дня! Возник такой вопрос. Сотрудник расчитался, ему начислена заработная плата и компенсация. Заработная плата получилась меньше МЗП. Соответсвенно я должна удержать социальный налог все равно с МЗП т.е. 13470*11% - соц отчисления. Верный расчет? :oops: |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #27  Чт Янв 29, 2009 16:23:28 |
Заголовок сообщения: | |
Уже обсуждали: http://balans.kz/viewtopic.php?p=136505#136505 |
Автор: | JyliyaS |
Добавлено: | #28  Чт Янв 29, 2009 16:30:36 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga Т.е. если начисленная з.п. 7500 то расчет выглядит так: 13470-750(ОПВ) =12720* 11% (соц налог) = 1399,20-270 (соц отчисления) = 1129,20 Правильно поняла? |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #29  Чт Янв 29, 2009 20:58:28 |
Заголовок сообщения: | |
А1 и zzbux нет. Соцналог от МЗП, а соцотчисления с начисленных доходов минус ОПВ. с начисленной ЗП 7500, ОПВ 750 - да, СО - (7500 - 750)= 270. СН к уплате = 13470х11%-270=1211,7. |