Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какую форму надо сдавать и до какого числа, если приобретено новое оборудование
    ИП на УРН,нанимал в декабре 2017г. фи...
    Какую отчетность должен сдавать филиа...
    ИП на упрощенке, в декабре превышение...
    Может ли ИП сдавать квартиру иностран...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Авто приобретено в декабре - какую отчетность сдавать     
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Янв 06, 2009 10:22:35 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=199136#199136
    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=247318#247318

    Добрый день.
    ТОО на общеустановленном режиме приобретает легковой автомобиль у физического лица по счет-справке. Вопрос: РНН поставщика этого физ.лица или организации, которая выписала справку-счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Янв 06, 2009 10:30:22   

    7383679 говорит:
    РНН поставщика этого физ.лица

    Организация просто оформляет, но не продает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Янв 06, 2009 10:35:22 Сообщить модератору   

    Котеночек
    А ничего что РНН физ. лица будет отражен в отчетах?
    Тем более, что в справке-счете нигде не упоминается про физ.лицо-продавца.

    Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:

    Еще вопросы можно:
    - если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать
    - какие налоги и когда платить
    - в 1С а/м приходуется через поступление ФА? Какой процент амортизации?
    - можно ли приходовать бензин по чекам с АЗС (там указаны все данные поставщика, сумма ндс, кол-во литров, цена и т.д.)
    - бензин приходуется как материал, а потом списывается по путевым листам? Так?

    Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Янв 06, 2009 10:47:32   

    А вопрос про налог на транспорт? в каких отчётах РНН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Янв 06, 2009 10:50:38   

    7383679 говорит:
    А ничего что РНН физ. лица будет отражен в отчетах?

    Ничего.
    7383679 говорит:
    если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать

    До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.
    7383679 говорит:
    в 1С а/м приходуется через поступление ФА? Какой процент амортизации?

    Да. 25%.
    7383679 говорит:
    можно ли приходовать бензин по чекам с АЗС (там указаны все данные поставщика, сумма ндс, кол-во литров, цена и т.д.)

    Нужно. Отчитаетесь потом в охрану за бензин.
    7383679 говорит:
    бензин приходуется как материал, а потом списывается по путевым листам? Так?

    Так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Янв 06, 2009 10:52:39   

    7383679
    [quote="7383679"]РНН поставщика этого физ.лица или организации, которая выписала справку-счет?[/quote]
    Согласно Правил гос.регистрации транспортных средств и прицепов к ним в РК,пункт 3,пп 21-"Транспортные средства регистрируются только за юридическим и физ.лицом,указанным в СПРАВКЕ-СЧЕТЕ,выдаваемой предприятием-изготовителем,торговым предприятием(предпринимателем),имеющим разрешение на право торговли транспортными средствами......".На основании этого,считаю,что РНН поставщика, при приобретении легкового авто, необходимо указывать торговой организации(предпринимателем) выписавщим справку-счет.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Янв 06, 2009 10:52:57   

    [quote="Мара"]в каких отчётах РНН[/quote]
    Точно. Вроде утро, а уже глуплю... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Янв 06, 2009 10:57:09 Сообщить модератору   

    Дополнительная форма к строке 300.05.006

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    Или я не туда залез. В декларации по НДС, в форме: товары, работы и услуги приобретенные без НДС это нужно отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Янв 06, 2009 11:05:14   

    7383679
    Это ваше ОС. Для этого есть отдельная строка в 5 приложении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 06, 2009 11:11:50 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679
    Это ваше ОС. Для этого есть отдельная строка в 5 приложении.


    Блин не вижу... В строке 300.05.002 отражаются основные средства приобретенные с НДС (кроме зданий и ОС по которым зачет не разрешен). При приобретении легкового а/м зачет НДС не разрешен, даже если бы он был выделен. И где-ж теперь указать а/м. В какой строке.

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

    7383679 говорит:
    если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать

    До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.
    А какой расчет и в какие сроки сдается по загрязнению окружающей среды (или что-то в этом духе, где-то краем уха слышал), и когда платежи за загрязнение окр. среды платить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Янв 06, 2009 11:24:30 Сказали Спасибо❤   

    7383679 говорит:
    В какой строке.

    Строка 8 вам не нравится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Янв 06, 2009 11:29:20 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    В какой строке.

    Строка 8 вам не нравится?

    Yahoo! Ура-а-а. Спасибо.
    Так получается РНН поставщика нигде в отчетах не высвечивается... И значит особой разницы нет, кого брать: физ.лица или орг-цию выписавшую справку-счет.
    А по загрязнению окружающей среды?

    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    если а/м организация приобрела в декабре, то какие расчеты, отчеты или декларации возникают дополнительно и в какие сроки надо сдавать

    До 31 марта сдадите 700.00 там укажите свой а/м.

    А 701.02 надо сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Янв 06, 2009 11:36:11   

    7383679 говорит:
    А какой расчет и в какие сроки сдается по загрязнению окружающей среды (или что-то в этом духе, где-то краем уха слышал), и когда платежи за загрязнение окр. среды платить?

    871 ф. Если списывали бензин в 4кв., то сдаете уже сейчас. И платите тоже сейчас.

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    7383679 говорит:
    А 701.02 надо сдавать

    Если есть здания и сооружения, то сдаете по ним. По транспорту сдаете расчет 701.01 до 5 июля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Янв 06, 2009 11:46:40 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    А 701.02 надо сдавать

    Если есть здания и сооружения, то сдаете по ним. По транспорту сдаете расчет 701.01 до 5 июля.

    Зданий и сооружений нет, но есть компьютеры, факс, телефоны. В прошлом году в начале сдавали 701.02

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    А легковой а/м признается ФА в целях налогового учета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Янв 06, 2009 11:56:58   

    7383679 говорит:
    В прошлом году в начале сдавали 701.02

    По новому НК им-во - это только здания и сооружения, а все остальные мелочи не учитываются. И сдавать 701.02 не надо.
    7383679 говорит:
    А легковой а/м признается ФА в целях налогового учета?

    По а/м только налог на транспорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Янв 06, 2009 12:02:04 Сообщить модератору   

    Т.е. за то имущество (по которому платили налог в 2008-ом году) сейчас платить налог не надо? А платить только за а/м налог на транспорт? Если так, то ура.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Янв 06, 2009 12:03:30 Сообщить модератору   

    А в 700.00 остальные мелочи тоже не указывать? Указать только а/м?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Янв 06, 2009 12:09:26 Сказали Спасибо❤   

    7383679 говорит:
    сейчас платить налог не надо

    Не надо.
    7383679 говорит:
    А платить только за а/м налог на транспорт

    Да.
    *МАКС* говорит:
    Здравствуйте,скажите а если мы приобретем в 2009 году машину то нам надо будет сдавать 701.01 до 5-го июля а потом в 2010 году в 700.00 мы этот транспорт не отражаем,или 701.01 тоо тоже сдавать не ндо??или вообще расчетоа не сдаем по транспорту ни 701.01 ни 700.00-только налоги платим как ип

    Надо будет сдавать 701.01 до 5 июля. И в 700.00 за 2009 г. этот транспорт указывать надо.
    7383679 говорит:
    А в 700.00 остальные мелочи тоже не указывать? Указать только а/м?

    Сейчас вы сдаете 700.00 за 2008 г и там еще указываете свои ОС, т.к. декларация идет по состоянию на 2008 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Янв 06, 2009 12:41:56 Сообщить модератору   

    А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Янв 06, 2009 12:54:33   

    7383679 говорит:
    А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП?

    7211

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Янв 06, 2009 13:03:20 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    А на какой счет в авансовом отчете сажать госпошлины за регистрацию ТС в УДП?

    7211

    А какой вид затрат (в 100.00 на какую строку ляжет)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    7383679
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Янв 26, 2009 11:12:27 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    7383679 говорит:
    В какой строке.

    Строка 8 вам не нравится?

    Не-ее. Не нравится. В строке 300.05.008 отображаются товары, включая ОС (работы, услуги), приобретенные с НДС, по которым зачет не разрешен согласно кодексу.
    А мы то приобрели а/м как ОС без НДС, значит его наверное лучше отразить в строке 300.05.006?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz