Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    подоходный налог с подарков
    Как правильно оформить выдачу подарков?
    Налогообложение подарков оптовым покупателям?
    Оприходование и реализация подарков, 2006 г.
    1С8: Как провести выдачу подарков на Новый год?
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по проведению подарков и как все это обложить?     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пт Янв 09, 2009 18:10:40 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=291133#291133
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=177738#177738

    Здраствуйте! Помогите, пожалуйста,работаю недавно,не знаю как правильно провести! На Новый год фирма сделала подарки испектору НК, менеджеру банка и т.д. Деньги выдавались из кассы в подотчет. Чеки и СФ есть. Я отнесла на 7212, а что с налогами? ИПН 10% и соцналог? Кто сталкивался?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Янв 22, 2009 21:31:03 Сообщить модератору   

    пожалуйста, не знаю как правильно провести! На Новый год фирма сделала подарки испектору НК, работникам и т.д. Деньги выдавались из кассы в подотчет. Чеки и СФ есть. , Отнесла на 7212, как с налогами? ИПН 10% и соцналог? надо уд?
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Янв 22, 2009 21:51:48   

    Зависит от того, что Вы подарили инспектору. С какими налогами? почему в голову пришло ИПН и соц? что такое уд?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Melli
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Янв 22, 2009 22:17:41 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса, это расходы за счёт чистого дохода. Ни о каких налогах не может быть и речи в данной ситуации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Янв 22, 2009 23:52:09 Сообщить модератору   

    Melli
    какие будут проводки, подскажите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    shurik.kz
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Янв 23, 2009 00:33:16 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Зависит от того, что Вы подарили инспектору. С какими налогами? почему в голову пришло ИПН и соц? что такое уд?


    Разве будет разница в проводках, если к примеру подарен коньяк или автомобиль?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Янв 23, 2009 01:01:37 Сообщить модератору   

    сообщ 5

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 23, 2009 07:17:00   

    shurik.kz речь о том почему автор решил ИПН и соцналог. Гость дайте проводку списания на адм расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Melli
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Янв 23, 2009 10:26:08 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    Melli
    какие будут проводки, подскажите пожалуйста

    Дт. 1251 Кт 1010 выданны деньги под отчёт
    Дт. 3310 (3397) Кт.1251 - приобрели подарки
    Дт 7212 Кт 3310 (3397) - администратиные расходы не идущие на вычеты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Янв 23, 2009 22:42:22 Сообщить модератору   

    Melli, спасибок

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    liza_10_87
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Янв 28, 2009 10:16:26 Сообщить модератору   

    подскажите пожалуйста,как понять "доходы сотрудников должны персонифицировать".
    что означает слово персонифицировать? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gingger
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Янв 28, 2009 10:25:45   

    представить индивидуальные сведения по каждому работающему
    А при чем тут подарки на новый год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 28, 2009 10:30:10   

    Кому и что дали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Янв 28, 2009 10:32:48 Сообщить модератору   

    Наверно liza_10_87 в части подарков и спрашивает.

    liza_10_87, вот смотрите, если работодатель накроет общий стол для всех своих работнико и их деток на Новый год, то учесть, кто сколько съел и выпил, кто сколько конфет в карман положил - этого точно сказать нельзя.
    А если работодатель раздал подарки каждому ребенку своих работников, то этот доход можно четко проследить "по персонам", поэтому это и называется "персонифицировать", т.е. привязать к каждой конкретной персоне.

    В первом случае вы не можете "персонифицировать доход", поэтому он не облагается ИПН у источника выплаты, ОПВ, СН и СО для каждого работника, а во втором случае вы как работодатель просто обязаны это сделать (обложить всеми налогами с заработной платы).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Ср Янв 28, 2009 11:33:49 Сообщить модератору   

    А если купили подарки для детей сотрудников на Новый год,но раздали просто, без ведомости,посадили на 7212, то это неправильно, надо было обложить ИПН,С/н,с/о и ОПВ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Янв 28, 2009 11:42:44 Сообщить модератору   

    Неправильно.
    Такие подарки вы в силах были учесть по каждому работнику.
    А то, что вы этого не стали делать, это не значит, что это невозможно сделать.
    В данном случае подарки являются "Доходом работника, подлежащим налогообложению, полученным в виде материальной выгоды"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнура А
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Янв 28, 2009 12:10:23 Сообщить модератору   

    Работники предприятия ежемесячно отчисляют взносы в профсоюз (удерживаются с зарплаты). Профсоюз за счет полученных профвзносов на новый год закупил подарки и раздал этим же работникам предприятия. Стоимость этих подарков будет ли в этом случае являться доходом данных лиц или же они, получается, сами себе купили как бы этот подарок на свои же профвзносы? Бухгалтеру профсоюзной организации удерживать и начислять ли ИПН, ОПВ, соцналог, соцстрах? Если нет, то на основании какой статьи Налог. кодекса?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Новичок 11...
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Фев 04, 2009 17:50:48   

    Была в этом году тема типа этого,не нашла!Как провести подарки к Новому году? Если ч/з з/п, то проводки следующие:
    1. Дт7211 Кт3350
    2. 3350 3120
    3. 3350 3220
    4. 3350 3150
    5. 3350 3210 ?

    А выдачу подарков как оформить - ведомостью? А какие проводки по бухучету? А счет-фактуру тогда не проводим что ли? Каждому сотруднику компания дала подарков на сумму 4150

    Темы объединены. Kenga.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Фев 04, 2009 22:06:58 Сообщить модератору   

    Вот она
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=141033#141033

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Новичок 11...
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Фев 05, 2009 01:44:41   

    Fiona спасибо вам за помощь! Прочитала то,что вы советовали, но проводки я там не нашла,поэтому оставляю свой вопрос

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    margo
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Фев 05, 2009 11:22:43   

    я согласна с проводками.Считаю теже самые проводки нужно сделать с детскими подарками если сумма не бгольшая.
    А далее? проводки по НДС? А заполнение 100ф?Пожалуйта подскажите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Платина
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Апр 23, 2009 18:13:57   

    Добрый вечер! Купили сотрудницам цветы на 8 марта. Списали в счет прибыли. А нужно ли облагать ИПНом стоимость цветов подаренной каждой сотруднице? Кто знает, подскажите пожалуйста (желательно со ссылкой на документ или статью Кодекса). Как быть если дарили клиентам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Апр 23, 2009 19:20:09 Сообщить модератору   

    Платина, ваш вопрос перенесен в эту ветку, почитайте ее с начала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Дек 14, 2009 22:08:16   

    Новичок 11... говорит:
    Как провести подарки к Новому году? Если ч/з з/п, то проводки следующие:
    1. Дт7211 Кт3350
    2. 3350 3120
    3. 3350 3220
    4. 3350 3150
    5. 3350 3210

    Очередной Новый год на носу и снова вопрос про подарки становится актуальным. Приведенные выше проводки понятны. Еще понятна проводка по приобретению подарков - 1310-3310 . А какая проводка при списании поларков при выдаче? По идее можно 3350-1310. Вот только на сч. 1310 у нас числятся подарки по полной стоимости, а на счете 3350 - то, что осталось от этой суммы после вычета всех налогов. Не сходится Sad . Как правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Дек 15, 2009 00:25:50 Сообщить модератору   

    Опять снова заново... Вот отчего у нас так заведено? Как посадочные талоны или СФ из гостиницы, так можно потерять, "да и фиг с ними"... А как карамельки к НГ, так "СФ, накладную, фискальный чек - обязательно!". Ну какого нас тянет оформлять хоть какие подарки, корпоративы, сауны и т.п. через организацию? Для чего? Показать "широту души"? Побухать, так сказать, нахаляву (мелко радуясь в душе, что нахаляву)? Ну не делайте вы этого, не поймет вас Кодекс. И инспектор не поймет.
    Вместо этого начислите премию. От обратного... Надо вам на корпоратив/подарки/сауну 5000 тенге - начислите премию 6173 тенге. И в ведомости нехай распишется... А взамен того - корпоратив/подарки/сауна.
    И боже упаси брать СФ, АВР с ресторана на организацию... Чек возьмите, счет. Чтоб перед колефтивом отчитаться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Дек 15, 2009 07:59:01 Сообщить модератору   

    Cleaner очень согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Дек 15, 2009 09:28:22   

    Cleaner говорит:
    Ну какого нас тянет оформлять хоть какие подарки, корпоративы, сауны и т.п. через организацию?

    Христина Ивановна говорит:
    Cleaner очень согласна

    И я согласна, если есть черная касса, то можно спокойно купить за нал подарки и ничего не проводить. Но бывают такие организации, у которых черной кассы нет, мне НАДО провести подарки официально. И одно дело, если простому работнику выдадут новогодний подарок ребенку, как Вы говорите, "нахаляву", а совсем другое, когда ему скажут - расписывайся за премию, а вместо премии на твоему ребенку подарок. Да, могу начислить премию самой себе, удержать все налоги, получить остатки и бегать закупать подарки.То есть мы обсуждаем, как обойти закон и получить желаемое.
    И все таки, если не обходить закон, и навогодние подарки оформлены закупом по безналу. Уж извините, возвращаюсь к вопросу, какой проводкой списать их после удержания налогов??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Дек 15, 2009 09:57:38 Сообщить модератору   

    ТаТьяна говорит:
    если есть черная касса, то можно спокойно купить за нал подарки и ничего не проводить.

    Я как раз за то, чтобы проводить. Официально. Только без велосипеда.
    ТаТьяна говорит:
    И одно дело, если простому работнику выдадут новогодний подарок ребенку, как Вы говорите, "нахаляву", а совсем другое, когда ему скажут - расписывайся за премию, а вместо премии на твоему ребенку подарок

    А за подарок он не расписывается? Так какая разница?
    ТаТьяна говорит:
    И все таки, если не обходить закон, и навогодние подарки оформлены закупом по безналу.

    Оформить реализацию в счет зарплаты.
    1330-3310, 1410-3310, 3310-1030 - первая часть марлезонского балета
    7010-1330, 1210-6010, 1210-3130 - реализация
    3350-1210 - в счет зарплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Дек 15, 2009 10:30:15   

    Cleaner говорит:
    3350-1210

    Это если мы выдаем подарки в счет зарплаты. Я правильно поняла? Embarassed
    А если мы их просто дарим, не вычитая из зарплаты стоимость подарка? Мне просто надо обложить их стомость всеми налогами.
    ТаТьяна говорит:
    Дт7211 Кт3350
    2. 3350 3120
    3. 3350 3220
    4. 3350 3150
    5. 3350 3210
    Это подходит?
    Какая будет последняя проводка по списанию себестоимости подарков?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vasilek777
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Дек 15, 2009 10:37:21 Сообщить модератору   

    ТаТьяна

    Кто ж соц. отчисления и соц. налог удерживает из зарплаты, это расходы работодателя...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Дек 15, 2009 10:45:00   

    ТаТьяна говорит:
    4. 3350 3150
    5. 3350 3210

    Да, согласна, вот эти убираем. Заменяем на 7211-3150 и 7211-3210.

    ТаТьяна говорит:
    Какая будет последняя проводка по списанию себестоимости подарков?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Дек 15, 2009 10:47:40 Сообщить модератору   

    ТаТьяна говорит:
    Какая будет последняя проводка по списанию себестоимости подарков?

    Дт 3350 Кт 3310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Дек 15, 2009 10:47:52   

    ТаТьяна
    ТаТьяна говорит:
    Это если мы выдаем подарки в счет зарплаты.

    Предлагаю как вариант:
    1.Дт 7210-Кт 3350.
    2.Дт 3350-Кт 3220.
    3.Дт 3350-Кт 3120.
    4.Дт 3350-Кт 3310.
    5.Дт 3310-Кт 1030.(Дт 1251-Кт 1010,1030,Дт 3310-Кт 1251).
    6.Дт 7210-Кт 3150.
    7.Дт 7210-Кт 3210.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Дек 15, 2009 10:52:27 Сообщить модератору   

    ТаТьяна говорит:
    Какая будет последняя проводка по списанию себестоимости подарков?

    5520-1310. Хотя это не совсем правильно.
    ТаТьяна говорит:
    А если мы их просто дарим

    Тогда 1420-3310 нету.

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    esiphi говорит:
    Предлагаю как вариант:

    Или так. Без участия ТМЦ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Дек 15, 2009 11:08:23   

    Наверно, я не так объясняю...
    1. Оплатили поставщику за подарки по СФ: 3310-1030 100000
    2. Получили подарки, оприходовали по накладной: 1210-3310 100000 (НДС не выделяем, так как не связано с предприним. деят-тью)
    3. Стоимость подарков прибавили к облагаемому доходу работников и обложили налогами:
    7210-3350 100000
    3350-3120 10000
    3350-3220 9000
    7210-3150 сумма соц. налога
    7210-3210 сумма соц. отчислений
    4. Подарки выдали по списку работникам.
    ???
    Остатки по Д счета 1210 "материалы" - 100000.
    Остатки по К счету 3350 "задолженность по оплате труда" -81000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Дек 15, 2009 11:12:28 Сообщить модератору   

    ТаТьяна говорит:
    2. Получили подарки, оприходовали по накладной: 1210-3310 100000

    1310-3310
    ТаТьяна говорит:
    3. Стоимость подарков прибавили к облагаемому доходу работников и обложили налогами:
    7210-3350 100000

    А почему 100000? Почему не 123457?
    ТаТьяна говорит:
    4. Подарки выдали по списку работникам.
    ???

    Ну сделайте 3350-1310 Каждому работнику - конкретное ТМЦ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vasilek777
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Дек 15, 2009 11:14:29 Сообщить модератору   

    ТаТьяна

    7210-3350 100000
    3350-3120 9000
    3350-3220 10000
    7210-3150 сумма соц. налога
    7210-3210 сумма соц. отчислений

    Подарки, считаю нет необходимости приходовать вообще, они не подпадают под понятие материалов.

    Делайте проводку

    3350 3310 и прикладывайте список.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вс Дек 20, 2009 15:24:10   

    Вот проводки, для тех кто хочет провести подарки на вычеты.

    1330-3310 100000 приходуем на товар , т.к. это не материал (обязательно без НДС)
    3310-1251 100000 оплата по авансовому
    3350-3220 10000 НПФ
    3350-3120 9000 ИПН
    7211-3150 СН
    7211-3210 СО
    7211-1330 100000 списываем на расходы периода

    7210-3350 100000 проводки не будет, т.к. при начислении на каждого работника, не ставим галочку "Входит в фонд оплаты труда" в "Дополнительных начислениях", при этом облагаем всеми налогами, "Вид дохода работника" пишем - прочие доходы работника, облагаемые налогом.

    И по годовому эта сумма пройдет на вычет один раз в графе 100.08.003. В и + оплаченные налоги.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Дек 21, 2009 00:03:20 Сообщить модератору   

    Lu говорит:
    7210-3350 100000 проводки не будет, т.к. при начислении на каждого работника, не ставим галочку "Входит в фонд оплаты труда"

    О как... Удивите меня, только уже в подфоруме про 7-ку, как начислить доход работнику документом "Ведомость начислений" без отражения на счетах затрат при помощи упомянутой галочки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Дек 22, 2009 13:41:41   

    Cleaner говорит:
    О как... Удивите меня, только уже в подфоруме про 7-ку


    Дайте ссылку - куда перейти.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Дек 22, 2009 15:56:41 Сообщить модератору   

    Lu говорит:
    куда перейти

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22822

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Дек 22, 2009 18:54:53   

    Здравствуйте! Читаю, читаю и что то не понимаю. Вот, мы ТОО тоже взяли подарки детям сотрудников. За наличный расчет.А так же там банку, налоговой, клиентам и т.п. Сч.ф. с НДС.
    Как правельно занести в 1С 8-ку??? На какой счет садить? И как потом списать?
    И что то я про налоги не понятно. Разве они облагается какими то налогами?!

    Заранее спс. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Дек 22, 2009 19:40:59   

    Жанна говорит:
    И что то я про налоги не понятно. Разве они облагается какими то налогами?!

    Они не будут облагаться налогом, в случае если вы сумму подарков не будете брать на вычеты. А чтобы это сделать, (если вы так хотите), их надо будет провести через з/п, (они же будут относиться к "материальным и социальным благам работника") и обложить всеми налогами. Можно воспользоваться теми проводками, что я дала выше и списать в годовом, как "приобретение товаров", а можно и через з/п, если вы знаете как.

    Добавлено спустя 36 минут 32 секунды:

    Жанна говорит:
    А так же там банку, налоговой, клиентам и т.п. Сч.ф. с НДС.

    Во всех случаях вы должны будете провести с/ф без НДС (Это же не связанно с предпринимательской деятельностью.) Вы сможете взять на вычеты только подарки работникам.
    А что касается остальных... банку и т.д., то тут однозначно, сумму этих подарков ложите на расходы, не идущие на вычет. Или вообще не проводите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Дек 22, 2009 21:44:55   

    Lu
    Все понятно.Нет я включать их в з.п. не буду. Просто интерессно, как будет выглядит в декл. по 300ф.? Ведь сч.ф. поступила с ндс, я буду заносить без ндс.Получается не стыковка. Ведь они то сдавать будут как пложено, а мы соотв. без ндс. Возникает вопрос?
    Да и еще подарки сядут как товар?А потом их списать каким счетом?У меня 8-ка, там счета 7212 нет. Там счет только 7210

    Заранее Вас благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Вт Дек 22, 2009 22:35:41 Сообщить модератору   

    Получается, если подарки приобретены для сотрудников, то без начисления налогов никак нельзя обойтись?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вт Дек 22, 2009 22:51:27 Сообщить модератору   

    Жанна говорит:
    У меня 8-ка, там счета 7212 нет. Там счет только 7210

    верно, ставите 7210 - "расходы, не идущие на вычет" (есть такая статья расходов)
    Жанна говорит:
    Просто интерессно, как будет выглядит в декл. по 300ф.? Ведь сч.ф. поступила с ндс, я буду заносить без ндс.Получается не стыковка. Ведь они то сдавать будут как пложено, а мы соотв. без ндс.

    Вопросов не возникнет, т.к. вы отразите сам факт приобретения у данного поставщика по сч\ф "товар". Единственное в последней графе ф. 300.00 не покажете "НДС в зачет", т.к. вы не можете его отразить (взять в зачет), т.к. этот товар не используется в предпринимательских целях.

    ЗЫ. слишком уж обширная тема получается, вопросы задаются разнобойные какие-то..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Дек 23, 2009 09:41:53   

    Жанна
    Lu говорит:
    Они не будут облагаться налогом, в случае если вы сумму подарков не будете брать на вычеты

    Ну об этом же не раз писали, что если можно персонифицировать сумму подарка, то обязаны провести ч/з з/плату и обложить всеми налогами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Дек 23, 2009 12:01:59 Сказали Спасибо❤   

    Мелена говорит:
    то обязаны провести ч/з з/плату и обложить всеми налогами

    Прочтите ветку загово - вы ничего не обязанны, если покупаете что-то за счет чистого дохода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Дек 23, 2009 12:17:45 Сказали Спасибо❤   

    Elis говорит:
    вот смотрите, если работодатель накроет общий стол для всех своих работнико и их деток на Новый год, то учесть, кто сколько съел и выпил, кто сколько конфет в карман положил - этого точно сказать нельзя.
    А если работодатель раздал подарки каждому ребенку своих работников, то этот доход можно четко проследить "по персонам", поэтому это и называется "персонифицировать", т.е. привязать к каждой конкретной персоне.

    В первом случае вы не можете "персонифицировать доход", поэтому он не облагается ИПН у источника выплаты, ОПВ, СН и СО для каждого работника, а во втором случае вы как работодатель просто обязаны это сделать (обложить всеми налогами с заработной платы).


    Elis говорит:
    В данном случае подарки являются "Доходом работника, подлежащим налогообложению, полученным в виде материальной выгоды"


    И я с этим полностью согласна.
    Ну а если вы имеете ввиду подарки прочим (НУ, банк, клиенты), то тогда Вы правы.

    Добавлено спустя 26 секунд:

    Ну или корпоративы, как было сказано выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nazerke
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Ср Дек 23, 2009 12:53:25   

    Проконсультируйте пожалуйста. правильно ли я сделала проводки «Новогодние подарки для сотрудников»
    1. покупка подарков 1310 3310
    1420 3310
    2. списание подарков 3350 1310 по сотрудникам
    3. доначисление 7211 3350
    3350 3120

    Или я должна была все налоги начислить и удержать (ОПВ, ИПН, Соц.налог, Соц.отчисления) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz