» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Социальный налог

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пн Окт 29, 2007 14:19:21
Заголовок сообщения: Социальный налог

Подскажите, пожалуйста, какую форму нужно сдавать по социальному налогу представительству иностранной компании (все работники резиденты)


Автор: Seer2
Добавлено: #2  Пн Окт 29, 2007 15:31:08
Заголовок сообщения:

Представительства иностранной компании сдают форму 600.00 в общеустановленном порядке


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Пн Окт 29, 2007 15:43:03
Заголовок сообщения:

А для кого предназначена форма 601.01?


Автор: Мелли
Добавлено: #4  Пн Окт 29, 2007 15:59:12
Заголовок сообщения:

Вы же сами написали, что работники резиденты. Зачем же Вам подавать расчёт по представительству?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пн Окт 29, 2007 16:22:38
Заголовок сообщения:

Расчет 601.01 сдают филиалы или представительства казахстанских компаний. В вашем случае вы являетесь головным предприятием. Значит вы сдаете 600.00.


Автор: seer
Добавлено: #6  Пн Окт 29, 2007 17:18:56
Заголовок сообщения:

Форма 601.01 - Приложение №1 к расчету формы 601.00 (для структурных подразделений, т.е. филиалов либо представительств казахстанских компаний).
Мелли говорит:
Вы же сами написали, что работники резиденты. Зачем же Вам подавать расчёт по представительству?

А кто сказал, что в представительстве иностранной компании должны быть нерезиденты? Представительство находится на территории РК, соответственно и все работники, включая главу представительства, могут быть гражданами РК.
Гость говорит:
В вашем случае вы являетесь головным предприятием. Значит вы сдаете 600.00.

Не совсем верно. Представительство - не головная компания, а самостоятельный налогоплательщик, осуществляющий свою некоммерческую деятельность от лица и в интересах головной компании и предоставляющий налоговою отчетность в общеустановленном режиме.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Пн Окт 29, 2007 17:23:44
Заголовок сообщения:

Спасибо всем, как всегда, помогли!!!!!!!


Автор: lexx
Добавлено: #8  Вт Окт 30, 2007 09:43:58
Заголовок сообщения:

сразу вопрос к знатокам...
головное предприятие имеет филиал, какую отчетность должно отправить головное предприятие по соц.налогу в свой НК? ф.600, ф.601.00 я правильно понимаю?
ф.601.01 отправляется в НК филиала? :oops:
при отправке ф.600, 601.00 в уведомление стоит один и тот же код налога и одинаковые суммы... они не задвоятся?
просто уже задавала этот вопрос но так и не получила ответа...



Автор: Мелли
Добавлено: #9  Вт Окт 30, 2007 10:07:56
Заголовок сообщения:

seer говорит:
А кто сказал, что в представительстве иностранной компании должны быть нерезиденты?

Никто не сказал. Поэтому и пишу. Вероятно я не так выразилась...



Автор: ЗаБияка
Добавлено: #10  Вт Окт 30, 2007 10:23:44
Заголовок сообщения:

lexx говорит:
ф.600, ф.601.00 я правильно понимаю?

по голове, совершенно верно.
lexx говорит:
ф.601.01 отправляется в НК филиала

да



Автор: lexx
Добавлено: #11  Вт Окт 30, 2007 10:40:06
Заголовок сообщения:

Забияка спасибо за ответ
суммы не задвоятся?
и еще вопрос, дело в том что предыдущий бухгалтер ф.601.00 отправляла в НК филиала, причем в течение 5 лет... %)
и я вслед за ней (не было у меня оснований не доверять её опыту, свой еще не имела) тоже отправляла 601.00 туда, в этом квартале уже отправила по назначению..., добавлю что все эти 5 лет по филиалу нули, как вы думаете что нам в связи с этим может грозить? :oops:



Автор: Cleaner
Добавлено: #12  Вт Окт 30, 2007 13:43:39
Заголовок сообщения:

С филиалами не работал, но есть один простой способ проверить...
В форме 601.00 и 601.01 (естественно заполненных) нажать кнопку "Лицевые счета"... и Вам программа выведет - какие суммы и в какой НК форма начислит...



Автор: ЗаБияка
Добавлено: #13  Вт Окт 30, 2007 14:23:50
Заголовок сообщения:

lexx говорит:
при отправке ф.600, 601.00 в уведомление стоит один и тот же код налога и одинаковые суммы... они не задвоятся?

посмотрела как у нас - одинаковые суммы, ничего не двоится, всё нормально

Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:

в 601.00 идет разделение: сумма исчисленного налога за головную организацию и за все филиалы. и в 601.00.01 - общая сумма (голова+филиалы).
В 600 сумма исчисленного налога - сумма Всего(голова+филиалы).

Добавлено спустя 8 дней 49 минут 1 секунду:

Товариши, кто-нибудь слышал, счас прибегает главбух и говорит - НК сказали что они отменили 600 форму, у нас филиалы и голова, и в 600 мы отправляли общую суммы, и тут такое, пошла недоимка, черти что.
Фих знает как разнесли и такое сказали.



Автор: Бяка
Добавлено: #14  Ср Ноя 07, 2007 16:21:25
Заголовок сообщения:

слава богу всё нормально, позвонила начальнику в консультационный отдел, он сказала что инспектор - с дубу рухнула, извинилась за выражение, 600 никто не отменял, инспектору пистон вставят.


Автор: Гость22
Добавлено: #15  Пт Дек 21, 2007 12:28:36
Заголовок сообщения:

Подскажите, должно ли дипломатическое представительство (посольство) оплачивать социальный налог и соц отчисления в ГЦВП за своих работников-резидентов? И если да, можно ссылку на статью.
СПАСИБО!



Автор: Гость22
Добавлено: #16  Пт Дек 21, 2007 15:39:25
Заголовок сообщения:

Статья 316. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения для плательщиков, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 1 и в пункте 2 статьи 315, являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам - резидентам в виде доходов, определенных пунктом 2 статьи 149, статьей 153-1 настоящего Кодекса, работникам - нерезидентам в виде доходов, определенных подпунктами 14) - 17), статьи 178 настоящего Кодекса, а также доходы иностранного персонала, указанного в пункте 6-1 статьи 177 настоящего Кодекса, за исключением выплат, установленных в подпунктах 1), 3), 6), 8), 10), 11), 14)- 17), 22-1), 23), 25) - 29), 31) - 34), 39) статьи 144 настоящего Кодекса, а также:
1) выплат, производимых за счет средств грантов, предоставляемых по линии государств, правительств государств и международных организаций;

Вопрос: А ТАКЖЕ ..... имеется в виду что тоже не платят или все же должны платить?



Автор: Технический
Добавлено: #17  Пт Дек 21, 2007 15:51:55
Заголовок сообщения:

Гость22 говорит:
Объектом налогообложения для плательщиков.... являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам - резидентам в виде доходов.... а также

Имеется ввиду "и это и то". То есть является Объектом налогообложения.



Автор: Гость22
Добавлено: #18  Пт Дек 21, 2007 16:14:26
Заголовок сообщения:

Так получается Должны выплачивать соц налог и отчисления?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #19  Пт Дек 21, 2007 17:47:58
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста. прочитала про то что если декретные были выплачены в течении года и была последняя сумма дохода облагаемого СН в году, то по идее в конце года нужно пересчитывать СН с коэфициентом 1. как производить перерасчет если начислений в декабре не было? руками? 1С точно не будет.


Автор: Кари
Добавлено: #20  Пт Дек 21, 2007 17:51:53
Заголовок сообщения:

Головами лучше


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #21  Пт Дек 21, 2007 17:57:50
Заголовок сообщения:

очень полезный ответ. даже как то неожидано.............


Автор: Забава
Добавлено: #22  Пн Дек 24, 2007 01:28:16
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
прочитала про то что если декретные были выплачены в течении года и была последняя сумма дохода облагаемого СН в году, то по идее в конце года нужно пересчитывать СН с коэфициентом 1

Лучше бы вам по другому сформулировать вопрос. Соц. налогом облагается сумма начисления, а не выплаты. Какой доход вы ожидали в декабре, если выплачиваются декретные? Попробуйте еще раз :wink:



Автор: Helen
Добавлено: #23  Чт Янв 10, 2008 10:19:52
Заголовок сообщения:

Можно вопросик по форме 600.00:
в годовом приложении к ней 600.01 строка 600.01.031 - надо ли туда включать суммы страх.премий, уплаченные по договору обязательного страхования ГПО работодателя? :oops:



Автор: Cleaner
Добавлено: #24  Чт Янв 10, 2008 10:44:41
Заголовок сообщения:

Helen говорит:
обязательного страхования ГПО работодателя

Ну это же не страхование работников... И не выплаты (доход) работников... Не надо.



Автор: А1
Добавлено: #25  Чт Янв 29, 2009 11:07:48
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
По НК за 2009г. статья 357, п.2. Если работник был принят в конце месяца или увольняется в начале месяца, зарплата у него будет меньше МЗП. Оъектом обложения будет 13470 или к примеру 13000 (за 3 дня)? Есть ли разъяснительное письмо по 2 пункту статьи 357?
Спасибо.



Автор: JyliyaS
Добавлено: #26  Чт Янв 29, 2009 16:07:22
Заголовок сообщения: Социальный налог

Доброго всем дня!
Возник такой вопрос.
Сотрудник расчитался, ему начислена заработная плата и компенсация. Заработная плата получилась меньше МЗП. Соответсвенно я должна удержать социальный налог все равно с МЗП т.е. 13470*11% - соц отчисления.
Верный расчет? :oops:



Автор: Kenga
Добавлено: #27  Чт Янв 29, 2009 16:23:28
Заголовок сообщения:

Уже обсуждали: http://balans.kz/viewtopic.php?p=136505#136505


Автор: JyliyaS
Добавлено: #28  Чт Янв 29, 2009 16:30:36
Заголовок сообщения:

Kenga

Т.е. если начисленная з.п. 7500 то расчет выглядит так:
13470-750(ОПВ) =12720* 11% (соц налог) = 1399,20-270 (соц отчисления) = 1129,20 Правильно поняла?



Автор: Юнона
Добавлено: #29  Чт Янв 29, 2009 20:58:28
Заголовок сообщения:

А1 и zzbux
нет. Соцналог от МЗП, а соцотчисления с начисленных доходов минус ОПВ.

с начисленной ЗП 7500,
ОПВ 750 - да,
СО - (7500 - 750)= 270.
СН к уплате = 13470х11%-270=1211,7.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ